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MODELO METODOLOGÍCO PARA LA
ELABORACIÓN Y DESPLIEGUE DEL PLAN
ESRATEGICO DE ANEPMA
Consideraciones previas
El deber de cumplir con la
legislación sostenible y
transparente
de forma concertada,
NOS OBLIGA LIDERAR
ORGANIZACIONES BIEN
ORGANIZADAS Y
GESTIONADAS, incorporando
la planificación y control de
resultados
NORMATIVA APLICBLE
El art. 3.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado,
• Artículo 167.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales,
• El art. 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía,
• La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía
La planificación, programación y orientación al
cumplimiento de objetivos es una de las técnicas de
gestión necesarias y obligatorias en cualquier
Administración Pública y en todos sus entes
instrumentales, incluyendo las
ENTIDADES PÚBLICAS
NORMATIVA APLICBLE
Ley de Transparencia
• La elaboración y despliegue por parte de la administración municipal –sociedades
y fundaciones públicas incluidas- de planes y programas tanto anuales como
plurianuales es una obligación de rango legal, es exigible a desde diciembre de
2015.
• El art. 6 de la Ley 19/2013, de
transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, da un paso
más cuando determina que “Las
Administraciones Públicas publicarán
los planes y programas anuales y
plurianuales en los que se fijen
objetivos concretos, así como las
actividades, medios y tiempo previsto
para su consecución. Su grado de
cumplimiento y resultados deberán ser
objeto de evaluación y publicación
periódica junto con los indicadores de
medida y valoración, en la forma en
que se determine por cada
Administración.
• En el mismo sentido, el art. 12
”Información sobre
planificación y evaluación”
de Ley 1/2014, de 24 de junio,
de Transparencia Pública de
Andalucía.
Revisión de retos y objetivos del grupo de
trabajo1 IDENTIFICAR A LOS RESPONSABLES DE LA PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA DE LAS EMPRESAS DE ANEPMA.
Realizado con fecha de marzo-abril de 2016, mediante encuesta dirigida y
las empresas asociadas.
Revisión de retos y objetivos del grupo de
trabajo2 CREACIÓN DE UN GRUPO DE RESPONSABLES DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Realizado con fecha de 28 de abril de 2016, mediante encuesta dirigida y las
empresas asociadas. La REUNION DE CONSTITUCIÓN TUVO LUGAR EN
CÓRDOBA.
Revisión de retos y objetivos del grupo de
trabajo3 ESTABLECER UNA METODOLOGÍA PARA ELABORAR PLANES
ESTRATÉGICOS
Realizado
Revisión de retos y objetivos del grupo de
trabajo
4 REALIZAR UN TALLER DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA, NIVEL BASICO.
Realizado con fecha 29 y 30 de junio en Madrid.
Revisión de retos y objetivos del grupo de
trabajo
5 REALIZAR UN TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA,
AVANZADO.
Pendiente de dar a conocer el modelo metodológico en las Jornadas Anuales
Revisión de retos y objetivos del grupo de
trabajo6 CELEBRAR UNA JORNADA TÉCNICA PARA DAR A CONOCER LA
METODOLOGÍA DESARROLLADA.
Ponencia del Grupo de Trabajo que hoy se presenta.
Revisión de retos y objetivos del grupo de
trabajo
7 DESARROLLAR UN FORO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A
NIVEL SECTORIAL.
Pendiente
Revisión de retos y objetivos del grupo de
trabajo
8 APOYAR Y COLABORAR LAS EMPRESAS INTERESADAS
EN EL SEGUIMIENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.
Permanente
Revisión de retos y objetivos del grupo de
trabajo
9 IMPLANTAR UNA HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN ON LINE PARA
FACILITAR EL DESARROLLO DEL GRUPO DE TRABAJO.
10 IDENTIFICAR Y COMPARTIR BUENAS PRÁCTICAS DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.
Pendiente
1 Metodología de desarrollo estratégico
2 Ventajas de la metodología
3 Marco estratégico de ANEPMA
4 Grupos de interés identificados
5 Análisis DAFO
6 Mapa de objetivos Estratégicos
7 Cuadro de Mando Integral
8 Mapa de indicadores estratégicos
9 Plan de Iniciativas estratégicas
10 Priorización de iniciativas
estratégicas
 Marco metodológico CMI
 Cercano, asequible, práctico
 Útil, concreto, rápido
 Que nos ayude a pensar en lo que
tenemos que hacer, y
 Que se pueda comunicar con
facilidad
CRITERIOS
ESQUEMA DE GESTIÓN DEL PROYECTO
1.1. FASES DEL DESARROLLO ESTRATÉGI
Se realizaron dos sesiones en formato Talleres de
Trabajo:
Sesión 1 (29 de junio) Se desarrolló el marco estratégico
del departamento, análisis DAFO, e identificación de
grupos de interés
Sesión 2: (día 30) Definición del Mapa de Objetivos
Estratégicos
Posteriormente, se han elaborado las Fichas de Iniciativas
Estratégicas, un Mapa de Indicadores Estratégicos y un
modelo
de priorización de iniciativas estratégicas, dando lugar al
documento final.
2.VENTAJAS DE LA METODOLOGÍA
Construir una estrategia global, de abajo hacia arriba
permite:
- Visualizar con mayor precisión las diferentes estrategias
de las empresas asociadas o/y socios colaboradores.
- Una mayor participación e implicación de las empresas al
tener en cuenta los diferentes enfoques y necesidades y
expectativas.
- Un despliegue mucho más amplio que implicará a todas
las áreas relevantes de la organización
- Poner en valor la inteligencia colectiva de la asociación.
3.MARCO ESTRATÉGICO
Los técnicos y directivos participantes han REVISADO la
Misión, Visión, Valores y Propuesta de Valor de ANEPMA,
sobre el que construir la estrategia:
MISIÓN
Contribuir a la solución de los retos medioambientales
de las ciudades
VISIÓN
Ser la referencia las soluciones ambientales de las
ciudades e interlocutor preferente antes las
administraciones
VALORES
Justa, Integradora, Transparente, Ética,
Responsable, Innovadora, Eficiente, Autosuficiente,
Competitiva, Cooperadora, Preventiva, Sociable,
Creativa.
PROPUESTA DE VALOR
 Somos referente en el sector
 Compartimos conocimiento
 Soluciones a los problemas comunes
 Expertos en medio ambiente
 Red comercial para los socios colaboradores
 Fomentamos el buen gobierno y la transparencia
 Somos competitivos
 Comprometidos con las personas
4 GRUPOS DE INTERÉS
Clientes
Competidores/
Colaboradores
Otros Grupos de interés
1. Empresas asociadas
2. SIG
3. Ciudadanos
4. Socios empresas
colaboradoras
5. Otras
organizaciones del
sector
6. Partners
7. Trabajadores/as
ANEPMA
8. Administraciones
locales
9. FEMP
10.Medios de
comunicación
11.Ecologistas
12.Comisiones de Trabajo
13.Junta directiva
5. ANÁLISIS DAFO
Debilidades Amenazas
• Falta de participación de las empresas
asociadas
• No está claro el fin de la Asociación
• No tener estructura suficiente
• Financiación como una empresa con la
legislación y el regimen fiscal de una
asociación
• Mucha dependencia de la administración
• Carencia de un plan estratégico
• Asociaciones de empresas privadas
y grandes empresas
• Cambios políticos y legislativos
• Escasa capacidad de respuesta por
limitación de recursos
• No disponer de planes de cambio
Fortalezas Oportunidades
• Representación del sector ante las
administraciones
• Representatividad del sector (% elevado
de socios municipales)
• Elevada visibilidad en el sector
• Participación en foros y campañas
• Alta capacitación de las empresas
asociadas
• Fidelización de las empresas
• Somos socio colaborativo
• La comunicación como estrategia /
acción que unifique el bien común
• Buenas prácticas de las empresas
• Expansión de nuevos servicios de
consultoría
• Realización de plan estratégico
• Incorporación de nuevas empresas
• Reconocimiento de la asociación
• Los cambios políticos favorables
Para alcanzar nuestra visión, ¿cómo
deben vernos nuestros clientes?
Perspectiva de Clientes
Para satisfacer a nuestros clientes, ¿en
qué procesos operativos debemos
destacar?
Perspectiva Interna
Para sostener financieramente nuestra
misión: ¿En que debemos centrarnos?
Perspectiva financiera
¿Cómo mantendremos nuestra
capacidad de cambiar y mejorar?
Perspectiva Aprendizaje y crecimiento Misión
Visión
Valores
INCORPORAR LAS DIFERENTES
ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN
¿que nos haría más responsables y
mejores ciudadanos?
Perspectiva Responsabilidad Social
6. MAPA de OEs
7.CUADRO DE MANDO INTEGRAL
Cuadro de Mando Integral
El Cuadro de Mando Integral (CMI), es una herramienta de
control empresarial que permite establecer y monitorizar los
objetivos de una empresa y de sus diferentes áreas o unidades.
También se puede considerar como una aplicación que ayuda a
una compañía a expresar los objetivos e iniciativas necesarias
para cumplir con su estrategia, mostrando de forma continuada
cuándo la empresa y los empleados alcanzan los resultados
definidos en su plan estratégico.
PERSPECTIVA CLIENTES
OBJETIVOS
ESTRATEGICO
S
DESCRIPCIÓN PROPUESTA
DE
INDICADORES
METAS PROPUETAS
DE
INICIATIVAS
C1 Definición de
carta de
Servicios
Elaborar y
comunicar una
carta de servicios
para empresa
asociadas y socios
colaboradores
% de
satisfacción de
clientes sobre la
carta de
servicios
Periodo 1: elaboración,
30
Periodo 2: difusión,
medición y
establecimiento de
objetivo para el
periodo 3. 30
Periodo 3: alcanzar
objetivo, 30
PLAN
MEJORA DE
CLIENTES
C2 Incrementar
Presencia
Institucional
Revisar y mejorar
la presencia
institucional,
incrementándola
en las que sean
relevante
Nº de
instituciones/org
anismos en el
que se
participa/colabor
a
Periodo 1: revisión de
la presencia
institucional,
incrementándola en
las relevantes
Periodo 2:
identificación y
adhesión a
organismos/institucion
es
PLAN
MEJORA DE
CLIENTES
C3 Mejorar
reconocimiento
de la marca
ANEPMA
Mejorar la
percepción que los
clientes y otros
grupos de interés
tienen sobre la
marca ANEPMA
% de
satisfacción de
marca ANEPMA
Periodo 1: Campaña
de comunicación y de
difusión de la marca,
50 %
Periodo 2: encuesta de
satisfacción y
establecimiento de
objetivo de mejora
para el periodo 3: 25 %
Periodo 3:
cumplimiento de
objetivo de mejora
PLAN
MEJORA DE
CLIENTES
C4 Potenciar
implicación de
asociados
Mejorar la
participación y
colaboración de
las empresas y
socios
colaboradores en
todas las
actividades que
desarrolle
ANEPMA
Nº de
participantes
totales en
grupos,
comisiones y
jornadas de
ANEPMA
Periodo 1: establecer
parámetros y
estándares de
participación según
sean grupos,
comisiones, jornadas,
50 %
Periodo 2: difusión
entre empresas y
socios. 30 %
Periodo 3: Promover la
participación según los
criterios adoptados,
20%
PLAN
MEJORA DE
CLIENTES
C5 Mejorar la
percepción de
asociados
Conocer y mejorar
la percepción que
tienen las empresa
y socios, en
relación a los
procesos de
ANEPMA que les
afecta
% satisfacción
de empresas y
socios
Periodo 1: Medir la
percepción de los
procesos una vez se
hayan identificado,
mediante encuesta de
satisfacción,
estableciendo objetivo
de mejora, 80%
Periodo 2, cumplir
objetivo, 20 %
PLAN
MEJORA DE
CLIENTES
PLAN
MEJORA DE
PROCESOS
C6 Enfoque a
servicios las
actividades de la
asociación
Revisar los
procesos
mejorando el
enfoque a
servicios de las
actividades de
ANEPMA
% satisfacción
de empresas y
socios
Periodo 1: Medir la
percepción de los
procesos una vez se
hayan identificado,
mediante encuesta de
satisfacción,
estableciendo objetivo
de mejora, 80%
Periodo 2, cumplir
objetivo, 20 %
PLAN
MEJORA DE
CLIENTES
PLAN
MEJORA DE
PROCESOS
PERSPECTIVA INTERNA
OBJETIVOS
ESTRATEGICO
S
DESCRIPCIÓN PROPUESTA
DE
INDICADORES
METAS PROPUETAS
DE
INICIATIVAS
I1 Participación
en instituciones
Sinergia con C2
Revisar y mejorar
la presencia
institucional,
incrementándola
en las que sean
relevante
Nº de
instituciones/org
anismos en el
que se
participa/colabor
a
Periodo 1: revisión de
la presencia
institucional,
incrementándola en
las relevantes, 50 %
Periodo 2:
identificación y
adhesión a
organismos/institucion
es, 50 %
PLAN
MEJORA DE
CLIENTES
I2 Aumentar la
vinculación a la
asociación
Sinergia con C4
Mejorar la
participación y
colaboración de
las empresas y
socios
colaboradores en
todas las
actividades que
desarrolle
ANEPMA
Nº de
participantes
totales en
grupos,
comisiones y
jornadas de
ANEPMA
Periodo 1: establecer
parámetros y
estándares de
participación según
sean grupos,
comisiones, jornadas,
50 %
Periodo 2: difusión
entre empresas y
socios. 30 %
Periodo 3: Promover la
participación según los
criterios adoptados,
20%
PLAN
MEJORA DE
CLIENTES
I3 Potenciar la
comunicación
Desarrollo e
impulso de la
comunicación
interna
% de
satisfacción de
empresas y
socios
Periodo 1: Establecer
dentro de la estructura
o externalizar la figura
de responsable de
comunicación interna:
50 %
Periodo 2: establecer
plan de comunicación,
30 %
Periodo 3:
cumplimiento del plan
de comunicación, 20 %
PLAN
MEJORA DE
CLIENTES
I3 Potenciar la
comunicación
Desarrollo e
impulso de la
comunicación
interna
% de
satisfacción de
empresas y
socios
Periodo 1: Establecer
dentro de la estructura
o externalizar la figura
de responsable de
comunicación interna:
50 %
Periodo 2: establecer
plan de comunicación,
30 %
Periodo 3:
cumplimiento del plan
de comunicación, 20 %
PLAN
MEJORA DE
CLIENTES
I4 Análisis,
mejora y revisión
de resultados de
la Jornadas
Sinergia con C4
Mejorar la
participación y
colaboración de
las empresas y
socios
colaboradores en
las Jornadas de
ANEPMA
Nº de
participantes
totales en
grupos,
comisiones y
jornadas de
ANEPMA
Periodo 1: establecer
parámetros y
estándares de
participación según
sean grupos,
comisiones, jornadas,
50 %
Periodo 2: difusión
entre empresas y
socios. 30 %
Periodo 3: Promover la
participación según los
criterios adoptados,
20%
PLAN
MEJORA DE
CLIENTES
I5 Externalizar
servicios críticos
SINERGIA I3
Analizar e
identificar los
servicios críticos
mejorando la
gestión mediante
la externalización
de los mismos
% de mejora de
servicios críticos
Periodo 1: Identificar
servicios y procesos
críticos, externalizando
la gestión de los más
relevantes, 80%
Periodo 2, establecer y
cumplir objetivos de
mejora, 20 %
PLAN
MEJORA DE
LOS
SERVICIOS
CRITICOS
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
OBJETIVOS
ESTRATEGI
COS
DESCRIPCIÓN PROPUESTA
DE
INDICADORES
METAS PROPUETAS
DE
INICIATIVAS
A1
Incremento
de las NNTT
Sinergia con
A2
Revisar y mejorar la
tecnología aplicable
Nº de procesos y
programas
informatizados
Periodo 1: revisión de
la tecnología aplicable,
50 %
Periodo 2: dotación de
NNTT aplicable, 50 %
PLAN
MEJORA DE
PROCESOS
A2
Implicarse en
proyectos
tecnológicos
Smart City
Sinergia con
A2 e I1
Revisar y mejorar la
implicación con
proyectos Smart City
Nº proyectos Periodo 1: identificar y
participar en
instituciones que
permitan el acceso a
proyectos SC, 50 %
Periodo 2: desarrollo
de proyectos, 50 %
PLAN
MEJORA DE
PROCESOS
A3
Incrementar
la
capacitación
del personal
de las
empresas
Mejora de la
capacitación del
personal de las
empresas
% de
satisfacción de
empresas y
socios
Periodo 1: identificar
criterios de mejora de
la capacitación: 50 %
Periodo 2: establecer
plan de formación, 30
%
Periodo 3:
cumplimiento del plan
de formación, 20 %
PLAN
MEJORA DE
LA
CAPACITACI
ÓN
A4 Motivar a
los
profesionale
s de las
empresas
Sinergia con
A4
Mejorar la motivación
de los profesionales
de la empresa,
introducción
herramientas de
gestión como trabajo
en equipo, innovación,
creatividad, gestión
por competencias, etc.
% de
satisfacción de
empresas y
socios
Periodo 1: establecer
herramientas de
mejora de motivación,
50 %
Periodo 2: difusión
entre empresas y
socios. 30 %
Periodo 3: Promover la
participación según los
criterios adoptados,
20%
PLAN
MEJORA DE
CLIENTES
A5 Potenciar
el
Benchmarkin
g
Identificar las
oportunidades de BM,
estableciendo los
instrumentos de
desarrollo
Nº de practicas
Nº de empresas
que participan
en BM
Periodo 1: Identificar
oportunidades de BM,
50%
Periodo 2, establecer
instrumento de BM, 20
%
Periodo 3, desarrollo
del BM, 30 %
PLAN
COLABORA
RELEVANTEOBJETIVO
PERSPECTIVA RESPONSABILIDAD SOCIAL
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE
INDICADORES
METAS PROPUETAS
DE
INICIATIVAS
R1 Ser
transparentes
Mejora de la información y
comunicación interna y
externa, creando el portal
de transparencia en la
web.
Nº de visitas
al portal de
transparenci
a
Periodo 1: revisión de
la aplicación de la Ley
de transparencia, 20 %
Periodo 2: crear el
portal de
transparencia, 50 %
PLAN
RESPONSABI
LIZA
R2 Promover la
adhesión al
pacto mundial
Impulsar la adhesión al
Pacto Mundial a todas la
empresas y socios
colaboradores
Nº de
adhesiones
Periodo 1: Difundir
entre las empresas la
adhesión al PM, 30 %
Periodo 2: Colaborar
en la adhesión de las
empresas y socios
colaboradores, 70 %
PLAN
RESPONSABI
LIZA
R3 Impulsar el
código de buen
gobierno
Promover los códigos de
buen gobierno entre las
empresas y socios
colaboradores
Nº de
empresas y
socios con
códigos de
buen
gobierno
Periodo 1: revisar el
código de BG de
ANEPMA: 25 %
Periodo 2: colaborar
con las empresas en la
adopción de códigos
de BG, 30 %
Periodo 3: elaborar
una herramienta de
medición de
cumplimiento del
código de BG, 20 %
PLAN
RESPONSABI
LIZA
R4 Promover
la Igualdad
Colaborar y participar en la
mejora de la igualdad en
las empresas y socios
colaboradores
Nº de
empresas
con planes
de igualdad
Periodo 1: Elaborar un
Plan de Igualdad
marco como modelo
para las empresas y
socios que puedan
necesitarlo, 50 %
Periodo 2: difusión
entre empresas y
socios de la igualdad
mediante campañas,
30 %
Periodo 3: colaborar y
participar en la
asunción de las
empresas y socios de
planes de igualdad,
20%
PLAN
MEJORA DE
CLIENTES
PLAN
RESPONSABI
LIZA
R5 Ser
sostenibles
medioambiental
mente
Participar en la mejora de
la sostenibilidad
medioambiental de las
empresas y socios
colaboradores
Nº
evaluacione
s de
sostenibilida
d
medioambie
ntal
Periodo 1: elaborar
una herramienta de
evaluación de la
sostenibilidad
medioambiental, 50%
Periodo 2, difundir la
herramienta para ser
aplicada por las
empresas y socios
colaboradores, 20 %
Periodo 3, participar en
las evaluaciones que
realicen las empresas
y socios, 30 %
PLAN
RESPONSABI
LIZA
PERSPECTIVA ECONÓMICO FINANCIERA
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DESCRIPCIÓN PROPUESTA
DE
INDICADORES
METAS PROPUETAS
DE
INICIATIVAS
E1 Búsqueda
de
subvenciones
SINERGIA
CON C2 e I1
Participar en instituciones
que transfieran
información sobre
subvenciones públicas
Nº de
subvencione
s
% de
satisfacción
de clientes
Periodo 1:
participaciones
institucional en
organizaciones que
puedan transferir
información sobre
subvenciones, 50 %
Periodo 2: adhesión a
organismos/institucion
es, 50 %
Periodo 3: difusión de
información sobre
subvenciones
PLAN
MEJORA DE
CLIENTES
E2 Incrementar
ingresos por
nuevos
servicios
SINERGIA
CON E3
Mejorar los ingresos por la
venta de nuevos servicios
Ventas (€) Periodo 1: identificar
nuevos servicios, 30 %
Periodo 2: Impulsar la
venta de nuevos
servicios entre
empresas y socios
colaboradores, 70 %
PLAN
MEJORA DE
RESULTADO
S
E3 incrementar
actividades y
convenios
SINERGIA
CON E2
Mejorar los ingresos por la
venta de nuevas
actividades y convenios
Ventas (€) Periodo 1: identificar
nuevas actividades y
convenios, 30 %
Periodo 2: Impulsar la
venta de nuevas
actividades y
convenios, 70 %
PLAN
MEJORA DE
RESULTADO
S
8.MAPA DE IEs
9.PLAN DE IEsPLAN DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE ANEPMA
INICIATIVAS DESCRIPCIÓN OBJETIVOS
ASOCIADOS
RECURSOS RESPONSABLE
REVISION
FECHA
DE
INCIO/FIN
1.- PLAN
MEJORA DE
CLIENTES
Este Plan trata de
establecer y mejorar
el enfoque a clientes
C1 definición de la carta
de servicios
C2 incrementar
presencia institucional/
C3 mejora de la
presencia institucional
C4 Mejora de implicación
de asociados
C5 Mejora de percepción
de asociados
C6 enfoque a servicios
de las actividades de la
asociación
I1 participación en
instituciones
I2 aumentar la
vinculación a la
asociación
I3 potenciar la
comunicación
I4 análisis, mejora y
revisión de resultados de
las Jornadas
A4 motivar a los
profesionales de las
empresas
E1 búsqueda de
subvenciones
3000
5000
10000
10000
10000
10000
JMGarcía
TRIMESTRAL
MEDIANTE
FICHA DE
CONTROL Y
SEGUIMIENTO
Periodo 1
Periodo 3
2.- PLAN
DE
MEJORA
DE
PROCESO
S
Este plan trata de
establecer el enfoque
a procesos
C5 mejora de la
percepción de
asociados
C6 enfoque a procesos
mejorando el enfoque
de las actividades de
ANEPMA
A1 revisar y mejorar la
tecnología aplicable
A2 revisar y mejorar la
implicación en
proyectos Smart City
1500
2500
JMGarcía
TRIMESTRAL
MEDIANTE
FICHA DE
CONTROL Y
SEGUIMIENT
O
Periodo 1
Periodo 3
3.- PLAN
MEJORA
DE LA
CAPACITA
CIÓN
Este plan trata de
mejorar la
capacitación de los
profesionales de las
entidades asociadas
A3 mejora de la
capacitación del
personal
2500
JMGarcía
TRIMESTRAL
MEDIANTE
FICHA DE
CONTROL Y
SEGUIMIENT
O
Periodo 1
Periodo 3
4.- PLAN
RESPONS
ABILIZA
Este plan trata de
mejorar la
responsabilidad
social de las
entidades asociadas
R1 ser trasparente
R2 promover la
adhesión al Pacto
Mundial
R3 impulsar el código
de buen gobierno
R4 promover la
igualdad
R5 ser sostenibles
socialmente
2500
1000
1000
JMGarcía
TRIMESTRAL
MEDIANTE
FICHA DE
CONTROL Y
SEGUIMIENT
O
Periodo 1
Periodo 3
5.- PLAN
MEJORA
DE
RESULTA
DOS
Este plan trata de
mejorar Los
resultados
económicos de
ANEPMA
E1 búsqueda de
subvenciones
E2 incrementar
ingresos por nuevos
servicios
E3 incrementar
ingresos por nuevos
servicios
JMGarcía
TRIMESTRAL
MEDIANTE
FICHA DE
CONTROL Y
SEGUIMIENT
O
Periodo 1
Periodo 3
10.PRIORIZACIÓN DE IEs
ESFUERZO
ECONOMICO
1 CON LOS COSTES PROPIOS DE LA ESTRUCTURA
2 SOBRECOSTE DE HASTA 1.000 €
3 SOBRECOSTE DE HASTA 10000 €
4 SOBRECOSTE MAYOR DE 20000 €
ESFUERZO
PERSONAL
1 CON LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA ESTRUCTURA
2
CON LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA ESTRUCTURA O/Y DE OTRAS
EMPRESAS ASOCIADAS
3
CON LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA ESTRUCTURA Y DE TODAS LAS
EMPRESAS ASOCIADAS
4
CON LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA ESTRUCTURA DE TODAS LAS
EMRPESAS Y APOYO DE PERSONAL EXTERNO
RESULTADOS
IMAGEN
1 IMAGEN INTERNA
2 IMAGEN INTERNA Y EN LAS EMPRESAS ASOCIADAS
3 IMAGEN INTERNA, EN LAS EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES
4 EN LA SOCIEDAD EN GENERAL
RESULTADOS EN
EFICIENCIA
1 ADMINISTRATIVA
2 ADMINISTRATIVA Y EMPRESAS
3 ADMINISTRATIVA, EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES
4 EN LA SOCIEDAD EN GENERAL
Cada uno de los valores se ponderan según los parámetros del siguiente cuadro estableciendo una
escala del 1 al 10 respecto al máximo posible:
GRUPO DE
PARÁMETROS
VALORES
MAXIMO
PARAMETRO DE
APLICACIÓN
PONDERACIÓN
POR FACTOR
ESFUERZO A REALIZAR 200
ESFUERZO
ECONÓMICO
30
ESFUERZO
PERSONAL
20
IMPLICACIÓN EN EL
RESULTADO
160
IMPACTO IMAGEN 20
IMPACTO
EFICIENCIA
20
SINERGIA OTRAS
INICIATIVAS
10
PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS POR
PONDERACIÓN DE ESFUERZOS Y RESULTADOS
ESTRATEGIAS
ESFUERZ
O
ECONÓMI
CO
ESFUERZO
PERSONAL
IMPACT
O
IMAGEN
IMPACTO
EFICIENCIA
ORGANIZACI
ÓN
IMPACTO
SINERGIA
ORGANIZAC
IÓN
TOTAL
ESFUER
ZO
TOTAL
RESULTA
DOS
PRIORIDAD
1.- PLAN MEJORA
DE CLIENTES
2 3 4 2 2 6,00 8,00 1
2.- PLAN DE
MEJORA DE
PROCESOS
4 3 3 4 3 9,00 8,00 2
3.- PLAN MEJORA
DE LA
CAPACITACIÓN
2 3 2 3 2 6,00 6,00 2
4.- PLAN
RESPONSABILIZA
2 2 2 3 3 5,00 6,00 2
5.- PLAN MEJORA
DE RESULTADOS
2 3 3 4 2 6,00 8,00 2
GRACIAS
Miguel Ángel Pérez Alonso
miguelangelperez@limasa3.com

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Plan Estratégico de ANEPMA: modelo metodológico

  • 1. MODELO METODOLOGÍCO PARA LA ELABORACIÓN Y DESPLIEGUE DEL PLAN ESRATEGICO DE ANEPMA
  • 3. El deber de cumplir con la legislación sostenible y transparente de forma concertada, NOS OBLIGA LIDERAR ORGANIZACIONES BIEN ORGANIZADAS Y GESTIONADAS, incorporando la planificación y control de resultados
  • 4. NORMATIVA APLICBLE El art. 3.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, • Artículo 167.1 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, • El art. 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, • La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía La planificación, programación y orientación al cumplimiento de objetivos es una de las técnicas de gestión necesarias y obligatorias en cualquier Administración Pública y en todos sus entes instrumentales, incluyendo las ENTIDADES PÚBLICAS
  • 5. NORMATIVA APLICBLE Ley de Transparencia • La elaboración y despliegue por parte de la administración municipal –sociedades y fundaciones públicas incluidas- de planes y programas tanto anuales como plurianuales es una obligación de rango legal, es exigible a desde diciembre de 2015. • El art. 6 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, da un paso más cuando determina que “Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración, en la forma en que se determine por cada Administración. • En el mismo sentido, el art. 12 ”Información sobre planificación y evaluación” de Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
  • 6. Revisión de retos y objetivos del grupo de trabajo1 IDENTIFICAR A LOS RESPONSABLES DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS EMPRESAS DE ANEPMA. Realizado con fecha de marzo-abril de 2016, mediante encuesta dirigida y las empresas asociadas.
  • 7. Revisión de retos y objetivos del grupo de trabajo2 CREACIÓN DE UN GRUPO DE RESPONSABLES DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Realizado con fecha de 28 de abril de 2016, mediante encuesta dirigida y las empresas asociadas. La REUNION DE CONSTITUCIÓN TUVO LUGAR EN CÓRDOBA.
  • 8. Revisión de retos y objetivos del grupo de trabajo3 ESTABLECER UNA METODOLOGÍA PARA ELABORAR PLANES ESTRATÉGICOS Realizado
  • 9. Revisión de retos y objetivos del grupo de trabajo 4 REALIZAR UN TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, NIVEL BASICO. Realizado con fecha 29 y 30 de junio en Madrid.
  • 10. Revisión de retos y objetivos del grupo de trabajo 5 REALIZAR UN TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, AVANZADO. Pendiente de dar a conocer el modelo metodológico en las Jornadas Anuales
  • 11. Revisión de retos y objetivos del grupo de trabajo6 CELEBRAR UNA JORNADA TÉCNICA PARA DAR A CONOCER LA METODOLOGÍA DESARROLLADA. Ponencia del Grupo de Trabajo que hoy se presenta.
  • 12. Revisión de retos y objetivos del grupo de trabajo 7 DESARROLLAR UN FORO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL SECTORIAL. Pendiente
  • 13. Revisión de retos y objetivos del grupo de trabajo 8 APOYAR Y COLABORAR LAS EMPRESAS INTERESADAS EN EL SEGUIMIENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. Permanente
  • 14. Revisión de retos y objetivos del grupo de trabajo 9 IMPLANTAR UNA HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN ON LINE PARA FACILITAR EL DESARROLLO DEL GRUPO DE TRABAJO. 10 IDENTIFICAR Y COMPARTIR BUENAS PRÁCTICAS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. Pendiente
  • 15. 1 Metodología de desarrollo estratégico 2 Ventajas de la metodología 3 Marco estratégico de ANEPMA 4 Grupos de interés identificados 5 Análisis DAFO 6 Mapa de objetivos Estratégicos 7 Cuadro de Mando Integral 8 Mapa de indicadores estratégicos 9 Plan de Iniciativas estratégicas 10 Priorización de iniciativas estratégicas
  • 16.  Marco metodológico CMI  Cercano, asequible, práctico  Útil, concreto, rápido  Que nos ayude a pensar en lo que tenemos que hacer, y  Que se pueda comunicar con facilidad CRITERIOS
  • 17. ESQUEMA DE GESTIÓN DEL PROYECTO
  • 18. 1.1. FASES DEL DESARROLLO ESTRATÉGI Se realizaron dos sesiones en formato Talleres de Trabajo: Sesión 1 (29 de junio) Se desarrolló el marco estratégico del departamento, análisis DAFO, e identificación de grupos de interés Sesión 2: (día 30) Definición del Mapa de Objetivos Estratégicos Posteriormente, se han elaborado las Fichas de Iniciativas Estratégicas, un Mapa de Indicadores Estratégicos y un modelo de priorización de iniciativas estratégicas, dando lugar al documento final.
  • 19. 2.VENTAJAS DE LA METODOLOGÍA Construir una estrategia global, de abajo hacia arriba permite: - Visualizar con mayor precisión las diferentes estrategias de las empresas asociadas o/y socios colaboradores. - Una mayor participación e implicación de las empresas al tener en cuenta los diferentes enfoques y necesidades y expectativas. - Un despliegue mucho más amplio que implicará a todas las áreas relevantes de la organización - Poner en valor la inteligencia colectiva de la asociación.
  • 20. 3.MARCO ESTRATÉGICO Los técnicos y directivos participantes han REVISADO la Misión, Visión, Valores y Propuesta de Valor de ANEPMA, sobre el que construir la estrategia: MISIÓN Contribuir a la solución de los retos medioambientales de las ciudades VISIÓN Ser la referencia las soluciones ambientales de las ciudades e interlocutor preferente antes las administraciones
  • 21. VALORES Justa, Integradora, Transparente, Ética, Responsable, Innovadora, Eficiente, Autosuficiente, Competitiva, Cooperadora, Preventiva, Sociable, Creativa. PROPUESTA DE VALOR  Somos referente en el sector  Compartimos conocimiento  Soluciones a los problemas comunes  Expertos en medio ambiente  Red comercial para los socios colaboradores  Fomentamos el buen gobierno y la transparencia  Somos competitivos  Comprometidos con las personas
  • 22. 4 GRUPOS DE INTERÉS Clientes Competidores/ Colaboradores Otros Grupos de interés 1. Empresas asociadas 2. SIG 3. Ciudadanos 4. Socios empresas colaboradoras 5. Otras organizaciones del sector 6. Partners 7. Trabajadores/as ANEPMA 8. Administraciones locales 9. FEMP 10.Medios de comunicación 11.Ecologistas 12.Comisiones de Trabajo 13.Junta directiva
  • 23. 5. ANÁLISIS DAFO Debilidades Amenazas • Falta de participación de las empresas asociadas • No está claro el fin de la Asociación • No tener estructura suficiente • Financiación como una empresa con la legislación y el regimen fiscal de una asociación • Mucha dependencia de la administración • Carencia de un plan estratégico • Asociaciones de empresas privadas y grandes empresas • Cambios políticos y legislativos • Escasa capacidad de respuesta por limitación de recursos • No disponer de planes de cambio
  • 24. Fortalezas Oportunidades • Representación del sector ante las administraciones • Representatividad del sector (% elevado de socios municipales) • Elevada visibilidad en el sector • Participación en foros y campañas • Alta capacitación de las empresas asociadas • Fidelización de las empresas • Somos socio colaborativo • La comunicación como estrategia / acción que unifique el bien común • Buenas prácticas de las empresas • Expansión de nuevos servicios de consultoría • Realización de plan estratégico • Incorporación de nuevas empresas • Reconocimiento de la asociación • Los cambios políticos favorables
  • 25. Para alcanzar nuestra visión, ¿cómo deben vernos nuestros clientes? Perspectiva de Clientes Para satisfacer a nuestros clientes, ¿en qué procesos operativos debemos destacar? Perspectiva Interna Para sostener financieramente nuestra misión: ¿En que debemos centrarnos? Perspectiva financiera ¿Cómo mantendremos nuestra capacidad de cambiar y mejorar? Perspectiva Aprendizaje y crecimiento Misión Visión Valores INCORPORAR LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN ¿que nos haría más responsables y mejores ciudadanos? Perspectiva Responsabilidad Social
  • 26. 6. MAPA de OEs
  • 27. 7.CUADRO DE MANDO INTEGRAL Cuadro de Mando Integral El Cuadro de Mando Integral (CMI), es una herramienta de control empresarial que permite establecer y monitorizar los objetivos de una empresa y de sus diferentes áreas o unidades. También se puede considerar como una aplicación que ayuda a una compañía a expresar los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con su estrategia, mostrando de forma continuada cuándo la empresa y los empleados alcanzan los resultados definidos en su plan estratégico.
  • 28. PERSPECTIVA CLIENTES OBJETIVOS ESTRATEGICO S DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE INDICADORES METAS PROPUETAS DE INICIATIVAS C1 Definición de carta de Servicios Elaborar y comunicar una carta de servicios para empresa asociadas y socios colaboradores % de satisfacción de clientes sobre la carta de servicios Periodo 1: elaboración, 30 Periodo 2: difusión, medición y establecimiento de objetivo para el periodo 3. 30 Periodo 3: alcanzar objetivo, 30 PLAN MEJORA DE CLIENTES C2 Incrementar Presencia Institucional Revisar y mejorar la presencia institucional, incrementándola en las que sean relevante Nº de instituciones/org anismos en el que se participa/colabor a Periodo 1: revisión de la presencia institucional, incrementándola en las relevantes Periodo 2: identificación y adhesión a organismos/institucion es PLAN MEJORA DE CLIENTES C3 Mejorar reconocimiento de la marca ANEPMA Mejorar la percepción que los clientes y otros grupos de interés tienen sobre la marca ANEPMA % de satisfacción de marca ANEPMA Periodo 1: Campaña de comunicación y de difusión de la marca, 50 % Periodo 2: encuesta de satisfacción y establecimiento de objetivo de mejora para el periodo 3: 25 % Periodo 3: cumplimiento de objetivo de mejora PLAN MEJORA DE CLIENTES
  • 29. C4 Potenciar implicación de asociados Mejorar la participación y colaboración de las empresas y socios colaboradores en todas las actividades que desarrolle ANEPMA Nº de participantes totales en grupos, comisiones y jornadas de ANEPMA Periodo 1: establecer parámetros y estándares de participación según sean grupos, comisiones, jornadas, 50 % Periodo 2: difusión entre empresas y socios. 30 % Periodo 3: Promover la participación según los criterios adoptados, 20% PLAN MEJORA DE CLIENTES C5 Mejorar la percepción de asociados Conocer y mejorar la percepción que tienen las empresa y socios, en relación a los procesos de ANEPMA que les afecta % satisfacción de empresas y socios Periodo 1: Medir la percepción de los procesos una vez se hayan identificado, mediante encuesta de satisfacción, estableciendo objetivo de mejora, 80% Periodo 2, cumplir objetivo, 20 % PLAN MEJORA DE CLIENTES PLAN MEJORA DE PROCESOS C6 Enfoque a servicios las actividades de la asociación Revisar los procesos mejorando el enfoque a servicios de las actividades de ANEPMA % satisfacción de empresas y socios Periodo 1: Medir la percepción de los procesos una vez se hayan identificado, mediante encuesta de satisfacción, estableciendo objetivo de mejora, 80% Periodo 2, cumplir objetivo, 20 % PLAN MEJORA DE CLIENTES PLAN MEJORA DE PROCESOS
  • 30. PERSPECTIVA INTERNA OBJETIVOS ESTRATEGICO S DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE INDICADORES METAS PROPUETAS DE INICIATIVAS I1 Participación en instituciones Sinergia con C2 Revisar y mejorar la presencia institucional, incrementándola en las que sean relevante Nº de instituciones/org anismos en el que se participa/colabor a Periodo 1: revisión de la presencia institucional, incrementándola en las relevantes, 50 % Periodo 2: identificación y adhesión a organismos/institucion es, 50 % PLAN MEJORA DE CLIENTES I2 Aumentar la vinculación a la asociación Sinergia con C4 Mejorar la participación y colaboración de las empresas y socios colaboradores en todas las actividades que desarrolle ANEPMA Nº de participantes totales en grupos, comisiones y jornadas de ANEPMA Periodo 1: establecer parámetros y estándares de participación según sean grupos, comisiones, jornadas, 50 % Periodo 2: difusión entre empresas y socios. 30 % Periodo 3: Promover la participación según los criterios adoptados, 20% PLAN MEJORA DE CLIENTES I3 Potenciar la comunicación Desarrollo e impulso de la comunicación interna % de satisfacción de empresas y socios Periodo 1: Establecer dentro de la estructura o externalizar la figura de responsable de comunicación interna: 50 % Periodo 2: establecer plan de comunicación, 30 % Periodo 3: cumplimiento del plan de comunicación, 20 % PLAN MEJORA DE CLIENTES
  • 31. I3 Potenciar la comunicación Desarrollo e impulso de la comunicación interna % de satisfacción de empresas y socios Periodo 1: Establecer dentro de la estructura o externalizar la figura de responsable de comunicación interna: 50 % Periodo 2: establecer plan de comunicación, 30 % Periodo 3: cumplimiento del plan de comunicación, 20 % PLAN MEJORA DE CLIENTES I4 Análisis, mejora y revisión de resultados de la Jornadas Sinergia con C4 Mejorar la participación y colaboración de las empresas y socios colaboradores en las Jornadas de ANEPMA Nº de participantes totales en grupos, comisiones y jornadas de ANEPMA Periodo 1: establecer parámetros y estándares de participación según sean grupos, comisiones, jornadas, 50 % Periodo 2: difusión entre empresas y socios. 30 % Periodo 3: Promover la participación según los criterios adoptados, 20% PLAN MEJORA DE CLIENTES I5 Externalizar servicios críticos SINERGIA I3 Analizar e identificar los servicios críticos mejorando la gestión mediante la externalización de los mismos % de mejora de servicios críticos Periodo 1: Identificar servicios y procesos críticos, externalizando la gestión de los más relevantes, 80% Periodo 2, establecer y cumplir objetivos de mejora, 20 % PLAN MEJORA DE LOS SERVICIOS CRITICOS
  • 32. PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO OBJETIVOS ESTRATEGI COS DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE INDICADORES METAS PROPUETAS DE INICIATIVAS A1 Incremento de las NNTT Sinergia con A2 Revisar y mejorar la tecnología aplicable Nº de procesos y programas informatizados Periodo 1: revisión de la tecnología aplicable, 50 % Periodo 2: dotación de NNTT aplicable, 50 % PLAN MEJORA DE PROCESOS A2 Implicarse en proyectos tecnológicos Smart City Sinergia con A2 e I1 Revisar y mejorar la implicación con proyectos Smart City Nº proyectos Periodo 1: identificar y participar en instituciones que permitan el acceso a proyectos SC, 50 % Periodo 2: desarrollo de proyectos, 50 % PLAN MEJORA DE PROCESOS A3 Incrementar la capacitación del personal de las empresas Mejora de la capacitación del personal de las empresas % de satisfacción de empresas y socios Periodo 1: identificar criterios de mejora de la capacitación: 50 % Periodo 2: establecer plan de formación, 30 % Periodo 3: cumplimiento del plan de formación, 20 % PLAN MEJORA DE LA CAPACITACI ÓN
  • 33. A4 Motivar a los profesionale s de las empresas Sinergia con A4 Mejorar la motivación de los profesionales de la empresa, introducción herramientas de gestión como trabajo en equipo, innovación, creatividad, gestión por competencias, etc. % de satisfacción de empresas y socios Periodo 1: establecer herramientas de mejora de motivación, 50 % Periodo 2: difusión entre empresas y socios. 30 % Periodo 3: Promover la participación según los criterios adoptados, 20% PLAN MEJORA DE CLIENTES A5 Potenciar el Benchmarkin g Identificar las oportunidades de BM, estableciendo los instrumentos de desarrollo Nº de practicas Nº de empresas que participan en BM Periodo 1: Identificar oportunidades de BM, 50% Periodo 2, establecer instrumento de BM, 20 % Periodo 3, desarrollo del BM, 30 % PLAN COLABORA RELEVANTEOBJETIVO
  • 34. PERSPECTIVA RESPONSABILIDAD SOCIAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE INDICADORES METAS PROPUETAS DE INICIATIVAS R1 Ser transparentes Mejora de la información y comunicación interna y externa, creando el portal de transparencia en la web. Nº de visitas al portal de transparenci a Periodo 1: revisión de la aplicación de la Ley de transparencia, 20 % Periodo 2: crear el portal de transparencia, 50 % PLAN RESPONSABI LIZA R2 Promover la adhesión al pacto mundial Impulsar la adhesión al Pacto Mundial a todas la empresas y socios colaboradores Nº de adhesiones Periodo 1: Difundir entre las empresas la adhesión al PM, 30 % Periodo 2: Colaborar en la adhesión de las empresas y socios colaboradores, 70 % PLAN RESPONSABI LIZA R3 Impulsar el código de buen gobierno Promover los códigos de buen gobierno entre las empresas y socios colaboradores Nº de empresas y socios con códigos de buen gobierno Periodo 1: revisar el código de BG de ANEPMA: 25 % Periodo 2: colaborar con las empresas en la adopción de códigos de BG, 30 % Periodo 3: elaborar una herramienta de medición de cumplimiento del código de BG, 20 % PLAN RESPONSABI LIZA
  • 35. R4 Promover la Igualdad Colaborar y participar en la mejora de la igualdad en las empresas y socios colaboradores Nº de empresas con planes de igualdad Periodo 1: Elaborar un Plan de Igualdad marco como modelo para las empresas y socios que puedan necesitarlo, 50 % Periodo 2: difusión entre empresas y socios de la igualdad mediante campañas, 30 % Periodo 3: colaborar y participar en la asunción de las empresas y socios de planes de igualdad, 20% PLAN MEJORA DE CLIENTES PLAN RESPONSABI LIZA R5 Ser sostenibles medioambiental mente Participar en la mejora de la sostenibilidad medioambiental de las empresas y socios colaboradores Nº evaluacione s de sostenibilida d medioambie ntal Periodo 1: elaborar una herramienta de evaluación de la sostenibilidad medioambiental, 50% Periodo 2, difundir la herramienta para ser aplicada por las empresas y socios colaboradores, 20 % Periodo 3, participar en las evaluaciones que realicen las empresas y socios, 30 % PLAN RESPONSABI LIZA
  • 36. PERSPECTIVA ECONÓMICO FINANCIERA OBJETIVOS ESTRATEGICOS DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE INDICADORES METAS PROPUETAS DE INICIATIVAS E1 Búsqueda de subvenciones SINERGIA CON C2 e I1 Participar en instituciones que transfieran información sobre subvenciones públicas Nº de subvencione s % de satisfacción de clientes Periodo 1: participaciones institucional en organizaciones que puedan transferir información sobre subvenciones, 50 % Periodo 2: adhesión a organismos/institucion es, 50 % Periodo 3: difusión de información sobre subvenciones PLAN MEJORA DE CLIENTES E2 Incrementar ingresos por nuevos servicios SINERGIA CON E3 Mejorar los ingresos por la venta de nuevos servicios Ventas (€) Periodo 1: identificar nuevos servicios, 30 % Periodo 2: Impulsar la venta de nuevos servicios entre empresas y socios colaboradores, 70 % PLAN MEJORA DE RESULTADO S E3 incrementar actividades y convenios SINERGIA CON E2 Mejorar los ingresos por la venta de nuevas actividades y convenios Ventas (€) Periodo 1: identificar nuevas actividades y convenios, 30 % Periodo 2: Impulsar la venta de nuevas actividades y convenios, 70 % PLAN MEJORA DE RESULTADO S
  • 38. 9.PLAN DE IEsPLAN DE INICIATIVAS ESTRATEGICAS DE ANEPMA INICIATIVAS DESCRIPCIÓN OBJETIVOS ASOCIADOS RECURSOS RESPONSABLE REVISION FECHA DE INCIO/FIN 1.- PLAN MEJORA DE CLIENTES Este Plan trata de establecer y mejorar el enfoque a clientes C1 definición de la carta de servicios C2 incrementar presencia institucional/ C3 mejora de la presencia institucional C4 Mejora de implicación de asociados C5 Mejora de percepción de asociados C6 enfoque a servicios de las actividades de la asociación I1 participación en instituciones I2 aumentar la vinculación a la asociación I3 potenciar la comunicación I4 análisis, mejora y revisión de resultados de las Jornadas A4 motivar a los profesionales de las empresas E1 búsqueda de subvenciones 3000 5000 10000 10000 10000 10000 JMGarcía TRIMESTRAL MEDIANTE FICHA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Periodo 1 Periodo 3
  • 39. 2.- PLAN DE MEJORA DE PROCESO S Este plan trata de establecer el enfoque a procesos C5 mejora de la percepción de asociados C6 enfoque a procesos mejorando el enfoque de las actividades de ANEPMA A1 revisar y mejorar la tecnología aplicable A2 revisar y mejorar la implicación en proyectos Smart City 1500 2500 JMGarcía TRIMESTRAL MEDIANTE FICHA DE CONTROL Y SEGUIMIENT O Periodo 1 Periodo 3 3.- PLAN MEJORA DE LA CAPACITA CIÓN Este plan trata de mejorar la capacitación de los profesionales de las entidades asociadas A3 mejora de la capacitación del personal 2500 JMGarcía TRIMESTRAL MEDIANTE FICHA DE CONTROL Y SEGUIMIENT O Periodo 1 Periodo 3
  • 40. 4.- PLAN RESPONS ABILIZA Este plan trata de mejorar la responsabilidad social de las entidades asociadas R1 ser trasparente R2 promover la adhesión al Pacto Mundial R3 impulsar el código de buen gobierno R4 promover la igualdad R5 ser sostenibles socialmente 2500 1000 1000 JMGarcía TRIMESTRAL MEDIANTE FICHA DE CONTROL Y SEGUIMIENT O Periodo 1 Periodo 3 5.- PLAN MEJORA DE RESULTA DOS Este plan trata de mejorar Los resultados económicos de ANEPMA E1 búsqueda de subvenciones E2 incrementar ingresos por nuevos servicios E3 incrementar ingresos por nuevos servicios JMGarcía TRIMESTRAL MEDIANTE FICHA DE CONTROL Y SEGUIMIENT O Periodo 1 Periodo 3
  • 41. 10.PRIORIZACIÓN DE IEs ESFUERZO ECONOMICO 1 CON LOS COSTES PROPIOS DE LA ESTRUCTURA 2 SOBRECOSTE DE HASTA 1.000 € 3 SOBRECOSTE DE HASTA 10000 € 4 SOBRECOSTE MAYOR DE 20000 € ESFUERZO PERSONAL 1 CON LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA ESTRUCTURA 2 CON LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA ESTRUCTURA O/Y DE OTRAS EMPRESAS ASOCIADAS 3 CON LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA ESTRUCTURA Y DE TODAS LAS EMPRESAS ASOCIADAS 4 CON LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA ESTRUCTURA DE TODAS LAS EMRPESAS Y APOYO DE PERSONAL EXTERNO RESULTADOS IMAGEN 1 IMAGEN INTERNA 2 IMAGEN INTERNA Y EN LAS EMPRESAS ASOCIADAS 3 IMAGEN INTERNA, EN LAS EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES 4 EN LA SOCIEDAD EN GENERAL RESULTADOS EN EFICIENCIA 1 ADMINISTRATIVA 2 ADMINISTRATIVA Y EMPRESAS 3 ADMINISTRATIVA, EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES 4 EN LA SOCIEDAD EN GENERAL
  • 42. Cada uno de los valores se ponderan según los parámetros del siguiente cuadro estableciendo una escala del 1 al 10 respecto al máximo posible: GRUPO DE PARÁMETROS VALORES MAXIMO PARAMETRO DE APLICACIÓN PONDERACIÓN POR FACTOR ESFUERZO A REALIZAR 200 ESFUERZO ECONÓMICO 30 ESFUERZO PERSONAL 20 IMPLICACIÓN EN EL RESULTADO 160 IMPACTO IMAGEN 20 IMPACTO EFICIENCIA 20 SINERGIA OTRAS INICIATIVAS 10
  • 43.
  • 44. PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS POR PONDERACIÓN DE ESFUERZOS Y RESULTADOS ESTRATEGIAS ESFUERZ O ECONÓMI CO ESFUERZO PERSONAL IMPACT O IMAGEN IMPACTO EFICIENCIA ORGANIZACI ÓN IMPACTO SINERGIA ORGANIZAC IÓN TOTAL ESFUER ZO TOTAL RESULTA DOS PRIORIDAD 1.- PLAN MEJORA DE CLIENTES 2 3 4 2 2 6,00 8,00 1 2.- PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 4 3 3 4 3 9,00 8,00 2 3.- PLAN MEJORA DE LA CAPACITACIÓN 2 3 2 3 2 6,00 6,00 2 4.- PLAN RESPONSABILIZA 2 2 2 3 3 5,00 6,00 2 5.- PLAN MEJORA DE RESULTADOS 2 3 3 4 2 6,00 8,00 2
  • 45. GRACIAS Miguel Ángel Pérez Alonso miguelangelperez@limasa3.com

Notes de l'éditeur

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. ROADMAP - 2008
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. ROADMAP - 2008