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INTEGRANTES DEIYANIER MEJIA LOZANO LEIDY VEGA CARDENAS SUSANA FLOREZ PEDRAZA YAZMIN ADRIANA RIVERA
PLAN DE  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
METODOLOGIA ,[object Object]
ESTUDIO PRELIMINAR
REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROLES Y SEGURIDADES Diagramas de flujo de procesos Realización de pruebas de cumplimiento de las seguridades Aplicaciones de las áreas criticas Procesos históricos (backups) Documentación y Archivos Entre otras actividades
EXAMEN DETALLADO DE LAS AREAS CRITICAS ESTUDIO Y ANALISIS PROFUNDO DEFINE SU GRUPO DE TRABAJO Y DISTRIBUCION DE LA MISMA  ESTABLE MOTIVOS, OBJETIVOS Y RECURSOS A USUAR PRESENTA PLAN DE TRABAJO  DURACION DE LA AUDITORIA  DEFINE LA METODOLOGIA DE TRABAJO
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS ES DISCUTIDO CON LOS EJECUTIVOS DE LA EMPRESA HASTA LLEGAR DEFINITIVO ES PRESENTADO DE FORMA ESQUEMÁTICAMENTE EN FORMA MATRIZ, CUADROS O REDACCION SIMPLE Y CONCISA QUE DESTAQUE LOS PROBLEMAS , LOS EFECTOS Y LAS RECOMENDACIONES
TIPOS DE METODOLOGIA CRMR «EVALUACION DE LA GESTION DE RECURSOS INFORMATICOS»  COBIT «OBJETIOS DE CONTROL PARA LA TECNOLOGIA DE INFORMACION» ISO 27001 ITIL «LIBRERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN»
DEFINICIONES  Quiere destacar la posibilidad de realizar una evaluación de eficiencia de utilización de los recursos por medio de la gerencia . Propone un marco de acción donde los criterios de información sean como una herramienta automatizada para evaluar de manera ágil y consistente en el cumplimientos de los objetivos. Esta metodología es la mayor aproximación globalmente aceptada en la gestión de servicio de tecnología  Permite a una organización a evaluar su riesgo e implementar controles apropiados para preservar la confidencialidad . CRMR COBIT ITIL ISO 27001
IMPLEMETACION O FORMATOS CRMR COBIT ITIL ISO 27001 DESIGNACION DEL EQUIPO AUDITOR ASIGNACIÓN DE INTERLOCUTORES, VALIDADORES Y DECISORES DEL CLIENTE COMPLEMENTACIÓN DE UN FORMULARIO GENERAL POR PARTE DEL CLIENTE PLANIFICACION Y ORGANIZACION MONITOREO SOPORTE Y SERVICIOS ADQUISICION E IMPLEMETACION ESTABLECER  MANEJO DE INCEDIO MANEJO DE PROBLEMAS MANEJO DE CONFIGURACIONES MANEJO DE CAMBIOS MANEJO DE ENTREGAS IMPLEMENTAR MONITORIZAR MANTENER Y MEJORAR
Objetivos de auditoría ,[object Object]
LOS PRINCIPALES OBJETIVOS … ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
EJEMPLOS… ,[object Object],[object Object]
PROGRAMA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
 
 
PLAN DE LA  AUDITORIA La planeación es uno de los pasos mas importantes, ya que una inadecuada planeación provocara una serie de problemas que pueden impedir que se cumpla con la auditoria o bien hacer que no se efectué con el profesionalismo que debe tener cualquier auditor
La planeación de la auditoría deberá ser documentada e incluirá: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
¿Dónde se va a realizar el trabajo?  ¿Cuándo o en qué periodo de tiempo se va a realizar?  ¿En qué fecha es necesario que esté terminado el trabajo?  ¿Cuándo estará terminado el informe?
CONVENIO DE SERVICIOS La carta convenio es un compromiso que el auditor dirige a su cliente para su confirmación de aceptación. En ella se especifican el objetivo y alcance de la auditoría, las limitaciones y la colaboración necesaria, el grado de responsabilidad y los informes que se han de entregar.
 
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  • 2.
  • 3.
  • 5. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTROLES Y SEGURIDADES Diagramas de flujo de procesos Realización de pruebas de cumplimiento de las seguridades Aplicaciones de las áreas criticas Procesos históricos (backups) Documentación y Archivos Entre otras actividades
  • 6. EXAMEN DETALLADO DE LAS AREAS CRITICAS ESTUDIO Y ANALISIS PROFUNDO DEFINE SU GRUPO DE TRABAJO Y DISTRIBUCION DE LA MISMA ESTABLE MOTIVOS, OBJETIVOS Y RECURSOS A USUAR PRESENTA PLAN DE TRABAJO DURACION DE LA AUDITORIA DEFINE LA METODOLOGIA DE TRABAJO
  • 7. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS ES DISCUTIDO CON LOS EJECUTIVOS DE LA EMPRESA HASTA LLEGAR DEFINITIVO ES PRESENTADO DE FORMA ESQUEMÁTICAMENTE EN FORMA MATRIZ, CUADROS O REDACCION SIMPLE Y CONCISA QUE DESTAQUE LOS PROBLEMAS , LOS EFECTOS Y LAS RECOMENDACIONES
  • 8. TIPOS DE METODOLOGIA CRMR «EVALUACION DE LA GESTION DE RECURSOS INFORMATICOS» COBIT «OBJETIOS DE CONTROL PARA LA TECNOLOGIA DE INFORMACION» ISO 27001 ITIL «LIBRERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN»
  • 9. DEFINICIONES Quiere destacar la posibilidad de realizar una evaluación de eficiencia de utilización de los recursos por medio de la gerencia . Propone un marco de acción donde los criterios de información sean como una herramienta automatizada para evaluar de manera ágil y consistente en el cumplimientos de los objetivos. Esta metodología es la mayor aproximación globalmente aceptada en la gestión de servicio de tecnología Permite a una organización a evaluar su riesgo e implementar controles apropiados para preservar la confidencialidad . CRMR COBIT ITIL ISO 27001
  • 10. IMPLEMETACION O FORMATOS CRMR COBIT ITIL ISO 27001 DESIGNACION DEL EQUIPO AUDITOR ASIGNACIÓN DE INTERLOCUTORES, VALIDADORES Y DECISORES DEL CLIENTE COMPLEMENTACIÓN DE UN FORMULARIO GENERAL POR PARTE DEL CLIENTE PLANIFICACION Y ORGANIZACION MONITOREO SOPORTE Y SERVICIOS ADQUISICION E IMPLEMETACION ESTABLECER MANEJO DE INCEDIO MANEJO DE PROBLEMAS MANEJO DE CONFIGURACIONES MANEJO DE CAMBIOS MANEJO DE ENTREGAS IMPLEMENTAR MONITORIZAR MANTENER Y MEJORAR
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  • 18. PLAN DE LA AUDITORIA La planeación es uno de los pasos mas importantes, ya que una inadecuada planeación provocara una serie de problemas que pueden impedir que se cumpla con la auditoria o bien hacer que no se efectué con el profesionalismo que debe tener cualquier auditor
  • 19.
  • 20. ¿Dónde se va a realizar el trabajo? ¿Cuándo o en qué periodo de tiempo se va a realizar? ¿En qué fecha es necesario que esté terminado el trabajo? ¿Cuándo estará terminado el informe?
  • 21. CONVENIO DE SERVICIOS La carta convenio es un compromiso que el auditor dirige a su cliente para su confirmación de aceptación. En ella se especifican el objetivo y alcance de la auditoría, las limitaciones y la colaboración necesaria, el grado de responsabilidad y los informes que se han de entregar.
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  • 23. Formato de planeación de la auditoría
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