SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  38
Télécharger pour lire hors ligne
Lampiran IV 
Peraturan Daerah 
Nomor 
Tanggal 
: 
: 
3 Tahun 2013 
30 December 2013 
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 
TAHUN ANGGARAN 2014 
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1 Urusan Wajib 3.561.909.056,00 97.480.308.853,00 144.979.808.851,00 246.022.026.760,00 
1.01 Pendidikan 253.969.000,00 14.171.749.411,00 25.098.655.738,00 39.524.374.149,00 
1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 253.969.000,00 14.171.749.411,00 25.098.655.738,00 39.524.374.149,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 48.868.000,00 7.959.365.561,00 256.250.000,00 8.264.483.561,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 173.860.000,00 0,00 173.860.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 491.476.500,00 0,00 491.476.500,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 104.829.400,00 0,00 104.829.400,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 1.145.390.800,00 0,00 1.145.390.800,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 241.292.115,00 0,00 241.292.115,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 103.031.496,00 26.250.000,00 129.281.496,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 199.652.400,00 0,00 199.652.400,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 155.280.000,00 230.000.000,00 385.280.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 993.402.850,00 0,00 993.402.850,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 48.868.000,00 3.484.400.000,00 0,00 3.533.268.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 866.750.000,00 0,00 866.750.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 18.794.600,00 613.786.900,00 632.581.500,00 
1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 529.786.900,00 529.786.900,00 
1.01 . 1.01.01 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 64.000.000,00 64.000.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 10.112.600,00 20.000.000,00 30.112.600,00 
1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 8.682.000,00 0,00 8.682.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 12.866.000,00 0,00 12.866.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 12.866.000,00 0,00 12.866.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 Pelatihan SDM 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 196.777.400,00 
keuangan 
1.01 . 1.01.01 . 06 11.990.000,00 184.787.400,00 0,00 
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah 9.615.000,00 27.851.800,00 0,00 37.466.800,00 
Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerpaan sistem pelayanan 2.375.000,00 75.206.400,00 0,00 77.581.400,00 
publik 
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik 0,00 81.729.200,00 0,00 81.729.200,00 
1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 7.525.000,00 671.221.300,00 1.876.722.500,00 2.555.468.800,00 
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 Pembangunan gedung sekolah 0,00 0,00 1.876.722.500,00 1.876.722.500,00 
1.01 . 1.01.01 . 15 . 16 Pengadan pakaian seragam sekolah 2.650.000,00 175.199.400,00 0,00 177.849.400,00 
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3.400.000,00 112.919.300,00 0,00 116.319.300,00 
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.475.000,00 383.102.600,00 0,00 384.577.600,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 65.192.000,00 1.526.969.150,00 15.546.301.078,00 17.138.462.228,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 Pembangunan gedung sekolah 0,00 0,00 1.257.083.500,00 1.257.083.500,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 2.650.000,00 212.345.000,00 0,00 214.995.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 Pelaksanaan UASBN SD/MI 14.879.000,00 130.707.200,00 0,00 145.586.200,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 Lomba cerdas cermat SD/MI 2.075.000,00 56.991.950,00 0,00 59.066.950,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 Olimpiade MIPA tingkat SD/MI 2.075.000,00 29.292.000,00 0,00 31.367.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 Pelaksanaan ujian SMP/MTs 15.913.000,00 10.960.950,00 0,00 26.873.950,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C 3.575.000,00 24.955.200,00 0,00 28.530.200,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan 0,00 0,00 14.289.217.578,00 14.289.217.578,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 Penyaluran dana daerah bawahan untuk siswa dan guru 2.575.000,00 862.288.300,00 0,00 864.863.300,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 Pelaksanaan Try out tingkat SD/MI 2.075.000,00 91.477.200,00 0,00 93.552.200,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 Fasilitasi dan pembinaan penyaluran dana BOS 17.300.000,00 33.189.000,00 0,00 50.489.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 Workshop kurikulum 2013 tingkat sekolah dasar 2.075.000,00 74.762.350,00 0,00 76.837.350,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 44.269.000,00 1.536.325.800,00 6.798.345.260,00 8.378.940.060,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 Pembangunan gedung sekolah 0,00 0,00 907.886.650,00 907.886.650,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 0,00 36.148.000,00 0,00 36.148.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 Pengadaan mebeluer sekolah 0,00 0,00 700.892.150,00 700.892.150,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri 2.225.000,00 228.503.000,00 0,00 230.728.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 79 Try out ujian akhir nasional tingkat SMP/MTs, SMA/SMK 2.075.000,00 138.874.000,00 0,00 140.949.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 90 Fasilitasi ujian nasional 4.775.000,00 200.147.200,00 0,00 204.922.200,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 97 Ujian SMA/SMK 16.204.000,00 16.031.150,00 0,00 32.235.150,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 Lomba tangkas terampil 2.875.000,00 25.128.600,00 0,00 28.003.600,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 Story telling 2.515.000,00 17.291.600,00 0,00 19.806.600,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan 0,00 0,00 5.189.566.460,00 5.189.566.460,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 Pelaksanaan kelas inti SMA/SMK 2.425.000,00 637.074.550,00 0,00 639.499.550,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 107 Pembinaan mahasiswa penerima beasiswa 3.025.000,00 101.884.650,00 0,00 104.909.650,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 108 Implementasi kurikulum 2013 2.075.000,00 64.627.050,00 0,00 66.702.050,00 
1.01 . 1.01.01 . 17 . 109 Pelaksanaan olimpiade tingkat SMP, SMA/SMK 6.075.000,00 70.616.000,00 0,00 76.691.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 5.175.000,00 136.118.550,00 7.250.000,00 148.543.550,00 
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.025.000,00 40.777.800,00 0,00 41.802.800,00 
1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 0,00 0,00 7.250.000,00 7.250.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 Kegiatan HAI 2.075.000,00 64.490.500,00 0,00 66.565.500,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 2
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2.075.000,00 30.850.250,00 0,00 32.925.250,00 
1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 68.575.000,00 1.983.062.250,00 0,00 2.051.637.250,00 
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 Studi Banding Kepala Sekolah SD/MI 4.175.000,00 722.395.000,00 0,00 726.570.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 Penilaian/Pemilihan guru dan kepala sekolah berprestasi 29.175.000,00 579.529.550,00 0,00 608.704.550,00 
1.01 . 1.01.01 . 20 . 38 Pelatihan pengelolaan perpustakaan SMP, SMA dan SMK 2.075.000,00 78.228.650,00 0,00 80.303.650,00 
1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PAUD/TK 2.075.000,00 52.003.500,00 0,00 54.078.500,00 
1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 Pendidikan dan pelatihan kepala SMP, SMA/SMK 4.175.000,00 436.145.000,00 0,00 440.320.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 Penyelenggaraan penilaian dan penetapan angka kredit guru dan pengawas sekolah 22.750.000,00 11.285.000,00 0,00 34.035.000,00 
1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 Pelatihan penilaian kinerja guru (PKG) 2.075.000,00 64.701.400,00 0,00 66.776.400,00 
1.01 . 1.01.01 . 20 . 49 Workshop penguatan pengawas sekolah 2.075.000,00 38.774.150,00 0,00 40.849.150,00 
1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.375.000,00 22.238.800,00 0,00 24.613.800,00 
1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 2.375.000,00 22.238.800,00 0,00 24.613.800,00 
1.02 Kesehatan 49.266.000,00 13.570.001.388,00 5.894.845.500,00 19.514.112.888,00 
1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN 49.266.000,00 9.365.718.095,00 4.420.828.500,00 13.835.812.595,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.750.000,00 1.598.270.300,00 108.001.600,00 1.708.021.900,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 53.200.000,00 0,00 53.200.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 435.554.000,00 0,00 435.554.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 18.900.000,00 0,00 18.900.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 46.619.800,00 0,00 46.619.800,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.750.000,00 255.520.000,00 0,00 257.270.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 0,00 94.250.000,00 94.250.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 13.751.600,00 13.751.600,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 4.600.500,00 0,00 4.600.500,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.240.000,00 0,00 6.240.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 94.356.000,00 0,00 94.356.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 357.970.000,00 0,00 357.970.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 325.310.000,00 0,00 325.310.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.700.000,00 95.360.000,00 52.000.000,00 151.060.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.700.000,00 87.500.000,00 0,00 91.200.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 7.860.000,00 0,00 7.860.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.325.000,00 356.154.650,00 0,00 357.479.650,00 
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 155.290.250,00 0,00 155.290.250,00 
1.02 . 1.02.01 . 05 . 21 Peningkatan kemampuan aparatur dan membangun motivasi secara mandiri 1.325.000,00 200.864.400,00 0,00 202.189.400,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 143.676.600,00 
keuangan 
1.02 . 1.02.01 . 06 800.000,00 142.876.600,00 0,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 3
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.02 . 1.02.01 . 06 . 11 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan publi 800.000,00 72.141.000,00 0,00 72.941.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 06 . 12 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik 0,00 70.735.600,00 0,00 70.735.600,00 
1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6.275.000,00 1.670.733.200,00 911.292.700,00 2.588.300.900,00 
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 0,00 911.292.700,00 911.292.700,00 
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 Pengadaan Obat-obatan 6.275.000,00 1.670.733.200,00 0,00 1.677.008.200,00 
1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.675.000,00 699.397.215,00 2.621.469.500,00 3.325.541.715,00 
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan 0,00 0,00 2.621.469.500,00 2.621.469.500,00 
jaringannya 
1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 0,00 643.149.520,00 0,00 643.149.520,00 
1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN) 4.675.000,00 24.132.450,00 0,00 28.807.450,00 
1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 Pembentukan dokter kecil 0,00 32.115.245,00 0,00 32.115.245,00 
1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 318.450.500,00 0,00 318.450.500,00 
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 0,00 282.278.500,00 0,00 282.278.500,00 
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 Penyuluhan PHBS bagi anak sekolah 0,00 20.164.000,00 0,00 20.164.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 Gerakan Cuci Tangan Se Dunia 0,00 16.008.000,00 0,00 16.008.000,00 
1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 143.234.600,00 0,00 143.234.600,00 
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat 0,00 11.408.000,00 0,00 11.408.000,00 
kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 Pertemuan petugas TPG mengenai PWS gizi 0,00 16.516.200,00 0,00 16.516.200,00 
Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi bayi, balita dan anak penderita gizi 0,00 115.310.400,00 0,00 115.310.400,00 
buruk 
1.02 . 1.02.01 . 20 . 11 
1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 117.356.680,00 0,00 117.356.680,00 
1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 Pembuatan jamban keluarga 0,00 66.823.700,00 0,00 66.823.700,00 
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 Pemeriksaan kualitas air 0,00 36.583.830,00 0,00 36.583.830,00 
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 Implementasi sanitasi total berbasis masyarakat 0,00 13.949.150,00 0,00 13.949.150,00 
1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 162.963.960,00 0,00 162.963.960,00 
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 0,00 29.971.400,00 0,00 29.971.400,00 
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 Peningkatan imunisasi 0,00 49.258.060,00 0,00 49.258.060,00 
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 0,00 13.072.900,00 0,00 13.072.900,00 
1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 Pemberian makanan tambahan bagi penderita TB-Paru 0,00 70.661.600,00 0,00 70.661.600,00 
1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 11.165.000,00 107.654.250,00 0,00 118.819.250,00 
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 Rapat kerja kesehatan daerah 4.075.000,00 49.610.400,00 0,00 53.685.400,00 
1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 Penyusunan profil kesehatan 765.000,00 5.819.900,00 0,00 6.584.900,00 
1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 Pembinaan tenaga kesehatan teladan 6.325.000,00 52.223.950,00 0,00 58.548.950,00 
1.02 . 1.02.01 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 11.726.000,00 3.733.331.840,00 0,00 3.745.057.840,00 
1.02 . 1.02.01 . 24 . 17 Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan 0,00 3.638.728.090,00 0,00 3.638.728.090,00 
1.02 . 1.02.01 . 24 . 18 Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 5.500.000,00 14.558.750,00 0,00 20.058.750,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 4
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.02 . 1.02.01 . 24 . 19 Sosialisasi dan pembagian Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 6.226.000,00 80.045.000,00 0,00 86.271.000,00 
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 731.964.700,00 
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 
1.02 . 1.02.01 . 25 3.775.000,00 125.000,00 728.064.700,00 
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 Pembangunan puskesmas 0,00 0,00 204.835.900,00 204.835.900,00 
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 3.775.000,00 125.000,00 523.228.800,00 527.128.800,00 
1.02 . 1.02.01 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 14.016.400,00 0,00 14.016.400,00 
1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 Pertemuan sistem pencatatan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP) 0,00 14.016.400,00 0,00 14.016.400,00 
1.02 . 1.02.01 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 4.075.000,00 84.291.600,00 0,00 88.366.600,00 
1.02 . 1.02.01 . 30 . 10 Pemeliharaan kesehatan lanjut usia 4.075.000,00 84.291.600,00 0,00 88.366.600,00 
1.02 . 1.02.01 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 121.501.300,00 0,00 121.501.300,00 
1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP) 0,00 29.309.700,00 0,00 29.309.700,00 
1.02 . 1.02.01 . 32 . 11 Pelatihan manajemen terpadu balita sakit 0,00 41.168.800,00 0,00 41.168.800,00 
1.02 . 1.02.01 . 32 . 15 Pelatihan penanganan berat badan lahir rendah (BBLR) 0,00 51.022.800,00 0,00 51.022.800,00 
1.02 . 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK 0,00 4.204.283.293,00 1.474.017.000,00 5.678.300.293,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.685.366.600,00 2.000.000,00 1.687.366.600,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 960.000,00 0,00 960.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 99.800.000,00 0,00 99.800.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 33.915.000,00 0,00 33.915.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 53.630.800,00 0,00 53.630.800,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 47.082.800,00 0,00 47.082.800,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.240.000,00 2.000.000,00 8.240.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 37.791.000,00 0,00 37.791.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 162.797.000,00 0,00 162.797.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 179.990.000,00 0,00 179.990.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 848.160.000,00 0,00 848.160.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 232.140.000,00 50.352.000,00 282.492.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 2.352.000,00 2.352.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 214.940.000,00 0,00 214.940.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 17.200.000,00 0,00 17.200.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 5
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 38.900.300,00 
keuangan 
1.02 . 1.02.02 . 06 0,00 38.900.300,00 0,00 
Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan 0,00 38.900.300,00 0,00 38.900.300,00 
publik 
1.02 . 1.02.02 . 06 . 11 
1.02 . 1.02.02 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 16 . 15 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 993.989.848,00 0,00 993.989.848,00 
1.02 . 1.02.02 . 24 . 15 Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/Jamkesmas RSUD 0,00 993.989.848,00 0,00 993.989.848,00 
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah 2.354.651.545,00 
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 
1.02 . 1.02.02 . 26 0,00 932.986.545,00 1.421.665.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 0,00 0,00 1.421.665.000,00 1.421.665.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 0,00 932.986.545,00 0,00 932.986.545,00 
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ 99.900.000,00 
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 
1.02 . 1.02.02 . 27 0,00 99.900.000,00 0,00 
1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 
1.02 . 1.02.02 . 27 . 22 Kalibarasi alat-alat kesehatan 0,00 54.900.000,00 0,00 54.900.000,00 
1.03 Pekerjaan Umum 5.050.000,00 5.553.356.700,00 96.321.567.988,00 101.879.974.688,00 
1.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 5.050.000,00 5.553.356.700,00 96.321.567.988,00 101.879.974.688,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.000.000,00 2.364.361.600,00 828.517.500,00 3.193.879.100,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 82.186.800,00 0,00 82.186.800,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 39.529.100,00 0,00 39.529.100,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.000.000,00 211.443.050,00 0,00 212.443.050,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 117.509.400,00 0,00 117.509.400,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 26.863.300,00 0,00 26.863.300,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 812.217.500,00 812.217.500,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 30.239.950,00 0,00 30.239.950,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 19.080.000,00 16.300.000,00 35.380.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 142.410.000,00 0,00 142.410.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 1.077.600.000,00 0,00 1.077.600.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 617.500.000,00 0,00 617.500.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.659.389.650,00 12.059.180.950,00 13.718.570.600,00 
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor (DAU) 0,00 971.250.000,00 10.404.304.100,00 11.375.554.100,00 
1.03 . 1.03.01 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 438.139.650,00 0,00 438.139.650,00 
1.03 . 1.03.01 . 02 . 48 Pengadaan tanah untuk sarana dan prasarana umum dan pemerintah 0,00 0,00 1.606.876.850,00 1.606.876.850,00 
1.03 . 1.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 222.175.000,00 0,00 222.175.000,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 6
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 222.175.000,00 0,00 222.175.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 0,00 545.000.000,00 61.798.072.688,00 62.343.072.688,00 
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 Pembangunan jalan - Pembukaan jalan (DAU) 0,00 0,00 1.093.170.000,00 1.093.170.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU) 0,00 545.000.000,00 10.152.468.488,00 10.697.468.488,00 
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK) 0,00 0,00 10.528.885.950,00 10.528.885.950,00 
1.03 . 1.03.01 . 15 . 14 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan dan Jembatan (DAK Tambahan) 0,00 0,00 9.415.966.800,00 9.415.966.800,00 
1.03 . 1.03.01 . 15 . 15 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (BAPSU) 0,00 0,00 30.607.581.450,00 30.607.581.450,00 
1.03 . 1.03.01 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 0,00 1.142.268.000,00 1.142.268.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 0,00 0,00 1.142.268.000,00 1.142.268.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 4.050.000,00 762.430.450,00 51.100.000,00 817.580.450,00 
1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 4.050.000,00 762.430.450,00 51.100.000,00 817.580.450,00 
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan 6.716.263.850,00 
Jaringan Pengairan lainnya 
1.03 . 1.03.01 . 24 0,00 0,00 6.716.263.850,00 
1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU) 0,00 0,00 1.078.179.800,00 1.078.179.800,00 
1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) 0,00 0,00 2.531.564.550,00 2.531.564.550,00 
1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Tambahan) 0,00 0,00 3.106.519.500,00 3.106.519.500,00 
1.03 . 1.03.01 . 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 13.726.165.000,00 13.726.165.000,00 
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 0,00 0,00 3.953.197.850,00 3.953.197.850,00 
1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK) 0,00 0,00 1.175.086.400,00 1.175.086.400,00 
1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK) 0,00 0,00 1.110.338.600,00 1.110.338.600,00 
1.03 . 1.03.01 . 30 . 13 Pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal 0,00 0,00 4.310.932.850,00 4.310.932.850,00 
1.03 . 1.03.01 . 30 . 14 Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK Tambahan) 0,00 0,00 909.265.400,00 909.265.400,00 
1.03 . 1.03.01 . 30 . 15 Pembangunan sarana air bersih pedesaan (DAU) 0,00 0,00 305.408.700,00 305.408.700,00 
1.03 . 1.03.01 . 30 . 16 Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan 0,00 0,00 946.326.200,00 946.326.200,00 
1.03 . 1.03.01 . 30 . 17 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK Tambahan) 0,00 0,00 1.015.609.000,00 1.015.609.000,00 
1.04 Perumahan 0,00 800.000.000,00 2.371.308.300,00 3.171.308.300,00 
1.04 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 0,00 800.000.000,00 2.371.308.300,00 3.171.308.300,00 
1.04 . 1.03.01 . 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,00 800.000.000,00 2.371.308.300,00 3.171.308.300,00 
1.04 . 1.03.01 . 16 . 07 Pembangunan sarana dan prasarana permukiman 0,00 800.000.000,00 2.371.308.300,00 3.171.308.300,00 
1.05 Penataan Ruang 143.812.056,00 238.420.800,00 12.500.000,00 394.732.856,00 
1.05 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 143.812.056,00 238.420.800,00 12.500.000,00 394.732.856,00 
1.05 . 1.06.01 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 143.812.056,00 238.420.800,00 12.500.000,00 394.732.856,00 
Fasilitasi dan koordinasi Rencana Tata Ruang Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat 85.662.000,00 36.072.750,00 0,00 121.734.750,00 
oleh BKPRD Kab. Pakpak Bharat 
1.05 . 1.06.01 . 24 . 15 
1.05 . 1.06.01 . 24 . 25 Updating peta wilayah Kabupaten Pakpak Bharat 15.825.000,00 59.413.550,00 0,00 75.238.550,00 
1.05 . 1.06.01 . 24 . 26 Fasilitasi dan koordinasi PAMSIMAS II tingkat kabupaten 31.600.056,00 65.904.900,00 0,00 97.504.956,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 7
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.05 . 1.06.01 . 24 . 28 Sosialisasi Perda tentang RTRW 10.725.000,00 77.029.600,00 12.500.000,00 100.254.600,00 
1.06 Perencanaan Pembangunan 400.990.000,00 2.642.485.550,00 190.935.000,00 3.234.410.550,00 
1.06 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 400.990.000,00 2.642.485.550,00 190.935.000,00 3.234.410.550,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.200.000,00 781.581.550,00 142.935.000,00 926.716.550,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 30.920.000,00 0,00 30.920.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 87.835.000,00 0,00 87.835.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.050.000,00 63.382.950,00 0,00 64.432.950,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 74.930.900,00 0,00 74.930.900,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 8.435.100,00 26.250.000,00 34.685.100,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.150.000,00 0,00 91.685.000,00 92.835.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 4.941.600,00 20.000.000,00 24.941.600,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.840.000,00 5.000.000,00 11.840.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 66.946.000,00 0,00 66.946.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 78.600.000,00 0,00 78.600.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 358.750.000,00 0,00 358.750.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 21.597.000,00 48.000.000,00 69.597.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 21.597.000,00 0,00 21.597.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 28.404.100,00 0,00 28.404.100,00 
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 28.404.100,00 0,00 28.404.100,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 68.340.500,00 
keuangan 
1.06 . 1.06.01 . 06 0,00 68.340.500,00 0,00 
1.06 . 1.06.01 . 06 . 12 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik 0,00 68.340.500,00 0,00 68.340.500,00 
1.06 . 1.06.01 . 16 Program Kerjasama Pembangunan 30.835.000,00 127.969.500,00 0,00 158.804.500,00 
Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal 16.060.000,00 82.600.250,00 0,00 98.660.250,00 
(PPDT) 
1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 
1.06 . 1.06.01 . 16 . 09 Koordinasi penanggulangan masalah kemiskinan 14.775.000,00 45.369.250,00 0,00 60.144.250,00 
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan 175.000.000,00 
daerah 
1.06 . 1.06.01 . 20 0,00 175.000.000,00 0,00 
1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 286.850.000,00 700.637.200,00 0,00 987.487.200,00 
1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD 33.573.000,00 39.490.100,00 0,00 73.063.100,00 
1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 27.350.000,00 43.745.250,00 0,00 71.095.250,00 
1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 28.484.000,00 64.156.000,00 0,00 92.640.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 27.155.000,00 42.168.850,00 0,00 69.323.850,00 
Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 27.155.000,00 38.313.800,00 0,00 65.468.800,00 
(PPAS) 
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 
1.06 . 1.06.01 . 21 . 20 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional 29.171.000,00 263.853.100,00 0,00 293.024.100,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 8
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.06 . 1.06.01 . 21 . 29 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD 40.500.000,00 57.537.300,00 0,00 98.037.300,00 
1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 Kajian akademis RPJMD Kab. Pakpak Bharat 28.685.000,00 126.913.000,00 0,00 155.598.000,00 
1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD 44.777.000,00 24.459.800,00 0,00 69.236.800,00 
1.06 . 1.06.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 53.055.000,00 596.923.800,00 0,00 649.978.800,00 
1.06 . 1.06.01 . 22 . 23 Penyusunan rencana pengembangan agrotourism 26.425.000,00 407.976.400,00 0,00 434.401.400,00 
1.06 . 1.06.01 . 22 . 24 Skala usaha optimal untuk peningkatan pendapatan petani 8.925.000,00 92.603.700,00 0,00 101.528.700,00 
1.06 . 1.06.01 . 22 . 25 Analisis strategi pengembangan agroindustri 17.705.000,00 96.343.700,00 0,00 114.048.700,00 
1.06 . 1.06.01 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 28.050.000,00 142.031.900,00 0,00 170.081.900,00 
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sumber daya manusia 14.025.000,00 59.711.100,00 0,00 73.736.100,00 
1.06 . 1.06.01 . 23 . 15 Fasilitasi/koordinasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) 14.025.000,00 82.320.800,00 0,00 96.345.800,00 
1.07 Perhubungan 750.000,00 160.021.300,00 902.964.100,00 1.063.735.400,00 
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN 1.063.735.400,00 
KEBERSIHAN 
1.07 . 1.17.01 750.000,00 160.021.300,00 902.964.100,00 
1.07 . 1.17.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,00 100.206.000,00 339.346.000,00 439.552.000,00 
1.07 . 1.17.01 . 15 . 12 Pembangunan sarana dan prasarana dan fasilitas perhubungan 0,00 100.206.000,00 339.346.000,00 439.552.000,00 
1.07 . 1.17.01 . 21 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 750.000,00 59.815.300,00 563.618.100,00 624.183.400,00 
1.07 . 1.17.01 . 21 . 02 Pengawasan dan pengendalian LLAJ 0,00 0,00 563.618.100,00 563.618.100,00 
1.07 . 1.17.01 . 21 . 05 Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru 750.000,00 59.815.300,00 0,00 60.565.300,00 
1.08 Lingkungan Hidup 10.400.000,00 756.917.450,00 1.225.920.100,00 1.993.237.550,00 
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN 637.200.450,00 
KEBERSIHAN 
1.08 . 1.17.01 1.700.000,00 635.500.450,00 0,00 
1.08 . 1.17.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 950.000,00 570.029.150,00 0,00 570.979.150,00 
1.08 . 1.17.01 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 950.000,00 570.029.150,00 0,00 570.979.150,00 
1.08 . 1.17.01 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 750.000,00 65.471.300,00 0,00 66.221.300,00 
1.08 . 1.17.01 . 24 . 05 Penataan RTH 750.000,00 65.471.300,00 0,00 66.221.300,00 
1.08 . 2.02.01 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 8.700.000,00 121.417.000,00 1.225.920.100,00 1.356.037.100,00 
1.08 . 2.02.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 349.285.400,00 349.285.400,00 
1.08 . 2.02.01 . 15 . 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 0,00 0,00 349.285.400,00 349.285.400,00 
1.08 . 2.02.01 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 876.634.700,00 876.634.700,00 
1.08 . 2.02.01 . 17 . 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 0,00 0,00 876.634.700,00 876.634.700,00 
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan 116.053.900,00 
Lingkungan Hidup 
1.08 . 2.02.01 . 19 8.700.000,00 107.353.900,00 0,00 
1.08 . 2.02.01 . 19 . 08 Penyusunan status lingkungan hidup daerah 6.175.000,00 43.711.700,00 0,00 49.886.700,00 
1.08 . 2.02.01 . 19 . 09 Lomba pengetahuan lingkungan hidup Tingkat SD dan SLTP 2.525.000,00 63.642.200,00 0,00 66.167.200,00 
1.08 . 2.02.01 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 14.063.100,00 0,00 14.063.100,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 9
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.08 . 2.02.01 . 24 . 12 Pembuatan taman obat keluarga 0,00 14.063.100,00 0,00 14.063.100,00 
1.09 Pertanahan 8.925.000,00 226.582.400,00 0,00 235.507.400,00 
1.09 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 8.925.000,00 226.582.400,00 0,00 235.507.400,00 
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 235.507.400,00 
tanah 
1.09 . 1.20.03 . 16 8.925.000,00 226.582.400,00 0,00 
1.09 . 1.20.03 . 16 . 03 Sertifikasi tanah milik daerah 4.925.000,00 152.223.850,00 0,00 157.148.850,00 
1.09 . 1.20.03 . 16 . 06 Pemasangan Pilar Patok Batas Tanah 4.000.000,00 74.358.550,00 0,00 78.358.550,00 
1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 33.830.000,00 1.261.181.200,00 91.100.000,00 1.386.111.200,00 
1.10 . 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 33.830.000,00 1.261.181.200,00 91.100.000,00 1.386.111.200,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 574.453.200,00 2.500.000,00 576.953.200,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 51.600.000,00 0,00 51.600.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 49.555.100,00 0,00 49.555.100,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 30.667.000,00 0,00 30.667.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.539.650,00 0,00 5.539.650,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 6.643.450,00 0,00 6.643.450,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.240.000,00 2.500.000,00 8.740.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 37.308.000,00 0,00 37.308.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 61.800.000,00 0,00 61.800.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 325.100.000,00 0,00 325.100.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 300.000,00 155.741.650,00 88.600.000,00 244.641.650,00 
1.10 . 1.10.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 40.600.000,00 40.600.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 300.000,00 33.891.600,00 0,00 34.191.600,00 
1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 106.685.250,00 0,00 106.685.250,00 
1.10 . 1.10.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 15.164.800,00 0,00 15.164.800,00 
1.10 . 1.10.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 600.000,00 31.885.600,00 0,00 32.485.600,00 
1.10 . 1.10.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 600.000,00 31.885.600,00 0,00 32.485.600,00 
1.10 . 1.10.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 200.600.000,00 0,00 200.600.000,00 
1.10 . 1.10.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 200.600.000,00 0,00 200.600.000,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 44.281.050,00 
keuangan 
1.10 . 1.10.01 . 06 1.840.000,00 42.441.050,00 0,00 
1.10 . 1.10.01 . 06 . 07 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah 1.640.000,00 5.797.050,00 0,00 7.437.050,00 
Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan 200.000,00 36.644.000,00 0,00 36.844.000,00 
publik 
1.10 . 1.10.01 . 06 . 11 
1.10 . 1.10.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 31.090.000,00 256.059.700,00 0,00 287.149.700,00 
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 
pemeliharaan) 
1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 10
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 17.595.000,00 35.916.300,00 0,00 53.511.300,00 
1.10 . 1.10.01 . 15 . 29 Peningkatan pelayanan publik dalam pendaftaran penduduk 250.000,00 95.463.800,00 0,00 95.713.800,00 
1.10 . 1.10.01 . 15 . 30 Peningkatan pelayanan publik dalam penerbitan akta kelahiran 13.245.000,00 70.679.600,00 0,00 83.924.600,00 
1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 51.225.000,00 1.129.853.800,00 21.900.000,00 1.202.978.800,00 
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN 1.202.978.800,00 
DAN KB 
1.11 . 1.22.01 51.225.000,00 1.129.853.800,00 21.900.000,00 
1.11 . 1.22.01 . 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 14.050.000,00 89.940.700,00 0,00 103.990.700,00 
1.11 . 1.22.01 . 15 . 05 Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah (PMTAS) 14.050.000,00 89.940.700,00 0,00 103.990.700,00 
1.11 . 1.22.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 25.900.000,00 924.338.200,00 21.900.000,00 972.138.200,00 
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan 9.900.000,00 55.000.500,00 0,00 64.900.500,00 
(P2TP2) 
1.11 . 1.22.01 . 16 . 02 
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan 1.850.000,00 64.300.400,00 0,00 66.150.400,00 
anak 
1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 
1.11 . 1.22.01 . 16 . 08 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 7.800.000,00 18.954.000,00 0,00 26.754.000,00 
1.11 . 1.22.01 . 16 . 10 Peringatan Hari Anak 2.250.000,00 57.589.800,00 0,00 59.839.800,00 
1.11 . 1.22.01 . 16 . 12 Fasilitasi peran serta Tim Penggerak PKK Kabupaten 0,00 668.326.500,00 0,00 668.326.500,00 
1.11 . 1.22.01 . 16 . 13 Peringatan hari ibu 2.250.000,00 38.989.700,00 0,00 41.239.700,00 
1.11 . 1.22.01 . 16 . 14 Pembinaan desa pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 1.850.000,00 21.177.300,00 21.900.000,00 44.927.300,00 
1.11 . 1.22.01 . 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 11.275.000,00 115.574.900,00 0,00 126.849.900,00 
1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 Pelatihan merangkai bunga 4.325.000,00 32.885.400,00 0,00 37.210.400,00 
1.11 . 1.22.01 . 17 . 11 Perlombaan bulan balita 3.150.000,00 28.530.500,00 0,00 31.680.500,00 
1.11 . 1.22.01 . 17 . 12 Sosialisasi tentang kesehatan perempuan 3.800.000,00 54.159.000,00 0,00 57.959.000,00 
1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 28.900.000,00 762.022.898,00 237.617.000,00 1.028.539.898,00 
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN 1.028.539.898,00 
DAN KB 
1.12 . 1.22.01 28.900.000,00 762.022.898,00 237.617.000,00 
1.12 . 1.22.01 . 15 Program Keluarga Berencana 14.800.000,00 647.216.900,00 237.617.000,00 899.633.900,00 
1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 Pelayanan KIE 3.600.000,00 25.195.700,00 0,00 28.795.700,00 
1.12 . 1.22.01 . 15 . 09 Pengadaan alat keluarga berencana 9.150.000,00 600.088.400,00 237.617.000,00 846.855.400,00 
1.12 . 1.22.01 . 15 . 10 Orientasi pengelolaan KB desa 2.050.000,00 21.932.800,00 0,00 23.982.800,00 
1.12 . 1.22.01 . 17 Program pelayanan kontrasepsi 9.500.000,00 97.653.198,00 0,00 107.153.198,00 
1.12 . 1.22.01 . 17 . 07 Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES 5.400.000,00 41.594.698,00 0,00 46.994.698,00 
1.12 . 1.22.01 . 17 . 09 Fasilitasi pelaksanaan pelayanan KB MOP dan MOW 0,00 16.258.700,00 0,00 16.258.700,00 
1.12 . 1.22.01 . 17 . 10 Penyuluhan KB keliling 4.100.000,00 39.799.800,00 0,00 43.899.800,00 
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang 21.752.800,00 
mandiri 
1.12 . 1.22.01 . 18 4.600.000,00 17.152.800,00 0,00 
1.12 . 1.22.01 . 18 . 02 Pertemuan pembinaan kelompok BKB 4.600.000,00 17.152.800,00 0,00 21.752.800,00 
1.13 Sosial 30.520.000,00 6.748.746.350,00 490.683.500,00 7.269.949.850,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 11
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.13 . 1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 30.520.000,00 6.748.746.350,00 490.683.500,00 7.269.949.850,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.274.751.550,00 94.683.500,00 1.369.435.050,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 43.800.000,00 0,00 43.800.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 182.854.050,00 0,00 182.854.050,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 83.845.700,00 0,00 83.845.700,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 94.101.750,00 0,00 94.101.750,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 94.683.500,00 94.683.500,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 6.773.250,00 0,00 6.773.250,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.240.000,00 0,00 6.240.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 48.096.800,00 0,00 48.096.800,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 371.400.000,00 0,00 371.400.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 437.640.000,00 0,00 437.640.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 19.808.600,00 88.000.000,00 107.808.600,00 
1.13 . 1.13.01 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 02 . 18 Pembangunan taman, tempat parkir dan halaman kantor 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 9.801.000,00 0,00 9.801.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 10.007.600,00 0,00 10.007.600,00 
1.13 . 1.13.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 153.450.000,00 0,00 153.450.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 153.450.000,00 0,00 153.450.000,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 7.495.000,00 
keuangan 
1.13 . 1.13.01 . 06 4.620.000,00 2.875.000,00 0,00 
1.13 . 1.13.01 . 06 . 07 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah 4.620.000,00 2.875.000,00 0,00 7.495.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 14.525.000,00 4.907.261.200,00 0,00 4.921.786.200,00 
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan 0,00 141.128.150,00 0,00 141.128.150,00 
kejadian luar biasa 
1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 
1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 Pelayanan dan pemberian alat bantu kursi roda untuk penyandang cacat 2.425.000,00 50.943.500,00 0,00 53.368.500,00 
1.13 . 1.13.01 . 16 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana pemdukung rumah tidak layak huni 8.850.000,00 4.682.158.200,00 0,00 4.691.008.200,00 
Sosialisasi dan monitoring dan evaluasi pengadaan sarana dan prasarana pendukung 3.250.000,00 33.031.350,00 0,00 36.281.350,00 
rumah tidak layak huni 
1.13 . 1.13.01 . 16 . 20 
1.13 . 1.13.01 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 11.375.000,00 390.600.000,00 308.000.000,00 709.975.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 21 . 10 Peringatan Hari Pahlawan 2.875.000,00 26.046.100,00 0,00 28.921.100,00 
1.13 . 1.13.01 . 21 . 13 Operasional taruna siaga bencana dan TKSK 0,00 34.646.700,00 0,00 34.646.700,00 
1.13 . 1.13.01 . 21 . 16 Peringatan Hari Lansia 2.225.000,00 58.710.200,00 0,00 60.935.200,00 
1.13 . 1.13.01 . 21 . 18 Pembinaan dan penumbuhan Karang Taruna 0,00 130.805.000,00 0,00 130.805.000,00 
1.13 . 1.13.01 . 21 . 20 Operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 1.625.000,00 17.851.650,00 0,00 19.476.650,00 
1.13 . 1.13.01 . 21 . 21 Penataan TPU, Taman bahagia dan makam tokoh pemekaran 4.650.000,00 122.540.350,00 308.000.000,00 435.190.350,00 
1.14 Ketenagakerjaan 1.625.000,00 412.655.770,00 0,00 414.280.770,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 12
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.14 . 1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.625.000,00 412.655.770,00 0,00 414.280.770,00 
1.14 . 1.13.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.625.000,00 412.655.770,00 0,00 414.280.770,00 
1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 1.625.000,00 328.948.820,00 0,00 330.573.820,00 
1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 0,00 83.706.950,00 0,00 83.706.950,00 
1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 43.040.000,00 515.052.250,00 0,00 558.092.250,00 
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, 558.092.250,00 
KECIL DAN MENENGAH 
1.15 . 2.07.01 43.040.000,00 515.052.250,00 0,00 
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha 467.415.750,00 
Kecil Menengah 
1.15 . 2.07.01 . 16 41.390.000,00 426.025.750,00 0,00 
1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 2.615.000,00 275.005.550,00 0,00 277.620.550,00 
1.15 . 2.07.01 . 16 . 20 Perayaan Hari Koperasi 3.275.000,00 66.676.300,00 0,00 69.951.300,00 
1.15 . 2.07.01 . 16 . 25 Fasilitasi tim Pokjanis KNPB 35.500.000,00 84.343.900,00 0,00 119.843.900,00 
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil 90.676.500,00 
Menengah 
1.15 . 2.07.01 . 17 1.650.000,00 89.026.500,00 0,00 
1.15 . 2.07.01 . 17 . 15 Pameran produk unggulan koperasi 1.650.000,00 89.026.500,00 0,00 90.676.500,00 
1.16 Penanaman Modal 7.430.000,00 743.408.450,00 412.664.950,00 1.163.503.400,00 
1.16 . 1.16.01 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL 7.430.000,00 743.408.450,00 412.664.950,00 1.163.503.400,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 504.273.600,00 26.250.000,00 530.523.600,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 31.400.000,00 0,00 31.400.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 31.531.400,00 0,00 31.531.400,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 49.845.000,00 0,00 49.845.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.297.900,00 26.250.000,00 31.547.900,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 7.007.300,00 0,00 7.007.300,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.820.000,00 0,00 5.820.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.692.000,00 0,00 20.692.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 64.200.000,00 0,00 64.200.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 287.430.000,00 0,00 287.430.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 80.660.500,00 386.414.950,00 467.075.450,00 
1.16 . 1.16.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 120.912.500,00 120.912.500,00 
1.16 . 1.16.01 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 02 . 19 Pembangunan sarana penampungan air 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 
1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 67.567.100,00 0,00 67.567.100,00 
1.16 . 1.16.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 10.455.900,00 0,00 10.455.900,00 
1.16 . 1.16.01 . 02 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 0,00 2.637.500,00 0,00 2.637.500,00 
1.16 . 1.16.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 207.502.450,00 207.502.450,00 
1.16 . 1.16.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.105.500,00 0,00 2.105.500,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 13
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.16 . 1.16.01 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 2.105.500,00 0,00 2.105.500,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 42.136.750,00 
keuangan 
1.16 . 1.16.01 . 06 2.105.000,00 40.031.750,00 0,00 
1.16 . 1.16.01 . 06 . 07 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah 780.000,00 2.265.900,00 0,00 3.045.900,00 
Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan 1.325.000,00 37.765.850,00 0,00 39.090.850,00 
publik 
1.16 . 1.16.01 . 06 . 11 
1.16 . 1.16.01 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 5.325.000,00 116.337.100,00 0,00 121.662.100,00 
Penyusunan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik 5.325.000,00 116.337.100,00 0,00 121.662.100,00 
(SPIPISE) 
1.16 . 1.16.01 . 16 . 21 
1.17 Kebudayaan 13.420.000,00 1.555.953.640,00 305.651.050,00 1.875.024.690,00 
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN 1.875.024.690,00 
KEBERSIHAN 
1.17 . 1.17.01 13.420.000,00 1.555.953.640,00 305.651.050,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.030.688.040,00 71.796.000,00 1.102.484.040,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 37.980.000,00 0,00 37.980.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 45.546.000,00 45.546.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 505.296.500,00 0,00 505.296.500,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 45.600.440,00 0,00 45.600.440,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 12.987.500,00 0,00 12.987.500,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 9.476.000,00 26.250.000,00 35.726.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 19.717.600,00 0,00 19.717.600,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.120.000,00 0,00 6.120.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 50.850.000,00 0,00 50.850.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 61.800.000,00 0,00 61.800.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 276.660.000,00 0,00 276.660.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 217.355.050,00 217.355.050,00 
1.17 . 1.17.01 . 02 . 12 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi 0,00 0,00 73.944.700,00 73.944.700,00 
1.17 . 1.17.01 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 95.410.350,00 95.410.350,00 
1.17 . 1.17.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 74.272.800,00 
keuangan 
1.17 . 1.17.01 . 06 4.620.000,00 69.652.800,00 0,00 
1.17 . 1.17.01 . 06 . 07 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah 4.620.000,00 3.311.800,00 0,00 7.931.800,00 
1.17 . 1.17.01 . 06 . 11 Penyempurnaan dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan sertifikat 0,00 66.341.000,00 0,00 66.341.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 5.450.000,00 165.007.000,00 16.500.000,00 186.957.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 16 . 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 2.500.000,00 54.903.350,00 0,00 57.403.350,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 14
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, 2.950.000,00 110.103.650,00 0,00 113.053.650,00 
museum dan peninggalan bawah air 
1.17 . 1.17.01 . 16 . 05 
1.17 . 1.17.01 . 16 . 15 Pendukungan promosi budaya pakpak 0,00 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 
1.17 . 1.17.01 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.350.000,00 261.605.800,00 0,00 264.955.800,00 
1.17 . 1.17.01 . 17 . 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 1.750.000,00 143.548.550,00 0,00 145.298.550,00 
1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.600.000,00 118.057.250,00 0,00 119.657.250,00 
1.18 Kepemudaan dan Olah Raga 11.200.000,00 1.464.957.400,00 0,00 1.476.157.400,00 
1.18 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 11.200.000,00 1.464.957.400,00 0,00 1.476.157.400,00 
1.18 . 1.20.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.825.000,00 1.095.626.300,00 0,00 1.101.451.300,00 
1.18 . 1.20.03 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 1.020.800.000,00 0,00 1.020.800.000,00 
1.18 . 1.20.03 . 05 . 24 Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.825.000,00 74.826.300,00 0,00 80.651.300,00 
1.18 . 1.20.03 . 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 0,00 15.846.200,00 0,00 15.846.200,00 
1.18 . 1.20.03 . 15 . 08 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan 0,00 15.846.200,00 0,00 15.846.200,00 
1.18 . 1.20.03 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 5.375.000,00 310.867.900,00 0,00 316.242.900,00 
1.18 . 1.20.03 . 16 . 13 Seleksi calon paskibraka 5.375.000,00 310.867.900,00 0,00 316.242.900,00 
1.18 . 1.20.03 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 42.617.000,00 0,00 42.617.000,00 
1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 0,00 21.273.800,00 0,00 21.273.800,00 
1.18 . 1.20.03 . 20 . 18 Penyelenggaraan HAORNAS 0,00 21.343.200,00 0,00 21.343.200,00 
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 201.248.000,00 4.252.668.754,00 2.352.865.500,00 6.806.782.254,00 
1.19 . 1.19.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 18.450.000,00 1.522.389.904,00 2.189.553.500,00 3.730.393.404,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 400.000,00 798.619.250,00 149.507.500,00 948.526.750,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 29.027.500,00 0,00 29.027.500,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 206.629.000,00 0,00 206.629.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 400.000,00 31.874.750,00 0,00 32.274.750,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 14.260.600,00 0,00 14.260.600,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.808.600,00 0,00 2.808.600,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 77.741.500,00 77.741.500,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 5.556.800,00 0,00 5.556.800,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.925.000,00 71.766.000,00 74.691.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 67.028.000,00 0,00 67.028.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 129.000.000,00 0,00 129.000.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 298.709.000,00 0,00 298.709.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 400.000,00 13.653.600,00 223.949.000,00 238.002.600,00 
1.19 . 1.19.01 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 15
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 175.949.000,00 175.949.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 02 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 400.000,00 9.453.600,00 0,00 9.853.600,00 
1.19 . 1.19.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 700.000,00 41.551.300,00 0,00 42.251.300,00 
1.19 . 1.19.01 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 700.000,00 41.551.300,00 0,00 42.251.300,00 
1.19 . 1.19.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 51.100.000,00 0,00 51.100.000,00 
1.19 . 1.19.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 51.100.000,00 0,00 51.100.000,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 73.841.500,00 
keuangan 
1.19 . 1.19.01 . 06 400.000,00 73.441.500,00 0,00 
1.19 . 1.19.01 . 06 . 12 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik 400.000,00 73.441.500,00 0,00 73.841.500,00 
1.19 . 1.19.01 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 16.550.000,00 544.024.254,00 1.816.097.000,00 2.376.671.254,00 
1.19 . 1.19.01 . 22 . 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana 2.475.000,00 24.442.450,00 0,00 26.917.450,00 
1.19 . 1.19.01 . 22 . 14 Pelatihan keterampilan berusaha bagi korban bencana alam 3.075.000,00 140.090.300,00 0,00 143.165.300,00 
1.19 . 1.19.01 . 22 . 18 Bimbingan teknis Tim Reaksi Cepat (TRC) 2.975.000,00 89.725.750,00 0,00 92.700.750,00 
1.19 . 1.19.01 . 22 . 19 Pembinaan desa percontohan tangguh bencana 400.000,00 9.506.300,00 0,00 9.906.300,00 
1.19 . 1.19.01 . 22 . 20 Pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana 7.625.000,00 280.259.454,00 0,00 287.884.454,00 
1.19 . 1.19.01 . 22 . 21 Pengadaan alat operasional penanggulangan bencana 0,00 0,00 1.816.097.000,00 1.816.097.000,00 
1.19 . 1.19.02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 52.950.000,00 1.947.858.100,00 163.312.000,00 2.164.120.100,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.450.000,00 596.258.100,00 51.312.000,00 653.020.100,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 144.233.800,00 0,00 144.233.800,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 3.869.900,00 0,00 3.869.900,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 36.302.700,00 0,00 36.302.700,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 22.782.500,00 0,00 22.782.500,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.450.000,00 1.902.600,00 50.312.000,00 57.664.600,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 6.502.200,00 0,00 6.502.200,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.240.000,00 1.000.000,00 7.240.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 39.884.400,00 0,00 39.884.400,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 263.140.000,00 0,00 263.140.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 800.000,00 41.214.000,00 112.000.000,00 154.014.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 64.000.000,00 64.000.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 400.000,00 25.824.500,00 0,00 26.224.500,00 
1.19 . 1.19.02 . 02 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 400.000,00 15.389.500,00 0,00 15.789.500,00 
1.19 . 1.19.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 750.000,00 46.735.100,00 0,00 47.485.100,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 16
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 750.000,00 46.735.100,00 0,00 47.485.100,00 
1.19 . 1.19.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.775.000,00 120.643.200,00 0,00 122.418.200,00 
1.19 . 1.19.02 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 70.600.000,00 0,00 70.600.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 05 . 06 Pelatihan SDM 1.775.000,00 50.043.200,00 0,00 51.818.200,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 17.786.600,00 
keuangan 
1.19 . 1.19.02 . 06 1.775.000,00 16.011.600,00 0,00 
1.19 . 1.19.02 . 06 . 06 Monitoring dan evaluasi 1.775.000,00 16.011.600,00 0,00 17.786.600,00 
1.19 . 1.19.02 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 33.150.000,00 916.807.100,00 0,00 949.957.100,00 
1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 33.150.000,00 916.807.100,00 0,00 949.957.100,00 
1.19 . 1.19.02 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 9.250.000,00 210.189.000,00 0,00 219.439.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 16 . 07 PAM Hari Besar 8.050.000,00 59.660.000,00 0,00 67.710.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 16 . 12 PAM kedatangan pejabat 400.000,00 34.855.000,00 0,00 35.255.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 16 . 13 Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA 400.000,00 60.224.000,00 0,00 60.624.000,00 
1.19 . 1.19.02 . 16 . 16 Patroli wilayah 400.000,00 55.450.000,00 0,00 55.850.000,00 
1.19 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 129.848.000,00 782.420.750,00 0,00 912.268.750,00 
1.19 . 1.20.03 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 5.875.000,00 25.405.100,00 0,00 31.280.100,00 
1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 Dialog dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat 5.875.000,00 25.405.100,00 0,00 31.280.100,00 
1.19 . 1.20.03 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 23.250.000,00 49.904.400,00 0,00 73.154.400,00 
1.19 . 1.20.03 . 16 . 10 Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat 23.250.000,00 49.904.400,00 0,00 73.154.400,00 
1.19 . 1.20.03 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 39.768.000,00 252.538.950,00 0,00 292.306.950,00 
1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 Peringatan hari kesaktian pancasila 0,00 11.370.200,00 0,00 11.370.200,00 
1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 Peringatan hari kebangkitan nasional 0,00 9.553.000,00 0,00 9.553.000,00 
1.19 . 1.20.03 . 17 . 07 Peringatan HUT Linmas 0,00 9.553.000,00 0,00 9.553.000,00 
1.19 . 1.20.03 . 17 . 08 Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia 28.018.000,00 143.396.950,00 0,00 171.414.950,00 
1.19 . 1.20.03 . 17 . 09 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kab. Pakpak Bharat 5.875.000,00 37.407.900,00 0,00 43.282.900,00 
1.19 . 1.20.03 . 17 . 10 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kab. Pakpak Bharat 5.875.000,00 41.257.900,00 0,00 47.132.900,00 
1.19 . 1.20.03 . 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 5.875.000,00 37.737.900,00 0,00 43.612.900,00 
1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Pakpak Bharat 5.875.000,00 37.737.900,00 0,00 43.612.900,00 
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan 333.030.100,00 
keamanan 
1.19 . 1.20.03 . 19 5.875.000,00 327.155.100,00 0,00 
1.19 . 1.20.03 . 19 . 02 Pembekalan dan pelatihan anggota linmas 5.875.000,00 327.155.100,00 0,00 333.030.100,00 
1.19 . 1.20.03 . 21 Program pendidikan politik masyarakat 49.205.000,00 89.679.300,00 0,00 138.884.300,00 
1.19 . 1.20.03 . 21 . 07 Verifikasi proposal bantuan keuangan kepada partai politik 2.975.000,00 7.408.600,00 0,00 10.383.600,00 
1.19 . 1.20.03 . 21 . 14 Operasional pemilihan umum legislatif 41.805.000,00 42.981.100,00 0,00 84.786.100,00 
Sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 4.425.000,00 39.289.600,00 0,00 43.714.600,00 
Kemasyarakatan 
1.19 . 1.20.03 . 21 . 15 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 17
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat 44.682.836.365,00 
Daerah, Kepegawaian dan Persandian 
1.20 1.961.805.000,00 36.650.194.540,00 6.070.836.825,00 
1.20 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 1.519.478.000,00 21.349.524.900,00 2.127.583.800,00 24.996.586.700,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 659.100.000,00 13.438.268.500,00 997.777.900,00 15.095.146.400,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 102.700.000,00 0,00 102.700.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 2.661.800.000,00 0,00 2.661.800.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.900.000,00 122.113.600,00 0,00 124.013.600,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.900.000,00 199.889.900,00 0,00 201.789.900,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.900.000,00 143.413.500,00 0,00 145.313.500,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 0,00 52.500.000,00 52.500.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 291.880.500,00 945.277.900,00 1.237.158.400,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 2.257.008.000,00 0,00 2.257.008.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 653.400.000,00 1.372.100.000,00 0,00 2.025.500.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 6.159.759.000,00 0,00 6.159.759.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 01 . 28 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara Pemerintah dengan Masyarakat 0,00 127.604.000,00 0,00 127.604.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 3.836.800.050,00 1.023.823.000,00 4.860.623.050,00 
1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 522.150.000,00 522.150.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 0,00 3.307.000,00 55.000.000,00 58.307.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 398.673.000,00 398.673.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 594.020.400,00 0,00 594.020.400,00 
1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 1.154.657.500,00 0,00 1.154.657.500,00 
1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 1.898.144.050,00 0,00 1.898.144.050,00 
1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 186.671.100,00 0,00 186.671.100,00 
1.20 . 1.20.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.900.000,00 177.000.000,00 0,00 178.900.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.900.000,00 177.000.000,00 0,00 178.900.000,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 458.389.100,00 
keuangan 
1.20 . 1.20.03 . 06 119.503.000,00 338.886.100,00 0,00 
1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 24.347.000,00 72.839.500,00 0,00 97.186.500,00 
1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.690.000,00 32.773.600,00 0,00 37.463.600,00 
1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 9.380.000,00 22.144.800,00 0,00 31.524.800,00 
1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan 53.900.000,00 95.810.000,00 0,00 149.710.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 06 . 09 Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN) 4.761.000,00 27.663.200,00 0,00 32.424.200,00 
1.20 . 1.20.03 . 06 . 12 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik 0,00 75.451.900,00 0,00 75.451.900,00 
1.20 . 1.20.03 . 06 . 13 Monitoring data inflasi daerah 22.425.000,00 12.203.100,00 0,00 34.628.100,00 
1.20 . 1.20.03 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 53.685.000,00 271.790.100,00 0,00 325.475.100,00 
1.20 . 1.20.03 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 53.685.000,00 271.790.100,00 0,00 325.475.100,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 18
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala 573.549.100,00 
daerah 
1.20 . 1.20.03 . 16 20.600.000,00 552.949.100,00 0,00 
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial 4.775.000,00 34.849.350,00 0,00 39.624.350,00 
dan kemasyarakatan 
1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non 0,00 151.500.000,00 0,00 151.500.000,00 
departemen/luar negeri 
1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 
1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 4.775.000,00 101.484.800,00 0,00 106.259.800,00 
1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 Rapat kerja pemerintahan daerah 6.275.000,00 69.177.350,00 0,00 75.452.350,00 
1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 Fasilitasi kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 16 . 11 Rapat Koordinasi Camat 4.775.000,00 20.937.600,00 0,00 25.712.600,00 
1.20 . 1.20.03 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 380.545.000,00 555.866.550,00 70.982.900,00 1.007.394.450,00 
1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 Penyusunan standar satuan harga 23.900.000,00 36.126.200,00 0,00 60.026.200,00 
1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 4.220.000,00 13.524.950,00 2.000.000,00 19.744.950,00 
1.20 . 1.20.03 . 17 . 63 Operasional Unit Layanan Pengadaan 243.000.000,00 306.584.950,00 10.502.900,00 560.087.850,00 
1.20 . 1.20.03 . 17 . 64 Operasional LPSE 94.050.000,00 181.741.550,00 58.480.000,00 334.271.550,00 
1.20 . 1.20.03 . 17 . 65 Monitoring dan evaluasi PAD 15.375.000,00 17.888.900,00 0,00 33.263.900,00 
1.20 . 1.20.03 . 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 34.102.000,00 24.317.800,00 0,00 58.419.800,00 
1.20 . 1.20.03 . 18 . 06 Penyusunan nota pengantar dan nota jawaban bupati ttg laporan keuangan 34.102.000,00 24.317.800,00 0,00 58.419.800,00 
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 170.998.100,00 
pelaksanaan kebijakan KDH 
1.20 . 1.20.03 . 20 39.500.000,00 131.498.100,00 0,00 
1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 Monitoring distribusi raskin 39.500.000,00 131.498.100,00 0,00 170.998.100,00 
1.20 . 1.20.03 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 140.593.000,00 688.036.900,00 0,00 828.629.900,00 
1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 23.900.000,00 147.528.800,00 0,00 171.428.800,00 
1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 Operasional Desk dan Monitoring Pilpres 43.510.000,00 61.259.800,00 0,00 104.769.800,00 
1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 Pembahasan rancangan peraturan bupati 18.500.000,00 106.271.900,00 0,00 124.771.900,00 
1.20 . 1.20.03 . 26 . 24 Penyusunan uraian tugas pokok dan fungsi SKPD 23.754.000,00 38.365.200,00 0,00 62.119.200,00 
1.20 . 1.20.03 . 26 . 30 Penyusunan naskah akademik Ranperda 7.175.000,00 288.715.900,00 0,00 295.890.900,00 
Penyusunan Peraturan Bupati tentang tindak lanjut dari Perda tentang 23.754.000,00 45.895.300,00 0,00 69.649.300,00 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
1.20 . 1.20.03 . 26 . 31 
1.20 . 1.20.03 . 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 7.875.000,00 759.738.800,00 35.000.000,00 802.613.800,00 
1.20 . 1.20.03 . 27 . 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 6.875.000,00 104.597.050,00 35.000.000,00 146.472.050,00 
1.20 . 1.20.03 . 27 . 06 Upacara Hari otonomi Daerah 0,00 26.837.100,00 0,00 26.837.100,00 
1.20 . 1.20.03 . 27 . 08 Perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat 0,00 121.804.650,00 0,00 121.804.650,00 
1.20 . 1.20.03 . 27 . 09 Fasilitasi peningkatan kapasitas tata pemerintahan bagi aparatur kecamatan 1.000.000,00 506.500.000,00 0,00 507.500.000,00 
1.20 . 1.20.03 . 28 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 58.600.000,00 560.300.700,00 0,00 618.900.700,00 
1.20 . 1.20.03 . 28 . 04 Penilaian Kecamatan Terbaik Tk. Kabupaten 4.775.000,00 70.667.700,00 0,00 75.442.700,00 
1.20 . 1.20.03 . 28 . 05 Penyusunan LPPD 8.213.000,00 92.701.100,00 0,00 100.914.100,00 
1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 Evaluasi Pemerintahan Daerah 2.525.000,00 39.813.500,00 0,00 42.338.500,00 
1.20 . 1.20.03 . 28 . 10 Workshop penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi 5.825.000,00 49.037.300,00 0,00 54.862.300,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 19
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.20 . 1.20.03 . 28 . 11 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas 4.625.000,00 27.423.400,00 0,00 32.048.400,00 
1.20 . 1.20.03 . 28 . 12 Pelatihan analisa jabatan SKPD 4.925.000,00 66.689.400,00 0,00 71.614.400,00 
1.20 . 1.20.03 . 28 . 13 Penyusunan dokumen analisa jabatan SKPD 18.987.000,00 76.654.800,00 0,00 95.641.800,00 
1.20 . 1.20.03 . 28 . 14 Evaluasi pelaksanaan penataan dan inovasi pelayanan publik untuk seluruh SKPD 4.325.000,00 76.992.800,00 0,00 81.317.800,00 
1.20 . 1.20.03 . 28 . 15 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PATEN 4.400.000,00 60.320.700,00 0,00 64.720.700,00 
1.20 . 1.20.03 . 34 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3.475.000,00 14.072.200,00 0,00 17.547.200,00 
1.20 . 1.20.03 . 34 . 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.475.000,00 14.072.200,00 0,00 17.547.200,00 
1.20 . 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD 90.048.000,00 5.153.230.500,00 472.928.100,00 5.716.206.600,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.320.283.450,00 339.928.100,00 2.660.211.550,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 755.612.600,00 0,00 755.612.600,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 67.347.350,00 0,00 67.347.350,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 73.368.500,00 0,00 73.368.500,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 13.623.000,00 26.250.000,00 39.873.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 24.975.000,00 313.678.100,00 338.653.100,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 165.558.000,00 0,00 165.558.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 432.800.000,00 0,00 432.800.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 718.299.000,00 0,00 718.299.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 52.659.400,00 133.000.000,00 185.659.400,00 
1.20 . 1.20.04 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 02 . 19 Pembangunan sarana penampungan air 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 30.653.500,00 0,00 30.653.500,00 
1.20 . 1.20.04 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 22.005.900,00 0,00 22.005.900,00 
1.20 . 1.20.04 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.600.000,00 125.800.000,00 0,00 127.400.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.600.000,00 125.800.000,00 0,00 127.400.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.136.550.000,00 0,00 1.136.550.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 1.136.550.000,00 0,00 1.136.550.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 14 Program pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat 16.150.000,00 51.165.200,00 0,00 67.315.200,00 
1.20 . 1.20.04 . 14 . 16 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara DPRD dengan Masyarakat 16.150.000,00 51.165.200,00 0,00 67.315.200,00 
1.20 . 1.20.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 72.298.000,00 1.448.982.450,00 0,00 1.521.280.450,00 
1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 46.423.000,00 117.300.000,00 0,00 163.723.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 0,00 37.518.000,00 0,00 37.518.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 Kegiatan Reses 1.650.000,00 211.667.500,00 0,00 213.317.500,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 20
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 Rapat Kerja Tahunan DPRD 8.075.000,00 88.099.450,00 0,00 96.174.450,00 
1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 Pelantikan DPRD periode 2014 - 2019 8.075.000,00 218.767.500,00 0,00 226.842.500,00 
1.20 . 1.20.04 . 15 . 14 Pelantikan Pimpinan DPRD Periode 2014 - 2019 8.075.000,00 19.350.000,00 0,00 27.425.000,00 
1.20 . 1.20.04 . 15 . 18 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah 0,00 756.280.000,00 0,00 756.280.000,00 
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala 17.790.000,00 
daerah 
1.20 . 1.20.04 . 16 0,00 17.790.000,00 0,00 
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial 0,00 17.790.000,00 0,00 17.790.000,00 
dan kemasyarakatan 
1.20 . 1.20.04 . 16 . 01 
1.20 . 1.20.05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 246.475.000,00 2.014.359.900,00 768.091.600,00 3.028.926.500,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.000.000,00 1.051.480.050,00 414.557.600,00 1.472.037.650,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 30.300.000,00 0,00 30.300.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 98.932.150,00 0,00 98.932.150,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 68.454.550,00 0,00 68.454.550,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 94.449.750,00 0,00 94.449.750,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 0,00 26.250.000,00 26.250.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 387.027.600,00 387.027.600,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 10.000.000,00 1.280.000,00 11.280.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 66.006.600,00 0,00 66.006.600,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 65.707.000,00 0,00 65.707.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 6.000.000,00 76.200.000,00 0,00 82.200.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 541.430.000,00 0,00 541.430.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 81.969.300,00 70.500.000,00 152.469.300,00 
1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 55.822.700,00 0,00 55.822.700,00 
1.20 . 1.20.05 . 02 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 0,00 15.146.600,00 0,00 15.146.600,00 
1.20 . 1.20.05 . 02 . 38 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan air 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 83.950.000,00 0,00 83.950.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 83.950.000,00 0,00 83.950.000,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 134.936.200,00 
keuangan 
1.20 . 1.20.05 . 06 35.700.000,00 99.236.200,00 0,00 
1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.225.000,00 10.937.600,00 0,00 13.162.600,00 
1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 33.475.000,00 38.001.800,00 0,00 71.476.800,00 
Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan 0,00 50.296.800,00 0,00 50.296.800,00 
publik 
1.20 . 1.20.05 . 06 . 11 
1.20 . 1.20.05 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 204.775.000,00 697.724.350,00 283.034.000,00 1.185.533.350,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 22.250.000,00 55.881.400,00 0,00 78.131.400,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 19.475.000,00 39.931.200,00 0,00 59.406.200,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 21
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 22.250.000,00 56.378.800,00 0,00 78.628.800,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 15.975.000,00 43.784.700,00 0,00 59.759.700,00 
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 13.175.000,00 55.822.400,00 0,00 68.997.400,00 
APBD 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban 25.825.000,00 35.097.000,00 0,00 60.922.000,00 
pelaksanaan APBD 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 26 Penelitian dan pengesahan DPA - SKPD 6.950.000,00 19.605.100,00 0,00 26.555.100,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 Penelitian dan pengesahan DPPA - SKPD 3.475.000,00 20.238.100,00 0,00 23.713.100,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 38 Sosialisasi tentang Pajak Daerah 6.300.000,00 16.636.100,00 0,00 22.936.100,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 40 Penghapusan barang milik daerah 19.650.000,00 55.550.000,00 0,00 75.200.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 42 Penyusunan laporan barang semester dan tahunan 7.750.000,00 36.046.600,00 0,00 43.796.600,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 45 Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA 3.175.000,00 26.130.200,00 0,00 29.305.200,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 54 Pemeliharaan dan Update SIM BMD 0,00 29.300.700,00 0,00 29.300.700,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 56 Pemutakhiran data barang milik daerah 0,00 70.851.700,00 0,00 70.851.700,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 59 Fasilitasi pendataan subjek dan objek pajak daerah 0,00 82.488.450,00 0,00 82.488.450,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 60 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 18.750.000,00 13.057.300,00 0,00 31.807.300,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 61 Penyusunan dam pemeliharaan data base PBB 18.750.000,00 28.840.800,00 0,00 47.590.800,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 62 Pengamanan Fisik aset yang tersebar di Kabupaten Pakpak Bharat 0,00 0,00 65.569.000,00 65.569.000,00 
1.20 . 1.20.05 . 17 . 66 Penyediaan Aplikasi SISMIOP untuk pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah 1.025.000,00 12.083.800,00 217.465.000,00 230.573.800,00 
1.20 . 1.20.07 INSPEKTORAT KABUPATEN 0,00 1.438.189.850,00 82.113.100,00 1.520.302.950,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 505.255.300,00 82.113.100,00 587.368.400,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 25.600.000,00 0,00 25.600.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 99.606.900,00 0,00 99.606.900,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 7.169.900,00 0,00 7.169.900,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 38.820.350,00 0,00 38.820.350,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 22.591.050,00 0,00 22.591.050,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 0,00 26.250.000,00 26.250.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 1.314.000,00 55.863.100,00 57.177.100,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 6.062.100,00 0,00 6.062.100,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 40.016.000,00 0,00 40.016.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 61.800.000,00 0,00 61.800.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 196.425.000,00 0,00 196.425.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 101.700.000,00 0,00 101.700.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 101.700.000,00 0,00 101.700.000,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 22
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 82.379.600,00 
keuangan 
1.20 . 1.20.07 . 06 0,00 82.379.600,00 0,00 
1.20 . 1.20.07 . 06 . 07 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah 0,00 5.055.000,00 0,00 5.055.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 06 . 12 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik 0,00 77.324.600,00 0,00 77.324.600,00 
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 569.194.050,00 
pelaksanaan kebijakan KDH 
1.20 . 1.20.07 . 20 0,00 569.194.050,00 0,00 
1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 0,00 251.402.100,00 0,00 251.402.100,00 
1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 0,00 140.762.200,00 0,00 140.762.200,00 
1.20 . 1.20.07 . 20 . 09 Review Laporan Keuangan 0,00 5.296.200,00 0,00 5.296.200,00 
1.20 . 1.20.07 . 20 . 13 Audit pengadaan barang dan jasa (probity audit) 0,00 171.733.550,00 0,00 171.733.550,00 
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur 64.420.200,00 
pengawasan 
1.20 . 1.20.07 . 21 0,00 64.420.200,00 0,00 
1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 0,00 48.600.000,00 0,00 48.600.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 0,00 15.820.200,00 0,00 15.820.200,00 
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur 6.760.100,00 
pengawasan 
1.20 . 1.20.07 . 22 0,00 6.760.100,00 0,00 
1.20 . 1.20.07 . 22 . 05 Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat 0,00 6.760.100,00 0,00 6.760.100,00 
1.20 . 1.20.07 . 28 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 48.186.000,00 0,00 48.186.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 28 . 12 Penilaian dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi 0,00 48.186.000,00 0,00 48.186.000,00 
1.20 . 1.20.07 . 33 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 51.294.600,00 0,00 51.294.600,00 
1.20 . 1.20.07 . 33 . 07 Peningkatan Kapasitas Satuan Tugas (SATGAS) SPIP 0,00 51.294.600,00 0,00 51.294.600,00 
1.20 . 1.20.08 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT 78.904.000,00 2.754.431.890,00 1.695.794.025,00 4.529.129.915,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 950.520.490,00 26.250.000,00 976.770.490,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 68.723.440,00 0,00 68.723.440,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 81.767.500,00 0,00 81.767.500,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 8.239.800,00 0,00 8.239.800,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 59.225.150,00 0,00 59.225.150,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 85.540.500,00 0,00 85.540.500,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.747.500,00 26.250.000,00 28.997.500,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 19.047.400,00 0,00 19.047.400,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 28.999.200,00 0,00 28.999.200,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 121.800.000,00 0,00 121.800.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 469.030.000,00 0,00 469.030.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 964.063.900,00 964.063.900,00 
1.20 . 1.20.08 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 855.879.500,00 855.879.500,00 
1.20 . 1.20.08 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 02 . 46 Pembangunan sarana pendukung perkantoran 0,00 0,00 60.184.400,00 60.184.400,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 23
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, 
PROGRAM DAN KEGIATAN 
JENIS BELANJA 
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 
1 2 3 
JUMLAH 
4 5 6 = 3 + 4 + 5 
1.20 . 1.20.08 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 146.050.000,00 0,00 146.050.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 146.050.000,00 0,00 146.050.000,00 
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 78.697.900,00 
keuangan 
1.20 . 1.20.08 . 06 2.504.000,00 76.193.900,00 0,00 
1.20 . 1.20.08 . 06 . 07 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah 2.504.000,00 2.496.000,00 0,00 5.000.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 06 . 12 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik 0,00 73.697.900,00 0,00 73.697.900,00 
1.20 . 1.20.08 . 32 Program Pendidikan Kedinasan 4.675.000,00 1.065.943.800,00 0,00 1.070.618.800,00 
1.20 . 1.20.08 . 32 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Teknis 4.675.000,00 65.943.800,00 0,00 70.618.800,00 
1.20 . 1.20.08 . 32 . 02 Pendidikan Penjenjangan Struktural 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 33 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17.700.000,00 203.672.350,00 0,00 221.372.350,00 
1.20 . 1.20.08 . 33 . 07 Pendidikan dan pelatihan penyusunan LPPD 4.675.000,00 70.729.500,00 0,00 75.404.500,00 
1.20 . 1.20.08 . 33 . 08 Pendidikan dan pelatihan penyusunan perencanaan evaluasi dan pelaporan 4.675.000,00 85.699.000,00 0,00 90.374.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 33 . 09 Sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 1999 4.025.000,00 23.999.450,00 0,00 28.024.450,00 
1.20 . 1.20.08 . 33 . 10 Sosialisasi PP Nomor 53 Tahun 2010 4.325.000,00 23.244.400,00 0,00 27.569.400,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 54.025.000,00 312.051.350,00 705.480.125,00 1.071.556.475,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 6.050.000,00 23.458.400,00 0,00 29.508.400,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 05 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 0,00 0,00 705.480.125,00 705.480.125,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 22.300.000,00 17.407.600,00 0,00 39.707.600,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 19 Pelantikan dalam jabatan 5.350.000,00 37.918.000,00 0,00 43.268.000,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 20 Rapat Baperjakat 15.875.000,00 2.892.500,00 0,00 18.767.500,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 23 Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana dan Purnabakti PNS 2.375.000,00 83.761.050,00 0,00 86.136.050,00 
1.20 . 1.20.08 . 34 . 24 Penyelenggaraan seleksi berkas penerimaan calon praja IPDN 2.075.000,00 11.613.800,00 0,00 13.688.800,00 
1.20 . 1.20.09 KECAMATAN SALAK 4.000.000,00 639.100.350,00 126.278.700,00 769.379.050,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 384.587.900,00 33.278.700,00 417.866.600,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 77.812.500,00 0,00 77.812.500,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 22.490.000,00 0,00 22.490.000,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 11.884.250,00 0,00 11.884.250,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 835.700,00 0,00 835.700,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 13.325.000,00 13.325.000,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 3.899.450,00 18.953.700,00 22.853.150,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.820.000,00 1.000.000,00 6.820.000,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 24.246.000,00 0,00 24.246.000,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 
1.20 . 1.20.09 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 175.600.000,00 0,00 175.600.000,00 
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 24
5. Lampiran 4
5. Lampiran 4
5. Lampiran 4
5. Lampiran 4
5. Lampiran 4
5. Lampiran 4
5. Lampiran 4
5. Lampiran 4
5. Lampiran 4
5. Lampiran 4
5. Lampiran 4
5. Lampiran 4
5. Lampiran 4
5. Lampiran 4

Contenu connexe

En vedette (20)

Dinas koperasi, umkm
Dinas koperasi, umkmDinas koperasi, umkm
Dinas koperasi, umkm
 
Dinas komunikasi dan informatika
Dinas komunikasi dan informatikaDinas komunikasi dan informatika
Dinas komunikasi dan informatika
 
2. Lampiran 2
2. Lampiran 22. Lampiran 2
2. Lampiran 2
 
19. Badan kepagawaian daerah dan diklat
19. Badan kepagawaian daerah dan diklat19. Badan kepagawaian daerah dan diklat
19. Badan kepagawaian daerah dan diklat
 
7.sosial
7.sosial7.sosial
7.sosial
 
18.insp
18.insp18.insp
18.insp
 
18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten
 
6.catpil
6.catpil6.catpil
6.catpil
 
7. Lampiran 5
7. Lampiran 57. Lampiran 5
7. Lampiran 5
 
5.bappeda
5.bappeda5.bappeda
5.bappeda
 
8.kp2spm
8.kp2spm8.kp2spm
8.kp2spm
 
4.dpu
4.dpu4.dpu
4.dpu
 
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
 
2. Lampiran 2
2. Lampiran 22. Lampiran 2
2. Lampiran 2
 
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
30. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
 
12.dprd
12.dprd12.dprd
12.dprd
 
23.pggs
23.pggs23.pggs
23.pggs
 
15.setwan
15.setwan15.setwan
15.setwan
 
3. Lampiran 2 b
3. Lampiran 2 b3. Lampiran 2 b
3. Lampiran 2 b
 
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
 

Similaire à 5. Lampiran 4

Similaire à 5. Lampiran 4 (20)

Apbd tahun 2016 gr
Apbd tahun 2016 grApbd tahun 2016 gr
Apbd tahun 2016 gr
 
Lampiran iv rekapitulasi
Lampiran iv rekapitulasiLampiran iv rekapitulasi
Lampiran iv rekapitulasi
 
rapbs-all-2023.pdf. dlm frkehfna fjgreggss
rapbs-all-2023.pdf. dlm frkehfna fjgreggssrapbs-all-2023.pdf. dlm frkehfna fjgreggss
rapbs-all-2023.pdf. dlm frkehfna fjgreggss
 
Dinkes
DinkesDinkes
Dinkes
 
Pu
PuPu
Pu
 
RAPAT KOORDINASI KOMITE.pptx
RAPAT KOORDINASI KOMITE.pptxRAPAT KOORDINASI KOMITE.pptx
RAPAT KOORDINASI KOMITE.pptx
 
Rekap apbd 2021(1)
Rekap apbd 2021(1)Rekap apbd 2021(1)
Rekap apbd 2021(1)
 
6. Lampiran 4b
6. Lampiran 4b6. Lampiran 4b
6. Lampiran 4b
 
Bapeda
BapedaBapeda
Bapeda
 
Perhubungan
PerhubunganPerhubungan
Perhubungan
 
rencana kerja anggaran sekolah sdn jambekmbu 02
rencana kerja anggaran sekolah sdn jambekmbu 02rencana kerja anggaran sekolah sdn jambekmbu 02
rencana kerja anggaran sekolah sdn jambekmbu 02
 
Bkd
BkdBkd
Bkd
 
Sosialisasi PIP 2021.pptx
Sosialisasi PIP 2021.pptxSosialisasi PIP 2021.pptx
Sosialisasi PIP 2021.pptx
 
Sosialisasi PIP 2021.pptx
Sosialisasi PIP 2021.pptxSosialisasi PIP 2021.pptx
Sosialisasi PIP 2021.pptx
 
3 dok prioritas & plafon 2020
3 dok prioritas & plafon 20203 dok prioritas & plafon 2020
3 dok prioritas & plafon 2020
 
Perda apbd badan penanggulangan bencana daerah
Perda apbd badan penanggulangan bencana daerahPerda apbd badan penanggulangan bencana daerah
Perda apbd badan penanggulangan bencana daerah
 
Ringkasan DPA Tahun 2013
Ringkasan DPA Tahun 2013Ringkasan DPA Tahun 2013
Ringkasan DPA Tahun 2013
 
Rsud
RsudRsud
Rsud
 
Sosial
SosialSosial
Sosial
 
Bahan Hearing DPR. Update tgl 29 Agutsus 2016
Bahan Hearing DPR. Update tgl 29 Agutsus 2016Bahan Hearing DPR. Update tgl 29 Agutsus 2016
Bahan Hearing DPR. Update tgl 29 Agutsus 2016
 

Plus de kabupaten_pakpakbharat

32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengahkabupaten_pakpakbharat
 
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunankabupaten_pakpakbharat
 
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangankabupaten_pakpakbharat
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kbkabupaten_pakpakbharat
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkutkabupaten_pakpakbharat
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerahkabupaten_pakpakbharat
 

Plus de kabupaten_pakpakbharat (20)

Manual book v 3
Manual book v 3Manual book v 3
Manual book v 3
 
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
32. Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah
 
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
31. Badan pelaksana penyuluhan pertanian, kehutanan dan perkebunan
 
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
30. Dinas kehutanan, lingkungan hidup dan pertambangan
 
29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan29. Dinas pertanian dan perkebunan
29. Dinas pertanian dan perkebunan
 
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
28. Badan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa, perempuan dan kb
 
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu27. Kecamatan sitellu tali urang julu
27. Kecamatan sitellu tali urang julu
 
26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada26. Kecamatan tinada
26. Kecamatan tinada
 
25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube25. Kecamatan siempat rube
25. Kecamatan siempat rube
 
24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar24. Kecamatan pagindar
24. Kecamatan pagindar
 
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
23. Kecamatan pergetteng getteng sengkut
 
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
22. Kecamatan sitellu tali urang jehe
 
21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan21. Kecamatan kerajaan
21. Kecamatan kerajaan
 
20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak20. Kecamatan salak
20. Kecamatan salak
 
19. Kantor kepegawaian daerah
19. Kantor kepegawaian  daerah19. Kantor kepegawaian  daerah
19. Kantor kepegawaian daerah
 
18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten18. Inspektorat kabupaten
18. Inspektorat kabupaten
 
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah17. Pejabat pengelola keuangan daerah
17. Pejabat pengelola keuangan daerah
 
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
16. Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
 
15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd15. Sekretariat dprd
15. Sekretariat dprd
 
14. sekretariat daerah
14. sekretariat daerah14. sekretariat daerah
14. sekretariat daerah
 

Dernier

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...ngrecopemdes
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 

Dernier (8)

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 

5. Lampiran 4

  • 1. Lampiran IV Peraturan Daerah Nomor Tanggal : : 3 Tahun 2013 30 December 2013 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1 Urusan Wajib 3.561.909.056,00 97.480.308.853,00 144.979.808.851,00 246.022.026.760,00 1.01 Pendidikan 253.969.000,00 14.171.749.411,00 25.098.655.738,00 39.524.374.149,00 1.01 . 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 253.969.000,00 14.171.749.411,00 25.098.655.738,00 39.524.374.149,00 1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 48.868.000,00 7.959.365.561,00 256.250.000,00 8.264.483.561,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 173.860.000,00 0,00 173.860.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 491.476.500,00 0,00 491.476.500,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 104.829.400,00 0,00 104.829.400,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 1.145.390.800,00 0,00 1.145.390.800,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 241.292.115,00 0,00 241.292.115,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 103.031.496,00 26.250.000,00 129.281.496,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 199.652.400,00 0,00 199.652.400,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 155.280.000,00 230.000.000,00 385.280.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 993.402.850,00 0,00 993.402.850,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 48.868.000,00 3.484.400.000,00 0,00 3.533.268.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 866.750.000,00 0,00 866.750.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 18.794.600,00 613.786.900,00 632.581.500,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 529.786.900,00 529.786.900,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 64.000.000,00 64.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 10.112.600,00 20.000.000,00 30.112.600,00 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 8.682.000,00 0,00 8.682.000,00 1.01 . 1.01.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 12.866.000,00 0,00 12.866.000,00 1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 12.866.000,00 0,00 12.866.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 Pelatihan SDM 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 196.777.400,00 keuangan 1.01 . 1.01.01 . 06 11.990.000,00 184.787.400,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah 9.615.000,00 27.851.800,00 0,00 37.466.800,00 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerpaan sistem pelayanan 2.375.000,00 75.206.400,00 0,00 77.581.400,00 publik 1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1
  • 2. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik 0,00 81.729.200,00 0,00 81.729.200,00 1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 7.525.000,00 671.221.300,00 1.876.722.500,00 2.555.468.800,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 Pembangunan gedung sekolah 0,00 0,00 1.876.722.500,00 1.876.722.500,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 16 Pengadan pakaian seragam sekolah 2.650.000,00 175.199.400,00 0,00 177.849.400,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3.400.000,00 112.919.300,00 0,00 116.319.300,00 1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.475.000,00 383.102.600,00 0,00 384.577.600,00 1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 65.192.000,00 1.526.969.150,00 15.546.301.078,00 17.138.462.228,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 Pembangunan gedung sekolah 0,00 0,00 1.257.083.500,00 1.257.083.500,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 2.650.000,00 212.345.000,00 0,00 214.995.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 Pelaksanaan UASBN SD/MI 14.879.000,00 130.707.200,00 0,00 145.586.200,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 Lomba cerdas cermat SD/MI 2.075.000,00 56.991.950,00 0,00 59.066.950,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 Olimpiade MIPA tingkat SD/MI 2.075.000,00 29.292.000,00 0,00 31.367.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 Pelaksanaan ujian SMP/MTs 15.913.000,00 10.960.950,00 0,00 26.873.950,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C 3.575.000,00 24.955.200,00 0,00 28.530.200,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan 0,00 0,00 14.289.217.578,00 14.289.217.578,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 Penyaluran dana daerah bawahan untuk siswa dan guru 2.575.000,00 862.288.300,00 0,00 864.863.300,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 Pelaksanaan Try out tingkat SD/MI 2.075.000,00 91.477.200,00 0,00 93.552.200,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 Fasilitasi dan pembinaan penyaluran dana BOS 17.300.000,00 33.189.000,00 0,00 50.489.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 Workshop kurikulum 2013 tingkat sekolah dasar 2.075.000,00 74.762.350,00 0,00 76.837.350,00 1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 44.269.000,00 1.536.325.800,00 6.798.345.260,00 8.378.940.060,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 Pembangunan gedung sekolah 0,00 0,00 907.886.650,00 907.886.650,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 0,00 36.148.000,00 0,00 36.148.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 19 Pengadaan mebeluer sekolah 0,00 0,00 700.892.150,00 700.892.150,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri 2.225.000,00 228.503.000,00 0,00 230.728.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 79 Try out ujian akhir nasional tingkat SMP/MTs, SMA/SMK 2.075.000,00 138.874.000,00 0,00 140.949.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 90 Fasilitasi ujian nasional 4.775.000,00 200.147.200,00 0,00 204.922.200,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 97 Ujian SMA/SMK 16.204.000,00 16.031.150,00 0,00 32.235.150,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 99 Lomba tangkas terampil 2.875.000,00 25.128.600,00 0,00 28.003.600,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 100 Story telling 2.515.000,00 17.291.600,00 0,00 19.806.600,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 105 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan 0,00 0,00 5.189.566.460,00 5.189.566.460,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 106 Pelaksanaan kelas inti SMA/SMK 2.425.000,00 637.074.550,00 0,00 639.499.550,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 107 Pembinaan mahasiswa penerima beasiswa 3.025.000,00 101.884.650,00 0,00 104.909.650,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 108 Implementasi kurikulum 2013 2.075.000,00 64.627.050,00 0,00 66.702.050,00 1.01 . 1.01.01 . 17 . 109 Pelaksanaan olimpiade tingkat SMP, SMA/SMK 6.075.000,00 70.616.000,00 0,00 76.691.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 5.175.000,00 136.118.550,00 7.250.000,00 148.543.550,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.025.000,00 40.777.800,00 0,00 41.802.800,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 0,00 0,00 7.250.000,00 7.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 Kegiatan HAI 2.075.000,00 64.490.500,00 0,00 66.565.500,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 2
  • 3. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2.075.000,00 30.850.250,00 0,00 32.925.250,00 1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 68.575.000,00 1.983.062.250,00 0,00 2.051.637.250,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 Studi Banding Kepala Sekolah SD/MI 4.175.000,00 722.395.000,00 0,00 726.570.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 Penilaian/Pemilihan guru dan kepala sekolah berprestasi 29.175.000,00 579.529.550,00 0,00 608.704.550,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 38 Pelatihan pengelolaan perpustakaan SMP, SMA dan SMK 2.075.000,00 78.228.650,00 0,00 80.303.650,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 45 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PAUD/TK 2.075.000,00 52.003.500,00 0,00 54.078.500,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 46 Pendidikan dan pelatihan kepala SMP, SMA/SMK 4.175.000,00 436.145.000,00 0,00 440.320.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 47 Penyelenggaraan penilaian dan penetapan angka kredit guru dan pengawas sekolah 22.750.000,00 11.285.000,00 0,00 34.035.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 48 Pelatihan penilaian kinerja guru (PKG) 2.075.000,00 64.701.400,00 0,00 66.776.400,00 1.01 . 1.01.01 . 20 . 49 Workshop penguatan pengawas sekolah 2.075.000,00 38.774.150,00 0,00 40.849.150,00 1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.375.000,00 22.238.800,00 0,00 24.613.800,00 1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 2.375.000,00 22.238.800,00 0,00 24.613.800,00 1.02 Kesehatan 49.266.000,00 13.570.001.388,00 5.894.845.500,00 19.514.112.888,00 1.02 . 1.02.01 DINAS KESEHATAN 49.266.000,00 9.365.718.095,00 4.420.828.500,00 13.835.812.595,00 1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.750.000,00 1.598.270.300,00 108.001.600,00 1.708.021.900,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 53.200.000,00 0,00 53.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 435.554.000,00 0,00 435.554.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 18.900.000,00 0,00 18.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 46.619.800,00 0,00 46.619.800,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.750.000,00 255.520.000,00 0,00 257.270.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 0,00 94.250.000,00 94.250.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 13.751.600,00 13.751.600,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 4.600.500,00 0,00 4.600.500,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.240.000,00 0,00 6.240.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 94.356.000,00 0,00 94.356.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 357.970.000,00 0,00 357.970.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 325.310.000,00 0,00 325.310.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.700.000,00 95.360.000,00 52.000.000,00 151.060.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.700.000,00 87.500.000,00 0,00 91.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 7.860.000,00 0,00 7.860.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.325.000,00 356.154.650,00 0,00 357.479.650,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 155.290.250,00 0,00 155.290.250,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 21 Peningkatan kemampuan aparatur dan membangun motivasi secara mandiri 1.325.000,00 200.864.400,00 0,00 202.189.400,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 143.676.600,00 keuangan 1.02 . 1.02.01 . 06 800.000,00 142.876.600,00 0,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 3
  • 4. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.02 . 1.02.01 . 06 . 11 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan publi 800.000,00 72.141.000,00 0,00 72.941.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 . 12 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik 0,00 70.735.600,00 0,00 70.735.600,00 1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 6.275.000,00 1.670.733.200,00 911.292.700,00 2.588.300.900,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 0,00 911.292.700,00 911.292.700,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 Pengadaan Obat-obatan 6.275.000,00 1.670.733.200,00 0,00 1.677.008.200,00 1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.675.000,00 699.397.215,00 2.621.469.500,00 3.325.541.715,00 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan 0,00 0,00 2.621.469.500,00 2.621.469.500,00 jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 16 . 03 1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 0,00 643.149.520,00 0,00 643.149.520,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN) 4.675.000,00 24.132.450,00 0,00 28.807.450,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 Pembentukan dokter kecil 0,00 32.115.245,00 0,00 32.115.245,00 1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 318.450.500,00 0,00 318.450.500,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 0,00 282.278.500,00 0,00 282.278.500,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 Penyuluhan PHBS bagi anak sekolah 0,00 20.164.000,00 0,00 20.164.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 Gerakan Cuci Tangan Se Dunia 0,00 16.008.000,00 0,00 16.008.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 143.234.600,00 0,00 143.234.600,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat 0,00 11.408.000,00 0,00 11.408.000,00 kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 Pertemuan petugas TPG mengenai PWS gizi 0,00 16.516.200,00 0,00 16.516.200,00 Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi bayi, balita dan anak penderita gizi 0,00 115.310.400,00 0,00 115.310.400,00 buruk 1.02 . 1.02.01 . 20 . 11 1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 117.356.680,00 0,00 117.356.680,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 06 Pembuatan jamban keluarga 0,00 66.823.700,00 0,00 66.823.700,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 Pemeriksaan kualitas air 0,00 36.583.830,00 0,00 36.583.830,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 Implementasi sanitasi total berbasis masyarakat 0,00 13.949.150,00 0,00 13.949.150,00 1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 162.963.960,00 0,00 162.963.960,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 0,00 29.971.400,00 0,00 29.971.400,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 Peningkatan imunisasi 0,00 49.258.060,00 0,00 49.258.060,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 0,00 13.072.900,00 0,00 13.072.900,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 Pemberian makanan tambahan bagi penderita TB-Paru 0,00 70.661.600,00 0,00 70.661.600,00 1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 11.165.000,00 107.654.250,00 0,00 118.819.250,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 Rapat kerja kesehatan daerah 4.075.000,00 49.610.400,00 0,00 53.685.400,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 10 Penyusunan profil kesehatan 765.000,00 5.819.900,00 0,00 6.584.900,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 15 Pembinaan tenaga kesehatan teladan 6.325.000,00 52.223.950,00 0,00 58.548.950,00 1.02 . 1.02.01 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 11.726.000,00 3.733.331.840,00 0,00 3.745.057.840,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 17 Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan 0,00 3.638.728.090,00 0,00 3.638.728.090,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 18 Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 5.500.000,00 14.558.750,00 0,00 20.058.750,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 4
  • 5. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.02 . 1.02.01 . 24 . 19 Sosialisasi dan pembagian Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 6.226.000,00 80.045.000,00 0,00 86.271.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 731.964.700,00 puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya 1.02 . 1.02.01 . 25 3.775.000,00 125.000,00 728.064.700,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 Pembangunan puskesmas 0,00 0,00 204.835.900,00 204.835.900,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 3.775.000,00 125.000,00 523.228.800,00 527.128.800,00 1.02 . 1.02.01 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 14.016.400,00 0,00 14.016.400,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 11 Pertemuan sistem pencatatan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP) 0,00 14.016.400,00 0,00 14.016.400,00 1.02 . 1.02.01 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 4.075.000,00 84.291.600,00 0,00 88.366.600,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 10 Pemeliharaan kesehatan lanjut usia 4.075.000,00 84.291.600,00 0,00 88.366.600,00 1.02 . 1.02.01 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 121.501.300,00 0,00 121.501.300,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 05 Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP) 0,00 29.309.700,00 0,00 29.309.700,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 11 Pelatihan manajemen terpadu balita sakit 0,00 41.168.800,00 0,00 41.168.800,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 15 Pelatihan penanganan berat badan lahir rendah (BBLR) 0,00 51.022.800,00 0,00 51.022.800,00 1.02 . 1.02.02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALAK 0,00 4.204.283.293,00 1.474.017.000,00 5.678.300.293,00 1.02 . 1.02.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.685.366.600,00 2.000.000,00 1.687.366.600,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 960.000,00 0,00 960.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 99.800.000,00 0,00 99.800.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 33.915.000,00 0,00 33.915.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 53.630.800,00 0,00 53.630.800,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 47.082.800,00 0,00 47.082.800,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.240.000,00 2.000.000,00 8.240.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 37.791.000,00 0,00 37.791.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 162.797.000,00 0,00 162.797.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 179.990.000,00 0,00 179.990.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 848.160.000,00 0,00 848.160.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 232.140.000,00 50.352.000,00 282.492.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 2.352.000,00 2.352.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 214.940.000,00 0,00 214.940.000,00 1.02 . 1.02.02 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 17.200.000,00 0,00 17.200.000,00 1.02 . 1.02.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 5
  • 6. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 38.900.300,00 keuangan 1.02 . 1.02.02 . 06 0,00 38.900.300,00 0,00 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan 0,00 38.900.300,00 0,00 38.900.300,00 publik 1.02 . 1.02.02 . 06 . 11 1.02 . 1.02.02 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 16 . 15 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 993.989.848,00 0,00 993.989.848,00 1.02 . 1.02.02 . 24 . 15 Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/Jamkesmas RSUD 0,00 993.989.848,00 0,00 993.989.848,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah 2.354.651.545,00 sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1.02 . 1.02.02 . 26 0,00 932.986.545,00 1.421.665.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 0,00 0,00 1.421.665.000,00 1.421.665.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 0,00 932.986.545,00 0,00 932.986.545,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ 99.900.000,00 rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1.02 . 1.02.02 . 27 0,00 99.900.000,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 . 22 Kalibarasi alat-alat kesehatan 0,00 54.900.000,00 0,00 54.900.000,00 1.03 Pekerjaan Umum 5.050.000,00 5.553.356.700,00 96.321.567.988,00 101.879.974.688,00 1.03 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 5.050.000,00 5.553.356.700,00 96.321.567.988,00 101.879.974.688,00 1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.000.000,00 2.364.361.600,00 828.517.500,00 3.193.879.100,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 82.186.800,00 0,00 82.186.800,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 39.529.100,00 0,00 39.529.100,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.000.000,00 211.443.050,00 0,00 212.443.050,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 117.509.400,00 0,00 117.509.400,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 26.863.300,00 0,00 26.863.300,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 812.217.500,00 812.217.500,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 30.239.950,00 0,00 30.239.950,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 19.080.000,00 16.300.000,00 35.380.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 142.410.000,00 0,00 142.410.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 1.077.600.000,00 0,00 1.077.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 617.500.000,00 0,00 617.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.659.389.650,00 12.059.180.950,00 13.718.570.600,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor (DAU) 0,00 971.250.000,00 10.404.304.100,00 11.375.554.100,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 438.139.650,00 0,00 438.139.650,00 1.03 . 1.03.01 . 02 . 48 Pengadaan tanah untuk sarana dan prasarana umum dan pemerintah 0,00 0,00 1.606.876.850,00 1.606.876.850,00 1.03 . 1.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 222.175.000,00 0,00 222.175.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 6
  • 7. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 222.175.000,00 0,00 222.175.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 0,00 545.000.000,00 61.798.072.688,00 62.343.072.688,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 Pembangunan jalan - Pembukaan jalan (DAU) 0,00 0,00 1.093.170.000,00 1.093.170.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU) 0,00 545.000.000,00 10.152.468.488,00 10.697.468.488,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK) 0,00 0,00 10.528.885.950,00 10.528.885.950,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 14 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan dan Jembatan (DAK Tambahan) 0,00 0,00 9.415.966.800,00 9.415.966.800,00 1.03 . 1.03.01 . 15 . 15 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (BAPSU) 0,00 0,00 30.607.581.450,00 30.607.581.450,00 1.03 . 1.03.01 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 0,00 1.142.268.000,00 1.142.268.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 0,00 0,00 1.142.268.000,00 1.142.268.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 4.050.000,00 762.430.450,00 51.100.000,00 817.580.450,00 1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 4.050.000,00 762.430.450,00 51.100.000,00 817.580.450,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan 6.716.263.850,00 Jaringan Pengairan lainnya 1.03 . 1.03.01 . 24 0,00 0,00 6.716.263.850,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU) 0,00 0,00 1.078.179.800,00 1.078.179.800,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) 0,00 0,00 2.531.564.550,00 2.531.564.550,00 1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Tambahan) 0,00 0,00 3.106.519.500,00 3.106.519.500,00 1.03 . 1.03.01 . 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 13.726.165.000,00 13.726.165.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 0,00 0,00 3.953.197.850,00 3.953.197.850,00 1.03 . 1.03.01 . 30 . 03 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK) 0,00 0,00 1.175.086.400,00 1.175.086.400,00 1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK) 0,00 0,00 1.110.338.600,00 1.110.338.600,00 1.03 . 1.03.01 . 30 . 13 Pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal 0,00 0,00 4.310.932.850,00 4.310.932.850,00 1.03 . 1.03.01 . 30 . 14 Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK Tambahan) 0,00 0,00 909.265.400,00 909.265.400,00 1.03 . 1.03.01 . 30 . 15 Pembangunan sarana air bersih pedesaan (DAU) 0,00 0,00 305.408.700,00 305.408.700,00 1.03 . 1.03.01 . 30 . 16 Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan 0,00 0,00 946.326.200,00 946.326.200,00 1.03 . 1.03.01 . 30 . 17 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK Tambahan) 0,00 0,00 1.015.609.000,00 1.015.609.000,00 1.04 Perumahan 0,00 800.000.000,00 2.371.308.300,00 3.171.308.300,00 1.04 . 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM 0,00 800.000.000,00 2.371.308.300,00 3.171.308.300,00 1.04 . 1.03.01 . 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 0,00 800.000.000,00 2.371.308.300,00 3.171.308.300,00 1.04 . 1.03.01 . 16 . 07 Pembangunan sarana dan prasarana permukiman 0,00 800.000.000,00 2.371.308.300,00 3.171.308.300,00 1.05 Penataan Ruang 143.812.056,00 238.420.800,00 12.500.000,00 394.732.856,00 1.05 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 143.812.056,00 238.420.800,00 12.500.000,00 394.732.856,00 1.05 . 1.06.01 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 143.812.056,00 238.420.800,00 12.500.000,00 394.732.856,00 Fasilitasi dan koordinasi Rencana Tata Ruang Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat 85.662.000,00 36.072.750,00 0,00 121.734.750,00 oleh BKPRD Kab. Pakpak Bharat 1.05 . 1.06.01 . 24 . 15 1.05 . 1.06.01 . 24 . 25 Updating peta wilayah Kabupaten Pakpak Bharat 15.825.000,00 59.413.550,00 0,00 75.238.550,00 1.05 . 1.06.01 . 24 . 26 Fasilitasi dan koordinasi PAMSIMAS II tingkat kabupaten 31.600.056,00 65.904.900,00 0,00 97.504.956,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 7
  • 8. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.05 . 1.06.01 . 24 . 28 Sosialisasi Perda tentang RTRW 10.725.000,00 77.029.600,00 12.500.000,00 100.254.600,00 1.06 Perencanaan Pembangunan 400.990.000,00 2.642.485.550,00 190.935.000,00 3.234.410.550,00 1.06 . 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 400.990.000,00 2.642.485.550,00 190.935.000,00 3.234.410.550,00 1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.200.000,00 781.581.550,00 142.935.000,00 926.716.550,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 30.920.000,00 0,00 30.920.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 87.835.000,00 0,00 87.835.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.050.000,00 63.382.950,00 0,00 64.432.950,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 74.930.900,00 0,00 74.930.900,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 8.435.100,00 26.250.000,00 34.685.100,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.150.000,00 0,00 91.685.000,00 92.835.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 4.941.600,00 20.000.000,00 24.941.600,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.840.000,00 5.000.000,00 11.840.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 66.946.000,00 0,00 66.946.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 78.600.000,00 0,00 78.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 358.750.000,00 0,00 358.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 21.597.000,00 48.000.000,00 69.597.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 21.597.000,00 0,00 21.597.000,00 1.06 . 1.06.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 28.404.100,00 0,00 28.404.100,00 1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 28.404.100,00 0,00 28.404.100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 68.340.500,00 keuangan 1.06 . 1.06.01 . 06 0,00 68.340.500,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 06 . 12 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik 0,00 68.340.500,00 0,00 68.340.500,00 1.06 . 1.06.01 . 16 Program Kerjasama Pembangunan 30.835.000,00 127.969.500,00 0,00 158.804.500,00 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal 16.060.000,00 82.600.250,00 0,00 98.660.250,00 (PPDT) 1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 1.06 . 1.06.01 . 16 . 09 Koordinasi penanggulangan masalah kemiskinan 14.775.000,00 45.369.250,00 0,00 60.144.250,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan 175.000.000,00 daerah 1.06 . 1.06.01 . 20 0,00 175.000.000,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 286.850.000,00 700.637.200,00 0,00 987.487.200,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD 33.573.000,00 39.490.100,00 0,00 73.063.100,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 27.350.000,00 43.745.250,00 0,00 71.095.250,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 28.484.000,00 64.156.000,00 0,00 92.640.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 27.155.000,00 42.168.850,00 0,00 69.323.850,00 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 27.155.000,00 38.313.800,00 0,00 65.468.800,00 (PPAS) 1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 1.06 . 1.06.01 . 21 . 20 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional 29.171.000,00 263.853.100,00 0,00 293.024.100,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 8
  • 9. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.06 . 1.06.01 . 21 . 29 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD 40.500.000,00 57.537.300,00 0,00 98.037.300,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 Kajian akademis RPJMD Kab. Pakpak Bharat 28.685.000,00 126.913.000,00 0,00 155.598.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 . 35 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD 44.777.000,00 24.459.800,00 0,00 69.236.800,00 1.06 . 1.06.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 53.055.000,00 596.923.800,00 0,00 649.978.800,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 23 Penyusunan rencana pengembangan agrotourism 26.425.000,00 407.976.400,00 0,00 434.401.400,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 24 Skala usaha optimal untuk peningkatan pendapatan petani 8.925.000,00 92.603.700,00 0,00 101.528.700,00 1.06 . 1.06.01 . 22 . 25 Analisis strategi pengembangan agroindustri 17.705.000,00 96.343.700,00 0,00 114.048.700,00 1.06 . 1.06.01 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 28.050.000,00 142.031.900,00 0,00 170.081.900,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sumber daya manusia 14.025.000,00 59.711.100,00 0,00 73.736.100,00 1.06 . 1.06.01 . 23 . 15 Fasilitasi/koordinasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) 14.025.000,00 82.320.800,00 0,00 96.345.800,00 1.07 Perhubungan 750.000,00 160.021.300,00 902.964.100,00 1.063.735.400,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN 1.063.735.400,00 KEBERSIHAN 1.07 . 1.17.01 750.000,00 160.021.300,00 902.964.100,00 1.07 . 1.17.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,00 100.206.000,00 339.346.000,00 439.552.000,00 1.07 . 1.17.01 . 15 . 12 Pembangunan sarana dan prasarana dan fasilitas perhubungan 0,00 100.206.000,00 339.346.000,00 439.552.000,00 1.07 . 1.17.01 . 21 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 750.000,00 59.815.300,00 563.618.100,00 624.183.400,00 1.07 . 1.17.01 . 21 . 02 Pengawasan dan pengendalian LLAJ 0,00 0,00 563.618.100,00 563.618.100,00 1.07 . 1.17.01 . 21 . 05 Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru 750.000,00 59.815.300,00 0,00 60.565.300,00 1.08 Lingkungan Hidup 10.400.000,00 756.917.450,00 1.225.920.100,00 1.993.237.550,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN 637.200.450,00 KEBERSIHAN 1.08 . 1.17.01 1.700.000,00 635.500.450,00 0,00 1.08 . 1.17.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 950.000,00 570.029.150,00 0,00 570.979.150,00 1.08 . 1.17.01 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 950.000,00 570.029.150,00 0,00 570.979.150,00 1.08 . 1.17.01 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 750.000,00 65.471.300,00 0,00 66.221.300,00 1.08 . 1.17.01 . 24 . 05 Penataan RTH 750.000,00 65.471.300,00 0,00 66.221.300,00 1.08 . 2.02.01 DINAS KEHUTANAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMBANGAN 8.700.000,00 121.417.000,00 1.225.920.100,00 1.356.037.100,00 1.08 . 2.02.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 349.285.400,00 349.285.400,00 1.08 . 2.02.01 . 15 . 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 0,00 0,00 349.285.400,00 349.285.400,00 1.08 . 2.02.01 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 876.634.700,00 876.634.700,00 1.08 . 2.02.01 . 17 . 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 0,00 0,00 876.634.700,00 876.634.700,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan 116.053.900,00 Lingkungan Hidup 1.08 . 2.02.01 . 19 8.700.000,00 107.353.900,00 0,00 1.08 . 2.02.01 . 19 . 08 Penyusunan status lingkungan hidup daerah 6.175.000,00 43.711.700,00 0,00 49.886.700,00 1.08 . 2.02.01 . 19 . 09 Lomba pengetahuan lingkungan hidup Tingkat SD dan SLTP 2.525.000,00 63.642.200,00 0,00 66.167.200,00 1.08 . 2.02.01 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 14.063.100,00 0,00 14.063.100,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 9
  • 10. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.08 . 2.02.01 . 24 . 12 Pembuatan taman obat keluarga 0,00 14.063.100,00 0,00 14.063.100,00 1.09 Pertanahan 8.925.000,00 226.582.400,00 0,00 235.507.400,00 1.09 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 8.925.000,00 226.582.400,00 0,00 235.507.400,00 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 235.507.400,00 tanah 1.09 . 1.20.03 . 16 8.925.000,00 226.582.400,00 0,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 03 Sertifikasi tanah milik daerah 4.925.000,00 152.223.850,00 0,00 157.148.850,00 1.09 . 1.20.03 . 16 . 06 Pemasangan Pilar Patok Batas Tanah 4.000.000,00 74.358.550,00 0,00 78.358.550,00 1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 33.830.000,00 1.261.181.200,00 91.100.000,00 1.386.111.200,00 1.10 . 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 33.830.000,00 1.261.181.200,00 91.100.000,00 1.386.111.200,00 1.10 . 1.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 574.453.200,00 2.500.000,00 576.953.200,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 51.600.000,00 0,00 51.600.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 49.555.100,00 0,00 49.555.100,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 30.667.000,00 0,00 30.667.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.539.650,00 0,00 5.539.650,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 6.643.450,00 0,00 6.643.450,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.240.000,00 2.500.000,00 8.740.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 37.308.000,00 0,00 37.308.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 61.800.000,00 0,00 61.800.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 325.100.000,00 0,00 325.100.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 300.000,00 155.741.650,00 88.600.000,00 244.641.650,00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 40.600.000,00 40.600.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 300.000,00 33.891.600,00 0,00 34.191.600,00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 106.685.250,00 0,00 106.685.250,00 1.10 . 1.10.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 15.164.800,00 0,00 15.164.800,00 1.10 . 1.10.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 600.000,00 31.885.600,00 0,00 32.485.600,00 1.10 . 1.10.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 600.000,00 31.885.600,00 0,00 32.485.600,00 1.10 . 1.10.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 200.600.000,00 0,00 200.600.000,00 1.10 . 1.10.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 200.600.000,00 0,00 200.600.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 44.281.050,00 keuangan 1.10 . 1.10.01 . 06 1.840.000,00 42.441.050,00 0,00 1.10 . 1.10.01 . 06 . 07 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah 1.640.000,00 5.797.050,00 0,00 7.437.050,00 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan 200.000,00 36.644.000,00 0,00 36.844.000,00 publik 1.10 . 1.10.01 . 06 . 11 1.10 . 1.10.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 31.090.000,00 256.059.700,00 0,00 287.149.700,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 pemeliharaan) 1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 10
  • 11. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 17.595.000,00 35.916.300,00 0,00 53.511.300,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 29 Peningkatan pelayanan publik dalam pendaftaran penduduk 250.000,00 95.463.800,00 0,00 95.713.800,00 1.10 . 1.10.01 . 15 . 30 Peningkatan pelayanan publik dalam penerbitan akta kelahiran 13.245.000,00 70.679.600,00 0,00 83.924.600,00 1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 51.225.000,00 1.129.853.800,00 21.900.000,00 1.202.978.800,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN 1.202.978.800,00 DAN KB 1.11 . 1.22.01 51.225.000,00 1.129.853.800,00 21.900.000,00 1.11 . 1.22.01 . 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 14.050.000,00 89.940.700,00 0,00 103.990.700,00 1.11 . 1.22.01 . 15 . 05 Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah (PMTAS) 14.050.000,00 89.940.700,00 0,00 103.990.700,00 1.11 . 1.22.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 25.900.000,00 924.338.200,00 21.900.000,00 972.138.200,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan 9.900.000,00 55.000.500,00 0,00 64.900.500,00 (P2TP2) 1.11 . 1.22.01 . 16 . 02 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan 1.850.000,00 64.300.400,00 0,00 66.150.400,00 anak 1.11 . 1.22.01 . 16 . 06 1.11 . 1.22.01 . 16 . 08 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 7.800.000,00 18.954.000,00 0,00 26.754.000,00 1.11 . 1.22.01 . 16 . 10 Peringatan Hari Anak 2.250.000,00 57.589.800,00 0,00 59.839.800,00 1.11 . 1.22.01 . 16 . 12 Fasilitasi peran serta Tim Penggerak PKK Kabupaten 0,00 668.326.500,00 0,00 668.326.500,00 1.11 . 1.22.01 . 16 . 13 Peringatan hari ibu 2.250.000,00 38.989.700,00 0,00 41.239.700,00 1.11 . 1.22.01 . 16 . 14 Pembinaan desa pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 1.850.000,00 21.177.300,00 21.900.000,00 44.927.300,00 1.11 . 1.22.01 . 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 11.275.000,00 115.574.900,00 0,00 126.849.900,00 1.11 . 1.22.01 . 17 . 10 Pelatihan merangkai bunga 4.325.000,00 32.885.400,00 0,00 37.210.400,00 1.11 . 1.22.01 . 17 . 11 Perlombaan bulan balita 3.150.000,00 28.530.500,00 0,00 31.680.500,00 1.11 . 1.22.01 . 17 . 12 Sosialisasi tentang kesehatan perempuan 3.800.000,00 54.159.000,00 0,00 57.959.000,00 1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 28.900.000,00 762.022.898,00 237.617.000,00 1.028.539.898,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEREMPUAN 1.028.539.898,00 DAN KB 1.12 . 1.22.01 28.900.000,00 762.022.898,00 237.617.000,00 1.12 . 1.22.01 . 15 Program Keluarga Berencana 14.800.000,00 647.216.900,00 237.617.000,00 899.633.900,00 1.12 . 1.22.01 . 15 . 02 Pelayanan KIE 3.600.000,00 25.195.700,00 0,00 28.795.700,00 1.12 . 1.22.01 . 15 . 09 Pengadaan alat keluarga berencana 9.150.000,00 600.088.400,00 237.617.000,00 846.855.400,00 1.12 . 1.22.01 . 15 . 10 Orientasi pengelolaan KB desa 2.050.000,00 21.932.800,00 0,00 23.982.800,00 1.12 . 1.22.01 . 17 Program pelayanan kontrasepsi 9.500.000,00 97.653.198,00 0,00 107.153.198,00 1.12 . 1.22.01 . 17 . 07 Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES 5.400.000,00 41.594.698,00 0,00 46.994.698,00 1.12 . 1.22.01 . 17 . 09 Fasilitasi pelaksanaan pelayanan KB MOP dan MOW 0,00 16.258.700,00 0,00 16.258.700,00 1.12 . 1.22.01 . 17 . 10 Penyuluhan KB keliling 4.100.000,00 39.799.800,00 0,00 43.899.800,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang 21.752.800,00 mandiri 1.12 . 1.22.01 . 18 4.600.000,00 17.152.800,00 0,00 1.12 . 1.22.01 . 18 . 02 Pertemuan pembinaan kelompok BKB 4.600.000,00 17.152.800,00 0,00 21.752.800,00 1.13 Sosial 30.520.000,00 6.748.746.350,00 490.683.500,00 7.269.949.850,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 11
  • 12. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.13 . 1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 30.520.000,00 6.748.746.350,00 490.683.500,00 7.269.949.850,00 1.13 . 1.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.274.751.550,00 94.683.500,00 1.369.435.050,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 43.800.000,00 0,00 43.800.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 182.854.050,00 0,00 182.854.050,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 83.845.700,00 0,00 83.845.700,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 94.101.750,00 0,00 94.101.750,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 94.683.500,00 94.683.500,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 6.773.250,00 0,00 6.773.250,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.240.000,00 0,00 6.240.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 48.096.800,00 0,00 48.096.800,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 371.400.000,00 0,00 371.400.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 437.640.000,00 0,00 437.640.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 19.808.600,00 88.000.000,00 107.808.600,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 18 Pembangunan taman, tempat parkir dan halaman kantor 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 9.801.000,00 0,00 9.801.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 10.007.600,00 0,00 10.007.600,00 1.13 . 1.13.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 153.450.000,00 0,00 153.450.000,00 1.13 . 1.13.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 153.450.000,00 0,00 153.450.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 7.495.000,00 keuangan 1.13 . 1.13.01 . 06 4.620.000,00 2.875.000,00 0,00 1.13 . 1.13.01 . 06 . 07 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah 4.620.000,00 2.875.000,00 0,00 7.495.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 14.525.000,00 4.907.261.200,00 0,00 4.921.786.200,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan 0,00 141.128.150,00 0,00 141.128.150,00 kejadian luar biasa 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 Pelayanan dan pemberian alat bantu kursi roda untuk penyandang cacat 2.425.000,00 50.943.500,00 0,00 53.368.500,00 1.13 . 1.13.01 . 16 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana pemdukung rumah tidak layak huni 8.850.000,00 4.682.158.200,00 0,00 4.691.008.200,00 Sosialisasi dan monitoring dan evaluasi pengadaan sarana dan prasarana pendukung 3.250.000,00 33.031.350,00 0,00 36.281.350,00 rumah tidak layak huni 1.13 . 1.13.01 . 16 . 20 1.13 . 1.13.01 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 11.375.000,00 390.600.000,00 308.000.000,00 709.975.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 10 Peringatan Hari Pahlawan 2.875.000,00 26.046.100,00 0,00 28.921.100,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 13 Operasional taruna siaga bencana dan TKSK 0,00 34.646.700,00 0,00 34.646.700,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 16 Peringatan Hari Lansia 2.225.000,00 58.710.200,00 0,00 60.935.200,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 18 Pembinaan dan penumbuhan Karang Taruna 0,00 130.805.000,00 0,00 130.805.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 20 Operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 1.625.000,00 17.851.650,00 0,00 19.476.650,00 1.13 . 1.13.01 . 21 . 21 Penataan TPU, Taman bahagia dan makam tokoh pemekaran 4.650.000,00 122.540.350,00 308.000.000,00 435.190.350,00 1.14 Ketenagakerjaan 1.625.000,00 412.655.770,00 0,00 414.280.770,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 12
  • 13. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.14 . 1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.625.000,00 412.655.770,00 0,00 414.280.770,00 1.14 . 1.13.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.625.000,00 412.655.770,00 0,00 414.280.770,00 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 1.625.000,00 328.948.820,00 0,00 330.573.820,00 1.14 . 1.13.01 . 16 . 05 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 0,00 83.706.950,00 0,00 83.706.950,00 1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 43.040.000,00 515.052.250,00 0,00 558.092.250,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, 558.092.250,00 KECIL DAN MENENGAH 1.15 . 2.07.01 43.040.000,00 515.052.250,00 0,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha 467.415.750,00 Kecil Menengah 1.15 . 2.07.01 . 16 41.390.000,00 426.025.750,00 0,00 1.15 . 2.07.01 . 16 . 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 2.615.000,00 275.005.550,00 0,00 277.620.550,00 1.15 . 2.07.01 . 16 . 20 Perayaan Hari Koperasi 3.275.000,00 66.676.300,00 0,00 69.951.300,00 1.15 . 2.07.01 . 16 . 25 Fasilitasi tim Pokjanis KNPB 35.500.000,00 84.343.900,00 0,00 119.843.900,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil 90.676.500,00 Menengah 1.15 . 2.07.01 . 17 1.650.000,00 89.026.500,00 0,00 1.15 . 2.07.01 . 17 . 15 Pameran produk unggulan koperasi 1.650.000,00 89.026.500,00 0,00 90.676.500,00 1.16 Penanaman Modal 7.430.000,00 743.408.450,00 412.664.950,00 1.163.503.400,00 1.16 . 1.16.01 KANTOR PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL 7.430.000,00 743.408.450,00 412.664.950,00 1.163.503.400,00 1.16 . 1.16.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 504.273.600,00 26.250.000,00 530.523.600,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 31.400.000,00 0,00 31.400.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 31.531.400,00 0,00 31.531.400,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 49.845.000,00 0,00 49.845.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.297.900,00 26.250.000,00 31.547.900,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 7.007.300,00 0,00 7.007.300,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.820.000,00 0,00 5.820.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.692.000,00 0,00 20.692.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 64.200.000,00 0,00 64.200.000,00 1.16 . 1.16.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 287.430.000,00 0,00 287.430.000,00 1.16 . 1.16.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 80.660.500,00 386.414.950,00 467.075.450,00 1.16 . 1.16.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 120.912.500,00 120.912.500,00 1.16 . 1.16.01 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 1.16 . 1.16.01 . 02 . 19 Pembangunan sarana penampungan air 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 67.567.100,00 0,00 67.567.100,00 1.16 . 1.16.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 10.455.900,00 0,00 10.455.900,00 1.16 . 1.16.01 . 02 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 0,00 2.637.500,00 0,00 2.637.500,00 1.16 . 1.16.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 207.502.450,00 207.502.450,00 1.16 . 1.16.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.105.500,00 0,00 2.105.500,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 13
  • 14. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.16 . 1.16.01 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 2.105.500,00 0,00 2.105.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 42.136.750,00 keuangan 1.16 . 1.16.01 . 06 2.105.000,00 40.031.750,00 0,00 1.16 . 1.16.01 . 06 . 07 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah 780.000,00 2.265.900,00 0,00 3.045.900,00 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan 1.325.000,00 37.765.850,00 0,00 39.090.850,00 publik 1.16 . 1.16.01 . 06 . 11 1.16 . 1.16.01 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 5.325.000,00 116.337.100,00 0,00 121.662.100,00 Penyusunan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik 5.325.000,00 116.337.100,00 0,00 121.662.100,00 (SPIPISE) 1.16 . 1.16.01 . 16 . 21 1.17 Kebudayaan 13.420.000,00 1.555.953.640,00 305.651.050,00 1.875.024.690,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PERHUBUNGAN, PERTAMANAN DAN 1.875.024.690,00 KEBERSIHAN 1.17 . 1.17.01 13.420.000,00 1.555.953.640,00 305.651.050,00 1.17 . 1.17.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.030.688.040,00 71.796.000,00 1.102.484.040,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 37.980.000,00 0,00 37.980.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 45.546.000,00 45.546.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 505.296.500,00 0,00 505.296.500,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 45.600.440,00 0,00 45.600.440,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 12.987.500,00 0,00 12.987.500,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 9.476.000,00 26.250.000,00 35.726.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 19.717.600,00 0,00 19.717.600,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.120.000,00 0,00 6.120.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 50.850.000,00 0,00 50.850.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 61.800.000,00 0,00 61.800.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 276.660.000,00 0,00 276.660.000,00 1.17 . 1.17.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 217.355.050,00 217.355.050,00 1.17 . 1.17.01 . 02 . 12 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi 0,00 0,00 73.944.700,00 73.944.700,00 1.17 . 1.17.01 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 1.17 . 1.17.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 0,00 95.410.350,00 95.410.350,00 1.17 . 1.17.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 1.17 . 1.17.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 74.272.800,00 keuangan 1.17 . 1.17.01 . 06 4.620.000,00 69.652.800,00 0,00 1.17 . 1.17.01 . 06 . 07 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah 4.620.000,00 3.311.800,00 0,00 7.931.800,00 1.17 . 1.17.01 . 06 . 11 Penyempurnaan dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan sertifikat 0,00 66.341.000,00 0,00 66.341.000,00 1.17 . 1.17.01 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 5.450.000,00 165.007.000,00 16.500.000,00 186.957.000,00 1.17 . 1.17.01 . 16 . 01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 2.500.000,00 54.903.350,00 0,00 57.403.350,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 14
  • 15. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, 2.950.000,00 110.103.650,00 0,00 113.053.650,00 museum dan peninggalan bawah air 1.17 . 1.17.01 . 16 . 05 1.17 . 1.17.01 . 16 . 15 Pendukungan promosi budaya pakpak 0,00 0,00 16.500.000,00 16.500.000,00 1.17 . 1.17.01 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.350.000,00 261.605.800,00 0,00 264.955.800,00 1.17 . 1.17.01 . 17 . 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 1.750.000,00 143.548.550,00 0,00 145.298.550,00 1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1.600.000,00 118.057.250,00 0,00 119.657.250,00 1.18 Kepemudaan dan Olah Raga 11.200.000,00 1.464.957.400,00 0,00 1.476.157.400,00 1.18 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 11.200.000,00 1.464.957.400,00 0,00 1.476.157.400,00 1.18 . 1.20.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.825.000,00 1.095.626.300,00 0,00 1.101.451.300,00 1.18 . 1.20.03 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 1.020.800.000,00 0,00 1.020.800.000,00 1.18 . 1.20.03 . 05 . 24 Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.825.000,00 74.826.300,00 0,00 80.651.300,00 1.18 . 1.20.03 . 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 0,00 15.846.200,00 0,00 15.846.200,00 1.18 . 1.20.03 . 15 . 08 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan 0,00 15.846.200,00 0,00 15.846.200,00 1.18 . 1.20.03 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 5.375.000,00 310.867.900,00 0,00 316.242.900,00 1.18 . 1.20.03 . 16 . 13 Seleksi calon paskibraka 5.375.000,00 310.867.900,00 0,00 316.242.900,00 1.18 . 1.20.03 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 42.617.000,00 0,00 42.617.000,00 1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 0,00 21.273.800,00 0,00 21.273.800,00 1.18 . 1.20.03 . 20 . 18 Penyelenggaraan HAORNAS 0,00 21.343.200,00 0,00 21.343.200,00 1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 201.248.000,00 4.252.668.754,00 2.352.865.500,00 6.806.782.254,00 1.19 . 1.19.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 18.450.000,00 1.522.389.904,00 2.189.553.500,00 3.730.393.404,00 1.19 . 1.19.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 400.000,00 798.619.250,00 149.507.500,00 948.526.750,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 29.027.500,00 0,00 29.027.500,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 206.629.000,00 0,00 206.629.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 400.000,00 31.874.750,00 0,00 32.274.750,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 14.260.600,00 0,00 14.260.600,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.808.600,00 0,00 2.808.600,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 77.741.500,00 77.741.500,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 5.556.800,00 0,00 5.556.800,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 2.925.000,00 71.766.000,00 74.691.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 67.028.000,00 0,00 67.028.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 129.000.000,00 0,00 129.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 298.709.000,00 0,00 298.709.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 400.000,00 13.653.600,00 223.949.000,00 238.002.600,00 1.19 . 1.19.01 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 15
  • 16. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 0,00 175.949.000,00 175.949.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 400.000,00 9.453.600,00 0,00 9.853.600,00 1.19 . 1.19.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 700.000,00 41.551.300,00 0,00 42.251.300,00 1.19 . 1.19.01 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 700.000,00 41.551.300,00 0,00 42.251.300,00 1.19 . 1.19.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 51.100.000,00 0,00 51.100.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 51.100.000,00 0,00 51.100.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 73.841.500,00 keuangan 1.19 . 1.19.01 . 06 400.000,00 73.441.500,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 06 . 12 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik 400.000,00 73.441.500,00 0,00 73.841.500,00 1.19 . 1.19.01 . 22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 16.550.000,00 544.024.254,00 1.816.097.000,00 2.376.671.254,00 1.19 . 1.19.01 . 22 . 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana 2.475.000,00 24.442.450,00 0,00 26.917.450,00 1.19 . 1.19.01 . 22 . 14 Pelatihan keterampilan berusaha bagi korban bencana alam 3.075.000,00 140.090.300,00 0,00 143.165.300,00 1.19 . 1.19.01 . 22 . 18 Bimbingan teknis Tim Reaksi Cepat (TRC) 2.975.000,00 89.725.750,00 0,00 92.700.750,00 1.19 . 1.19.01 . 22 . 19 Pembinaan desa percontohan tangguh bencana 400.000,00 9.506.300,00 0,00 9.906.300,00 1.19 . 1.19.01 . 22 . 20 Pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana 7.625.000,00 280.259.454,00 0,00 287.884.454,00 1.19 . 1.19.01 . 22 . 21 Pengadaan alat operasional penanggulangan bencana 0,00 0,00 1.816.097.000,00 1.816.097.000,00 1.19 . 1.19.02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 52.950.000,00 1.947.858.100,00 163.312.000,00 2.164.120.100,00 1.19 . 1.19.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.450.000,00 596.258.100,00 51.312.000,00 653.020.100,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 144.233.800,00 0,00 144.233.800,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 3.869.900,00 0,00 3.869.900,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 36.302.700,00 0,00 36.302.700,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 22.782.500,00 0,00 22.782.500,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5.450.000,00 1.902.600,00 50.312.000,00 57.664.600,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 6.502.200,00 0,00 6.502.200,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.240.000,00 1.000.000,00 7.240.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 39.884.400,00 0,00 39.884.400,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 263.140.000,00 0,00 263.140.000,00 1.19 . 1.19.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 800.000,00 41.214.000,00 112.000.000,00 154.014.000,00 1.19 . 1.19.02 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 64.000.000,00 64.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 400.000,00 25.824.500,00 0,00 26.224.500,00 1.19 . 1.19.02 . 02 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 400.000,00 15.389.500,00 0,00 15.789.500,00 1.19 . 1.19.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 750.000,00 46.735.100,00 0,00 47.485.100,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 16
  • 17. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 750.000,00 46.735.100,00 0,00 47.485.100,00 1.19 . 1.19.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.775.000,00 120.643.200,00 0,00 122.418.200,00 1.19 . 1.19.02 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 70.600.000,00 0,00 70.600.000,00 1.19 . 1.19.02 . 05 . 06 Pelatihan SDM 1.775.000,00 50.043.200,00 0,00 51.818.200,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 17.786.600,00 keuangan 1.19 . 1.19.02 . 06 1.775.000,00 16.011.600,00 0,00 1.19 . 1.19.02 . 06 . 06 Monitoring dan evaluasi 1.775.000,00 16.011.600,00 0,00 17.786.600,00 1.19 . 1.19.02 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 33.150.000,00 916.807.100,00 0,00 949.957.100,00 1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 33.150.000,00 916.807.100,00 0,00 949.957.100,00 1.19 . 1.19.02 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 9.250.000,00 210.189.000,00 0,00 219.439.000,00 1.19 . 1.19.02 . 16 . 07 PAM Hari Besar 8.050.000,00 59.660.000,00 0,00 67.710.000,00 1.19 . 1.19.02 . 16 . 12 PAM kedatangan pejabat 400.000,00 34.855.000,00 0,00 35.255.000,00 1.19 . 1.19.02 . 16 . 13 Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA 400.000,00 60.224.000,00 0,00 60.624.000,00 1.19 . 1.19.02 . 16 . 16 Patroli wilayah 400.000,00 55.450.000,00 0,00 55.850.000,00 1.19 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 129.848.000,00 782.420.750,00 0,00 912.268.750,00 1.19 . 1.20.03 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 5.875.000,00 25.405.100,00 0,00 31.280.100,00 1.19 . 1.20.03 . 15 . 09 Dialog dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat 5.875.000,00 25.405.100,00 0,00 31.280.100,00 1.19 . 1.20.03 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 23.250.000,00 49.904.400,00 0,00 73.154.400,00 1.19 . 1.20.03 . 16 . 10 Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat 23.250.000,00 49.904.400,00 0,00 73.154.400,00 1.19 . 1.20.03 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 39.768.000,00 252.538.950,00 0,00 292.306.950,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 05 Peringatan hari kesaktian pancasila 0,00 11.370.200,00 0,00 11.370.200,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 06 Peringatan hari kebangkitan nasional 0,00 9.553.000,00 0,00 9.553.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 07 Peringatan HUT Linmas 0,00 9.553.000,00 0,00 9.553.000,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 08 Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia 28.018.000,00 143.396.950,00 0,00 171.414.950,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 09 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kab. Pakpak Bharat 5.875.000,00 37.407.900,00 0,00 43.282.900,00 1.19 . 1.20.03 . 17 . 10 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kab. Pakpak Bharat 5.875.000,00 41.257.900,00 0,00 47.132.900,00 1.19 . 1.20.03 . 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 5.875.000,00 37.737.900,00 0,00 43.612.900,00 1.19 . 1.20.03 . 18 . 05 Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Pakpak Bharat 5.875.000,00 37.737.900,00 0,00 43.612.900,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan 333.030.100,00 keamanan 1.19 . 1.20.03 . 19 5.875.000,00 327.155.100,00 0,00 1.19 . 1.20.03 . 19 . 02 Pembekalan dan pelatihan anggota linmas 5.875.000,00 327.155.100,00 0,00 333.030.100,00 1.19 . 1.20.03 . 21 Program pendidikan politik masyarakat 49.205.000,00 89.679.300,00 0,00 138.884.300,00 1.19 . 1.20.03 . 21 . 07 Verifikasi proposal bantuan keuangan kepada partai politik 2.975.000,00 7.408.600,00 0,00 10.383.600,00 1.19 . 1.20.03 . 21 . 14 Operasional pemilihan umum legislatif 41.805.000,00 42.981.100,00 0,00 84.786.100,00 Sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 4.425.000,00 39.289.600,00 0,00 43.714.600,00 Kemasyarakatan 1.19 . 1.20.03 . 21 . 15 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 17
  • 18. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat 44.682.836.365,00 Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20 1.961.805.000,00 36.650.194.540,00 6.070.836.825,00 1.20 . 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 1.519.478.000,00 21.349.524.900,00 2.127.583.800,00 24.996.586.700,00 1.20 . 1.20.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 659.100.000,00 13.438.268.500,00 997.777.900,00 15.095.146.400,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 102.700.000,00 0,00 102.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 2.661.800.000,00 0,00 2.661.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.900.000,00 122.113.600,00 0,00 124.013.600,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1.900.000,00 199.889.900,00 0,00 201.789.900,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.900.000,00 143.413.500,00 0,00 145.313.500,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 0,00 52.500.000,00 52.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 291.880.500,00 945.277.900,00 1.237.158.400,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 2.257.008.000,00 0,00 2.257.008.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 653.400.000,00 1.372.100.000,00 0,00 2.025.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 6.159.759.000,00 0,00 6.159.759.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 28 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara Pemerintah dengan Masyarakat 0,00 127.604.000,00 0,00 127.604.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 3.836.800.050,00 1.023.823.000,00 4.860.623.050,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 522.150.000,00 522.150.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 0,00 3.307.000,00 55.000.000,00 58.307.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0,00 0,00 398.673.000,00 398.673.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 594.020.400,00 0,00 594.020.400,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 1.154.657.500,00 0,00 1.154.657.500,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 1.898.144.050,00 0,00 1.898.144.050,00 1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 186.671.100,00 0,00 186.671.100,00 1.20 . 1.20.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.900.000,00 177.000.000,00 0,00 178.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.900.000,00 177.000.000,00 0,00 178.900.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 458.389.100,00 keuangan 1.20 . 1.20.03 . 06 119.503.000,00 338.886.100,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 24.347.000,00 72.839.500,00 0,00 97.186.500,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.690.000,00 32.773.600,00 0,00 37.463.600,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 9.380.000,00 22.144.800,00 0,00 31.524.800,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan 53.900.000,00 95.810.000,00 0,00 149.710.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 09 Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN) 4.761.000,00 27.663.200,00 0,00 32.424.200,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 12 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik 0,00 75.451.900,00 0,00 75.451.900,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 13 Monitoring data inflasi daerah 22.425.000,00 12.203.100,00 0,00 34.628.100,00 1.20 . 1.20.03 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 53.685.000,00 271.790.100,00 0,00 325.475.100,00 1.20 . 1.20.03 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 53.685.000,00 271.790.100,00 0,00 325.475.100,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 18
  • 19. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala 573.549.100,00 daerah 1.20 . 1.20.03 . 16 20.600.000,00 552.949.100,00 0,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial 4.775.000,00 34.849.350,00 0,00 39.624.350,00 dan kemasyarakatan 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non 0,00 151.500.000,00 0,00 151.500.000,00 departemen/luar negeri 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 4.775.000,00 101.484.800,00 0,00 106.259.800,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 Rapat kerja pemerintahan daerah 6.275.000,00 69.177.350,00 0,00 75.452.350,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 Fasilitasi kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 . 11 Rapat Koordinasi Camat 4.775.000,00 20.937.600,00 0,00 25.712.600,00 1.20 . 1.20.03 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 380.545.000,00 555.866.550,00 70.982.900,00 1.007.394.450,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 02 Penyusunan standar satuan harga 23.900.000,00 36.126.200,00 0,00 60.026.200,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 4.220.000,00 13.524.950,00 2.000.000,00 19.744.950,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 63 Operasional Unit Layanan Pengadaan 243.000.000,00 306.584.950,00 10.502.900,00 560.087.850,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 64 Operasional LPSE 94.050.000,00 181.741.550,00 58.480.000,00 334.271.550,00 1.20 . 1.20.03 . 17 . 65 Monitoring dan evaluasi PAD 15.375.000,00 17.888.900,00 0,00 33.263.900,00 1.20 . 1.20.03 . 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 34.102.000,00 24.317.800,00 0,00 58.419.800,00 1.20 . 1.20.03 . 18 . 06 Penyusunan nota pengantar dan nota jawaban bupati ttg laporan keuangan 34.102.000,00 24.317.800,00 0,00 58.419.800,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 170.998.100,00 pelaksanaan kebijakan KDH 1.20 . 1.20.03 . 20 39.500.000,00 131.498.100,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 Monitoring distribusi raskin 39.500.000,00 131.498.100,00 0,00 170.998.100,00 1.20 . 1.20.03 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 140.593.000,00 688.036.900,00 0,00 828.629.900,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 23.900.000,00 147.528.800,00 0,00 171.428.800,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 Operasional Desk dan Monitoring Pilpres 43.510.000,00 61.259.800,00 0,00 104.769.800,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 18 Pembahasan rancangan peraturan bupati 18.500.000,00 106.271.900,00 0,00 124.771.900,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 24 Penyusunan uraian tugas pokok dan fungsi SKPD 23.754.000,00 38.365.200,00 0,00 62.119.200,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 30 Penyusunan naskah akademik Ranperda 7.175.000,00 288.715.900,00 0,00 295.890.900,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang tindak lanjut dari Perda tentang 23.754.000,00 45.895.300,00 0,00 69.649.300,00 Penyelenggaraan Pelayanan Publik 1.20 . 1.20.03 . 26 . 31 1.20 . 1.20.03 . 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 7.875.000,00 759.738.800,00 35.000.000,00 802.613.800,00 1.20 . 1.20.03 . 27 . 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 6.875.000,00 104.597.050,00 35.000.000,00 146.472.050,00 1.20 . 1.20.03 . 27 . 06 Upacara Hari otonomi Daerah 0,00 26.837.100,00 0,00 26.837.100,00 1.20 . 1.20.03 . 27 . 08 Perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat 0,00 121.804.650,00 0,00 121.804.650,00 1.20 . 1.20.03 . 27 . 09 Fasilitasi peningkatan kapasitas tata pemerintahan bagi aparatur kecamatan 1.000.000,00 506.500.000,00 0,00 507.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 28 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 58.600.000,00 560.300.700,00 0,00 618.900.700,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 04 Penilaian Kecamatan Terbaik Tk. Kabupaten 4.775.000,00 70.667.700,00 0,00 75.442.700,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 05 Penyusunan LPPD 8.213.000,00 92.701.100,00 0,00 100.914.100,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 Evaluasi Pemerintahan Daerah 2.525.000,00 39.813.500,00 0,00 42.338.500,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 10 Workshop penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi 5.825.000,00 49.037.300,00 0,00 54.862.300,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 19
  • 20. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.20 . 1.20.03 . 28 . 11 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas 4.625.000,00 27.423.400,00 0,00 32.048.400,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 12 Pelatihan analisa jabatan SKPD 4.925.000,00 66.689.400,00 0,00 71.614.400,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 13 Penyusunan dokumen analisa jabatan SKPD 18.987.000,00 76.654.800,00 0,00 95.641.800,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 14 Evaluasi pelaksanaan penataan dan inovasi pelayanan publik untuk seluruh SKPD 4.325.000,00 76.992.800,00 0,00 81.317.800,00 1.20 . 1.20.03 . 28 . 15 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PATEN 4.400.000,00 60.320.700,00 0,00 64.720.700,00 1.20 . 1.20.03 . 34 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 3.475.000,00 14.072.200,00 0,00 17.547.200,00 1.20 . 1.20.03 . 34 . 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3.475.000,00 14.072.200,00 0,00 17.547.200,00 1.20 . 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD 90.048.000,00 5.153.230.500,00 472.928.100,00 5.716.206.600,00 1.20 . 1.20.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.320.283.450,00 339.928.100,00 2.660.211.550,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 755.612.600,00 0,00 755.612.600,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 67.347.350,00 0,00 67.347.350,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 73.368.500,00 0,00 73.368.500,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 13.623.000,00 26.250.000,00 39.873.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 24.975.000,00 313.678.100,00 338.653.100,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 165.558.000,00 0,00 165.558.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 432.800.000,00 0,00 432.800.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 718.299.000,00 0,00 718.299.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 52.659.400,00 133.000.000,00 185.659.400,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 19 Pembangunan sarana penampungan air 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 0,00 30.653.500,00 0,00 30.653.500,00 1.20 . 1.20.04 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 22.005.900,00 0,00 22.005.900,00 1.20 . 1.20.04 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.600.000,00 125.800.000,00 0,00 127.400.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.600.000,00 125.800.000,00 0,00 127.400.000,00 1.20 . 1.20.04 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.136.550.000,00 0,00 1.136.550.000,00 1.20 . 1.20.04 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 1.136.550.000,00 0,00 1.136.550.000,00 1.20 . 1.20.04 . 14 Program pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat 16.150.000,00 51.165.200,00 0,00 67.315.200,00 1.20 . 1.20.04 . 14 . 16 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara DPRD dengan Masyarakat 16.150.000,00 51.165.200,00 0,00 67.315.200,00 1.20 . 1.20.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 72.298.000,00 1.448.982.450,00 0,00 1.521.280.450,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 46.423.000,00 117.300.000,00 0,00 163.723.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 0,00 37.518.000,00 0,00 37.518.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 Kegiatan Reses 1.650.000,00 211.667.500,00 0,00 213.317.500,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 20
  • 21. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 Rapat Kerja Tahunan DPRD 8.075.000,00 88.099.450,00 0,00 96.174.450,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 Pelantikan DPRD periode 2014 - 2019 8.075.000,00 218.767.500,00 0,00 226.842.500,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 14 Pelantikan Pimpinan DPRD Periode 2014 - 2019 8.075.000,00 19.350.000,00 0,00 27.425.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 . 18 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah 0,00 756.280.000,00 0,00 756.280.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala 17.790.000,00 daerah 1.20 . 1.20.04 . 16 0,00 17.790.000,00 0,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial 0,00 17.790.000,00 0,00 17.790.000,00 dan kemasyarakatan 1.20 . 1.20.04 . 16 . 01 1.20 . 1.20.05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 246.475.000,00 2.014.359.900,00 768.091.600,00 3.028.926.500,00 1.20 . 1.20.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.000.000,00 1.051.480.050,00 414.557.600,00 1.472.037.650,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 30.300.000,00 0,00 30.300.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 98.932.150,00 0,00 98.932.150,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 68.454.550,00 0,00 68.454.550,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 94.449.750,00 0,00 94.449.750,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 0,00 26.250.000,00 26.250.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 387.027.600,00 387.027.600,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 10.000.000,00 1.280.000,00 11.280.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0,00 66.006.600,00 0,00 66.006.600,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 65.707.000,00 0,00 65.707.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 6.000.000,00 76.200.000,00 0,00 82.200.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 541.430.000,00 0,00 541.430.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 81.969.300,00 70.500.000,00 152.469.300,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 0,00 55.822.700,00 0,00 55.822.700,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 33 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor 0,00 15.146.600,00 0,00 15.146.600,00 1.20 . 1.20.05 . 02 . 38 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan air 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 83.950.000,00 0,00 83.950.000,00 1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 83.950.000,00 0,00 83.950.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 134.936.200,00 keuangan 1.20 . 1.20.05 . 06 35.700.000,00 99.236.200,00 0,00 1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.225.000,00 10.937.600,00 0,00 13.162.600,00 1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 33.475.000,00 38.001.800,00 0,00 71.476.800,00 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan 0,00 50.296.800,00 0,00 50.296.800,00 publik 1.20 . 1.20.05 . 06 . 11 1.20 . 1.20.05 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 204.775.000,00 697.724.350,00 283.034.000,00 1.185.533.350,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 22.250.000,00 55.881.400,00 0,00 78.131.400,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 19.475.000,00 39.931.200,00 0,00 59.406.200,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 21
  • 22. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 22.250.000,00 56.378.800,00 0,00 78.628.800,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 15.975.000,00 43.784.700,00 0,00 59.759.700,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 13.175.000,00 55.822.400,00 0,00 68.997.400,00 APBD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban 25.825.000,00 35.097.000,00 0,00 60.922.000,00 pelaksanaan APBD 1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 1.20 . 1.20.05 . 17 . 26 Penelitian dan pengesahan DPA - SKPD 6.950.000,00 19.605.100,00 0,00 26.555.100,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 Penelitian dan pengesahan DPPA - SKPD 3.475.000,00 20.238.100,00 0,00 23.713.100,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 38 Sosialisasi tentang Pajak Daerah 6.300.000,00 16.636.100,00 0,00 22.936.100,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 40 Penghapusan barang milik daerah 19.650.000,00 55.550.000,00 0,00 75.200.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 42 Penyusunan laporan barang semester dan tahunan 7.750.000,00 36.046.600,00 0,00 43.796.600,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 45 Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA 3.175.000,00 26.130.200,00 0,00 29.305.200,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 54 Pemeliharaan dan Update SIM BMD 0,00 29.300.700,00 0,00 29.300.700,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 56 Pemutakhiran data barang milik daerah 0,00 70.851.700,00 0,00 70.851.700,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 59 Fasilitasi pendataan subjek dan objek pajak daerah 0,00 82.488.450,00 0,00 82.488.450,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 60 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 18.750.000,00 13.057.300,00 0,00 31.807.300,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 61 Penyusunan dam pemeliharaan data base PBB 18.750.000,00 28.840.800,00 0,00 47.590.800,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 62 Pengamanan Fisik aset yang tersebar di Kabupaten Pakpak Bharat 0,00 0,00 65.569.000,00 65.569.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 . 66 Penyediaan Aplikasi SISMIOP untuk pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah 1.025.000,00 12.083.800,00 217.465.000,00 230.573.800,00 1.20 . 1.20.07 INSPEKTORAT KABUPATEN 0,00 1.438.189.850,00 82.113.100,00 1.520.302.950,00 1.20 . 1.20.07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 505.255.300,00 82.113.100,00 587.368.400,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 25.600.000,00 0,00 25.600.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 99.606.900,00 0,00 99.606.900,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 7.169.900,00 0,00 7.169.900,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 38.820.350,00 0,00 38.820.350,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 22.591.050,00 0,00 22.591.050,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 0,00 26.250.000,00 26.250.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 1.314.000,00 55.863.100,00 57.177.100,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 6.062.100,00 0,00 6.062.100,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 40.016.000,00 0,00 40.016.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 61.800.000,00 0,00 61.800.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 196.425.000,00 0,00 196.425.000,00 1.20 . 1.20.07 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 101.700.000,00 0,00 101.700.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 101.700.000,00 0,00 101.700.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 22
  • 23. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 82.379.600,00 keuangan 1.20 . 1.20.07 . 06 0,00 82.379.600,00 0,00 1.20 . 1.20.07 . 06 . 07 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah 0,00 5.055.000,00 0,00 5.055.000,00 1.20 . 1.20.07 . 06 . 12 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik 0,00 77.324.600,00 0,00 77.324.600,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian 569.194.050,00 pelaksanaan kebijakan KDH 1.20 . 1.20.07 . 20 0,00 569.194.050,00 0,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 0,00 251.402.100,00 0,00 251.402.100,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 0,00 140.762.200,00 0,00 140.762.200,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 09 Review Laporan Keuangan 0,00 5.296.200,00 0,00 5.296.200,00 1.20 . 1.20.07 . 20 . 13 Audit pengadaan barang dan jasa (probity audit) 0,00 171.733.550,00 0,00 171.733.550,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur 64.420.200,00 pengawasan 1.20 . 1.20.07 . 21 0,00 64.420.200,00 0,00 1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 0,00 48.600.000,00 0,00 48.600.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 0,00 15.820.200,00 0,00 15.820.200,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur 6.760.100,00 pengawasan 1.20 . 1.20.07 . 22 0,00 6.760.100,00 0,00 1.20 . 1.20.07 . 22 . 05 Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat 0,00 6.760.100,00 0,00 6.760.100,00 1.20 . 1.20.07 . 28 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 0,00 48.186.000,00 0,00 48.186.000,00 1.20 . 1.20.07 . 28 . 12 Penilaian dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi 0,00 48.186.000,00 0,00 48.186.000,00 1.20 . 1.20.07 . 33 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 51.294.600,00 0,00 51.294.600,00 1.20 . 1.20.07 . 33 . 07 Peningkatan Kapasitas Satuan Tugas (SATGAS) SPIP 0,00 51.294.600,00 0,00 51.294.600,00 1.20 . 1.20.08 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT 78.904.000,00 2.754.431.890,00 1.695.794.025,00 4.529.129.915,00 1.20 . 1.20.08 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 950.520.490,00 26.250.000,00 976.770.490,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 68.723.440,00 0,00 68.723.440,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 81.767.500,00 0,00 81.767.500,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0,00 8.239.800,00 0,00 8.239.800,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 59.225.150,00 0,00 59.225.150,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 85.540.500,00 0,00 85.540.500,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.747.500,00 26.250.000,00 28.997.500,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 19.047.400,00 0,00 19.047.400,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 28.999.200,00 0,00 28.999.200,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 121.800.000,00 0,00 121.800.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 469.030.000,00 0,00 469.030.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 964.063.900,00 964.063.900,00 1.20 . 1.20.08 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 855.879.500,00 855.879.500,00 1.20 . 1.20.08 . 02 . 17 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02 . 46 Pembangunan sarana pendukung perkantoran 0,00 0,00 60.184.400,00 60.184.400,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 23
  • 24. KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL 1 2 3 JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.20 . 1.20.08 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 146.050.000,00 0,00 146.050.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0,00 146.050.000,00 0,00 146.050.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 78.697.900,00 keuangan 1.20 . 1.20.08 . 06 2.504.000,00 76.193.900,00 0,00 1.20 . 1.20.08 . 06 . 07 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah 2.504.000,00 2.496.000,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 06 . 12 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik 0,00 73.697.900,00 0,00 73.697.900,00 1.20 . 1.20.08 . 32 Program Pendidikan Kedinasan 4.675.000,00 1.065.943.800,00 0,00 1.070.618.800,00 1.20 . 1.20.08 . 32 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Teknis 4.675.000,00 65.943.800,00 0,00 70.618.800,00 1.20 . 1.20.08 . 32 . 02 Pendidikan Penjenjangan Struktural 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 33 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17.700.000,00 203.672.350,00 0,00 221.372.350,00 1.20 . 1.20.08 . 33 . 07 Pendidikan dan pelatihan penyusunan LPPD 4.675.000,00 70.729.500,00 0,00 75.404.500,00 1.20 . 1.20.08 . 33 . 08 Pendidikan dan pelatihan penyusunan perencanaan evaluasi dan pelaporan 4.675.000,00 85.699.000,00 0,00 90.374.000,00 1.20 . 1.20.08 . 33 . 09 Sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 1999 4.025.000,00 23.999.450,00 0,00 28.024.450,00 1.20 . 1.20.08 . 33 . 10 Sosialisasi PP Nomor 53 Tahun 2010 4.325.000,00 23.244.400,00 0,00 27.569.400,00 1.20 . 1.20.08 . 34 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 54.025.000,00 312.051.350,00 705.480.125,00 1.071.556.475,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 6.050.000,00 23.458.400,00 0,00 29.508.400,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 05 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 0,00 0,00 705.480.125,00 705.480.125,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 22.300.000,00 17.407.600,00 0,00 39.707.600,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 19 Pelantikan dalam jabatan 5.350.000,00 37.918.000,00 0,00 43.268.000,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 20 Rapat Baperjakat 15.875.000,00 2.892.500,00 0,00 18.767.500,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 23 Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana dan Purnabakti PNS 2.375.000,00 83.761.050,00 0,00 86.136.050,00 1.20 . 1.20.08 . 34 . 24 Penyelenggaraan seleksi berkas penerimaan calon praja IPDN 2.075.000,00 11.613.800,00 0,00 13.688.800,00 1.20 . 1.20.09 KECAMATAN SALAK 4.000.000,00 639.100.350,00 126.278.700,00 769.379.050,00 1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 384.587.900,00 33.278.700,00 417.866.600,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 77.812.500,00 0,00 77.812.500,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 22.490.000,00 0,00 22.490.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 11.884.250,00 0,00 11.884.250,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 835.700,00 0,00 835.700,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 13.325.000,00 13.325.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 3.899.450,00 18.953.700,00 22.853.150,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.820.000,00 1.000.000,00 6.820.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 24.246.000,00 0,00 24.246.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 22 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran 0,00 49.800.000,00 0,00 49.800.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 . 26 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah 0,00 175.600.000,00 0,00 175.600.000,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 24