Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018

1 103 vues

Publié le

2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018

  • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
       Répondre 
    Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
    Votre message apparaîtra ici

2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018

  1. 1. 1 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2018 Direktur Pelaksanaan Anggaran Jakarta 16 Mei 2018
  2. 2. Pelaksanaan Anggaran Sebagai Instrumen Eksekusi Fiskal APBN 2018 Pelaksanaan Anggaran 2018 APBN DIPA Komitmen Pengujian Pembayaran Penyedia Barang/jasa Pemesanan Pengiriman Tujuan/Sasaran: • Pertumbuhan ekonomi (5,4%) • Peningkatan kesra: TPT (5,3%); Angka kemiskinan (10%); IPM (71,5%); Gini rasio (0,38%) • Peningkatan pelayanan publik • Terwujudnya kredibilitas fiskal • Tata kelola pemerintahan • Akuntabilitas keuangan negara Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Analisis Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) • IKPA • Evaluasi Prioritas Nasional (PN) • Regulasi pelaksanaan anggaran • Pengendalian belanja • Langkah-langkah strategis PA Pendapatan Negara Pendapatan Dalam Negeri Perpajakan PNBP 1.618,1 T 275,4 T 1.893,5 T 1.894,7 T Penerimaan Hibah 1,2 T Belanja Negara Belanja Pemerintah Pusat Belanja K/L Blj Non K/L 847,4 T 607,1 T 1.454,5 T 2.220,7 T Belanja TKDD 766,2 T Trnsf Daerah Dana Desa 706,2 T 60,0 T Pembiayaan Anggaran Pembiayaan Utang Pembiayaan Investasi Pemberian Pinjaman Kewajiban Penjaminan Pembiayaan Lainnya 399,2 T (65,7) T (6,7) T (1,1) T 0,2 T 325,9 T Pencapaian target kinerja pelaksanaan anggaran TA 2018 sebesar 90% Pembayaran THR dan Gaji ke-13 TA 2018 Penyaluran DFDD Tahap I dan Tahap II Piloting e-SPM Uji coba penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Penyederhanaan SPM GUP/PTUP dan LS Bendahara Pelaksanaan anggaran Asian Games Tahun 2018 Pelaksanaan anggaran Pemilu Penyaluran Bansos Pangan Isu Strategis Tahun 2018 Spending Review (SR) • Identifikasi inefisiensi belanja K/L • Usulan baseline (DJA) • Restrukturisasi output (DJA & Bappenas) Kajian Fiskal Regional (KFR) • Analisis komprehensif blj. pusat & daerah • Sinkronisasi program Pempus dan Pemda • Koordinasi dengan BI, BKF, DJA, & Bappenas Monitoring DFDD • Buku Kisah Sukses Dana Desa • Perbaikan kebijakan DFDD • Analisis spasial DFDD Tingkat Realisasi Jumlah Revisi DIPA Rata-rata Deviasi Hal. III DIPA Jumlah SP2D Nilai SP2D Jumlah Dispensasi SPM Nilai Dispensasi SPM 89,11 % 82.481 revisi 21,70 % (per bulan) 4.609.273 dokumen Rp 688,0 T 15.022 dokumen Rp 4,51 T 94,81 % 70.429 revisi 17,43 % (per bulan) 5.037.043 dokumen Rp 744,6 T 5.146 dokumen Rp 2,31 T 6,39 % 14,61 % 19,68 % 9,28 % 8,23 % 65,74 % 48,78 % TA 2017 Pertumbuhan 2017 TA 2016Indikator Nilai KPA 2017 sebesar 82,19 (naik 11,8 poin dari nilai tahun 2016) Regulasi:  Simplifikasi pelaksanaan anggaran Banper (PMK 173/PMK.05/2016)  Tata cara pembayaran tukin pegawai (PMK 80/PMK.05/2017)  Uang lembur dan uang makan lembur PPNPN (PMK 85/PMK.05/2017)  Administrasi pengelolaan hibah (PMK 99/PMK.05/2017  Standardisasi mekanisme pelaksanaan anggaran penelitian (PER-15/PB/2017)  Kerjasama pola swakelola dengan TNI (PER-27/PB/2017)  Penggunaan kartu elektronik pada Bansos Pangan (BPNT + Rastra)  Penggunaan SPM elektronik dalam pembayaran  Pembayaran UP melalui Kartu Kredit Pemerintah Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2017 Target 2018 Porsi Realisasi: Tw I (15%), Tw II (40%), Tw III (60%), Tw IV (90%) 10.000 revisi DIPA Deviasi hlm III DIPA <5% per bulan Jumlah SP2D <2juta 0% Dispensasi SPM Outstanding UP Rp2 triliun (asumsi: 20% UP tunai 20% & 80% UP Kartu Kredit) 100% tagihan tepat waktu disampaikan ke KPPN Nilai pagu minus < Rp 1 Triliun Idle cash Bansos dan Banper di bank Rp0,- Ketepatan waktu penyampaian data kontrak = 100%
  3. 3. 3
  4. 4. Modal (53) REALISASI PER KATEGORI OUTPUT* REALISASI PER KATEGORI OUTPUT* Pagu DIPA: 857,21 T Realisasi: 103,13 T Sisa: 754,09 T Realisasi Belanja K/L s.d. Triwulan I 2018 Pagu DIPA: 857,21 T Realisasi: 197,07 T Sisa: 660,15 T Realisasi Belanja K/L s.d. 14 Mei 2018 Pegawai (51) Barang (52) Modal (53) Bansos (57) 18% 10% 5% 12% REALISASI PER JENIS BELANJA REALISASI PER JENIS BELANJA Pegawai (51) Barang (52) Bansos (57) 32% 20% 10% 46% Operasional Pelayanan Publik Infrastruktur Kesejahteraan 56,99 T 16%40,39 T 35,14 T 9,70 T 17,89 T 9,60 T 5% 12,46 T 8% 23,88 T 16% Operasional Pelayanan Publik Infrastruktur Kesejahteraan 103,11 T 28% 20,94 T 11% 25,95 T 16% 46,64 T 32% 72,48 T 67,36 T 21,68 T 35,59 T * Tidak termasuk realisasi di luar 4 kategori output di atas (tidak teridentifikasi) sebesar Rp193,23 M * Tidak termasuk realisasi di luar 4 kategori output di atas (tidak teridentifikasi) sebesar Rp429,16 M PERKEMBANGAN Pelaksanaan Anggaran PER TRIWULAN I DAN 14 MEI 2018
  5. 5. No Kementerian PAGU REALISASI % KEMENKES 59.522,84 14.807,86 24,9% DPD 1.082,39 231,36 21,4% MAHKAMAH AGUNG 8.262,10 1.642,00 19,9% DKN 42,39 8,42 19,9% BPK 2.840,53 560,95 19,7% KPK 790,17 152,12 19,3% KEMENKUMHAM 10.633,03 2.033,20 19,1% BPKP 1.522,53 285,46 18,7% KEMENKO EKON 414,43 76,17 18,4% KEMENKEU 45.682,17 8.340,64 18,3% KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN k/l TRIWULAN I - 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No Kementerian PAGU REALISASI % BPKPBPB SABANG 224,86 3,43 1,5% BPW SURAMADU 242,48 5,68 2,3% KEMENPAR 3.733,41 110,40 3,0% BAKAMLA 559,00 16,66 3,0% LEMSANEG 969,26 31,07 3,2% BNPT 505,59 16,62 3,3% KPU 15.874,14 605,57 3,8% BIG 790,88 30,88 3,9% BAWASLU 5.589,69 295,70 5,3% KEMEN PPN 1.994,10 108,25 5,4% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 Kementerian/Lembaga Dengan Capaian Realisasi Tertinggi (miliar) 10 Kementerian/Lembaga Dengan Capaian Realisasi Terendah (miliar)
  6. 6. KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PN TRIWULAN I - 2018 Prioritas Nasional (Rp Triliun) Prog. Prioritas Keg. Prioritas Output DIPA K/L UIC Pagu DIPA Proporsi Pagu Real % thd Pagu Blokir 1. Pendidikan 2 9 157 15 31,2 10,6% 1,30 4,2% 1,40 2. Kesehatan 3 9 137 15 10,7 3,6% 0,60 6,0% 0,05 3. Perumahan & Permukiman 2 6 61 7 23,8 8,1% 1,30 5,3% 0,04 4. Pengemb Dunia Usaha & Pariwisata 5 26 450 23 7,9 2,7% 0,40 5,3% 0,90 5. Ketahanan Energi 2 13 58 9 2,6 0,9% 0,01 0,5% 0,20 6. Ketahanan Pangan 2 15 244 15 43,4 14,7% 4,00 9,3% 2,20 7. Penanggulangan Kemiskinan 3 14 99 22 74,6 25,2% 18,20 24,3% 0,10 8. Infra, Konektivitas & Kemaritiman 2 7 51 10 27,1 9,2% 1,10 4,1% 0,60 9. Pembangunan Wilayah 5 27 328 26 28,1 9,5% 2,50 8,9% 0,40 10. POLHUKAM 4 23 489 45 42,7 14,4% 2,00 4,6% 7,20 11. Asian Games 1 2 11 3 3,4 1,2% 0,70 19,4% 0,01 TOTAL 31 151 2.085 70 295,5 100% 32,1 10,9% 13,0 Alokasi tertinggi untuk PN Penanggulangan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, dan POLHUKAM Tingkat realisasi tertinggi dicatat oleh PN Penanggulangan Kemiskinan (24,3%), dan yang terendah pada PN Ketahanan Energi (0,5%) PN yang memberi kontribusi terbesar terhadap belum optimalnya realisasi adalah PN POLHUKAM dan PN Pendidikan Tingkat realisasi anggaran PN triwulan I sebesar 10,9% relatif rendah dibandingkan realisasi total belanja K/L sebesar 12,2%
  7. 7. KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PN TRIWULAN I - 2018 NAMA PROYEK PRIORITAS PAGU Triwulan I - 2018 sd 14 Mei 2018 REALISASI % REAL REALISASI % REAL Pembangunan/Peningkatan Jalur KA Mendukung Jalur Utama Logistik 13.763,06 638,67 4,6% 1.338,64 9,7% Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi 6.546,57 195,39 3,0% 368,38 5,6% Penyediaan Lintas/Rute/Trayek Angkutan Mendukung Jalur Utama Logistik 2.372,68 170,28 7,2% 345,55 14,6% Jasa Akses Internet Broadband di Wilayah Layanan Telekomunikasi 1.407,00 0,82 0,1% 0,82 0,1% Pembangunan BTS di Daerah Blankspot Layanan Telekomunikasi 1.135,34 7,85 0,7% 7,85 0,7% Proyek Prioritas Lainnya 1.887,46 91,71 4,9% 218,43 11,6% TOTAL 27.112,11 1.104,73 4,1% 2.279,67 8,4% PRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR Isu Strategis: • Keterlambatan kontrak • Blokir dana karena belum lengkapnya dokumen pendukung • Terdapat perubahan prioritas nasional • Penolakan warga terdampak proyek • Belum selesainya proses usulan dan persetujuan MYC • Keterlambatan proses lelang
  8. 8. KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PN TRIWULAN I - 2018 NAMA PROYEK PRIORITAS PAGU Triwulan I - 2018 sd 14 Mei 2018 REALISASI % REAL REALISASI % REAL Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional 25.842,62 10.647,56 41,2% 19.126,36 74,0% Program Keluarga Harapan (PKH) 17.339,80 4.524,29 26,1% 10.234,87 59,0% Perluasan Bantuan Pangan Non Tunai di seluruh kota dan sebagian kabupaten 14.486,60 438,87 3,0% 1.064,05 7,3% "Bantuan pendidikan untuk siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK melalui KIP" 14.157,68 2.432,75 17,2% 5.472,60 38,7% Pelatihan Kewirausahaan 397,22 8,06 2,0% 17,20 4,3% Proyek Prioritas Lainnya 2.379,27 110,98 4,66% 233,47 9,8% TOTAL 74.603,20 18.162,50 24,3% 36.148,55 48,5% PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN Isu Strategis: • Keterlambatan penerbitan regulasi/juknis Banper/Bansos • Keterlambatan penyaluran/distribusi Banper/Bansos • Kesalahan penggunaan akun belanja Banper • Keterlambatan proses pengadaan/pelelangan • Konsentrasi pelaksanaan kegiatan di triwulan II dan III • Permasalahan blokir dana
  9. 9. KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PN TRIWULAN I - 2018 NAMA PROYEK PRIORITAS PAGU Triwulan I - 2018 sd 14 Mei 2018 REALISASI % REAL REALISASI % REAL Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 15.392,91 376,88 2,4% 1.149,54 7,5% Pertahanan Ruang Udara Nasional 5.827,00 809,34 13,9% 2.476,14 42,5% Pertahanan Laut dan Dukungan Poros Maritim 4.281,12 202,99 4,7% 1.561,54 36,5% Deteksi Dini Keamanan Nasional 3.551,87 107,00 3,0% 137,77 3,9% Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan 3.331,93 62,72 1,9% 62,98 1,9% Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 10.314,55 419,75 4,07% 998,38 9,7% TOTAL 42.699,38 1.978,68 4,6% 6.386,35 15,0% PRIORITAS NASIONAL POLHUKAM Isu Strategis: • Inefisiensi belanja operasional • Tingkat serapan belanja operasional yang rendah • Karakteristik kegiatan yang tidak memungkinkan dilaksanakan pada awal tahun • Terdapat kegiatan yang masih diblokir dananya • Pelaksanaan kegiatan yang ditentukan arahan/ kebijakan pimpinan
  10. 10. 10
  11. 11. 11 10 INDIKATOR PENGUKURAN Kinerja Pelaksanaan Anggaran PAGU MINUS DISPENSASI SPM Persentase besarnya minus pagu belanja Jumlah dispensasi SPM yang diterbitkan (baik SPM benar dan SPM yang salah/retur)
  12. 12. Dihitung berdasarkan rasio dispensasi SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L Dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L Dihitung dengan membandingkan jumlah retur SP2D dengan jumlah SP2D yang terbit Dihitung berdasarkan persentase pagu minus terhadap pagunya Dihitung berdasarkan jumlah GUP tepat waktu dibagi seluruh record GUP Dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Satker (hanya revisi pagu tetap) Dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai Dihitung berdasarkan rata-rata gap antara realisasi dgn rencana penarikan dana (% gap realisasi thdp rencana) Dihitung berdasarkan tingkat realisasi terhadap target per triwulan (TW 1 = 15%; TW 2 = 40%; TW 3 = 60%; dan TW 4 = 90%) 5% Bobot: 5% Bobot: 20% Bobot: 20% Bobot: 5% Bobot: 5% Bobot: 04 Penyelesaian Tagihan 03 Pagu Minus 02 Halaman III DIPA 01 Revisi DIPA 05 Penyerapan Anggaran 06 Retur SP2D Dihitung berdasarkan rasio data kontrak tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN Dihitung berdasarkan rasio LPJ tepat waktu terhadap seluruh LPJ yang disampaikan ke KPPN Dihitung berdasarkan rasio Renkas yang tepat waktu terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN 5% Bobot: 10% Bobot: 5% Bobot: 5% Bobot: 5% Bobot: 10% Bobot: 12 FORMULA INDIKATOR Kinerja Pelaksanaan Anggaran 10 Dispensasi SPM 09 Data Kontrak 08 Rekon LPJ Bendahara 07 Pengelolaan UP 11 Perencanaan Kas 12 Pengembalian SPM Kesesuaian Dengan Perencanaan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Efisiensi Pelaksanaan KegiatanKepatuhan Terhadap Regulasi
  13. 13. 13 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan i tahun 2017-2018 100 57 86 71 21 82 76 98 58 92 - - 12 Indikator Kinerja 2017 2018 Status Kondisi TW I 2018 Revisi DIPA Halaman III DIPA Pengelolaan UP Rekon LPJ Bendahara Data Kontrak Penyelesaian Tagihan Penyerapan Anggaran Retur SP2D Perencanaan Kas Pengembalian SPM *Dispensasi SPM *Pagu Minus 100 63 90 85 70 68 80 99 60 94 - - ● Jumlah DIPA: 20.647 ● Revisi: 2.665 ● Rencana: 95,25 T ● Realisasi: 103,14 T ● Jumlah SPM GUP: 58.627 ● Tepat waktu: 52.884 ● Jumlah LPJ: 37.550 ● Tepat waktu: 31.761 ● Jumlah Kontrak: 55.377 ● Tepat waktu: 38.757 ● Jml SPM Tagihan: 40.898 ● Tepat waktu: 27.660 ● Pagu DIPA: 858,90 T ● Realisasi: 103,14 T ● Jumlah SP2D: 829.176 ● Jumlah retur: 5.944 ● Jumlah RPD: 15.580 ● Tepat waktu: 9.314 ● Jumlah SPM: 950.031 ● SPM Salah: 55.102 ● - ● - 74 78NILAI KINERJA Kesesuaian Dengan Perencanaan 79 Kepatuhan Terhadap Regulasi 76 Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan 84 Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan 82 Keterangan: *) Pengukuran kinerja dilakukan tahunan
  14. 14. 14
  15. 15. 15 Kendala Pelaksanaan Anggaran Rekomendasi Kementerian/Lembaga Kegiatan tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan pada awal tahun anggaran, sesuai dengan jadwal dan atau ketentuan penyaluaran. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan sehingga kegiatan dapat terealisasi tepat waktu dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. Kementerian Pertahanan, KPU, Kemendikbud, Bawaslu Alokasi sebagian besar ditempatkan pada satker pusat, meskipun pelaksana kegiatan/instansi pengguna dana adalah satker daerah. Hal ini mengakibatkan proses pelaksanaan anggaran membutuhkan waktu yang lebih lama. Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, agar mempertimbangkan untuk merelokasi anggaran yang semula menumpuk pada satker pusat di relokasi ke satker daerah/instansi pengguna. Kementerian Pertahanan Terdapat kegiatan yang masih diblokir baik karena adanya kebijakan pemerintah maupun belum lengkapnya persyaratan/kelengkapan dokumen Percepatan dalam proses pembukaan blokir dengan sesegera mungkin menyiapkan persyaratan untuk pembukaan blokir Kementerian Pertahanan, Kemenhub, Kemendikbud, Kemenkes, Kemenag, Kemen PUPR, Polri,Kemendag Terkait capaian output tanpa adanya realisasi belanja dimungkinkan untuk terjadi terutama untuk kegiatan kontraktual yang dibayarkan menggunakan mekanisme UP, sehingga realisasi belanja akan terjadi saat dilakukan revolving UP. Perlu dilakukan penyempurnaan tata kelola keuangan pada Kementerian Pertahanan, terutama terkait adanya kegiatan kontraktual yang dibayarkan menggunakan mekanisme UP Kementerian Pertahanan Keterlambatan lelang atau pelaksanaan lelang yang tertunda atau kontrak Mempercepat proses seleksi/proses pelelangan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan Kemenkumham RI, Kemenkeu, Kemendikbud, Kemensos, Polri, BPS, Kemendag, TVRI Perbedaan harga antara harga pasar dengan harga yang dianggarkan Menyesuaikan dengan alokasi atau menyesuaikan volume dengan harga pasar Kemenkumham RI, Proses revisi karena kebijakan penganggaran masih belum selesai Segera mempercepat penyelesaian revisi dengan melengkapi persyaratan Kemenkeu, Kemendikbud, Keterlambatan penerbitan pedoman/ juknis Mempercepat penerbitan Pedum/Juknis pengelolaan/pelaksanaan kegiatan termasuk melakukan simplifikasi penerbitan juknis yang tidak hanya berlaku untuk tahun yang bersangkutan saja tetapi berlaku untuk beberapa tahun, sehingga tidak mengganggu pencairan di awal tahun anggaran. Perubahan juknis hanya dilakukan apabila diperlukan. Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, agar dilaksanakan proses pelelangan tidak mengikat (Pra-DIPA) Kementerian Pertanian, Kemendikbud, Kemenag, Unit kerja masih belum memahami dengan baik mekanisme penganggaran yang baru (KRISNA) secara intensif mengadakan pelatihan terhadap pegawainya Kementerian Pertanian Adanya perubahan pengelola keuangan, mutasi jabatan PA/KPA, rangkap jabatan, dan tekanan psikologis secara intensif mengadakan pelatihan terhadap pegawainya Kementerian Pertanian, Kemenpora, TVRI Kendala penertiban dan pengadaan lahan serta penerbitan sertifikasi lahan melakukan koordinasi intensif dengan Pemda, Kantor Pertanahan & stakeholders terkait agar kegiatan pembangunan dapat segera dilaksanakan. Kemenhub, Kemen PUPR Adanya usulan realokasi dari identifikasi kegiatan yang tidak dilaksanakan dan atau karena perubahan kebijakan Revisi DIPA yang kurang mendesak sebaiknya tidak dilakukan di awal tahun sehingga tidak mengganggu proses pencairan dana. Perubahan anggaran terkait Prioritas Nasional segera dikoordinasikan dengan Itjen Kementerian PUPR, Bappenas dan DJA karena membutuhkan penelaahan lebih lanjut Kemenhub, Kemen PUPR Kesalahan akun dalam pengalokasian anggaran K/L harus segera menyesuaikan akun belanja bantuan pemerintah yang telanjur dialokasikan Kemendikbud
  16. 16. 16 KESIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN KETEPATAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN TAGIHAN KETEPATAN WAKTU PEMBAYARAN/PENCAIRAN DANA KEPATUHAN REGULASI MONITORING EVALUASI
  17. 17. 17 TERIMA KASIH

×