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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
                     Estado do Paraná
                     Exercício:      2010

                     Empenhos Emitidos no Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

Filtros
  Despesa - 339014
Empenho   Data                 Credor                                                Red.    Programática                                     Fonte              Valor
          05/04/2010
5735       05/04/2010    9841 EDITH DIAS DE CARVALHO                                   995 15.010.27.122.0013.2.109.3.3.90.14.00.00.           01000           900,00
           Valor referente a liberação de 03 Diárias para viagem da Secretária de Esportes e Lazer Profª Edith Dias de Carvalho, para participar, no Rio de
           Janeiro, nos dias 13, 14 e 15, de reunião na Confederação Brasileira de Voleibol, referente ao Jogo da Liga mundial entre Brasil X Polônia e Copa
           América de Voleibol. Irá também participar de reunião junto ao Comitê Olímpico Brasileiro(COB) para apresentação de relatório das Olimpíadas
           Escolares/2009 e participar de Seminário das Olimpíadas Escolares para 2010 e 2011. Saída as 08h00 do dia 13/04 /2010 e retorno às 22h00 do dia
           15/04/2010.
5736       05/04/2010    6065 LUIS CARLOS CHIODEROLLI                                  995 15.010.27.122.0013.2.109.3.3.90.14.00.00.           01000           690,00
           Valor referente a liberação de 03 Diárias para viagem do Gerente de Esportes Prof. Luis Carlos Chioderolli, para participar, no Rio de Janeiro, nos
           dias 13, 14 e 15, de reunião na Confederação Brasileira de Voleibol, referente ao Jogo da Liga mundial entre Brasil X Polônia e Copa América de
           Voleibol. Irá também participar de reunião junto ao Comitê Olímpico Brasileiro(COB) para apresentação de relatório das Olimpíadas Escolares/2009 e
           participar de Seminário das Olimpíadas Escolares para 2010 e 2011. Saída as 08h00 do dia 13/04 /2010 e retorno às 22h00 do dia 15/04/2010.
5737       05/04/2010    9221 MARCIO STABILE                                           995 15.010.27.122.0013.2.109.3.3.90.14.00.00.           01000           780,00
           Valor referente a liberação de 03 Diárias para viagem do Diretor de Esportes Prof. Marcio Stábile, para participar, no Rio de Janeiro, nos dias 13, 14 e
           15, de reunião na Confederação Brasileira de Voleibol, referente ao Jogo da Liga mundial entre Brasil X Polônia e Copa América de Voleibol. Irá
           também participar de reunião junto ao Comitê Olímpico Brasileiro(COB) para apresentação de relatório das Olimpíadas Escolares/2009 e participar de
           Seminário das Olimpíadas Escolares para 2010 e 2011. Saída as 08h00 do dia 13/04 /2010 e retorno às 22h00 do dia 15/04/2010.
5738       05/04/2010    9607 JORGE SORIANO INOCENTE                                   995 15.010.27.122.0013.2.109.3.3.90.14.00.00.           01000           690,00
           Valor referente a liberação de 03 Diárias para viagem do Gerente de Esportes Prof. Jorge Soriano Inocente, para participar, no Rio de Janeiro, nos dias
           13, 14 e 15, de reunião na Confederação Brasileira de Voleibol, referente ao Jogo da Liga mundial entre Brasil X Polônia e Copa América de
           Voleibol. Irá também participar de reunião junto ao Comitê Olímpico Brasileiro(COB) para apresentação de relatório das Olimpíadas Escolares/2009 e
           participar de Seminário das Olimpíadas Escolares para 2010 e 2011. Saída as 08h00 do dia 13/04 /2010 e retorno às 22h00 do dia 15/04/2010.
5739       05/04/2010 13320 JOSE LUIZ MENEGALDI                                        995 15.010.27.122.0013.2.109.3.3.90.14.00.00.           01000           560,00
           Valor referente a liberação de 02 Diárias para viagem á Brasília-DF., do Gerente da ATI Prof. José Luiz Menegaldi, onde o mesmo participará, nos
           dias 09 e 10, de audiência no Ministério dos Esportes, para tratar de assuntos referentes ao Projeto da ATI (Academia da Terceira Idade ), Praça da
           Juventude, Lei de incentivo ao Esporte e reforma de Centro Esportivo. Saída às 06h00 do dia 09/04/2010 e retorno às 17h00 do dia 10/04/2010.
5740       05/04/2010    9841 EDITH DIAS DE CARVALHO                                   995 15.010.27.122.0013.2.109.3.3.90.14.00.00.           01000           720,00
           Valor referente a liberação de 02 Diárias para viagem á Brasília-DF., da Secretária de Esportes e Lazer Profª Edith Dias de Carvalho, para participar
           de audiência, nos dias 09 e 10, no Ministério dos Esportes, onde tratará de assuntos referentes ao Projeto da ATI ( Academia da Terceira Idade ), Praça
           da Juventude, Lei de Incentivo ao Esporte e reforma de Centro Esportivo. Saída às 06h00 do dia 09/04/2010 e retorno às 17h00 do dia 10/04/2010.
5746       05/04/20101242086 LUIZ LAZARO SORVOS                                       1353 21.010.04.122.0002.2.071.3.3.90.14.00.00.           01000           750,00
           Valor referente a liberação de 2,5 Diárias para despesas com viagem à Curitiba/PR., para reuniões no Tribunal de Contas e Superintendencia Regional
           do Trabalho e Emprego do Paraná. Saída: 05/04/2010 às 04h00Previsão de Chegada às 09h00 - Retorno: 07/04/2010 às 07h00 - Previsão de Chegada
           às 11h00.
                                                                                                                            Empenhado no dia:                5.090,00
          06/04/2010
5753       06/04/2010     415 MAURO MENEGAZZO PEREIRA DA SIL                           620 11.020.26.125.0015.2.059.3.3.90.14.00.00.           01509           230,00
           Valor referente à liberação de 01 Diária para viagem do Engº Mauro Menegazzo Pereira da Silva, á Curitiba-Pr., onde participará juntamente com
           integrantes do COMEM - Conselho da Região Metropolitana de Maringá - de reuniões e visitas junto ao IPPUC, CODEC e Secretaria de Transportes
           de Curitiba, para conhecimento do sistema de integração de modais de transportes da região metropolitana, que acontecerá no dia 13/04/2010. Saída ás
           06h00 do dia 13/04/2010 e retorno no mesmo dia ás 22h00.
5764       06/04/2010 13233 LUCIANO BORTOLATO AMADEI                                   279 08.020.10.302.0012.2.018.3.3.90.14.00.00.           01496           345,00
           Valor referente a liberação de 1.1/2 Diárias para o Gerente de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos LUCIANO BORTOLATO AMADEI, cobrir
           despesas na participação da Feira Hospitalar, que ocorrerá no período de 25 a 28/05/2010, em São Paulo-SP. Saída prevista para as 06h00 (26/05) e
           retorno as 15h00 do dia 27/05/2010.
5765       06/04/2010    7172 ROSANGELA TREICHEL S. SURITA                             352 08.020.10.304.0012.2.026.3.3.90.14.00.00.           01497           495,00
           Valor referente a liberação de 1.1/2 Diárias para a Diretora de Vigilância em Saúde ROSANGELA TREICHEL SAENZ SURITA cobrir despesas na
           participação do Congresso Internacional - O Poder Judiciário e o Controle do Tabaco -, onde serão discutidos temas relacionados ao controle de
           inspeções e outros encaminhamentos sob a responsabilidade do setor, no período de 15 a 16/04/2010, em Brasília-DF. Saída as 12h30 (15/04) e
           retorno as 23h30 do dia 16/04/2010.
5768       06/04/20101234089 ROSANGELA ARRABAL DANIELIDES GO                           682 12.010.04.122.0006.2.066.3.3.90.14.00.00.           01000           690,00
           Valor referente a liberação de 03 Diárias para realização da viagem até a cidade de Curitiba-Pr., para participar da reunião do Fórum a ser realizada no
           dia 08/04/2010 e nos dias 9 e 10/04/2010 a Mostra das Regiões Turísticas - ABAV -, que será realizada no Estação Embratel Convention Center.
           Saída dia 07 às 13h30 e retorno dia 11/04/2010 às 16h10.
                                                                                                                            Empenhado no dia:                1.760,00
          07/04/2010

                                                                                                      www.elotech.com.br                  20/05/2010Pág. 1
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
                     Estado do Paraná
                     Exercício:      2010

                     Empenhos Emitidos no Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

Filtros
  Despesa - 339014
Empenho   Data                  Credor                                               Red.      Programática                                    Fonte              Valor

5784       07/04/20101164130 SILVIO MAGALHAES BARROS II                                     9 02.010.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.00.00.         01000            480,00
           Valor referente a liberação de 01 Diária para o Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II, que viajará para Brasília-DF., no dia 08 de Abril para participar
           de reuniões da Frente Nacional de Prefeitos e no DNIT, sobre a continuidade das obras de rebaixamento da linha férrea. Saída no dia 08/04/2010 às
           06h00 e retorno dia 09/04/2010 por volta de 01h05.
5835       07/04/2010    3776 ROSA MARIA LOUREIRO                                       165 07.010.04.121.0002.2.012.3.3.90.14.00.00.           01000            690,00
           Valor referente a liberação de 03 Diárias para Servidora Rosa Maria Loureiro, Gerente de Projetos, da Secretaria Municipal de Planejamento, para
           cobrir despesas em sua viagem a Curitiba-Pr., onde participará de reunião com os autores do projeto do Parque Memorial Trópico de Capricornio, e
           visita Técnica ao Planetário e outros empreendimentos similares. Saída prevista para o dia 13/04/2010 ás 06h00 e retorno dia 15/04/2010 às 00h00.
5836       07/04/20101234201 MARY CRISTINA YOSHII FUGOU                                 165 07.010.04.121.0002.2.012.3.3.90.14.00.00.           01000            460,00
           Valor referente a liberação de 02 Diárias para a Servidora Mary Cristina Yoshii Fugou, Gerente de Projetos Especiais, da Secretaria Municipal de
           Planejamento, para cobrir despesas em sua viagem a Curitiba-Pr., onde apresentará o Parque do Japão Memorial IMIM 100 em Workshop na Estação
           Convention Center, realizado pala ABAV-PR "16º Salão Paranaense de Turismo". Saída prevista para o dia 09/04/2010 `as 06h50 e retorno dia
           11/04/2010 às 01h05.
5904       07/04/2010    6943 LUIZ CARLOS MANZATO                                        36 03.010.02.062.0002.2.005.3.3.90.14.00.00.           01000            150,00
           Valor referente a liberação de 1/2 Diária para Dr. Luiz Carlos Manzato para cidade de Curitiba-Pr., no dia 08/04/2010, com saída ás 07h00 e retorno
           as 18h30, para representar o Sr. Prefeito na cerimônia de posse do Procurador Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do
           Paraná.
5906       07/04/20101230616 DINIZ AFONSO                                               559 10.010.18.122.0011.2.070.3.3.90.14.00.00.           01000            600,00
           Valor referente a liberação de 02 Diárias, que serão utilizadas pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente, Diniz Afonso, em viagem a Curitiba-PR.,
           para participar da Reunião do G22 que está agendado para os dias 15 e 16 de Abril de 2010, no auditório da SEMA, naquela cidade. Saída dia
           15/04/2010 ás 06h00 e retorno dia 16/04/2010 as 23h30.
5907       07/04/20101242977 MARIA DA PENHA TESCARO                                     403 09.010.12.122.0002.2.029.3.3.90.14.00.00.           01104            460,00
           Valor referente a liberação de 02 Diárias, para a Servidora Maria da Penha Tescaro, matrícula 7842, para cobrir despesas de viagem para participação
           da exposição do projeto Maringá Ensina, que é uma publicação que leva o nome da cidade de Maringá a diversos municípios do Brasil e será exposta
           em Curitiba nos dias 08, 09 e 10 de Abril. A saída está prevista para dia 07/04/2010 às 23h45 e retorno dia 11/04/2010 às 23h45.
5911       07/04/20101067124 APARECIDA MORENO PANHOSSI DA SIL                           319 08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.14.00.00.           01369          1.092,50
           Valor referente a liberação de 4.3/4 de Diárias para a Diretora do CISAM/CAPS II Canção e Residência Terapêutica, APARECIDA MORENO
           PANHOSSI DA SILVA, cobrir despesas na participação do II Encontro Nacional dos Serviços Residenciais Terapêuticos e do Programa de Volta para
           Casa, com apresentação de Trabalho sobre a Residência Terapêutica de Maringá e outros serviços, no período de 15 a 19/04/2010, em Porto
           Alegre-RS. Saída ás 07h00 de 15/04/2010 e retorno ás 20h00 do dia 19/04/2010.
5912       07/04/20101245735 JOSE JOAO BALDINO GARCIA                                   319 08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.14.00.00.           01369          1.092,50
           Valor referente a li9beração de 4.3/4 de Diárias para o Coordenador do CAPS Canção, JOSÉ JOÃO BALDINO GARCIA, cobrir despesas na
           participação do II Encontro Nacional dos Serviços Residenciais Terapêuticos e do Programa de Volta para Casa, com apresentação de Trabalho sobre
           a Residência Terapêutica de Maringá e outros serviços, no período de 15 a 19/04/2010, em Porto Alegre-RS. Saída ás 07h00 de 15/04/2010 e retorno
           ás 20h00 do dia 19/04/2010.
5918       07/04/20101242086 LUIZ LAZARO SORVOS                                       1353 21.010.04.122.0002.2.071.3.3.90.14.00.00.            01000            450,00
           Valor referente a liberação de 1,5 Diária para viagem á Curitiba-PR., para reunião na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Paraná,
           para tratar de assuntos relacionados aos PLANSEQS de Tecnologia Nacional, Motofrete e Projovem. Data de Saída: 15/04/2010 às 16h00 - Previsão
           de chegada 21h00.
           Data de Retorno: 16/04/2010 às 18h00 - Previsão de chegada 23h00.
                                                                                                                             Empenhado no dia:                 5.475,00
          08/04/2010
5926       08/04/20101245402 MARCIA SANTIN                                              669 12.010.04.122.0006.2.054.3.3.90.14.00.00.           01000            450,00
           Valor referente a liberação de 1,5 Diárias para realização da viagem até a cidade de Curitba-PR., para participar das reuniões: dia 13/04 às 09h00 na
           COMEC - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba; às 14h00 na URBS - Transporte Metropolitano de Curitiba e dia 14 às 10h00 no Parque
           Tecnológico da PUC - Saída dia 13 às 06h00 - Retorno dia 14 às 16h10, com chegada em Maringá ás 17h00.
5927       08/04/2010    3299 GILBERTO CEZAR PAVANELLI                                  669 12.010.04.122.0006.2.054.3.3.90.14.00.00.           01000            390,00
           Valor referente a liberação de 1,5 Diárias para realização da viagem até a cidade de Curitba-PR., para participar das reuniões: dia 13/04 às 09h00 na
           COMEC - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba; às 14h00 na URBS - Transporte Metropolitano de Curitiba e dia 14 às 10h00 no Parque
           Tecnológico da PUC - Saída dia 13 às 06h00 - Retorno dia 14 às 16h10, com chegada em Maringá ás 17h00.
                                                                                                                             Empenhado no dia:                   840,00
          15/04/2010
6153       15/04/20101164130 SILVIO MAGALHAES BARROS II                                     9 02.010.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.00.00.         01000            190,00




                                                                                                       www.elotech.com.br                   20/05/2010Pág. 2
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
                     Estado do Paraná
                     Exercício:      2010

                     Empenhos Emitidos no Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

Filtros
  Despesa - 339014
Empenho   Data                 Credor                                                Red.      Programática                                   Fonte                Valor
           Valor referente a liberação de 1/2 Diária para o Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II que viajará a Curitiba-Pr., no dia 19/04/2010 para tratar de
           assuntos de interesse do Município no Tribunal de Contas e na Secretaria do Tesouro Nacional. Saída dia 19/04/2010 às 06h00, com retorno para o
           mesmo dia às 17h00.
                                                                                                                            Empenhado no dia:                  190,00
          16/04/2010
6212       16/04/2010    6124 ANTONIO AMARAL CAROLINO                                   23 02.010.06.181.0021.2.004.3.3.90.14.00.00.           01000           230,00
           Valor referente a liberação de 01 Diária para o Sr. Antonio Amaral Carolino, Gerente da Junta de Serviço Militar que viajará a Curitiba-P.,r visando
           buscar formulários do alistamento da classe de 1992. Saída no dia 20/04/2010 às 05h00 e retorna no dia 21/04/2010 por volta de 12h00.
6236       16/04/2010 12322 ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO NARDI                            319 08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.14.00.00.           01369           600,00
           Valor referente a liberação de 02 Diárias para o Secretário Municipal de Saúde, Dr Antonio Carlos Figueiredo Nardi, participar da Reunião do
           Conselho Federal de Odontologia, no período de 22 a 23/04/2010, no Rio de Janeiro-RJ., com saída prevista para as 06h20 do dia 22/04/2010 e
           retorno as 06h00 do dia 24/04/2010, sendo as passagens aéreas fornecidas pelo Ministério da Saúde.
6237       16/04/2010 39317 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS                           1086 16.010.14.422.0020.2.115.3.3.90.14.00.00.           01000         1.575,00
           Valor referente a liberação de 5,25 Diárias em nome da Secretária Municipal da Mulher "Terezinha Beraldo Pereira Ramos", que participará do Fórum
           de Gestoras Municipais de Políticas para as Mulheres, que acontecerá paralelamente à 57ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos - FNP -,em
           Florianópolis-SC., entre os dias 26 e 27 de Abril. E no dia 29/04/2010 participará da reunião mensal do Conselho Estadual da Saúde em Curitiba- PR.
           IDA: dia 25/04/2010 às 08h00 - RETORNO PREVISTO: 30/04/2010 às 15h00.
6238       16/04/2010 39317 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS                           1086 16.010.14.422.0020.2.115.3.3.90.14.00.00.           01000           900,00
           Valor referente a liberação 03 Diárias em nome da Secretária Municipal da Mulher "Terezinha Beraldo Pereira Ramos", que será palestrante no
           Seminário "Gênero Políticas Públicas e a Violência contra a Mulher" com o tema "Gênero e Políticas Públicas" que acontecerá no dia 05 de Maio em
           Caxias do Sul-RS. IDA: 04/05/2010 às 06h00
           RETORNO PREVISTO: Dia 06/05/2010 às 23h00.
6264       16/04/20101164130 SILVIO MAGALHAES BARROS II                                     9 02.010.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.00.00.        01000         1.140,00
           Valor referente a liberação de 03 Diárias para o Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II que viajará à Florianópolis-SC., onde participará da 57º
           Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos nos dias 26 e 27 de Abril de 2010, e para Curitiba-Pr onde participará da cerimônia de entrega do
           Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor no dia 26 de Abril às 19h00. Saída de Maringá para Florianópolis no dia 25/04 às 07h55; de Florianópolis
           segue para Curitiba no dia 26/04 às 14h00, de Curitiba volta para Florianópolis onde retoma a participação no evento da FNP; retorna para Maringá no
           dia 28/04/2010 às 10h45.
6307       16/04/20101233749 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA                              319 08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.14.00.00.           01369         1.300,00
           Valor referente a liberação de 05 Diárias para o Diretor de Gestão JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA cobrir despesas na participação com
           demais diretores e gerentes desta Secretaria, em mesa redonda e como expositores no Stand da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, junto ao
           XXVI Congresso Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, em Gramado-RS., no período de 24 a 28/05/2010. Saída as 06h00 (24/05) e retorno
           a 01h00 do dia 29/05/2010.
6308       16/04/2010    6939 CARMEN ABILENI S INOCENTE                                319 08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.14.00.00.           01369         1.300,00
           Valor referente a liberação de 05 Dárias para a Diretora de Promoção e Assistência à Saúde CARMEN ABILENI S. INOCENTE cobrir despesas na
           participação com demais diretores e gerentes desta Secretaria, em mesa redonda e como expositores no Stand da Secretaria Municipal de Saúde de
           Maringá, junto ao XXVI Congresso Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, em Gramado-RS., no período de 24 a 28/05/2010. Saída as 06h00
           (24/05) e retorno a 01h00 do dia 29/05/2010.
6309       16/04/2010    7172 ROSANGELA TREICHEL S. SURITA                             378 08.020.10.305.0012.2.027.3.3.90.14.00.00.           01497         1.300,00
           Valor referente a liberação de 05 Diárias para a Diretora de Vigilância em Saúde ROSANGELA TREICHEL S. SURITA cobrir despesas na
           participação com demais diretores e gerentes desta Secretaria, em mesa redonda e como expositores no Stand da Secretaria Municipal de Saúde de
           Maringá, junto ao XXVI Congresso Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, em Gramado-RS., no período de 24 a 28/05/2010. Saída as 06h00
           (24/05) e retorno a 01h00 do dia 29/05/2010.
6310       16/04/2010 11135 ROSIMEIRE MUNARIN RUIZ                                     279 08.020.10.302.0012.2.018.3.3.90.14.00.00.           01496         1.300,00
           Valor referente a liberação de 05 Diárias para a Diretora do Hospital Municipal ROSIMEIRE MUNARIN RUIZ cobrir despesas na participação com
           demais diretores e gerentes desta Secretaria, em mesa redonda e como expositores no Stand da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, junto ao
           XXVI Congresso Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, em Gramado-RS., no período de 24 a 28/05/2010. Saída as 06h00 (24/05) e retorno
           a 01h00 do dia 29/05/2010.
6311       16/04/20101235061 ANA ROSA OLIVEIRA POLETTO PALÁCIO                         319 08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.14.00.00.           01369         1.150,00
           Valor referente a liberação de 05 Diárias para a Gerente de Promoção e Prevenção da Saúde ANA ROSA DE OLIVEIRA POLETTO PALÁCIOS
           cobrir despesas na participação com demais diretores e gerentes desta Secretaria, em mesa redonda e como expositores no Stand da Secretaria
           Municipal de Saúde de Maringá, junto ao XXVI Congresso Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, em Gramado-RS., no período de 24 a
           28/05/2010. Saída as 06h00 (24/05) e retorno a 01h00 do dia 29/05/2010.
6312       16/04/2010    6941 MARIA DA PENHA MARQUES SAPATA                            319 08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.14.00.00.           01369         1.150,00




                                                                                                       www.elotech.com.br                 20/05/2010Pág. 3
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  Despesa - 339014
Empenho   Data                 Credor                                               Red.      Programática                                   Fonte             Valor
           Valor referente a liberação de 05 Diárias para a Gerente de Avaliação, Controle e Auditoria MARIA DA PENHA MARQUES SAPATA cobrir
           despesas na participação com demais diretores e gerentes desta Secretaria, em mesa redonda e como expositores no Stand da Secretaria Municipal de
           Saúde de Maringá, junto ao XXVI Congresso Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, em Gramado-RS., no período de 24 a 28/05/2010. Saída
           as 06h00 (24/05) e retorno a 01h00 do dia 29/05/2010.
6331       16/04/2010    2908 VERA MARIA DE OLIVEIRA                                  620 11.020.26.125.0015.2.059.3.3.90.14.00.00.           01509           575,00
           Valor referente a liberação de 2,5 diárias para viagem da engª Vera Maria de Oliveira á Brasília/DF., para participar de Reunião Ordinária da Câmara
           Temática de Engenharia de Tráfego, da Sinalização e da Via do CONTRAN, que se realizará nos dias 29 e 30 de Abril de 2010. Saída ás 17h30 do dia
           28/04/2010 e retorno ás 01h05 do dia 01/05/2010
6335       16/04/2010 13695 CLAUDINEIA MIQUELINO DE LIMA                              484 09.030.12.361.0005.2.035.3.3.90.14.00.00.           01104           747,50
           Valor referente a liberação de 3.1/4 Diárias para cobrir despesas com viagem á Curitiba-Pr., para a Coordenadora Pedagógica de Matemática da
           Secretaria Municipal de Educação, Claudinéia Miquelino de Lima, matrícula 12814, para participar do Programa de Formação Continuada de
           Professores que acontecerá naquela cidade, nos dias 03, 04 e 05 do mês de Maio de 2010. A saída está prevista para o dia 02/05/2010 às 23h30 e
           retorno no dia 05/05/2010 às 23h30, com chegada prevista às 05h00.
                                                                                                                           Empenhado no dia:               13.267,50
          19/04/2010
6353       19/04/2010    9841 EDITH DIAS DE CARVALHO                                  995 15.010.27.122.0013.2.109.3.3.90.14.00.00.           01000           150,00
           Valor referente a liberação 1/2 Diária para viagem da Secretária de Esportes e Lazer Profª Edith Dias de Carvalho, á Curitiba-Pr., no dia 19/04/2010,
           para o lançamento dos 53º Jogos Abertos do Paraná/JAPS, 24º Jogos da Juventude/JOJUPS e 50º Jogos Universitários/JUPS. Saída dia 19/04/2010 às
           06h00 e retorno às 16h00.
6363       19/04/20101233760 VAGNER MUSSIO                                           1174 19.010.15.122.0010.2.123.3.3.90.14.00.00.           01000           900,00
           Valor referente à liberação de 03 Diárias ao Sr. Secretário Vagner Mússio, que se fará presente na 57ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos,
           nos dias 26 e 27 de Abril de 2010, na cidade de Florianópolis-SC., juntamente com o Sr. Prefeito Silvio M. Barros II e Sr. Secretário de Gestão e
           Finanças, José Luiz Bovo. A viagem será realizada com carro oficial do Município, com saída prevista para o dia 25/04/2010 ás 09h00 e retorno no
           dia 28/04/2010 ás 12h00. - Processo n° 078/2010.
6366       19/04/2010    4171 PATRICIA ANDREA CABRAL DE SOUZA                         319 08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.14.00.00.           01369           230,00
           Valor refente a liberação de 01 Dária para a Assessora Patrícia Andrea Cabral de Souza Portolese, cobrir despesass na participação com demais
           Gerentes e Diretores desta secretaria, em mesa redonda e como expositores no Stand da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, junto ao XXVI
           Congresso Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, em Gramado-RS., no período de 24 a 28/05/2010, com saída as 06h00 (24/05) e retorno as
           01h00 do dia 29/05/2010.
6367       19/04/20101230200 SANDRA APARECIDA MORI MUNHOS                             319 08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.14.00.00.           01369           230,00
           Valor refente a liberação de 01 Dária para a Gerente de Regulação de Consultas e Exames Especializados Sandra Aparecida Mori Munhos, cobrir
           despesass na participação com demais Gerentes e Diretores desta secretaria, em mesa redonda e como expositores no Stand da Secretaria Municipal de
           Saúde de Maringá, junto ao XXVI Congresso Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, em Gramado-RS., no período de 24 a 28/05/2010, com
           saída as 06h00 (24/05) e retorno as 01h00 do dia 29/05/2010.
6368       19/04/2010    2791 MARILDA FONSECA DE OLIVEIRA                             352 08.020.10.304.0012.2.026.3.3.90.14.00.00.           01497           460,00
           Valor referente a liberação de 02 Diárias para a Gerente de Controle de Zoonoses e Pragas Urbanas, Marilda Fonseca de Oliveira, cobrir despesas na
           participação na Reunião Técnica sobre Ciclo Aéreo da Raiva e Manejo Ambiental de Quirópteros em áreas urbanas, no período de 05 a 06/05/2010,
           em Curitiba-PR., com saída prevista para as 06h00 (05/05) e retorno as 22h00 do dia 06/05/2010.
6369       19/04/20101246035 ANA PAULA ROMANI BORGES                                  279 08.020.10.302.0012.2.018.3.3.90.14.00.00.           01496           345,00
           Valor referente a liberação de 1,5 Diárias para a coordenadora Ana Paula Romani Borges, cobrir despesas na visitação à Feira FISPAL - Foods
           Service, uma das maiores do segmento de Alimentação. Local: São Paulo-SP., no dia 08/05/2010, com saída prevista para as 20h00 do dia 07/05 e
           retorno no dia 09/05/2010 as 08h00.
6370       19/04/20101240046 Kallen Ariana F. Saturnino                               279 08.020.10.302.0012.2.018.3.3.90.14.00.00.           01496           230,00
           Valorreferente a liberação de 01 Diária para a farmacêutica Kallen Ariana Fernandes Saturnino, cobrir despesas na participação em audiência junto a
           Comissão de Farmácia Hospitalar do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, devido a inspeção realizada no mês de fevereiro/2010,
           onde foram verificados alguns quesitos estruturais a serem sanados. Local: Curitiba-Pr., no dia de 23/04/2010, com saída prevista para as 06h00 do dia
           23 e retorno as 00h01 do dia 24/04/2010.
                                                                                                                           Empenhado no dia:                2.545,00
          22/04/2010
7042       22/04/20101235174 JOSE LUIZ BOVO                                           150 06.010.04.123.0002.2.011.3.3.90.14.00.00.           01000           900,00
           Valor referente a liberação de 03 Diárias ao Sr. Secretário José Luiz Bovo, que se fará presente na 57.ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos,
           nos dias 26 e 27 de Abril de 2010, na cidade de Florianópolis-SC., juntamente com o Sr. Prefeito Silvio M. Barros II e Sr. Secretário Vagner Mússio.
           A viagem será realizada com carro oficial do Município, com saída prevista para o dia 25/04/2010 às 09h00 e retorno no dia 28/04/2010 às 12h00.
           Processo nº 299/2010.
7050       22/04/2010 17261 CARLOS MOREIRA                                                 9 02.010.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.00.00.        01000           690,00



                                                                                                      www.elotech.com.br                 20/05/2010Pág. 4
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
                     Estado do Paraná
                     Exercício:      2010

                     Empenhos Emitidos no Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

Filtros
  Despesa - 339014
Empenho   Data                 Credor                                                Red.    Programática                                     Fonte                Valor
           Valor referente a liberação de 03 Diárias para o servidor Carlos Moreira, que conduzirá o Sr. Prefeito à Florianópolis-SC., para a participar da 57º
           Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos nos dias 26 e 27 de Abril de 2010, e para Curitiba-Pr., na cerimônia de entrega do Prêmio Sebrae
           Prefeito Empreendedor no dia 26 de Abril. Saída para Florianópolis no dia 25/04 às 10h00; de Florianópolis segue para Curitiba no dia 26/04 às
           14h00; de Curitiba volta para Florianópolis, e retorna para Maringá no dia 28/04/2010 por volta das 14h00.

7092       22/04/20101242529 VALTER VIANA                                              682 12.010.04.122.0006.2.066.3.3.90.14.00.00.            01000             450,00
           Valor referente a liberação de 1,5 Diárias para despesas com viagem à Florianópolis/SC., para participar da 57º Reunião Geral da Frente Nacional dos
           Prefeitos, nos dias 26 e 27 de Abril de 2010. Ida: Dia 26/04/2010 às 07h55 e Retorno dia 27/04/2010 às 15h37 - Previsão de Chegada às 19h10.
                                                                                                                            Empenhado no dia:                 2.040,00
          23/04/2010
7140       23/04/20101235500 ALIADINE CHICOSKI                                        1174 19.010.15.122.0010.2.123.3.3.90.14.00.00.            01000             690,00
           Valor referente a liberação de 03 Diárias para a Gerente da Central de Veículos Aliadine Chicoski, em visita a EXPOMEC 2010 - Feira Internacional
           Especializada em Peças, Equipamentos e Serviços para veículos pesados e comerciais, nos dias, 29, 30 de Abril e 01 de Maio de 2010, na cidade de
           São Paulo-SP. A saída está prevista para o dia 29/04/2010 às 02h00 e chegada no dia 02/05/2010 às 02h00. Processo nº 78/2010.
7141       23/04/20101242129 GILSON ROBERTO DA SILVA                                  1174 19.010.15.122.0010.2.123.3.3.90.14.00.00.            01000             690,00
           Valor referente à liberação de 03 Diárias para o Gerente Administrativo Gilson Roberto da Silva, em visita a EXPOMEC 2010 - Feira Internacional
           Especializada em Peças, Equipamentos e Serviços para veículos pesados e comerciais, nos dias, 29, 30 de Abril e 01 de Maio de 2010, na cidade de
           São Paulo-SP. A saída está prevista para o dia 29/04/2010 às 02h00 e chegada no dia 02/05/2010 às 02h00. Processo nº 78/2010.
7142       23/04/20101233760 VAGNER MUSSIO                                            1174 19.010.15.122.0010.2.123.3.3.90.14.00.00.            01000             900,00
           Valor referente à liberação de 03 Diárias ao Sr. Secretário Vagner Mússio, em visita a EXPOMEC 2010 - Feira Internacional Especializada em Peças,
           Equipamentos e Serviços para veículos pesados e comerciais, nos dias, 29, 30 de Abril e 01 de Maio de 2010, na cidade de São Paulo-SP. A saída está
           prevista para o dia 29/04/2010 às 02h00 e chegada no dia 02/05/2010 às 02h00. Processo nº 78/2010.
7158       23/04/2010 12322 ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO NARDI                            319 08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.14.00.00.            01369             720,00
           Valor referente a liberação de 02 Diárias para o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Antonio Carlos Figueiredo Nardi, participar da Reunião do
           Conselho Intergestores Tripartite, no período de 27 a 28/04/2010, em Brasília DF., com saída prevista para as 06h00 do dia 27/04/2010 e retorno as
           00h01 do dia 29/04/2010, sendo as passagens aéreas fornecidas pelo Ministério da Saúde.
7159       23/04/2010 12322 ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO NARDI                            319 08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.14.00.00.            01369             300,00
           Valor referente a liberação de 01 Diária para o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Antonio Carlos Figueiredo Nardi, participar da Reunião do
           Conselho Intergestores Bipartite - CIB, no dia 29/04/2010, em Curitiba-PR., com saída prevista para as 06h20 do dia 29/04/2010 e retorno as 00h01
           do dia 30/04/2010, sendo as passagens aéreas fornecidas pelo Ministério da Saúde.
7186       23/04/2010      415 MAURO MENEGAZZO PEREIRA DA SIL                          620 11.020.26.125.0015.2.059.3.3.90.14.00.00.            01509         1.150,00
           Valor referente à liberação de 05 Diárias para o engº Mauro Menegazzo Pereira da Silva, para viagem á Anapolis, Goiânia e Uberlândia, no período de
           03 á 07/05/2010, para visita ás Secretarias de Transportes e/ou Autarquias de Transportes, para conhecimento dos diversos tipos de operação
           implantados de processos licitatórios de sistemas e de corredores de transportes. Saída ás 05h00 do dia 03/05/2010 e Retorno ás 21h00 do dia
           07/05/2010
7187       23/04/2010 21502 WALTER LUIZ GUERLLES                                       620 11.020.26.125.0015.2.059.3.3.90.14.00.00.            01509         1.500,00
           Valor referente a liberação de 05 Diárias para o Secretário de Transportes Walter Guerlles, para viagem á Anápolis, Goiânia e Uberlândia, no período
           de 03 á 07/05/2010, para visita ás Secretarias de Transportes e/ou Autarquias de Transportes, para conhecimento dos diversos tipos de operação
           implantados de processos licitatórios de sistemas e de corredores de transportes. Saída ás 05h00 do dia 03/05/2010 e Retorno ás 21h00 do dia
           07/05/2010
7192       23/04/20101242086 LUIZ LAZARO SORVOS                                       1353 21.010.04.122.0002.2.071.3.3.90.14.00.00.            01000             900,00
           Valor referente a liberação de 2,5 Diárias para viagem á Brasília/DF., para reuniões nos Ministérios da Cultura, Tursimo, Trabalho e Emprego, para
           tratar de assuntos relacionados à liberação de recursos da Agência do Trabalhador, Projovem, Programa Mais Cultura e Projeto Expoingá 2010. Saída:
           26/04/2010 às 17h30 - Previsão de Chegada às 21h50. Retorno: 29/04/2010 às 07h15 - Previsão de Chegada às 11h47.
                                                                                                                            Empenhado no dia:                 6.850,00
          30/04/2010
7335       30/04/2010    7470 FLOR DE MARIA SILVA DUARTE                               945 14.010.13.122.0004.2.101.3.3.90.14.00.00.            01000             300,00
           Valçor referente a liberação de 01 Diária para a Secretária de Cultura Florde Maria Silva Duarte Duarte em sua estadia na Cidade de Curitiba-Pr., para
           participar do III Encontro Regional para acolhimento de propostas, sugestões e moções ao Projeto de Lei de Incentivo e Fomento à Cultura
           (Procultura), com ida prevista para o dia 03/05/2010 as 17h00 e retorno em 04/05/2010 as 17h00.
7336       30/04/2010    6524 TANIA PEREZ DA SILVA                                     945 14.010.13.122.0004.2.101.3.3.90.14.00.00.            01000             260,00
           Valor referente a liberação de 01 Diária para a Diretora de Cultura Tania Pere da Silva em sua estadia na Cidade de Curitiba-Pr., para participar do III
           Encontro Regional para acolhimento de propostas, sugestões e moções ao Projeto de Lei de Incentivo e Fomento à Cultura (Procultura), com ida
           prevista para o dia 03/05/2010 as 17h00 e retorno em 04/05/2010 as 17h00.
7337       30/04/2010 11182 ELISANGELA DONADELLI TADEI                                 945 14.010.13.122.0004.2.101.3.3.90.14.00.00.            01000             920,00


                                                                                                       www.elotech.com.br                  20/05/2010Pág. 5
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                   Empenhos Emitidos no Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

Filtros
  Despesa - 339014
Empenho   Data                Credor                                              Red.    Programática                                    Fonte              Valor
          Valor referente a liberação de 04 Diárias para a Coordenadora do curso de Ballet Municipal, Elisangela Donadelli Tadei em sua estadia na Cidade de
          Joinville-SC., para participar do 28º Festival de Dança de Joinville, com ida prevista para o dia 22/07/2010 as 21h00 e retorno em 26/07/2010 as
          18h00.
7416      30/04/20101082220 ROGERIO RICARDO GIROTTO                                 403 09.010.12.122.0002.2.029.3.3.90.14.00.00.           01104          690,00
          Valor referente a liberação de 03 Diárias para cobrir despesas referente a viagem para Curitiba-Pr., para o Coordenador de Estrutura e Funcionamento
          da Educação Básica, Rogério Ricardo Girotto, matrícula 12942, para participar do Encontro que visa definir ações complementares para a melhoria do
          acompanhamento familiar, da qualidade dos registros das informações e da efetividade das ações de apoio educacional, socioassistencial e de saúde às
          famílias. A saída está prevista para o dia 04/05/2010 às 12h45 e retorno no dia 07/05/2010 às 23h30 com chegada prevista às 06h30.
7487      30/04/20101242265 CLEVERSON JOSE PINHEIRO                                 634 11.020.26.128.0005.2.062.3.3.90.14.00.00.           01509          920,00
          Valor referente a liberação de 04 Diárias para o Coordenador de Fiscalização de Trânsito Cléverson José Pinheiro, em viagem a São Paulo/SP., onde
          participará de curso "Gerenciamento de Conflitos com Infratores de Trânsito" oferecido pela Plano Consultoria e Tecnologia, no período de 11 À 13
          de Maio de 2010. Saída ás         12h00 do dia 10/05/2010 e retornoás 04h00 do dia 14/05/2010
7488      30/04/20101241008 PEDRO TODON JUNIOR                                      634 11.020.26.128.0005.2.062.3.3.90.14.00.00.           01509          920,00
          Valor referente a liberação de 04 Diárias, para o Gerente de Fiscalização de Trânsito Pedro Todon Junior, em viagem a São Paulo/SP., onde
          participará de curso "Gerenciamento de Conflitos com Infratores de Trânsito" oferecido pela Plano Consultoria e Tecnologia, no período de 11 À 13
          de Maio de 2010. Saída ás 12h00 do dia 10/05/2010 e retorno ás 04h00 do dia 14/05/2010
7511      30/04/20101240564 PEDRO BRAMBILLA                                         748 13.010.08.122.0002.2.073.3.3.90.14.00.00.           01000          390,00
          Valor referente a liberação de 1.1/2 Diárias ao Diretor Administrativo da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Senhor Pedro
          Brambilla, que estará se deslocando até a cidade de São Paulo-SP., no dia 04/05/2010, onde estará visitando as empresas Revifrio, LL & BL e
          EMCOP, para tratar sobre a entrega de equipamentos do Restaurante Popular de Maringá. Saíída ás 06h00 do dia 04/05/2010 e retorno previsto para
          as 14h10 do dia 05/05/2010.
7521      30/04/2010 15543 MARIA LUCIA MARIN                                        319 08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.14.00.00.           01369        1.150,00
          Valor referente a liberação de 05 Diárias para a Gerente Financeira Maria Lucia Marin cobrir despesas na participação com demais gerentes e diretores
          desta secretaria, em mesa redonda e como expositores no Stand da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, junto ao XXVI Congresso Nacional dos
          Secretários Municipais de Saúde, em Gramado-RS., no período de 24 a 28/05/2010, com saída as 06h00 de 24/05/2010 e retorno as 01h00 do dia
          29/05/2010.
7522      30/04/2010    2791 MARILDA FONSECA DE OLIVEIRA                            196 08.020.10.128.0005.2.016.3.3.90.14.00.00.           01497          632,50
          Despesa ORDINÁRIA referente a liberação de 2.3/4 Diárias para a Gerente de Controle de Zoonoses e Pragas Urbanas, Marilda Fonseca de Oliveira,
          cobrir despesas na participação no I Módulo Internacional de Saúde Pública, a realizar-se no período de 12 a 14/05/2010, em Curitiba-PR., com saída
          prevista para as 06h10 de 12/05/2010 e retorno as 18h30 do dia 14/05/2010.
7523      30/04/2010 11135 ROSIMEIRE MUNARIN RUIZ                                   279 08.020.10.302.0012.2.018.3.3.90.14.00.00.           01496          260,00
          Valor referente a liberação de 01 Diária para a Diretora do Hospital Municipal Rosimeire Munarin Ruiz cobrir despesas na visitação do Hospital
          Municipal Ouro Verde em Campinas-SP., para implantação da Clínica ampliada no Hospital Municipal de Maringá, no dia 05/05/2010, com saída as
          06h00 de 05/05/2010 e retorno as 00:00h do dia 06/05/2010.
7524      30/04/20101240285 PATRICIA DE SOUZA ROSA                                  279 08.020.10.302.0012.2.018.3.3.90.14.00.00.           01496          230,00
          Valor referente a liberação de 01 Diária para a Gerente do Hospital Municipal Patrícia de Souza Rosa cobrir despesas na visitação do Hospital
          Municipal Ouro Verde em Campinas-SP., para implantação da Clínica ampliada no Hospital Municipal de Maringá, no dia 05/05/2010, com saída as
          06h00 de 05/05/2010 e retorno as 00:00h do dia 06/05/2010.
7525      30/04/20101246164 RICARDO PLEPIS FILHO                                    279 08.020.10.302.0012.2.018.3.3.90.14.00.00.           01496          260,00
          Valor referente a liberação de 01 Diária para o Diretor Ricardo Plépis Filho do Hospital Municipal cobrir despesas na visitação do Hospital Municipal
          Ouro Verde em Campinas-SP., para implantação da Clínica ampliada no Hospital Municipal de Maringá, no dia 05/05/2010, com saída as 06h00 de
          05/05/2010 e retorno as 00:00h do dia 06/05/2010.
7526      30/04/2010    2791 MARILDA FONSECA DE OLIVEIRA                            352 08.020.10.304.0012.2.026.3.3.90.14.00.00.           01497          230,00
          Valor referente a liberação de 01 Diária para a Gerente de Controle de Zoonoses e Pragas Urbanas, Marilda Fonseca de Oliveira, cobrir despesas na
          participação na Reunião da Comissão de Controle de Zoonoses e Bem Estar Animal (CZBA), a realizar-se no dia 04/05/2010, em Curitiba-PR., com
          saída prevista para as 06h00 de 04/05/2010 e retorno as 22h00 do dia 06/05/2010.
                                                                                                                         Empenhado no dia:               7.162,50




nº Empenhos Emitidos: 67                                                                                         Total Empenhado:                   45.220,00
                                                                                                                     Total Anulado:                  4.245,00
                                                                                                     Total Empenhado Líquido:                       40.975,00


                                                                                                    www.elotech.com.br                 20/05/2010Pág. 6
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                 Empenhos Emitidos no Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

Filtros
  Despesa - 339014
Empenho   Data           Credor                       Red.   Programática                   Fonte            Valor



                                       Resumo por Credor



     Credor                                                                      Valor
     ALIADINE CHICOSKI                                                           690,00
     ANA PAULA ROMANI BORGES                                                     345,00
     ANA ROSA OLIVEIRA POLETTO PALÁCIOS                                        1.150,00
     ANTONIO AMARAL CAROLINO                                                     230,00
     ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO NARDI                                           1.620,00
     APARECIDA MORENO PANHOSSI DA SILVA                                        1.092,50
     CARLOS MOREIRA                                                              690,00
     CARMEN ABILENI S INOCENTE                                                 1.300,00
     CLAUDINEIA MIQUELINO DE LIMA                                                747,50
     CLEVERSON JOSE PINHEIRO                                                     920,00
     DINIZ AFONSO                                                                600,00
     EDITH DIAS DE CARVALHO                                                    1.770,00
     ELISANGELA DONADELLI TADEI                                                  920,00
     FLOR DE MARIA SILVA DUARTE                                                  300,00
     GILBERTO CEZAR PAVANELLI                                                    390,00
     GILSON ROBERTO DA SILVA                                                     690,00
     JORGE SORIANO INOCENTE                                                      690,00
     JOSE JOAO BALDINO GARCIA                                                  1.092,50
     JOSE LUIZ BOVO                                                              900,00
     JOSE LUIZ MENEGALDI                                                         560,00
     JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA                                              1.300,00
     Kallen Ariana F. Saturnino                                                  230,00
     LUCIANO BORTOLATO AMADEI                                                    345,00
     LUIS CARLOS CHIODEROLLI                                                     690,00
     LUIZ CARLOS MANZATO                                                         150,00
     LUIZ LAZARO SORVOS                                                        2.100,00
     MARCIA SANTIN                                                               450,00
     MARCIO STABILE                                                              780,00
     MARIA DA PENHA MARQUES SAPATA                                             1.150,00
     MARIA DA PENHA TESCARO                                                      460,00
     MARIA LUCIA MARIN                                                         1.150,00
     MARILDA FONSECA DE OLIVEIRA                                               1.322,50
     MARY CRISTINA YOSHII FUGOU                                                  460,00
     MAURO MENEGAZZO PEREIRA DA SILVA                                          1.380,00
     PATRICIA ANDREA CABRAL DE SOUZA                                             230,00
     PATRICIA DE SOUZA ROSA                                                      230,00
     PEDRO BRAMBILLA                                                             390,00
     PEDRO TODON JUNIOR                                                          920,00
     RICARDO PLEPIS FILHO                                                        260,00
     ROGERIO RICARDO GIROTTO                                                     690,00
     ROSA MARIA LOUREIRO                                                         690,00
     ROSANGELA ARRABAL DANIELIDES GONCALVES                                      690,00
     ROSANGELA TREICHEL S. SURITA                                              1.795,00
     ROSIMEIRE MUNARIN RUIZ                                                    1.560,00
     SANDRA APARECIDA MORI MUNHOS                                                230,00

                                                                     www.elotech.com.br   20/05/2010Pág. 7
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                 Empenhos Emitidos no Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

Filtros
  Despesa - 339014
Empenho   Data           Credor                          Red.    Programática                   Fonte            Valor
     SILVIO MAGALHAES BARROS II                                                    1.810,00
     TANIA PEREZ DA SILVA                                                            260,00
     TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS                                               2.475,00
     VAGNER MUSSIO                                                                 1.800,00
     VALTER VIANA                                                                    450,00
     VERA MARIA DE OLIVEIRA                                                          575,00
     WALTER LUIZ GUERLLES                                                          1.500,00

                                                       Total :                    45.220,00

                                               Total Anulado:                      4.245,00

                                     Total Empenhado Líquido:                    40.975,00




                                                                         www.elotech.com.br   20/05/2010Pág. 8
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Filtros
  Despesa - 339014
Empenho   Data            Credor                      Red.   Programática                     Fonte           Valor

Comentários
 1    - RELATÓRIO SUJEITO A ALTERAÇÕES.




                     SILVIO MAGALHÃES BARROS II                      MARCOS CARMONA RODRIGUES
                              PREFEITO                                 Contador CRC/PR 45.081-0-1




                          JOSÉ LUIZ BOVO                                ZANONI LUIZ FÁVERO
                       SECRETÁRIO DE GESTÃO                       SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO




                                                                     www.elotech.com.br    20/05/2010Pág. 9

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Diarias abril

  • 1. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2010 Empenhos Emitidos no Período de 01/04/2010 a 30/04/2010 Filtros Despesa - 339014 Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor 05/04/2010 5735 05/04/2010 9841 EDITH DIAS DE CARVALHO 995 15.010.27.122.0013.2.109.3.3.90.14.00.00. 01000 900,00 Valor referente a liberação de 03 Diárias para viagem da Secretária de Esportes e Lazer Profª Edith Dias de Carvalho, para participar, no Rio de Janeiro, nos dias 13, 14 e 15, de reunião na Confederação Brasileira de Voleibol, referente ao Jogo da Liga mundial entre Brasil X Polônia e Copa América de Voleibol. Irá também participar de reunião junto ao Comitê Olímpico Brasileiro(COB) para apresentação de relatório das Olimpíadas Escolares/2009 e participar de Seminário das Olimpíadas Escolares para 2010 e 2011. Saída as 08h00 do dia 13/04 /2010 e retorno às 22h00 do dia 15/04/2010. 5736 05/04/2010 6065 LUIS CARLOS CHIODEROLLI 995 15.010.27.122.0013.2.109.3.3.90.14.00.00. 01000 690,00 Valor referente a liberação de 03 Diárias para viagem do Gerente de Esportes Prof. Luis Carlos Chioderolli, para participar, no Rio de Janeiro, nos dias 13, 14 e 15, de reunião na Confederação Brasileira de Voleibol, referente ao Jogo da Liga mundial entre Brasil X Polônia e Copa América de Voleibol. Irá também participar de reunião junto ao Comitê Olímpico Brasileiro(COB) para apresentação de relatório das Olimpíadas Escolares/2009 e participar de Seminário das Olimpíadas Escolares para 2010 e 2011. Saída as 08h00 do dia 13/04 /2010 e retorno às 22h00 do dia 15/04/2010. 5737 05/04/2010 9221 MARCIO STABILE 995 15.010.27.122.0013.2.109.3.3.90.14.00.00. 01000 780,00 Valor referente a liberação de 03 Diárias para viagem do Diretor de Esportes Prof. Marcio Stábile, para participar, no Rio de Janeiro, nos dias 13, 14 e 15, de reunião na Confederação Brasileira de Voleibol, referente ao Jogo da Liga mundial entre Brasil X Polônia e Copa América de Voleibol. Irá também participar de reunião junto ao Comitê Olímpico Brasileiro(COB) para apresentação de relatório das Olimpíadas Escolares/2009 e participar de Seminário das Olimpíadas Escolares para 2010 e 2011. Saída as 08h00 do dia 13/04 /2010 e retorno às 22h00 do dia 15/04/2010. 5738 05/04/2010 9607 JORGE SORIANO INOCENTE 995 15.010.27.122.0013.2.109.3.3.90.14.00.00. 01000 690,00 Valor referente a liberação de 03 Diárias para viagem do Gerente de Esportes Prof. Jorge Soriano Inocente, para participar, no Rio de Janeiro, nos dias 13, 14 e 15, de reunião na Confederação Brasileira de Voleibol, referente ao Jogo da Liga mundial entre Brasil X Polônia e Copa América de Voleibol. Irá também participar de reunião junto ao Comitê Olímpico Brasileiro(COB) para apresentação de relatório das Olimpíadas Escolares/2009 e participar de Seminário das Olimpíadas Escolares para 2010 e 2011. Saída as 08h00 do dia 13/04 /2010 e retorno às 22h00 do dia 15/04/2010. 5739 05/04/2010 13320 JOSE LUIZ MENEGALDI 995 15.010.27.122.0013.2.109.3.3.90.14.00.00. 01000 560,00 Valor referente a liberação de 02 Diárias para viagem á Brasília-DF., do Gerente da ATI Prof. José Luiz Menegaldi, onde o mesmo participará, nos dias 09 e 10, de audiência no Ministério dos Esportes, para tratar de assuntos referentes ao Projeto da ATI (Academia da Terceira Idade ), Praça da Juventude, Lei de incentivo ao Esporte e reforma de Centro Esportivo. Saída às 06h00 do dia 09/04/2010 e retorno às 17h00 do dia 10/04/2010. 5740 05/04/2010 9841 EDITH DIAS DE CARVALHO 995 15.010.27.122.0013.2.109.3.3.90.14.00.00. 01000 720,00 Valor referente a liberação de 02 Diárias para viagem á Brasília-DF., da Secretária de Esportes e Lazer Profª Edith Dias de Carvalho, para participar de audiência, nos dias 09 e 10, no Ministério dos Esportes, onde tratará de assuntos referentes ao Projeto da ATI ( Academia da Terceira Idade ), Praça da Juventude, Lei de Incentivo ao Esporte e reforma de Centro Esportivo. Saída às 06h00 do dia 09/04/2010 e retorno às 17h00 do dia 10/04/2010. 5746 05/04/20101242086 LUIZ LAZARO SORVOS 1353 21.010.04.122.0002.2.071.3.3.90.14.00.00. 01000 750,00 Valor referente a liberação de 2,5 Diárias para despesas com viagem à Curitiba/PR., para reuniões no Tribunal de Contas e Superintendencia Regional do Trabalho e Emprego do Paraná. Saída: 05/04/2010 às 04h00Previsão de Chegada às 09h00 - Retorno: 07/04/2010 às 07h00 - Previsão de Chegada às 11h00. Empenhado no dia: 5.090,00 06/04/2010 5753 06/04/2010 415 MAURO MENEGAZZO PEREIRA DA SIL 620 11.020.26.125.0015.2.059.3.3.90.14.00.00. 01509 230,00 Valor referente à liberação de 01 Diária para viagem do Engº Mauro Menegazzo Pereira da Silva, á Curitiba-Pr., onde participará juntamente com integrantes do COMEM - Conselho da Região Metropolitana de Maringá - de reuniões e visitas junto ao IPPUC, CODEC e Secretaria de Transportes de Curitiba, para conhecimento do sistema de integração de modais de transportes da região metropolitana, que acontecerá no dia 13/04/2010. Saída ás 06h00 do dia 13/04/2010 e retorno no mesmo dia ás 22h00. 5764 06/04/2010 13233 LUCIANO BORTOLATO AMADEI 279 08.020.10.302.0012.2.018.3.3.90.14.00.00. 01496 345,00 Valor referente a liberação de 1.1/2 Diárias para o Gerente de Apoio, Diagnóstico e Suprimentos LUCIANO BORTOLATO AMADEI, cobrir despesas na participação da Feira Hospitalar, que ocorrerá no período de 25 a 28/05/2010, em São Paulo-SP. Saída prevista para as 06h00 (26/05) e retorno as 15h00 do dia 27/05/2010. 5765 06/04/2010 7172 ROSANGELA TREICHEL S. SURITA 352 08.020.10.304.0012.2.026.3.3.90.14.00.00. 01497 495,00 Valor referente a liberação de 1.1/2 Diárias para a Diretora de Vigilância em Saúde ROSANGELA TREICHEL SAENZ SURITA cobrir despesas na participação do Congresso Internacional - O Poder Judiciário e o Controle do Tabaco -, onde serão discutidos temas relacionados ao controle de inspeções e outros encaminhamentos sob a responsabilidade do setor, no período de 15 a 16/04/2010, em Brasília-DF. Saída as 12h30 (15/04) e retorno as 23h30 do dia 16/04/2010. 5768 06/04/20101234089 ROSANGELA ARRABAL DANIELIDES GO 682 12.010.04.122.0006.2.066.3.3.90.14.00.00. 01000 690,00 Valor referente a liberação de 03 Diárias para realização da viagem até a cidade de Curitiba-Pr., para participar da reunião do Fórum a ser realizada no dia 08/04/2010 e nos dias 9 e 10/04/2010 a Mostra das Regiões Turísticas - ABAV -, que será realizada no Estação Embratel Convention Center. Saída dia 07 às 13h30 e retorno dia 11/04/2010 às 16h10. Empenhado no dia: 1.760,00 07/04/2010 www.elotech.com.br 20/05/2010Pág. 1
  • 2. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2010 Empenhos Emitidos no Período de 01/04/2010 a 30/04/2010 Filtros Despesa - 339014 Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor 5784 07/04/20101164130 SILVIO MAGALHAES BARROS II 9 02.010.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.00.00. 01000 480,00 Valor referente a liberação de 01 Diária para o Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II, que viajará para Brasília-DF., no dia 08 de Abril para participar de reuniões da Frente Nacional de Prefeitos e no DNIT, sobre a continuidade das obras de rebaixamento da linha férrea. Saída no dia 08/04/2010 às 06h00 e retorno dia 09/04/2010 por volta de 01h05. 5835 07/04/2010 3776 ROSA MARIA LOUREIRO 165 07.010.04.121.0002.2.012.3.3.90.14.00.00. 01000 690,00 Valor referente a liberação de 03 Diárias para Servidora Rosa Maria Loureiro, Gerente de Projetos, da Secretaria Municipal de Planejamento, para cobrir despesas em sua viagem a Curitiba-Pr., onde participará de reunião com os autores do projeto do Parque Memorial Trópico de Capricornio, e visita Técnica ao Planetário e outros empreendimentos similares. Saída prevista para o dia 13/04/2010 ás 06h00 e retorno dia 15/04/2010 às 00h00. 5836 07/04/20101234201 MARY CRISTINA YOSHII FUGOU 165 07.010.04.121.0002.2.012.3.3.90.14.00.00. 01000 460,00 Valor referente a liberação de 02 Diárias para a Servidora Mary Cristina Yoshii Fugou, Gerente de Projetos Especiais, da Secretaria Municipal de Planejamento, para cobrir despesas em sua viagem a Curitiba-Pr., onde apresentará o Parque do Japão Memorial IMIM 100 em Workshop na Estação Convention Center, realizado pala ABAV-PR "16º Salão Paranaense de Turismo". Saída prevista para o dia 09/04/2010 `as 06h50 e retorno dia 11/04/2010 às 01h05. 5904 07/04/2010 6943 LUIZ CARLOS MANZATO 36 03.010.02.062.0002.2.005.3.3.90.14.00.00. 01000 150,00 Valor referente a liberação de 1/2 Diária para Dr. Luiz Carlos Manzato para cidade de Curitiba-Pr., no dia 08/04/2010, com saída ás 07h00 e retorno as 18h30, para representar o Sr. Prefeito na cerimônia de posse do Procurador Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 5906 07/04/20101230616 DINIZ AFONSO 559 10.010.18.122.0011.2.070.3.3.90.14.00.00. 01000 600,00 Valor referente a liberação de 02 Diárias, que serão utilizadas pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente, Diniz Afonso, em viagem a Curitiba-PR., para participar da Reunião do G22 que está agendado para os dias 15 e 16 de Abril de 2010, no auditório da SEMA, naquela cidade. Saída dia 15/04/2010 ás 06h00 e retorno dia 16/04/2010 as 23h30. 5907 07/04/20101242977 MARIA DA PENHA TESCARO 403 09.010.12.122.0002.2.029.3.3.90.14.00.00. 01104 460,00 Valor referente a liberação de 02 Diárias, para a Servidora Maria da Penha Tescaro, matrícula 7842, para cobrir despesas de viagem para participação da exposição do projeto Maringá Ensina, que é uma publicação que leva o nome da cidade de Maringá a diversos municípios do Brasil e será exposta em Curitiba nos dias 08, 09 e 10 de Abril. A saída está prevista para dia 07/04/2010 às 23h45 e retorno dia 11/04/2010 às 23h45. 5911 07/04/20101067124 APARECIDA MORENO PANHOSSI DA SIL 319 08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.14.00.00. 01369 1.092,50 Valor referente a liberação de 4.3/4 de Diárias para a Diretora do CISAM/CAPS II Canção e Residência Terapêutica, APARECIDA MORENO PANHOSSI DA SILVA, cobrir despesas na participação do II Encontro Nacional dos Serviços Residenciais Terapêuticos e do Programa de Volta para Casa, com apresentação de Trabalho sobre a Residência Terapêutica de Maringá e outros serviços, no período de 15 a 19/04/2010, em Porto Alegre-RS. Saída ás 07h00 de 15/04/2010 e retorno ás 20h00 do dia 19/04/2010. 5912 07/04/20101245735 JOSE JOAO BALDINO GARCIA 319 08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.14.00.00. 01369 1.092,50 Valor referente a li9beração de 4.3/4 de Diárias para o Coordenador do CAPS Canção, JOSÉ JOÃO BALDINO GARCIA, cobrir despesas na participação do II Encontro Nacional dos Serviços Residenciais Terapêuticos e do Programa de Volta para Casa, com apresentação de Trabalho sobre a Residência Terapêutica de Maringá e outros serviços, no período de 15 a 19/04/2010, em Porto Alegre-RS. Saída ás 07h00 de 15/04/2010 e retorno ás 20h00 do dia 19/04/2010. 5918 07/04/20101242086 LUIZ LAZARO SORVOS 1353 21.010.04.122.0002.2.071.3.3.90.14.00.00. 01000 450,00 Valor referente a liberação de 1,5 Diária para viagem á Curitiba-PR., para reunião na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Paraná, para tratar de assuntos relacionados aos PLANSEQS de Tecnologia Nacional, Motofrete e Projovem. Data de Saída: 15/04/2010 às 16h00 - Previsão de chegada 21h00. Data de Retorno: 16/04/2010 às 18h00 - Previsão de chegada 23h00. Empenhado no dia: 5.475,00 08/04/2010 5926 08/04/20101245402 MARCIA SANTIN 669 12.010.04.122.0006.2.054.3.3.90.14.00.00. 01000 450,00 Valor referente a liberação de 1,5 Diárias para realização da viagem até a cidade de Curitba-PR., para participar das reuniões: dia 13/04 às 09h00 na COMEC - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba; às 14h00 na URBS - Transporte Metropolitano de Curitiba e dia 14 às 10h00 no Parque Tecnológico da PUC - Saída dia 13 às 06h00 - Retorno dia 14 às 16h10, com chegada em Maringá ás 17h00. 5927 08/04/2010 3299 GILBERTO CEZAR PAVANELLI 669 12.010.04.122.0006.2.054.3.3.90.14.00.00. 01000 390,00 Valor referente a liberação de 1,5 Diárias para realização da viagem até a cidade de Curitba-PR., para participar das reuniões: dia 13/04 às 09h00 na COMEC - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba; às 14h00 na URBS - Transporte Metropolitano de Curitiba e dia 14 às 10h00 no Parque Tecnológico da PUC - Saída dia 13 às 06h00 - Retorno dia 14 às 16h10, com chegada em Maringá ás 17h00. Empenhado no dia: 840,00 15/04/2010 6153 15/04/20101164130 SILVIO MAGALHAES BARROS II 9 02.010.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.00.00. 01000 190,00 www.elotech.com.br 20/05/2010Pág. 2
  • 3. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2010 Empenhos Emitidos no Período de 01/04/2010 a 30/04/2010 Filtros Despesa - 339014 Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor Valor referente a liberação de 1/2 Diária para o Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II que viajará a Curitiba-Pr., no dia 19/04/2010 para tratar de assuntos de interesse do Município no Tribunal de Contas e na Secretaria do Tesouro Nacional. Saída dia 19/04/2010 às 06h00, com retorno para o mesmo dia às 17h00. Empenhado no dia: 190,00 16/04/2010 6212 16/04/2010 6124 ANTONIO AMARAL CAROLINO 23 02.010.06.181.0021.2.004.3.3.90.14.00.00. 01000 230,00 Valor referente a liberação de 01 Diária para o Sr. Antonio Amaral Carolino, Gerente da Junta de Serviço Militar que viajará a Curitiba-P.,r visando buscar formulários do alistamento da classe de 1992. Saída no dia 20/04/2010 às 05h00 e retorna no dia 21/04/2010 por volta de 12h00. 6236 16/04/2010 12322 ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO NARDI 319 08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.14.00.00. 01369 600,00 Valor referente a liberação de 02 Diárias para o Secretário Municipal de Saúde, Dr Antonio Carlos Figueiredo Nardi, participar da Reunião do Conselho Federal de Odontologia, no período de 22 a 23/04/2010, no Rio de Janeiro-RJ., com saída prevista para as 06h20 do dia 22/04/2010 e retorno as 06h00 do dia 24/04/2010, sendo as passagens aéreas fornecidas pelo Ministério da Saúde. 6237 16/04/2010 39317 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 1086 16.010.14.422.0020.2.115.3.3.90.14.00.00. 01000 1.575,00 Valor referente a liberação de 5,25 Diárias em nome da Secretária Municipal da Mulher "Terezinha Beraldo Pereira Ramos", que participará do Fórum de Gestoras Municipais de Políticas para as Mulheres, que acontecerá paralelamente à 57ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos - FNP -,em Florianópolis-SC., entre os dias 26 e 27 de Abril. E no dia 29/04/2010 participará da reunião mensal do Conselho Estadual da Saúde em Curitiba- PR. IDA: dia 25/04/2010 às 08h00 - RETORNO PREVISTO: 30/04/2010 às 15h00. 6238 16/04/2010 39317 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 1086 16.010.14.422.0020.2.115.3.3.90.14.00.00. 01000 900,00 Valor referente a liberação 03 Diárias em nome da Secretária Municipal da Mulher "Terezinha Beraldo Pereira Ramos", que será palestrante no Seminário "Gênero Políticas Públicas e a Violência contra a Mulher" com o tema "Gênero e Políticas Públicas" que acontecerá no dia 05 de Maio em Caxias do Sul-RS. IDA: 04/05/2010 às 06h00 RETORNO PREVISTO: Dia 06/05/2010 às 23h00. 6264 16/04/20101164130 SILVIO MAGALHAES BARROS II 9 02.010.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.00.00. 01000 1.140,00 Valor referente a liberação de 03 Diárias para o Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II que viajará à Florianópolis-SC., onde participará da 57º Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos nos dias 26 e 27 de Abril de 2010, e para Curitiba-Pr onde participará da cerimônia de entrega do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor no dia 26 de Abril às 19h00. Saída de Maringá para Florianópolis no dia 25/04 às 07h55; de Florianópolis segue para Curitiba no dia 26/04 às 14h00, de Curitiba volta para Florianópolis onde retoma a participação no evento da FNP; retorna para Maringá no dia 28/04/2010 às 10h45. 6307 16/04/20101233749 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA 319 08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.14.00.00. 01369 1.300,00 Valor referente a liberação de 05 Diárias para o Diretor de Gestão JOSÉ ORLANDO BENEDETTI VILLA cobrir despesas na participação com demais diretores e gerentes desta Secretaria, em mesa redonda e como expositores no Stand da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, junto ao XXVI Congresso Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, em Gramado-RS., no período de 24 a 28/05/2010. Saída as 06h00 (24/05) e retorno a 01h00 do dia 29/05/2010. 6308 16/04/2010 6939 CARMEN ABILENI S INOCENTE 319 08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.14.00.00. 01369 1.300,00 Valor referente a liberação de 05 Dárias para a Diretora de Promoção e Assistência à Saúde CARMEN ABILENI S. INOCENTE cobrir despesas na participação com demais diretores e gerentes desta Secretaria, em mesa redonda e como expositores no Stand da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, junto ao XXVI Congresso Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, em Gramado-RS., no período de 24 a 28/05/2010. Saída as 06h00 (24/05) e retorno a 01h00 do dia 29/05/2010. 6309 16/04/2010 7172 ROSANGELA TREICHEL S. SURITA 378 08.020.10.305.0012.2.027.3.3.90.14.00.00. 01497 1.300,00 Valor referente a liberação de 05 Diárias para a Diretora de Vigilância em Saúde ROSANGELA TREICHEL S. SURITA cobrir despesas na participação com demais diretores e gerentes desta Secretaria, em mesa redonda e como expositores no Stand da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, junto ao XXVI Congresso Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, em Gramado-RS., no período de 24 a 28/05/2010. Saída as 06h00 (24/05) e retorno a 01h00 do dia 29/05/2010. 6310 16/04/2010 11135 ROSIMEIRE MUNARIN RUIZ 279 08.020.10.302.0012.2.018.3.3.90.14.00.00. 01496 1.300,00 Valor referente a liberação de 05 Diárias para a Diretora do Hospital Municipal ROSIMEIRE MUNARIN RUIZ cobrir despesas na participação com demais diretores e gerentes desta Secretaria, em mesa redonda e como expositores no Stand da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, junto ao XXVI Congresso Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, em Gramado-RS., no período de 24 a 28/05/2010. Saída as 06h00 (24/05) e retorno a 01h00 do dia 29/05/2010. 6311 16/04/20101235061 ANA ROSA OLIVEIRA POLETTO PALÁCIO 319 08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.14.00.00. 01369 1.150,00 Valor referente a liberação de 05 Diárias para a Gerente de Promoção e Prevenção da Saúde ANA ROSA DE OLIVEIRA POLETTO PALÁCIOS cobrir despesas na participação com demais diretores e gerentes desta Secretaria, em mesa redonda e como expositores no Stand da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, junto ao XXVI Congresso Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, em Gramado-RS., no período de 24 a 28/05/2010. Saída as 06h00 (24/05) e retorno a 01h00 do dia 29/05/2010. 6312 16/04/2010 6941 MARIA DA PENHA MARQUES SAPATA 319 08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.14.00.00. 01369 1.150,00 www.elotech.com.br 20/05/2010Pág. 3
  • 4. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2010 Empenhos Emitidos no Período de 01/04/2010 a 30/04/2010 Filtros Despesa - 339014 Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor Valor referente a liberação de 05 Diárias para a Gerente de Avaliação, Controle e Auditoria MARIA DA PENHA MARQUES SAPATA cobrir despesas na participação com demais diretores e gerentes desta Secretaria, em mesa redonda e como expositores no Stand da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, junto ao XXVI Congresso Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, em Gramado-RS., no período de 24 a 28/05/2010. Saída as 06h00 (24/05) e retorno a 01h00 do dia 29/05/2010. 6331 16/04/2010 2908 VERA MARIA DE OLIVEIRA 620 11.020.26.125.0015.2.059.3.3.90.14.00.00. 01509 575,00 Valor referente a liberação de 2,5 diárias para viagem da engª Vera Maria de Oliveira á Brasília/DF., para participar de Reunião Ordinária da Câmara Temática de Engenharia de Tráfego, da Sinalização e da Via do CONTRAN, que se realizará nos dias 29 e 30 de Abril de 2010. Saída ás 17h30 do dia 28/04/2010 e retorno ás 01h05 do dia 01/05/2010 6335 16/04/2010 13695 CLAUDINEIA MIQUELINO DE LIMA 484 09.030.12.361.0005.2.035.3.3.90.14.00.00. 01104 747,50 Valor referente a liberação de 3.1/4 Diárias para cobrir despesas com viagem á Curitiba-Pr., para a Coordenadora Pedagógica de Matemática da Secretaria Municipal de Educação, Claudinéia Miquelino de Lima, matrícula 12814, para participar do Programa de Formação Continuada de Professores que acontecerá naquela cidade, nos dias 03, 04 e 05 do mês de Maio de 2010. A saída está prevista para o dia 02/05/2010 às 23h30 e retorno no dia 05/05/2010 às 23h30, com chegada prevista às 05h00. Empenhado no dia: 13.267,50 19/04/2010 6353 19/04/2010 9841 EDITH DIAS DE CARVALHO 995 15.010.27.122.0013.2.109.3.3.90.14.00.00. 01000 150,00 Valor referente a liberação 1/2 Diária para viagem da Secretária de Esportes e Lazer Profª Edith Dias de Carvalho, á Curitiba-Pr., no dia 19/04/2010, para o lançamento dos 53º Jogos Abertos do Paraná/JAPS, 24º Jogos da Juventude/JOJUPS e 50º Jogos Universitários/JUPS. Saída dia 19/04/2010 às 06h00 e retorno às 16h00. 6363 19/04/20101233760 VAGNER MUSSIO 1174 19.010.15.122.0010.2.123.3.3.90.14.00.00. 01000 900,00 Valor referente à liberação de 03 Diárias ao Sr. Secretário Vagner Mússio, que se fará presente na 57ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos, nos dias 26 e 27 de Abril de 2010, na cidade de Florianópolis-SC., juntamente com o Sr. Prefeito Silvio M. Barros II e Sr. Secretário de Gestão e Finanças, José Luiz Bovo. A viagem será realizada com carro oficial do Município, com saída prevista para o dia 25/04/2010 ás 09h00 e retorno no dia 28/04/2010 ás 12h00. - Processo n° 078/2010. 6366 19/04/2010 4171 PATRICIA ANDREA CABRAL DE SOUZA 319 08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.14.00.00. 01369 230,00 Valor refente a liberação de 01 Dária para a Assessora Patrícia Andrea Cabral de Souza Portolese, cobrir despesass na participação com demais Gerentes e Diretores desta secretaria, em mesa redonda e como expositores no Stand da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, junto ao XXVI Congresso Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, em Gramado-RS., no período de 24 a 28/05/2010, com saída as 06h00 (24/05) e retorno as 01h00 do dia 29/05/2010. 6367 19/04/20101230200 SANDRA APARECIDA MORI MUNHOS 319 08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.14.00.00. 01369 230,00 Valor refente a liberação de 01 Dária para a Gerente de Regulação de Consultas e Exames Especializados Sandra Aparecida Mori Munhos, cobrir despesass na participação com demais Gerentes e Diretores desta secretaria, em mesa redonda e como expositores no Stand da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, junto ao XXVI Congresso Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, em Gramado-RS., no período de 24 a 28/05/2010, com saída as 06h00 (24/05) e retorno as 01h00 do dia 29/05/2010. 6368 19/04/2010 2791 MARILDA FONSECA DE OLIVEIRA 352 08.020.10.304.0012.2.026.3.3.90.14.00.00. 01497 460,00 Valor referente a liberação de 02 Diárias para a Gerente de Controle de Zoonoses e Pragas Urbanas, Marilda Fonseca de Oliveira, cobrir despesas na participação na Reunião Técnica sobre Ciclo Aéreo da Raiva e Manejo Ambiental de Quirópteros em áreas urbanas, no período de 05 a 06/05/2010, em Curitiba-PR., com saída prevista para as 06h00 (05/05) e retorno as 22h00 do dia 06/05/2010. 6369 19/04/20101246035 ANA PAULA ROMANI BORGES 279 08.020.10.302.0012.2.018.3.3.90.14.00.00. 01496 345,00 Valor referente a liberação de 1,5 Diárias para a coordenadora Ana Paula Romani Borges, cobrir despesas na visitação à Feira FISPAL - Foods Service, uma das maiores do segmento de Alimentação. Local: São Paulo-SP., no dia 08/05/2010, com saída prevista para as 20h00 do dia 07/05 e retorno no dia 09/05/2010 as 08h00. 6370 19/04/20101240046 Kallen Ariana F. Saturnino 279 08.020.10.302.0012.2.018.3.3.90.14.00.00. 01496 230,00 Valorreferente a liberação de 01 Diária para a farmacêutica Kallen Ariana Fernandes Saturnino, cobrir despesas na participação em audiência junto a Comissão de Farmácia Hospitalar do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, devido a inspeção realizada no mês de fevereiro/2010, onde foram verificados alguns quesitos estruturais a serem sanados. Local: Curitiba-Pr., no dia de 23/04/2010, com saída prevista para as 06h00 do dia 23 e retorno as 00h01 do dia 24/04/2010. Empenhado no dia: 2.545,00 22/04/2010 7042 22/04/20101235174 JOSE LUIZ BOVO 150 06.010.04.123.0002.2.011.3.3.90.14.00.00. 01000 900,00 Valor referente a liberação de 03 Diárias ao Sr. Secretário José Luiz Bovo, que se fará presente na 57.ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos, nos dias 26 e 27 de Abril de 2010, na cidade de Florianópolis-SC., juntamente com o Sr. Prefeito Silvio M. Barros II e Sr. Secretário Vagner Mússio. A viagem será realizada com carro oficial do Município, com saída prevista para o dia 25/04/2010 às 09h00 e retorno no dia 28/04/2010 às 12h00. Processo nº 299/2010. 7050 22/04/2010 17261 CARLOS MOREIRA 9 02.010.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.00.00. 01000 690,00 www.elotech.com.br 20/05/2010Pág. 4
  • 5. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2010 Empenhos Emitidos no Período de 01/04/2010 a 30/04/2010 Filtros Despesa - 339014 Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor Valor referente a liberação de 03 Diárias para o servidor Carlos Moreira, que conduzirá o Sr. Prefeito à Florianópolis-SC., para a participar da 57º Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos nos dias 26 e 27 de Abril de 2010, e para Curitiba-Pr., na cerimônia de entrega do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor no dia 26 de Abril. Saída para Florianópolis no dia 25/04 às 10h00; de Florianópolis segue para Curitiba no dia 26/04 às 14h00; de Curitiba volta para Florianópolis, e retorna para Maringá no dia 28/04/2010 por volta das 14h00. 7092 22/04/20101242529 VALTER VIANA 682 12.010.04.122.0006.2.066.3.3.90.14.00.00. 01000 450,00 Valor referente a liberação de 1,5 Diárias para despesas com viagem à Florianópolis/SC., para participar da 57º Reunião Geral da Frente Nacional dos Prefeitos, nos dias 26 e 27 de Abril de 2010. Ida: Dia 26/04/2010 às 07h55 e Retorno dia 27/04/2010 às 15h37 - Previsão de Chegada às 19h10. Empenhado no dia: 2.040,00 23/04/2010 7140 23/04/20101235500 ALIADINE CHICOSKI 1174 19.010.15.122.0010.2.123.3.3.90.14.00.00. 01000 690,00 Valor referente a liberação de 03 Diárias para a Gerente da Central de Veículos Aliadine Chicoski, em visita a EXPOMEC 2010 - Feira Internacional Especializada em Peças, Equipamentos e Serviços para veículos pesados e comerciais, nos dias, 29, 30 de Abril e 01 de Maio de 2010, na cidade de São Paulo-SP. A saída está prevista para o dia 29/04/2010 às 02h00 e chegada no dia 02/05/2010 às 02h00. Processo nº 78/2010. 7141 23/04/20101242129 GILSON ROBERTO DA SILVA 1174 19.010.15.122.0010.2.123.3.3.90.14.00.00. 01000 690,00 Valor referente à liberação de 03 Diárias para o Gerente Administrativo Gilson Roberto da Silva, em visita a EXPOMEC 2010 - Feira Internacional Especializada em Peças, Equipamentos e Serviços para veículos pesados e comerciais, nos dias, 29, 30 de Abril e 01 de Maio de 2010, na cidade de São Paulo-SP. A saída está prevista para o dia 29/04/2010 às 02h00 e chegada no dia 02/05/2010 às 02h00. Processo nº 78/2010. 7142 23/04/20101233760 VAGNER MUSSIO 1174 19.010.15.122.0010.2.123.3.3.90.14.00.00. 01000 900,00 Valor referente à liberação de 03 Diárias ao Sr. Secretário Vagner Mússio, em visita a EXPOMEC 2010 - Feira Internacional Especializada em Peças, Equipamentos e Serviços para veículos pesados e comerciais, nos dias, 29, 30 de Abril e 01 de Maio de 2010, na cidade de São Paulo-SP. A saída está prevista para o dia 29/04/2010 às 02h00 e chegada no dia 02/05/2010 às 02h00. Processo nº 78/2010. 7158 23/04/2010 12322 ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO NARDI 319 08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.14.00.00. 01369 720,00 Valor referente a liberação de 02 Diárias para o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Antonio Carlos Figueiredo Nardi, participar da Reunião do Conselho Intergestores Tripartite, no período de 27 a 28/04/2010, em Brasília DF., com saída prevista para as 06h00 do dia 27/04/2010 e retorno as 00h01 do dia 29/04/2010, sendo as passagens aéreas fornecidas pelo Ministério da Saúde. 7159 23/04/2010 12322 ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO NARDI 319 08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.14.00.00. 01369 300,00 Valor referente a liberação de 01 Diária para o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Antonio Carlos Figueiredo Nardi, participar da Reunião do Conselho Intergestores Bipartite - CIB, no dia 29/04/2010, em Curitiba-PR., com saída prevista para as 06h20 do dia 29/04/2010 e retorno as 00h01 do dia 30/04/2010, sendo as passagens aéreas fornecidas pelo Ministério da Saúde. 7186 23/04/2010 415 MAURO MENEGAZZO PEREIRA DA SIL 620 11.020.26.125.0015.2.059.3.3.90.14.00.00. 01509 1.150,00 Valor referente à liberação de 05 Diárias para o engº Mauro Menegazzo Pereira da Silva, para viagem á Anapolis, Goiânia e Uberlândia, no período de 03 á 07/05/2010, para visita ás Secretarias de Transportes e/ou Autarquias de Transportes, para conhecimento dos diversos tipos de operação implantados de processos licitatórios de sistemas e de corredores de transportes. Saída ás 05h00 do dia 03/05/2010 e Retorno ás 21h00 do dia 07/05/2010 7187 23/04/2010 21502 WALTER LUIZ GUERLLES 620 11.020.26.125.0015.2.059.3.3.90.14.00.00. 01509 1.500,00 Valor referente a liberação de 05 Diárias para o Secretário de Transportes Walter Guerlles, para viagem á Anápolis, Goiânia e Uberlândia, no período de 03 á 07/05/2010, para visita ás Secretarias de Transportes e/ou Autarquias de Transportes, para conhecimento dos diversos tipos de operação implantados de processos licitatórios de sistemas e de corredores de transportes. Saída ás 05h00 do dia 03/05/2010 e Retorno ás 21h00 do dia 07/05/2010 7192 23/04/20101242086 LUIZ LAZARO SORVOS 1353 21.010.04.122.0002.2.071.3.3.90.14.00.00. 01000 900,00 Valor referente a liberação de 2,5 Diárias para viagem á Brasília/DF., para reuniões nos Ministérios da Cultura, Tursimo, Trabalho e Emprego, para tratar de assuntos relacionados à liberação de recursos da Agência do Trabalhador, Projovem, Programa Mais Cultura e Projeto Expoingá 2010. Saída: 26/04/2010 às 17h30 - Previsão de Chegada às 21h50. Retorno: 29/04/2010 às 07h15 - Previsão de Chegada às 11h47. Empenhado no dia: 6.850,00 30/04/2010 7335 30/04/2010 7470 FLOR DE MARIA SILVA DUARTE 945 14.010.13.122.0004.2.101.3.3.90.14.00.00. 01000 300,00 Valçor referente a liberação de 01 Diária para a Secretária de Cultura Florde Maria Silva Duarte Duarte em sua estadia na Cidade de Curitiba-Pr., para participar do III Encontro Regional para acolhimento de propostas, sugestões e moções ao Projeto de Lei de Incentivo e Fomento à Cultura (Procultura), com ida prevista para o dia 03/05/2010 as 17h00 e retorno em 04/05/2010 as 17h00. 7336 30/04/2010 6524 TANIA PEREZ DA SILVA 945 14.010.13.122.0004.2.101.3.3.90.14.00.00. 01000 260,00 Valor referente a liberação de 01 Diária para a Diretora de Cultura Tania Pere da Silva em sua estadia na Cidade de Curitiba-Pr., para participar do III Encontro Regional para acolhimento de propostas, sugestões e moções ao Projeto de Lei de Incentivo e Fomento à Cultura (Procultura), com ida prevista para o dia 03/05/2010 as 17h00 e retorno em 04/05/2010 as 17h00. 7337 30/04/2010 11182 ELISANGELA DONADELLI TADEI 945 14.010.13.122.0004.2.101.3.3.90.14.00.00. 01000 920,00 www.elotech.com.br 20/05/2010Pág. 5
  • 6. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2010 Empenhos Emitidos no Período de 01/04/2010 a 30/04/2010 Filtros Despesa - 339014 Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor Valor referente a liberação de 04 Diárias para a Coordenadora do curso de Ballet Municipal, Elisangela Donadelli Tadei em sua estadia na Cidade de Joinville-SC., para participar do 28º Festival de Dança de Joinville, com ida prevista para o dia 22/07/2010 as 21h00 e retorno em 26/07/2010 as 18h00. 7416 30/04/20101082220 ROGERIO RICARDO GIROTTO 403 09.010.12.122.0002.2.029.3.3.90.14.00.00. 01104 690,00 Valor referente a liberação de 03 Diárias para cobrir despesas referente a viagem para Curitiba-Pr., para o Coordenador de Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, Rogério Ricardo Girotto, matrícula 12942, para participar do Encontro que visa definir ações complementares para a melhoria do acompanhamento familiar, da qualidade dos registros das informações e da efetividade das ações de apoio educacional, socioassistencial e de saúde às famílias. A saída está prevista para o dia 04/05/2010 às 12h45 e retorno no dia 07/05/2010 às 23h30 com chegada prevista às 06h30. 7487 30/04/20101242265 CLEVERSON JOSE PINHEIRO 634 11.020.26.128.0005.2.062.3.3.90.14.00.00. 01509 920,00 Valor referente a liberação de 04 Diárias para o Coordenador de Fiscalização de Trânsito Cléverson José Pinheiro, em viagem a São Paulo/SP., onde participará de curso "Gerenciamento de Conflitos com Infratores de Trânsito" oferecido pela Plano Consultoria e Tecnologia, no período de 11 À 13 de Maio de 2010. Saída ás 12h00 do dia 10/05/2010 e retornoás 04h00 do dia 14/05/2010 7488 30/04/20101241008 PEDRO TODON JUNIOR 634 11.020.26.128.0005.2.062.3.3.90.14.00.00. 01509 920,00 Valor referente a liberação de 04 Diárias, para o Gerente de Fiscalização de Trânsito Pedro Todon Junior, em viagem a São Paulo/SP., onde participará de curso "Gerenciamento de Conflitos com Infratores de Trânsito" oferecido pela Plano Consultoria e Tecnologia, no período de 11 À 13 de Maio de 2010. Saída ás 12h00 do dia 10/05/2010 e retorno ás 04h00 do dia 14/05/2010 7511 30/04/20101240564 PEDRO BRAMBILLA 748 13.010.08.122.0002.2.073.3.3.90.14.00.00. 01000 390,00 Valor referente a liberação de 1.1/2 Diárias ao Diretor Administrativo da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Senhor Pedro Brambilla, que estará se deslocando até a cidade de São Paulo-SP., no dia 04/05/2010, onde estará visitando as empresas Revifrio, LL & BL e EMCOP, para tratar sobre a entrega de equipamentos do Restaurante Popular de Maringá. Saíída ás 06h00 do dia 04/05/2010 e retorno previsto para as 14h10 do dia 05/05/2010. 7521 30/04/2010 15543 MARIA LUCIA MARIN 319 08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.14.00.00. 01369 1.150,00 Valor referente a liberação de 05 Diárias para a Gerente Financeira Maria Lucia Marin cobrir despesas na participação com demais gerentes e diretores desta secretaria, em mesa redonda e como expositores no Stand da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, junto ao XXVI Congresso Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, em Gramado-RS., no período de 24 a 28/05/2010, com saída as 06h00 de 24/05/2010 e retorno as 01h00 do dia 29/05/2010. 7522 30/04/2010 2791 MARILDA FONSECA DE OLIVEIRA 196 08.020.10.128.0005.2.016.3.3.90.14.00.00. 01497 632,50 Despesa ORDINÁRIA referente a liberação de 2.3/4 Diárias para a Gerente de Controle de Zoonoses e Pragas Urbanas, Marilda Fonseca de Oliveira, cobrir despesas na participação no I Módulo Internacional de Saúde Pública, a realizar-se no período de 12 a 14/05/2010, em Curitiba-PR., com saída prevista para as 06h10 de 12/05/2010 e retorno as 18h30 do dia 14/05/2010. 7523 30/04/2010 11135 ROSIMEIRE MUNARIN RUIZ 279 08.020.10.302.0012.2.018.3.3.90.14.00.00. 01496 260,00 Valor referente a liberação de 01 Diária para a Diretora do Hospital Municipal Rosimeire Munarin Ruiz cobrir despesas na visitação do Hospital Municipal Ouro Verde em Campinas-SP., para implantação da Clínica ampliada no Hospital Municipal de Maringá, no dia 05/05/2010, com saída as 06h00 de 05/05/2010 e retorno as 00:00h do dia 06/05/2010. 7524 30/04/20101240285 PATRICIA DE SOUZA ROSA 279 08.020.10.302.0012.2.018.3.3.90.14.00.00. 01496 230,00 Valor referente a liberação de 01 Diária para a Gerente do Hospital Municipal Patrícia de Souza Rosa cobrir despesas na visitação do Hospital Municipal Ouro Verde em Campinas-SP., para implantação da Clínica ampliada no Hospital Municipal de Maringá, no dia 05/05/2010, com saída as 06h00 de 05/05/2010 e retorno as 00:00h do dia 06/05/2010. 7525 30/04/20101246164 RICARDO PLEPIS FILHO 279 08.020.10.302.0012.2.018.3.3.90.14.00.00. 01496 260,00 Valor referente a liberação de 01 Diária para o Diretor Ricardo Plépis Filho do Hospital Municipal cobrir despesas na visitação do Hospital Municipal Ouro Verde em Campinas-SP., para implantação da Clínica ampliada no Hospital Municipal de Maringá, no dia 05/05/2010, com saída as 06h00 de 05/05/2010 e retorno as 00:00h do dia 06/05/2010. 7526 30/04/2010 2791 MARILDA FONSECA DE OLIVEIRA 352 08.020.10.304.0012.2.026.3.3.90.14.00.00. 01497 230,00 Valor referente a liberação de 01 Diária para a Gerente de Controle de Zoonoses e Pragas Urbanas, Marilda Fonseca de Oliveira, cobrir despesas na participação na Reunião da Comissão de Controle de Zoonoses e Bem Estar Animal (CZBA), a realizar-se no dia 04/05/2010, em Curitiba-PR., com saída prevista para as 06h00 de 04/05/2010 e retorno as 22h00 do dia 06/05/2010. Empenhado no dia: 7.162,50 nº Empenhos Emitidos: 67 Total Empenhado: 45.220,00 Total Anulado: 4.245,00 Total Empenhado Líquido: 40.975,00 www.elotech.com.br 20/05/2010Pág. 6
  • 7. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2010 Empenhos Emitidos no Período de 01/04/2010 a 30/04/2010 Filtros Despesa - 339014 Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor Resumo por Credor Credor Valor ALIADINE CHICOSKI 690,00 ANA PAULA ROMANI BORGES 345,00 ANA ROSA OLIVEIRA POLETTO PALÁCIOS 1.150,00 ANTONIO AMARAL CAROLINO 230,00 ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO NARDI 1.620,00 APARECIDA MORENO PANHOSSI DA SILVA 1.092,50 CARLOS MOREIRA 690,00 CARMEN ABILENI S INOCENTE 1.300,00 CLAUDINEIA MIQUELINO DE LIMA 747,50 CLEVERSON JOSE PINHEIRO 920,00 DINIZ AFONSO 600,00 EDITH DIAS DE CARVALHO 1.770,00 ELISANGELA DONADELLI TADEI 920,00 FLOR DE MARIA SILVA DUARTE 300,00 GILBERTO CEZAR PAVANELLI 390,00 GILSON ROBERTO DA SILVA 690,00 JORGE SORIANO INOCENTE 690,00 JOSE JOAO BALDINO GARCIA 1.092,50 JOSE LUIZ BOVO 900,00 JOSE LUIZ MENEGALDI 560,00 JOSE ORLANDO BENEDETTI VILLA 1.300,00 Kallen Ariana F. Saturnino 230,00 LUCIANO BORTOLATO AMADEI 345,00 LUIS CARLOS CHIODEROLLI 690,00 LUIZ CARLOS MANZATO 150,00 LUIZ LAZARO SORVOS 2.100,00 MARCIA SANTIN 450,00 MARCIO STABILE 780,00 MARIA DA PENHA MARQUES SAPATA 1.150,00 MARIA DA PENHA TESCARO 460,00 MARIA LUCIA MARIN 1.150,00 MARILDA FONSECA DE OLIVEIRA 1.322,50 MARY CRISTINA YOSHII FUGOU 460,00 MAURO MENEGAZZO PEREIRA DA SILVA 1.380,00 PATRICIA ANDREA CABRAL DE SOUZA 230,00 PATRICIA DE SOUZA ROSA 230,00 PEDRO BRAMBILLA 390,00 PEDRO TODON JUNIOR 920,00 RICARDO PLEPIS FILHO 260,00 ROGERIO RICARDO GIROTTO 690,00 ROSA MARIA LOUREIRO 690,00 ROSANGELA ARRABAL DANIELIDES GONCALVES 690,00 ROSANGELA TREICHEL S. SURITA 1.795,00 ROSIMEIRE MUNARIN RUIZ 1.560,00 SANDRA APARECIDA MORI MUNHOS 230,00 www.elotech.com.br 20/05/2010Pág. 7
  • 8. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2010 Empenhos Emitidos no Período de 01/04/2010 a 30/04/2010 Filtros Despesa - 339014 Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor SILVIO MAGALHAES BARROS II 1.810,00 TANIA PEREZ DA SILVA 260,00 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 2.475,00 VAGNER MUSSIO 1.800,00 VALTER VIANA 450,00 VERA MARIA DE OLIVEIRA 575,00 WALTER LUIZ GUERLLES 1.500,00 Total : 45.220,00 Total Anulado: 4.245,00 Total Empenhado Líquido: 40.975,00 www.elotech.com.br 20/05/2010Pág. 8
  • 9. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2010 Empenhos Emitidos no Período de 01/04/2010 a 30/04/2010 Filtros Despesa - 339014 Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor Comentários 1 - RELATÓRIO SUJEITO A ALTERAÇÕES. SILVIO MAGALHÃES BARROS II MARCOS CARMONA RODRIGUES PREFEITO Contador CRC/PR 45.081-0-1 JOSÉ LUIZ BOVO ZANONI LUIZ FÁVERO SECRETÁRIO DE GESTÃO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO www.elotech.com.br 20/05/2010Pág. 9