1) Podemos clasificar los controles de TI segn su implementacin, funcin o alcance. Al considerar los controles de TI basados en el alcance, esta clasificacin incluye: a) Preventivo, Detectivo, Correctivo b) Nivel empresarial, General y Aplicacin c) Manual, Automatizado d) Evaluacin de riesgos, seguimiento, informacin y comunicacin 2) Cul de las siguientes polticas o prcticas es ms probable que represente una debilidad en los controles internos relacionados con un sistema de procesamiento de datos automatizado? a) A los operadores de computadoras se les niega el acceso a la biblioteca de documentacin del sistema/programa b) Se prohbe a los empleados del departamento de procesamiento de datos iniciar solicitudes de cambios en los archivos maestros. c) Los programadores de computadoras pueden operar la computadora para procesos regulares que involucren programas que hayan escrito. d) Se prohbe a los operadores de computadoras que ejecutan los programas relacionados con el inventario hacer recuentos de prueba de los bienes disponibles para verificar la exactitud de los archivos de inventario de la computadora. e) Todas las correcciones de errores en el archivo maestro son revisadas y aprobadas por un empleado de nivel de supervisin que es independiente del departamento de procesamiento de datos..