Dinamika perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa
Rencana anggaran dan belanja sekolah
1. RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA SEKOLAH
SMP NEGERI 3 CIPATAT TAHUN PELAJARAN 2015/2016
No
Urut
No.
Kode
URAIAN
Rencana Penggunaan Dana BOS
Jumlah
Pusat Provinsi Kabupaten
1. 1 Program Sekolah
1.1. Peningkatan Standar Isi
1.1.1. Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP)
700.000 700.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.2. Peningkatan Standar Proses
1.2.1. Kegiatan Workshop Pengembangan dan
Penyusunan Silabus
975.000 975.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.2.2. Kegiatan Penyusunan Rencana Program
Pembelajaran (RPP)
200.000 2.925.000 3.125.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.2.3. Pengadaan Buku Teks Pelajaran 3.362.600 3.362.600
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
No
Urut
No.
Kode
URAIAN
Rencana Penggunaan Dana BOS
Jumlah
Pusat Provinsi Kabupaten
2. 1.2.4. Langganan Majalah dan Koran 1.880.000 1.880.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.2.5. Kegiatan Bimbingan dan Konseling 7.684.000 7.684.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.2.6. Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Prestasi
Siswa
5.000.000 5.000.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.2.7. Kegiatan OSIS 3.500.000 3.500.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.2.8. Kegiatan Kepramukaan 694.000 694.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
No
Urut
No.
Kode
URAIAN
Rencana Penggunaan Dana BOS
Jumlah
Pusat Provinsi Kabupaten
1.2.9. Kegiatan Pengembangan Diri 18.900.000 18.900.000
3. a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.2.10. Pemantapan & TO Kelas IX 32.966.000 32.966.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.2.11. Penyediaan Administrasi Kelas dan Alat Bantu
KBM
6.021.000 6.021.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.2.12. Kegiatan Lomba-Lomba 17.000.000 17.000.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
No
Urut
No.
Kode
URAIAN
Rencana Penggunaan Dana BOS
Jumlah
Pusat Provinsi Kabupaten
1.3. Peningkatan Standar Kelulusan
1.3.1. Kegiatan Penetapan Prestasi Akademis 5.000.000 5.000.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
4. 1.3.2. Kegiatan Kegiatan Penetapan Prestasi Non
Akademis
8.250.000 8.250.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.4. Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
1.4.1. Kegiatan MKKS SMP 4.000.000 4.000.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.4.2. Kegiatan MGMP 12.350.000 12.350.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.4.3. Kegiatan FKKTU 3.600.000 3.600.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
No
Urut
No.
Kode
URAIAN
Rencana Penggunaan Dana BOS
Jumlah
Pusat Provinsi Kabupaten
1.4.4. Kegiatan Lomba Guru dan Kepala Sekolah
Berprestasi
1.300.000 1.300.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.4.5. Pengolahan Usulan PAK, Kenaikan Pangkat dan 5.100.000 5.100.000
5. Sertifikasi Guru
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.4.6. Pembinaan Guru Berkelanjutan 9.600.000 9.600.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.4.7. Pelaporan TU PNS dan Guru PNS 600.000 600.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.4.8. Partisipasi HUT PGRI 1.140.000 1.140.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
No
Urut
No.
Kode
URAIAN
Rencana Penggunaan Dana BOS
Jumlah
Pusat Provinsi Kabupaten
1.4.9. Pelaporan dan Kegiatan Sekolah 1.200.000 1.200.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.4.10. Kegiatan Rapat Guru 6.000.000 6.000.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
6. 1.5. Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana
1.5.1. Pemeriharaan Ruang Kelas 18.900.000 6.000.000 24.900.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.5.2. Pemeriharaan Ruangan dan Peralatan
Perpustakaan
3.721.000 3.721.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.5.3. Pemeriharaan Ruang Laboratorium IPA 1.200.000 1.200.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
No
Urut
No.
Kode
URAIAN
Rencana Penggunaan Dana BOS
Jumlah
Pusat Provinsi Kabupaten
1.5.4. Pemeriharaan ruang kantor, ruang guru 2.000.000 2.000.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.5.5. Pemeriharaan Masjid/Mushola 5.000.000 5.000.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.5.6. Pemeriharaan Prasarana dan sarana Olahraga 7.500.000 7.500.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
7. c. Belanja Modal
1.5.7. Pemeriharaan Jamban/WC 3.600.000 3.600.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.5.8. Pemeriharaan Ruang BK 324.000 676.000 1.000.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
No
Urut
No.
Kode
URAIAN
Rencana Penggunaan Dana BOS
Jumlah
Pusat Provinsi Kabupaten
1.5.9. Pemeriharaan lapangan olahraga/upacara/tempat
Bermain
3.000.000 3.000.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.5.10. Pemeliharaan Drainase dan Penghijauan Sekolah 3.000.000 3.000.000 6.000.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.5.11. Pemeliharaan Instalasi Listrik 2.000.000 2.400.000 4.400.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
8. 1.5.12. Perawatan dan Pengadaan Sukucadang Barang
Elektronik
1.000.000 1.000.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.5.13. Perbaikan Mebeulair 6.750.000 6.750.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
No
Urut
No.
Kode
URAIAN
Rencana Penggunaan Dana BOS
Jumlah
Pusat Provinsi Kabupaten
1.5.14. Pengadaan Alat Olahraga 2.000.000 2.000.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.5.15. Pengadaan Alat Extrakurikuler 2.000.000 2.000.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.5.16. Pengadaan Tralis Jendela/Vitrase Ruangan 5.000.000 5.000.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.5.17. Pengadaan Komputer 5.000.000 5.000.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
9. 1.5.18. Pengadaan Alat Kebersihan 500.000 500.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.5.19. Pengadaan Jaringan Internet 2.400.000 2.400.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
No
Urut
No.
Kode
URAIAN
Rencana Penggunaan Dana BOS
Jumlah
Pusat Provinsi Kabupaten
1.5.18. Pemeliharaan Sumber Air Bersih 2.000.000 2.000.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.5.19. Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah 3.000.000 3.000.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.5.20. Pelaporan urusan KIB dan KIR 600.000 600.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.5.21. Pembelian ATK dan barang habis pakai untuk
operasional sekolah
6.000.000 6.000.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
10. 1.5.22. Pembelian Bahan Bangunan 12.000.000 12.000.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
No
Urut
No.
Kode
URAIAN
Rencana Penggunaan Dana BOS
Jumlah
Pusat Provinsi Kabupaten
1.5.23. Fotocopy dan Kegiatan Sekolah 2.400.000 2.400.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.5.24. Pembelian Seragam dan perlengkapannya untuk
siswa
2.000.000 2.000.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.6. Peningkatan Standar Pengelolaan
1.6.1. Kegiatan PPDB 5.030.000 5.030.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.6.2. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Sekolah
(Wokshop/IHT)
2.000.000 2.000.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
11. 1.6.3. Penyusunan Tata Tertib Sekolah 500.000 500.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
No
Urut
No.
Kode
URAIAN
Rencana Penggunaan Dana BOS
Jumlah
Pusat Provinsi Kabupaten
1.6.4. Kegiatan Penilaian Kinerja PTK 15.000.000 15.000.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.6.5. Kegiatan Fasilitasi Komite Sekolah 500.000 500.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.6.6. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2.400.000 2.400.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.6.7. Pengembangan Sistem Informasi Menajemen 6.000.000 6.000.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.6.8. Langganan Daya dan Jasa 10.000.000 10.000.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
12. No
Urut
No.
Kode
URAIAN
Rencana Penggunaan Dana BOS
Jumlah
Pusat Provinsi Kabupaten
1.6.9. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekolah 1.000.000 1.000.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.6.10. Kegiatan Pelaporan Urusan Keuangan 600.000 600.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.6.11. Penyediaan Buku dan Keperluan Administrasi
Sekolah
5.000.000 5.000.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.6.12. Kegiatan Monev dan manajemen BOS 1.078.000 1.078.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
13. No
Urut
No.
Kode
URAIAN
Rencana Penggunaan Dana BOS
Jumlah
Pusat Provinsi Kabupaten
1.7. Standar Pembiayaan
1.7.1. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Sekolah (RKAS)
750.000 750.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.7.2. Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 4.000.000 4.000.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.7.3. Pembayaran Honorarium PTK Honorer Tidak
Tetap
83.040.000 83.040.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.7.4. Penyusunan Laporan Keuangan 2.100.000 2.100.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.7.5. Pengurusan Pencairan Uang BOS 1.800.000 1.800.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
14. No
Urut
No.
Kode
URAIAN
Rencana Penggunaan Dana BOS
Jumlah
Pusat Provinsi Kabupaten
1.8. Peningkatan Standar Penilaian
1.8.1. Kegiatan Ulangan Tengan Semester 4.007.000 4.007.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.8.2. Kegiatan Ulangan Semester 24.585.000 24.585.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.8.3. Kegiatan Ujian Sekolah (US) 17.510.000 17.510.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.8.4. Kegiatan Ujian Nasional (UN) 22.036.000 22.036.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
1.8.5. Kegiatan Ujian Kenaikan Kelas (UKK) 19.193.000 19.193.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
15. No
Urut
No.
Kode
URAIAN
Rencana Penggunaan Dana BOS
Jumlah
Pusat Provinsi Kabupaten
1.8.6. Biaya Pengambilan dan Pembagian Raport 810.000 810.000
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
405.924.000 73.695.000 31.038.600 510.657.600
a. Belanja Pegawai
Jumlah b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal