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PO6: Comunicar las Aspiraciones y la Dirección de la Gerencia
Descripción del Proceso
Control sobre el proceso de TI de: 	comunicación de los objetivos y aspiraciones de la gerencia  que satisface los requerimientos de negocio de TI para: Una información precisa y oportuna sobre los servicios de TI actuales y futuros, los riesgos asociados y las responsabilidades Enfocándose en Proporcionar políticas, procedimientos, directrices y otra documentación aprobada, de forma precisa y entendible y que se encuentre dentro del marco de trabajo de control de TI  a los interesados Se logra con: La definición de un marco de trabajo de control para TI  La elaboración e implantación de políticas para TI El refuerzo de políticas de TI Y se mide con  El número de interrupciones en el negocio debidas a interrupciones en ele servicio de TI Porcentaje de interesados que entienden el marco de trabajo de control de TI de la empresa Porcentaje de interesados que no cumplen las políticas.
Objetivos de Control
Objetivos de Control
Directrices Gerenciales
Directrices Gerenciales Funciones Cumplimiento, Auditoria, Riesgo y Seguridad CEO Arquitecto en Jefe Jefe de Desarrollo Ejecutivo del Negocio Jefe de Administración de TI Jefe de Operaciones PMO Prop.  de proceso del negocio CIO CFO Actividades
Directrices Gerenciales TI ,[object Object],cia  y el entendimiento de los  costos, beneficios,  etc de TI. ,[object Object],confiar en las transacciones  Automatizadas y en los cam- bios de información del neg. ,[object Object]
Asegurar el uso y desempeño Adecuados de las aplicaciones PROCESOS ,[object Object],control para TI que sea  común e integral. ,[object Object],políticas de TI que sea co- mún e integral. ,[object Object],políticas y el marco de  control de TI ACTIVIDADES ,[object Object],para TI ,[object Object],políticas de TI ,[object Object],Establece Establece Metas Dirige Dirige Mide Mide Mide ,[object Object],Actualizaciones de las  políticas ,[object Object],de las políticas y la comu- nicación  a los usuarios ,[object Object],entienden las políticas  de TI ,[object Object],entienden el marco de  control de TI ,[object Object]
cumplen las políticas
# de ocasiones en que se puso en riesgo la  información confidencial ,[object Object],negocio debidas a  interrupciones en el  servicio de TI ,[object Object]

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PO6:; Comunicar las Aspiraciones y la Dirección de la Gerencia

  • 1. PO6: Comunicar las Aspiraciones y la Dirección de la Gerencia
  • 3. Control sobre el proceso de TI de: comunicación de los objetivos y aspiraciones de la gerencia que satisface los requerimientos de negocio de TI para: Una información precisa y oportuna sobre los servicios de TI actuales y futuros, los riesgos asociados y las responsabilidades Enfocándose en Proporcionar políticas, procedimientos, directrices y otra documentación aprobada, de forma precisa y entendible y que se encuentre dentro del marco de trabajo de control de TI a los interesados Se logra con: La definición de un marco de trabajo de control para TI La elaboración e implantación de políticas para TI El refuerzo de políticas de TI Y se mide con El número de interrupciones en el negocio debidas a interrupciones en ele servicio de TI Porcentaje de interesados que entienden el marco de trabajo de control de TI de la empresa Porcentaje de interesados que no cumplen las políticas.
  • 7. Directrices Gerenciales Funciones Cumplimiento, Auditoria, Riesgo y Seguridad CEO Arquitecto en Jefe Jefe de Desarrollo Ejecutivo del Negocio Jefe de Administración de TI Jefe de Operaciones PMO Prop. de proceso del negocio CIO CFO Actividades
  • 8.
  • 9.
  • 11.
  • 12. de los costos beneficios,
  • 14. niveles de servicios de TI.Métricas
  • 15. 0 No Existente cuando La gerencia no ha establecido un ambiente positivo de control de información. No hay reconocimiento de la necesidad de establecer un conjunto de políticas, procedimientos, estándares y procesos de cumplimiento. 1 Inicial / Ad Hoc cuando La gerencia es reactiva al resolver los requerimientos del ambiente de control de información. Las políticas, procedimientos y estándares se elaboran y comunican de forma ad hoc de acuerdo a los temas. Los procesos de elaboración, comunicación y cumplimiento son informales e inconsistentes. 2 Repetible pero Intuitivo cuando La gerencia tiene un entendimiento implícito de las necesidades y de los requerimientos de un ambiente de control de información efectivo, aunque las prácticas son en su mayoría informales. La gerencia ha comunicado la necesidad de políticas, procedimientos y estándares de control, pero la elaboración se delega a la discreción de gerentes y áreas de negocio individuales. La calidad se reconoce como una filosofía deseable a seguir, pero las prácticas se dejan a discreción de gerentes individuales. El entrenamiento se realiza de forma individual, según se requiera. Modelo de Madurez
  • 16. 3 Definido cuando La gerencia ha elaborado, documentado y comunicado un ambiente completo de administración de calidad y control de la información, que incluye un marco para las políticas, procedimientos y estándares. El proceso de elaboración de políticas es estructurado, mantenido y conocido por el personal, y las políticas, procedimientos y estándares existentes son razonablemente sólidos y cubren temas clave. La gerencia ha reconocido la importancia de la conciencia de la seguridad de TI y ha iniciado programas de concienciación. El entrenamiento formal está disponible para apoyar al ambiente de control de información, aunque no se aplica de forma rigurosa. Aunque existe un marco general de desarrollo para las políticas y estándares de control, el monitoreo del cumplimiento de estas políticas y estándares es inconsistente. Las técnicas para fomentar la conciencia de la seguridad están estandarizadas y formalizadas. 4 Administrado y Medible cuando La gerencia asume la responsabilidad de comunicar las políticas de control interno y delega la responsabilidad y asigna suficientes recursos para mantener el ambiente en línea con los cambios significativos. Se ha establecido un ambiente de control de información positivo y proactivo. Se ha establecido un juego completo de políticas, procedimientos y estándares, los cuales se mantienen y comunican, y forman un componente de buenas prácticas internas. Se ha establecido un marco de trabajo para la implantación y las verificaciones subsiguientes de cumplimiento. Modelo de Madurez
  • 17. 5 Optimizado cuando El ambiente de control de la información está alineado con el marco administrativo estratégico y con la visión, y con frecuencia se revisa, actualiza y mejora. Se asignan expertos internos y externos para garantizar que se adoptan las mejores prácticas de la industria, con respecto a las guías de control y a las técnicas de comunicación. El monitoreo, la auto-evaluación y las verificaciones de cumplimiento están extendidas en la organización. La tecnología se usa para mantener bases de conocimiento de políticas y de concienciación y para optimizar la comunicación, usando herramientas de automatización de oficina y de entrenamiento basado en computadora. Modelo de Madurez