Plan de développement dunités                                            de production à partir de                        ...
TWEED: Cluster Energie Durable en Wallonie                                                                          Effica...
Nos membres                  …	                3
Contexte SER en Wallonie                                               •    Hab. (2008): 3.456.775                        ...
Contexte SER en Wallonie     Part des différentes filières dénergie renouvelable en Wallonie                              ...
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Approche générale de l’étudeMéthodologie – 3 étapes :1.  Caractérisation de chaque filière des énergies renouvelables en t...
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Caractérisation de chaque filière                                                                 Eolien                  ...
Caractérisation de chaque filière                                   Cogénération biomasse                                 ...
Caractérisation de chaque filière                                     Cogénération Biogaz                                 ...
Caractérisation de chaque filière                                              Solaire PV                                 ...
Caractérisation de chaque filière                                   Solaire à finalité thermique                          ...
Caractérisation de chaque filière                                     Chaudière biomasse         Coût du kW (€/kW)        ...
Scénario TWEED       Consommation actuelle d’énergie en Wallonie (2008)	  	  	  	  	  	  	   Différents scénarios de conso...
Scénario TWEEDLe Cluster TWEED soutient un scénario permettant datteindre uneproduction de 27 TWh dénergie renouvelable di...
Scénario TWEED        Objectifs de production supplémentaire dénergie à partir          de sources renouvelables à lhorizo...
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Mécanismes de financement                                                                                                 ...
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Présentation conférence presse - 8-12-2001

  1. 1. Plan de développement dunités de production à partir de sources dénergie renouvelables Cluster Technology  of  Wallonia  Energy,  Environment   en Wallonie à lhorizon 2020and  sustainable  Development   1
  2. 2. TWEED: Cluster Energie Durable en Wallonie Efficacité Sources d’énergie énergétique et impact climatique dans l’industrie•  Créé en 2008 renouvelables et le tertiaire  •  Plus de 100 membres•  Mission: business développement dans les secteurs de l’énergie durable•  Activités: Clustering, Networking, Promotion, Incubateur de projets,…•  Animation de GT thématiques Produits et services « verts »   (Biomasse, Eolien, Solaire,…)•  Partenaire à part entière de projets européens•  Actif à l’international en collaboration avec le Renewable Energy Club (Agoria) 2
  3. 3. Nos membres …   3
  4. 4. Contexte SER en Wallonie •  Hab. (2008): 3.456.775 •  Surface: 16.844 km² •  PIB/hab (2007): 21.600 € •  Energie finale consommée (2008): 147 TWhBelgique : •  5,5 toe/hab, moyenne EU 3,8 toe/inhab •  PDM SER : 7 à 8 %• Objectifs en Belgique : • 13% de SER (20% en Wallonie) • 15% de réduction de GES dans les secteurs non ETS & intensification des réductions de GES dans les secteurs ETSWallonie :•  L’objectif politique fixé par le Gouvernement wallon est quant à lui de tendre en 2020 vers 20% d’énergie renouvelable dans la consommation finale wallonne 4
  5. 5. Contexte SER en Wallonie Part des différentes filières dénergie renouvelable en Wallonie en 2009 (%) Cogénération / Eolien onshore électricité biomasse 5,4% 59,9% Hydraulique 3,5% Autres (Géothermie, Cogénération biocarburants,...) biogaz 11,7% 2,0% Chauffage biomasse Solaire thermique PAC Photovoltaïque 16,0% 0,8% 0,4% 0,3%è Bilan énergétique de la Wallonie: > 9 TWh ER en 2009 5
  6. 6. Approche générale de l’étudeContexte de l’étude :Dans le cadre de la fixation des quotas de production dénergie à partir desources renouvelables à lhorizon 2020 en Région wallonne, le ClusterTWEED a souhaité participer à cette réflexion afin de fournir des élémentsquantitatifs pouvant servir à la prise de décisions : •  TWEED a mis en place un groupe de travail constitué de sociétés technologiques liées aux énergies renouvelables de son réseau •  Ce groupe a eu pour mission de définir un scénario ambitieux dun point de vue énergétique tout en étant économiquement soutenable pour la Région afin datteindre une production dénergie renouvelable équivalente à 20% de la consommation totale dénergie dici 2020 6
  7. 7. Approche générale de l’étudeMéthodologie – 3 étapes :1.  Caractérisation de chaque filière des énergies renouvelables en termes de: •  coût dinvestissement •  de potentiel technique de production •  retombées économiques pour la région2.  Elaboration d’un scénario et détermination du montant global des investissements à consentir pour latteindre et les possibles retombées économiques pour la Région wallonne3.  Analyse des mécanismes de financement à mettre en place pour soutenir rationnellement et durablement le scénario             7
  8. 8. Approche générale de l’étudeHypothèses clés :•  L’étude met sur un même pied dégalité le MWh électrique et le MWh thermique, comme le suggère la directive "Energie-Climat" de lUE.•  Le coût de production est calculé sur base de coûts dinvestissement actuels et ne tient pas compte des mécanismes de soutien et du coût du financement.•  L’étude inclut le potentiel de l’éolien off-shore (au travers de la Belgique) et de la pompe à chaleur (PV-PAC) mais ne tient pas compte des chaleurs fatales et de la géothermie, dont le potentiel technique n’est pas encore caractérisé à ce jour en Wallonie.•  La note ne tient pas compte des contraintes du réseau électrique et des possibles investissements à consentir dans le futur. 8
  9. 9. Caractérisation de chaque filière Hydraulique Coût du kW (€/kW) 5.500 Part de linvestissement matériel 50% Part de la main doeuvre 50% Dont invest. matériel local (%) 50% Dont main doeuvre locale (%) 90% Coût opérationnel prod combinée (€/MWh) 30 Coût du combustible prod combinée (€/MWh) / Coût de production MWh 76 € Part du CAPEX 60% Part de lOPEX 40% Part du combustible / Potentiel wallon (MW) 160 Potentiel de production max (GWh) 640 Potentiel de production à réaliser (GWh) 200 Durée de vie 30 9
  10. 10. Caractérisation de chaque filière Eolien On-shore Off-shore Coût du kW (€/kW) 1.250 3.700 Part de linvestissement matériel 80% 70% Part de la main doeuvre 20% 30% Dont invest. matériel local (%) 30% 20% Dont main doeuvre locale (%) 80% 50% Coût opérationnel prod combinée (€/MWh) 20 25 Coût du combustible prod combinée (€/MWh) / / Coût de production MWh 48 € 79 € Part du CAPEX 59% 69% Part de lOPEX 41% 31% Part du combustible / / Potentiel wallon (MW) 5.426 4.333 Potentiel de production max (GWh) 11.937 15.000 Potentiel de production à réaliser (GWh) 11.000 14.732www.windturbinewallonia.be Durée de vie 20 20 10
  11. 11. Caractérisation de chaque filière Cogénération biomasse Moyenne Grande Coût du kW (€/kW) 6.500 3.500 Part de linvestissement matériel 70% 85% Part de la main doeuvre 30% 15% Dont invest. matériel local (%) 50% 25% Dont main doeuvre locale (%) 80% 50% Coût opérationnel prod combinée (€/MWh) 30 20 Coût du combustible prod combinée (€/MWh) 22 22 Coût de production MWh 69 € 49 € Part du CAPEX 24% 14% Part de lOPEX 44% 41% Part du combustible 32% 45% ? Potentiel wallon (MW) 400 600 Potentiel de production max (GWh) 7.800 15.600 Durée de vie 20 20 11
  12. 12. Caractérisation de chaque filière Cogénération Biogaz Petite Grande Coût du kW (€/kW) 6.500 4.000 Part de linvestissement matériel 70% 60% Part de la main doeuvre 30% 40% Dont invest. matériel local (%) 25% 25% Dont main doeuvre locale (%) 50% 50% Coût opérationnel prod combinée (€/MWh) 30 24 Coût du combustible prod combinée (€/MWh) 30 24 Coût de production MWh 87 € 63 € Part du CAPEX 44% 38% Part de lOPEX 28% 32% Part du combustible 28% 31% Potentiel wallon (MW) 136 Potentiel de production max (GWh) 1.632 Durée de vie 20 20 12
  13. 13. Caractérisation de chaque filière Solaire PV Particulier Entreprise Coût du kW (€/kW) 2.300 2.100 Part de linvestissement matériel 70% 80% Part de la main doeuvre 30% 20% Dont invest. matériel local (%) 20% 20% Dont main doeuvre locale (%) 100% 100% Coût opérationnel prod combinée (€/MWh) 20 18 Coût du combustible prod combinée (€/MWh) / / Coût de production MWh 128 € 111 € Part du CAPEX 84% 84% Part de lOPEX 16% 16% Part du combustible / / Potentiel wallon (MW) 6.580 8.820 Potentiel de production max (GWh) 5.593 7.938 Durée de vie 25 25 13
  14. 14. Caractérisation de chaque filière Solaire à finalité thermique PV-PAC Solaire Thermique Petit Grand Coût du kW (€/kW) 4.000 1.800 1.250 kW électrique kW thermique kW thermique Part de linvestissement matériel 70% 55% 55% Part de la main doeuvre 30% 45% 45% Dont invest. matériel local (%) 60% 20% 20% Dont main doeuvre locale (%) 100% 100% 100% Coût opérationnel prod combinée (€/MWh) 32 15 8 Coût du combustible prod combinée (€/MWh) / / / Coût de production MWh 79 € 126 € 85 € Part du CAPEX 60% 88% 91% Part de lOPEX 40% 12% 9% Part du combustible / / / Potentiel wallon (MW) 172 900 1.800 Potentiel de production max (GWh) 585 585 1.170 Durée de vie 25 25 25 14
  15. 15. Caractérisation de chaque filière Chaudière biomasse Coût du kW (€/kW) 800 Part de linvestissement matériel 85% Part de la main doeuvre 15% Dont invest. matériel local (%) 50% Dont main doeuvre locale (%) 100% Coût opérationnel prod combinée (€/MWh) 4 Coût du combustible prod combinée (€/MWh) 34 Coût de production MWh 54 € Part du CAPEX 29% Part de lOPEX 7% Part du combustible 63% Potentiel wallon (MW) 5.750 Potentiel de production max (GWh) 11.500 Durée de vie 30 15
  16. 16. Scénario TWEED Consommation actuelle d’énergie en Wallonie (2008)               Différents scénarios de consommation totale d’énergie finale en   Wallonie pour 2020 :     •  147 TWh: scénario " statut quo » •  140 TWh: scénario "de référence" qui tient compte des mesures existantes dans le cadre de la politique énergétique actuelle (accords de branche, PEB… •  125 TWh: scénario "URE" qui tient compte de mesures additionnelles d’utilisation rationnelle de l’énergie   16
  17. 17. Scénario TWEEDLe Cluster TWEED soutient un scénario permettant datteindre uneproduction de 27 TWh dénergie renouvelable dici 2020 (horsbiocarburants), c’est-à-dire 17 TWh d’énergie renouvelablesupplémentaire d’ici 2020•  27 TWh sont nécessaires pour atteindre une proportion de 20% d’énergie renouvelable dans la consommation finale dénergie (proportion variant entre 18,3% et 23,4% en fonction du scénario de consommation d’énergie finale considéré pour 2020 et de la réalisation ou non de l’objectif de biocarburants)•  En tenant compte d’un peu moins de 10 TWh dénergie renouvelable actuellement en Wallonie, il convient dinvestir dans des unités de production supplémentaires qui produiront 17 TWh de plusè  Le scénario de TWEED est un scénario ambitieux qui favorise des filières compétitives, respecte les potentiels techniques définis précédemment, tient compte des compétences et des technologies wallonnes et favorise les retombées économiques locales. 17
  18. 18. Scénario TWEED Objectifs de production supplémentaire dénergie à partir de sources renouvelables à lhorizon 2020: 17 TWh (scénario TWEED) Eolien onshore Eolien offshore 4,5 2,0 Hydraulique 0,1 Cogénération biomasse 5,3Chauffage biomasse 3,0 Cogénération biogaz Solaire thermique PAC 0,5 0,3 0,3 Photovoltaïque 1,0 18
  19. 19. Scénario TWEED Objectifs de production supplémentaire Objectifs de production supplémentaire délectricité à partir de sources de chaleur à partir de sources renouvelables à lhorizon 2020 : 9,2 TWh renouvelables à lhorizon 2020 : 7,8 TWh (scénario TWEED) (scénario TWEED) Eolien Chauffage Cogen onshore biomasse biomasseHydraulique 48,6% 39% 50% 1,1% Eolien SolairePhotovoltaïque offshore thermique 10,8% Cogen Cogen 21,6% 4% biogaz Cogen biomasse PAC biogaz 3,0% 14,8% 4% 3% 19
  20. 20. Scénario TWEED Production dénergie totale à partir de sources renouvelables à lhorizon 2020: 27 TWh (scénario TWEED) Eolien offshore Eolien onshore 8% Cogénération 19% biomasse 41% Hydraulique 2% Autres 4%Chauffage biomasse 17% Solaire thermique PAC Photovoltaïque Cogénération biogaz 2% 1% 4% 3% 20
  21. 21. Scénario TWEEDPrincipaux résultats :•  Ce scénario nécessitera des investissements pour un montant total de 11 milliards deuros avec un coût opérationnel annuel (avec combustibles) qui avoisinera les 540 millions d’euros en 2020•  Ce scénario permettra des retombées économiques pour la région pour un total de près de 9,3 milliards deuros (en tenant également compte des retombées locales des coûts opérationnels et du combustible)•  Ce scénario permettra à la Wallonie de renforcer son indépendance énergétique et de réduire la facture énergétique de la Région wallonne de 1,7 milliard deuros 21
  22. 22. Scénario TWEED Projets Moyenn Grande Solaire Chauffa Scénario TWEED: Petite Grande PV PV Solaire pilotes Hydraul Eolien Eolien e cogen cogen PV - thermiq ge 17 TWh cogen cogen particuli entrepr thermiq & Total ique onshore offshore biomas biomas PAC ue biomas supplémentaires biogaz biogaz er ise ue petit innovati se se grand se onsEnergie (TWh) 0,1 4,5 2,0 0,5 4,8 0,1 0,4 0,4 0,6 0,30 0,10 0,20 3,0 / 17,0 Electricité (TWh) 0,1 5 2,0 0,17 1,20 0,06 0,22 0,40 0,6 / / / / / 9,2 Chaleur (TWh) / / / 0,33 3,60 0,04 0,18 / / 0,30 0,10 0,20 3 / 7,8Puissance à installer 25 2.045 588 26 185 8 31 471 667 88 154 308 1.765 /(MWélec ou MWth ) 134.45Nombre dunités 250 682 118 43 37 83 21 6.667 88.235 30.769 2.368 88.235 / 4Coût total 138 2.557 2.176 167 646 54 123 1.082 1.400 353 277 385 1.412 220 10.989Investissements (M€)Coûts opérationnel & 3 90 50 26 202 6 19 8 11 10 2 2 114 / 541combustible (M€)Coût de revient de prod. 8 218 159 34 234 9 25 51 67 24 13 17 161 / 1.019total annuel (M€)Retombées totales dontlinvest matériel local, lamain dœuvre locale et les 133 1.952 1.147 316 1.782 83 250 568 628 365 172 234 1.662 / 9.292rétombées locales descombustibles (M€) 22
  23. 23. Financement du scénarioMécanismes de financement existants :    •  Certificats verts (CV) : mécanisme daide à la production actuellement   utilisé en Wallonie (loi de loffre et de la demande)   Avantages/Inconvénients : effets daubaine, dette à long terme,   répercussion du coût majoré dune commission sur les   consommateurs,…  •  Feed-in-tariff (FIT) : mécanisme de rachat à un prix fixe calculé sur base   des coûts réels de production du MWh de la filière Avantages/Inconvénients : limitation des effets daubaine, ne convient pas aux filières qui utilisent un combustible dont le prix est variable•  Aide à linvestissement (AI) : subside en capital souvent calculé sur base dun pourcentage du montant de linvestissement Avantages/Inconvénients : évite les effets d’aubaine, effet positif sur la liquidité, diminue le coût pour le subsidiant, convient aux filières à CAPEX intensif 23
  24. 24. Financement du scénarioNouveau mécanisme: Aide à la Production Adaptée (APA) :•  Pour financer le scénario de la manière la plus efficiente possible, et afin de remédier aux problèmes du système actuel, le Cluster TWEED a pensé à un mécanisme de soutien nouveau: laide à la production adaptée (APA)•  L’APA consiste à acheter lénergie dun producteur à un prix permettant dobtenir un taux de retour sur investissement prédéfini.•  Le prix de rachat est composé du prix de lénergie du marché auquel sajouterait une composante "aide" (revu sur une base annuelle ou biannuelle). Si le prix de lénergie monte, l’aide diminue.•  L’APA est économiquement efficient (supprime les effets daubaine) et est adapté aux filières nécessitant un combustible (laide variant en fonction des fluctuations du prix du combustible).           24
  25. 25. Financement du scénarioDétails du financement (scénario TWEED) :•  Principe : une filière dite à CAPEX intensif a besoin dune aide à linvestissement & une filière dite à CAPEX faible nécessite une APA qui peut être majorée dune aide à linvestissement si ce dernier est important.•  Le montant total des AI à consentir pour toutes filières sélève à un peu moins de 3,7 milliards deuros et celui de lAPA sélève à 370 millions deuros.•  En tenant compte de la dette des CV initiée par les installations antérieures (entre 2,6 milliards deuros et 3,2 milliards deuros), cela représente une dépense totale annuelle qui varie entre 745 et 812 millions deuros (hors éolien offshore).•  Nécessité dinstaurer un mécanisme de soutien à la chaleur verte (via une taxe CO2). 25
  26. 26. Mécanismes de financement Projet Moye Grand Petite Grand Chauff s Eolien Eolien nne e PV PV Sol. Sol Hydra cogen e PV - age pilotes Financement du scénario ulique onsho offsho cogen cogen bioga cogen partic entrep PAC therm therm bioma & Total re re bioma bioma ulier rise petit grand z biogaz sse Innov sse sse ationsCoût total Investissements (M€) 138 2.557 2.176 167 646 54 123 1.082 1.400 353 277 385 1.412 220 10.989Pourcentage daide à linvestissement 30% 30% - 50% 50% 50% 50% 50% 30% 50% 50% 50% 50% 100%Montant de laide à linvestissement (M€) 41 767 0 83 323 27 62 541 420 176 138 192 706 220 3.698Taux de retour sur investissement 9% 9% - 13% 13% 13% 13% - 8% - - - - -Montant de laide à la production 6 106 0 27 133 6 14 0 79 0 0 0 0 0 370adaptée (M€) Total 47 873 0 110 456 33 75 541 499 176 138 192 706 220 4.068 26
  27. 27. ConclusionL’étude réalisée par le Cluster TWEED: Sou%ent   l’objec%f   Encourage   les   filières   Recommande   d’adapter   les   plus   compé%%ves   les   mécanismes   de   de   20%   d’énergie   à   qui   maximisent   les   sou%en   afin   d’op%miser   par%r   de   sources   la   mise   en   place   de   r e t o m b é e s   renouvelables   à   projets   durables   tout   en   économiques   pour   la   l’horizon  2020   Wallonie   minimisant   l’impact   de   ces   mécanismes   sur   le   citoyen   Environnement Economie Social 27
  28. 28. TWEED  Asbl   Rue  Natalis  2  –  4020  Liège  –  Belgium   Cédric  Brüll   Michael  Corhay   Directeur   Responsable  Projet   cbrull@clustertweed.be   mcorhay@clustertweed.be       Cluster Technology  of   Maxime  Beguin   Dr  Julie  Leroy    Wallonia  Energy,  Environment   Ingénieur  projet   Projet  Organext  and  sustainable  Development   mbeguin@clustertweed.be   jleroy@clustertweed.be   28  

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