12. CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA TÉCNICA DE LAS 7 S MATRIZ D O F A
13. CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA TÉCNICA DE LAS 7 S STRUCTURE STRATEGY STYLE SKILLS SYSTEMS SHARED VALUES STAFF MATRIZ D O F A
14. CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA TÉCNICA DE LAS 7 S STRUCTURE STRATEGY STYLE SKILLS SYSTEMS SHARED VALUES STAFF MATRIZ D O F A DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS
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22. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
23. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO LA ADMINISTRACIÓN
24. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO LA ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE CONTABILIDAD
25. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO LA ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE CONTABILIDAD CONTROLES INTERNOS
26. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO LA ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE CONTABILIDAD A U D I T O R CONTROLES INTERNOS
27. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO El SISTEMA DE CONTABILIDAD
28. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO El SISTEMA DE CONTABILIDAD PLAN Y CÓDIGO DE CUENTAS
29. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO El SISTEMA DE CONTABILIDAD PLAN Y CÓDIGO DE CUENTAS FORMATOS Y DOCUMENTOS
30. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO El SISTEMA DE CONTABILIDAD PLAN Y CÓDIGO DE CUENTAS FORMATOS Y DOCUMENTOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS
31. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO El SISTEMA DE CONTABILIDAD PLAN Y CÓDIGO DE CUENTAS FORMATOS Y DOCUMENTOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS COMPROBANTES Y LIBROS DE CONTABILIDAD
32. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO El SISTEMA DE CONTABILIDAD PLAN Y CÓDIGO DE CUENTAS FORMATOS Y DOCUMENTOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS COMPROBANTES Y LIBROS DE CONTABILIDAD INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS
33. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO El SISTEMA DE CONTABILIDAD PLAN Y CÓDIGO DE CUENTAS FORMATOS Y DOCUMENTOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS COMPROBANTES Y LIBROS DE CONTABILIDAD INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
34. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO ELEMENTOS CLAVE
35. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABILIDAD ELEMENTOS CLAVE
36. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABILIDAD SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ELEMENTOS CLAVE
37. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABILIDAD SEGURIDAD Y PROTECCIÓN NORMAS ELEMENTOS CLAVE
38. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Qué es el sistema de control interno ?
39. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Qué es el sistema de control interno ? Plan de organización y métodos y procedimientos
40. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Qué es el sistema de control interno ? Plan de organización y métodos y procedimientos Para ayudar al logro del objetivo organizacional,
41. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Qué es el sistema de control interno ? Plan de organización y métodos y procedimientos Para ayudar al logro del objetivo organizacional, La salvaguarda de activos,
42. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Qué es el sistema de control interno ? Plan de organización y métodos y procedimientos Para ayudar al logro del objetivo organizacional, La salvaguarda de activos, La prevención y detección de fraudes y errores,
43. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Qué es el sistema de control interno ? Plan de organización y métodos y procedimientos Para ayudar al logro del objetivo organizacional, La salvaguarda de activos, La prevención y detección de fraudes y errores, La corrección de los registros contables
44. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Qué es el sistema de control interno ? Plan de organización y métodos y procedimientos Para ayudar al logro del objetivo organizacional, La salvaguarda de activos, La prevención y detección de fraudes y errores, La corrección de los registros contables Y preparación oportuna de información financiera confiable
45. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO OBJETIVOS
46. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO OBJETIVOS Operaciones según las normas
47. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO OBJETIVOS Operaciones según las normas Registros oportunos, por valores correctos, en cuentas apropiadas, en el período correspondiente
48. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO OBJETIVOS Operaciones según las normas Registros oportunos, por valores correctos, en cuentas apropiadas, en el período correspondiente Acceso a los activos con autorización
49. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO OBJETIVOS Operaciones según las normas Registros oportunos, por valores correctos, en cuentas apropiadas, en el período correspondiente Registros contables de activos comparable con los existentes Acceso a los activos con autorización
50. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO P R O C E D I M I E N T O S
51. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO P R O C E D I M I E N T O S CORRECCIÓN ARITMÉTICA;
52. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO P R O C E D I M I E N T O S CORRECCIÓN ARITMÉTICA; CONCILIACIONES; VERIFICACIONES;
53. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO P R O C E D I M I E N T O S CORRECCIÓN ARITMÉTICA; CONCILIACIONES; VERIFICACIONES; CUENTAS DE CONTROL Y BALANCES DE PRUEBA; APROBACIÓN Y
54. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO P R O C E D I M I E N T O S CORRECCIÓN ARITMÉTICA; CONCILIACIONES; VERIFICACIONES; CUENTAS DE CONTROL Y BALANCES DE PRUEBA; APROBACIÓN Y CONFIRMACIONES; COMPARACIONES;
55. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO P R O C E D I M I E N T O S CORRECCIÓN ARITMÉTICA; CONCILIACIONES; VERIFICACIONES; CUENTAS DE CONTROL Y BALANCES DE PRUEBA; APROBACIÓN Y CONFIRMACIONES; COMPARACIONES; ARQUEOS; CONTEOS
56. FASES DEL PROCESO DE UNA AUDITORÍA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO OBTENCIÓN DE EVIDENCIA