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CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA
               Av.Dr.Victor Maida, 563
               CNPJ : 72918782/0001-53



                                               REQUISIÇÕES DE ENTRADA                                                             Página 1

                                                      Período: 01/05/2011 à 31/05/2011
                                                                Nota Fiscal:
                                                               Produto: Todos
                                                          Tipos de Produtos: Todos
                                                             Fornecedor: Todos
                                                           Unidade / Setor: Todos
                                                           Centro de Custo: Todos

Grupo : 03/05/2011

Requisicao    Data            Fornecedor                                                         Nota       Empenho    Processo
00342/11      03/05/2011      MARIA SIRLEI BRUMATTI                                              129

Cod Prod      Discr.                                           Unidade    Qtde Valor Unitário Centro de Custo                   Valor Total

005.000.019 Agua Mineral 20 lts                                GALAO        33            3,50 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE         115,50
     TOTAL REQUISIÇÃO                                                       33                                                      115,50

Requisicao    Data            Fornecedor                                                         Nota       Empenho    Processo
00345/11      03/05/2011      AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP                                       74

Cod Prod      Discr.                                           Unidade    Qtde Valor Unitário Centro de Custo                   Valor Total

005.000.063   PÃO BENGALINHA                                   KG          2,62           6,50   GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE        17,03
005.000.052   TORTA SALGADA                                    UN            35           2,50   GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE        87,50
005.000.012   Requeijão                                        UN             3           3,10   GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE         9,30
005.000.001   Bolacha                                          PCT           19           1,80   GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE        34,20
005.000.053   LANCHE NATURAL COM PRESUNTO E QUEIJO             UN            48          2,276   GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE      109,253
005.000.010   maionese                                         UN             2          2,825   GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE         5,65
005.000.070   APRESUNTADO                                      KG         0,579          12,00   GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE        6,948
005.000.057   MUSSARELA                                        KG         1,758          19,00   GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE       33,402
005.000.058   MORTADELA                                        KG         2,894          12,00   GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE       34,728
005.000.061   PÃO DE FORMA PCT.C/,500GR                        PCT            8           3,50   GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE        28,00
005.000.041   PÃO CASEIRO 80 GR                                KG        11,954           6,50   GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE       77,701
005.000.008   Leite                                            LT            56          1,818   GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE      101,808
     TOTAL REQUISIÇÃO                                                  190,805                                                      545,52

TOTAL GRUPO      03/05/2011                                            223,805                                                      661,02


Grupo : 04/05/2011

Requisicao    Data            Fornecedor                                                         Nota       Empenho    Processo
00343/11      04/05/2011      AUTO POSTO T.J.S. LTDA.                                            10

Cod Prod      Discr.                                           Unidade    Qtde Valor Unitário Centro de Custo                   Valor Total

013.004.003 OLEO SHELL SUPER                                   LT            1           16,00 VEICULO - SANTANA - HILTON            16,00
     TOTAL REQUISIÇÃO                                                        1                                                       16,00

Requisicao    Data            Fornecedor                                                         Nota       Empenho    Processo
00344/11      04/05/2011      AUTO POSTO T.J.S. LTDA.                                            9

Cod Prod      Discr.                                           Unidade    Qtde Valor Unitário Centro de Custo                   Valor Total

017.002.002 GASOLINA COMUM                                     UN        60,48            2,69 VEICULO C4 PALLAS 2.0               162,691
017.002.001 ALCOOL COMUM                                       LT      128,438            2,17 VEICULO C4 PALLAS 2.0               278,711
     TOTAL REQUISIÇÃO                                                  188,918                                                     441,402
REQUISIÇÕES DE ENTRADA                                                        Página 2

                                                  Período: 01/05/2011 à 31/05/2011
                                                            Nota Fiscal:
                                                           Produto: Todos
                                                      Tipos de Produtos: Todos
                                                         Fornecedor: Todos
                                                       Unidade / Setor: Todos
                                                       Centro de Custo: Todos

Grupo : 04/05/2011

Requisicao   Data            Fornecedor                                                   Nota        Empenho    Processo
00364/11     04/05/2011      KLG COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME                  166

Cod Prod     Discr.                                        Unidade   Qtde Valor Unitário Centro de Custo                   Valor Total

008.008.274 LAMPADA PAR 20 - 50W X 127V                    UN            6           13,49 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA               80,94
     TOTAL REQUISIÇÃO                                                    6                                                      80,94

TOTAL GRUPO     04/05/2011                                        195,918                                                    538,342


Grupo : 05/05/2011

Requisicao   Data            Fornecedor                                                   Nota        Empenho    Processo
00341/11     05/05/2011      PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA-EPP                             129

Cod Prod     Discr.                                        Unidade   Qtde Valor Unitário Centro de Custo                   Valor Total

008.009.042 Limpador Instantaneo Multi Uso            UN                40           2,29 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - DULCE       91,60
005.000.037 SUCO EM PÓ DIVERSOS SABORES CX C/15 ENVELOPES
                                                      CX                 6           7,35 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE         44,10
008.009.032 PAPEL HIGIENICO PC.C/04UN DE 60M - BRANCO PCT              160           3,59 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - DULCE      574,40
     TOTAL REQUISIÇÃO                                                  206                                                    710,10

Requisicao   Data            Fornecedor                                                   Nota        Empenho    Processo
00363/11     05/05/2011      DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTDA. ME                      370

Cod Prod     Discr.                                        Unidade   Qtde Valor Unitário Centro de Custo                   Valor Total

008.009.090 TOALHA INTERFOLHA PINUS PREMIUM 23X23 C/1000
                                                     PC                 50           7,85 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - DULCE      392,50
     TOTAL REQUISIÇÃO                                                   50                                                    392,50

TOTAL GRUPO     05/05/2011                                             256                                                  1.102,60


Grupo : 06/05/2011

Requisicao   Data            Fornecedor                                                   Nota        Empenho    Processo
00339/11     06/05/2011      MERCADO JOVEM PAN LTDA-ME                                    31

Cod Prod     Discr.                                        Unidade   Qtde Valor Unitário Centro de Custo                   Valor Total

008.009.091 SABONETE LIQUIDO FOLHA NATIVA 2 LT             UN           20           9,90 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - DULCE      198,00
     TOTAL REQUISIÇÃO                                                   20                                                    198,00

TOTAL GRUPO     06/05/2011                                              20                                                    198,00


Grupo : 09/05/2011

Requisicao   Data            Fornecedor                                                   Nota        Empenho    Processo
00340/11     09/05/2011      MAURICIO OLIVEIRA DA CUNHA - POLPA - ME                      45

Cod Prod     Discr.                                        Unidade   Qtde Valor Unitário Centro de Custo                   Valor Total

005.000.091 POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES PCT                 40           7,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE        280,00
     TOTAL REQUISIÇÃO                                                   40                                                    280,00

TOTAL GRUPO     09/05/2011                                              40                                                    280,00
REQUISIÇÕES DE ENTRADA                                                            Página 3

                                                      Período: 01/05/2011 à 31/05/2011
                                                                Nota Fiscal:
                                                               Produto: Todos
                                                          Tipos de Produtos: Todos
                                                             Fornecedor: Todos
                                                           Unidade / Setor: Todos
                                                           Centro de Custo: Todos

Grupo : 10/05/2011

Requisicao    Data            Fornecedor                                                         Nota      Empenho   Processo
00354/11      10/05/2011      LEOPOLDO COMERCIAL DE ART. DE PAPELARIA LTDA.                      829

Cod Prod      Discr.                                           Unidade   Qtde Valor Unitário Centro de Custo                Valor Total

008.001.261 CARTUCHO P/HP CC530A - PRETO                       UN           15           195,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA          2.925,00
008.001.266 CARTUCHO HP 95 MASTERPRINT C8766                   UN           20            53,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA          1.060,00
     TOTAL REQUISIÇÃO                                                       35                                                  3.985,00

TOTAL GRUPO      10/05/2011                                                 35                                                  3.985,00


Grupo : 11/05/2011

Requisicao    Data            Fornecedor                                                         Nota      Empenho   Processo
00356/11      11/05/2011      OSVALDEMIR CARLOS GALIO ME                                         37

Cod Prod      Discr.                                           Unidade   Qtde Valor Unitário Centro de Custo                Valor Total

008.000.238 Grampo 26/6 c/ 5000                       CX                     2            2,50 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA               5,00
008.000.173 A4 SULFITE OFICIO 09120 GR(PCT.C/100FLS.) UN                     4            8,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA              32,00
008.000.055 BATERIA PARA CONTROLE REMOTO 23 AG A23 V23 GA MN2
                                                      UN                     5            1,60 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA               8,00
     TOTAL REQUISIÇÃO                                                       11                                                     45,00

TOTAL GRUPO      11/05/2011                                                 11                                                     45,00


Grupo : 12/05/2011

Requisicao    Data            Fornecedor                                                         Nota      Empenho   Processo
00362/11      12/05/2011      TANIA H N MANCHINI ME                                              82

Cod Prod      Discr.                                           Unidade   Qtde Valor Unitário Centro de Custo                Valor Total

008.000.147   ENVELOPE MEIO SACO OURO 176X250                  UN            2           28,30   DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA            56,60
008.000.300   CANETA MARCA TEXTO MARIPEL (AMARELA)             UN            6            0,75   DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA             4,50
008.000.021   Fita Adesiva Larga Transparente                  RL            8            1,85   DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA            14,80
008.000.087   Cola Bastão                                      UN            8            0,60   DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA             4,80
008.000.122   Corretivo                                        UN            6            1,00   DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA             6,00
     TOTAL REQUISIÇÃO                                                       30                                                     86,70

TOTAL GRUPO      12/05/2011                                                 30                                                     86,70


Grupo : 13/05/2011
REQUISIÇÕES DE ENTRADA                                                        Página 4

                                                   Período: 01/05/2011 à 31/05/2011
                                                             Nota Fiscal:
                                                            Produto: Todos
                                                       Tipos de Produtos: Todos
                                                          Fornecedor: Todos
                                                        Unidade / Setor: Todos
                                                        Centro de Custo: Todos

Grupo : 13/05/2011

Requisicao    Data            Fornecedor                                                      Nota      Empenho   Processo
00360/11      13/05/2011      ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME                               34

Cod Prod      Discr.                                        Unidade   Qtde Valor Unitário Centro de Custo                Valor Total

008.000.372   CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL(CX C/50UNID)COMPACTO
                                                        UN      4                     19,20   DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA            76,80
008.000.533   COLA INSTANTÂNEA                          UN      3                      2,30   DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA             6,90
008.000.121   Borracha Branca Grande                    UN      4                      0,40   DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA             1,60
008.000.040   BATERIA 9V NÃO RECARREGÁVEL               UN      5                      8,82   DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA            44,10
008.000.325   PILHAS ALCALINAS PEQUENAS AA(PCT.C/02UNID)PCT    12                      2,38   DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA            28,56
008.000.133   Cola Tubo 40 Gr.                          TUBO    6                      0,48   DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA             2,88
008.001.154   CD-R 52X80 MIN. 700 MB VIRGEM - NÃO REGRAVAVEL
                                                        UN    100                      0,45   DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA            45,00
008.000.307   CAIXA DE ARQUIVO PLASTICA                 UN     50                      2,59   DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA           129,50
     TOTAL REQUISIÇÃO                                                  184                                                     335,34

Requisicao    Data            Fornecedor                                                      Nota      Empenho   Processo
00365/11      13/05/2011      WIL ADMINISTR E COM DE EQUIP P/SEGURANÇA ELETRONIC              303

Cod Prod      Discr.                                        Unidade   Qtde Valor Unitário Centro de Custo                Valor Total

008.017.001 SENSORES DE MONITORAMENTO INFRAVERMELHO
                                                 UN                       1           61,60 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA              61,60
     TOTAL REQUISIÇÃO                                                     1                                                     61,60

TOTAL GRUPO      13/05/2011                                            185                                                     396,94


Grupo : 19/05/2011

Requisicao    Data            Fornecedor                                                      Nota      Empenho   Processo
00375/11      19/05/2011      GARCIA & LEITE INF LTDA ME                                      2414

Cod Prod      Discr.                                        Unidade   Qtde Valor Unitário Centro de Custo                Valor Total

008.000.377 PEN DRIVE 8 GB KINGSTON                         UN            4           50,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA             200,00
     TOTAL REQUISIÇÃO                                                     4                                                    200,00

Requisicao    Data            Fornecedor                                                      Nota      Empenho   Processo
00408/11      19/05/2011      TELENERGY SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-EPP                         475

Cod Prod      Discr.                                        Unidade   Qtde Valor Unitário Centro de Custo                Valor Total

008.001.047 BATERIA SELADA 12V/7A                           UN            3           52,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA             156,00
013.001.204 RELE METALATEX AIRC2 12V                        UN            1            3,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA               3,00
     TOTAL REQUISIÇÃO                                                     4                                                    159,00

TOTAL GRUPO      19/05/2011                                               8                                                    359,00


Grupo : 20/05/2011

Requisicao    Data            Fornecedor                                                      Nota      Empenho   Processo
00376/11      20/05/2011      GARCIA & LEITE INF LTDA ME                                      2432

Cod Prod      Discr.                                        Unidade   Qtde Valor Unitário Centro de Custo                Valor Total

008.001.286 HD 500 GB SATA II                               UN            1           129,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA            129,00
008.001.285 HD EXTERNO 750 GB USB                           UN            1           315,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA            315,00
     TOTAL REQUISIÇÃO                                                     2                                                    444,00
REQUISIÇÕES DE ENTRADA                                                         Página 5

                                                   Período: 01/05/2011 à 31/05/2011
                                                             Nota Fiscal:
                                                            Produto: Todos
                                                       Tipos de Produtos: Todos
                                                          Fornecedor: Todos
                                                        Unidade / Setor: Todos
                                                        Centro de Custo: Todos

Grupo : 20/05/2011

TOTAL GRUPO      20/05/2011                                               2                                                      444,00


Grupo : 23/05/2011

Requisicao    Data            Fornecedor                                                       Nota      Empenho    Processo
00379/11      23/05/2011      PAULO CESAR ZAPATA EPP                                           95

Cod Prod      Discr.                                        Unidade   Qtde Valor Unitário Centro de Custo                   Valor Total

010.000.026   ACIDO ACETIL SOLVENTI 500 GR            PCT                 5             0,90   PRODUTOS FARMACEUTICOS              4,50
010.000.299   FORMULA                                 UN                  1            40,00   PRODUTOS FARMACEUTICOS             40,00
014.004.002   BAND AID C/ 40 UNIDADES                 CX                  1             4,80   PRODUTOS FARMACEUTICOS              4,80
010.000.021   SONRIDOR EFERVECENTE ENVELOPE C/2 UNID. ENV                15             2,05   PRODUTOS FARMACEUTICOS             30,75
010.000.004   SAL FRUTA ENO COM 5GR                   ENV                15             1,00   PRODUTOS FARMACEUTICOS             15,00
010.000.030   PARACETAMOL 750GR COM 04 COMPRIMIDOS ENV                   15             1,00   PRODUTOS FARMACEUTICOS             15,00
010.000.029   DORFLEX (NEVRALGEX) COM 10 COMPRIMIDOS ENV                 10             2,05   PRODUTOS FARMACEUTICOS             20,50
010.000.027 SPRAY ANTI SEPITICO 50ML                        UN            1             9,90   PRODUTOS FARMACEUTICOS               9,90
     TOTAL REQUISIÇÃO                                                    63                                                      140,45

Requisicao    Data            Fornecedor                                                       Nota      Empenho    Processo
00380/11      23/05/2011      CITRO CARDILLI COM IMP E EXP LTDA.                               123461

Cod Prod      Discr.                                        Unidade   Qtde Valor Unitário Centro de Custo                   Valor Total

005.000.078 SUCO DE LARANJA NATURAL SACO COM 05 LITROS
                                                    SACO                 10            10,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE        100,00
     TOTAL REQUISIÇÃO                                                    10                                                      100,00

TOTAL GRUPO      23/05/2011                                              73                                                      240,45


Grupo : 24/05/2011

Requisicao    Data            Fornecedor                                                       Nota      Empenho    Processo
00391/11      24/05/2011      VANDIR ALVES-ME                                                  49

Cod Prod      Discr.                                        Unidade   Qtde Valor Unitário Centro de Custo                   Valor Total

013.001.203 PAINEL CONTROLE AR COND SANTANA                 UN            1           384,00 VEICULO - SANTANA - HILTON          384,00
     TOTAL REQUISIÇÃO                                                     1                                                      384,00

TOTAL GRUPO      24/05/2011                                               1                                                      384,00


     TOTAL GERAL                                                   1080,723                                                    8.721,052

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Requisições de entrada da Câmara Municipal de Ibitinga

  • 1. CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA Av.Dr.Victor Maida, 563 CNPJ : 72918782/0001-53 REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 1 Período: 01/05/2011 à 31/05/2011 Nota Fiscal: Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos Grupo : 03/05/2011 Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo 00342/11 03/05/2011 MARIA SIRLEI BRUMATTI 129 Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total 005.000.019 Agua Mineral 20 lts GALAO 33 3,50 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 115,50 TOTAL REQUISIÇÃO 33 115,50 Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo 00345/11 03/05/2011 AGNALDO ROBERTO CATALANO-EPP 74 Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total 005.000.063 PÃO BENGALINHA KG 2,62 6,50 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 17,03 005.000.052 TORTA SALGADA UN 35 2,50 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 87,50 005.000.012 Requeijão UN 3 3,10 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 9,30 005.000.001 Bolacha PCT 19 1,80 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 34,20 005.000.053 LANCHE NATURAL COM PRESUNTO E QUEIJO UN 48 2,276 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 109,253 005.000.010 maionese UN 2 2,825 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 5,65 005.000.070 APRESUNTADO KG 0,579 12,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 6,948 005.000.057 MUSSARELA KG 1,758 19,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 33,402 005.000.058 MORTADELA KG 2,894 12,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 34,728 005.000.061 PÃO DE FORMA PCT.C/,500GR PCT 8 3,50 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 28,00 005.000.041 PÃO CASEIRO 80 GR KG 11,954 6,50 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 77,701 005.000.008 Leite LT 56 1,818 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 101,808 TOTAL REQUISIÇÃO 190,805 545,52 TOTAL GRUPO 03/05/2011 223,805 661,02 Grupo : 04/05/2011 Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo 00343/11 04/05/2011 AUTO POSTO T.J.S. LTDA. 10 Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total 013.004.003 OLEO SHELL SUPER LT 1 16,00 VEICULO - SANTANA - HILTON 16,00 TOTAL REQUISIÇÃO 1 16,00 Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo 00344/11 04/05/2011 AUTO POSTO T.J.S. LTDA. 9 Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total 017.002.002 GASOLINA COMUM UN 60,48 2,69 VEICULO C4 PALLAS 2.0 162,691 017.002.001 ALCOOL COMUM LT 128,438 2,17 VEICULO C4 PALLAS 2.0 278,711 TOTAL REQUISIÇÃO 188,918 441,402
  • 2. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 2 Período: 01/05/2011 à 31/05/2011 Nota Fiscal: Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos Grupo : 04/05/2011 Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo 00364/11 04/05/2011 KLG COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME 166 Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total 008.008.274 LAMPADA PAR 20 - 50W X 127V UN 6 13,49 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 80,94 TOTAL REQUISIÇÃO 6 80,94 TOTAL GRUPO 04/05/2011 195,918 538,342 Grupo : 05/05/2011 Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo 00341/11 05/05/2011 PAULO JOSÉ SALINA & CIA LTDA-EPP 129 Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total 008.009.042 Limpador Instantaneo Multi Uso UN 40 2,29 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - DULCE 91,60 005.000.037 SUCO EM PÓ DIVERSOS SABORES CX C/15 ENVELOPES CX 6 7,35 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 44,10 008.009.032 PAPEL HIGIENICO PC.C/04UN DE 60M - BRANCO PCT 160 3,59 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - DULCE 574,40 TOTAL REQUISIÇÃO 206 710,10 Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo 00363/11 05/05/2011 DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTDA. ME 370 Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total 008.009.090 TOALHA INTERFOLHA PINUS PREMIUM 23X23 C/1000 PC 50 7,85 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - DULCE 392,50 TOTAL REQUISIÇÃO 50 392,50 TOTAL GRUPO 05/05/2011 256 1.102,60 Grupo : 06/05/2011 Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo 00339/11 06/05/2011 MERCADO JOVEM PAN LTDA-ME 31 Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total 008.009.091 SABONETE LIQUIDO FOLHA NATIVA 2 LT UN 20 9,90 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - DULCE 198,00 TOTAL REQUISIÇÃO 20 198,00 TOTAL GRUPO 06/05/2011 20 198,00 Grupo : 09/05/2011 Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo 00340/11 09/05/2011 MAURICIO OLIVEIRA DA CUNHA - POLPA - ME 45 Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total 005.000.091 POLPA DE FRUTAS PCT C/1 KG DIVS SABORES PCT 40 7,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 280,00 TOTAL REQUISIÇÃO 40 280,00 TOTAL GRUPO 09/05/2011 40 280,00
  • 3. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 3 Período: 01/05/2011 à 31/05/2011 Nota Fiscal: Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos Grupo : 10/05/2011 Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo 00354/11 10/05/2011 LEOPOLDO COMERCIAL DE ART. DE PAPELARIA LTDA. 829 Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total 008.001.261 CARTUCHO P/HP CC530A - PRETO UN 15 195,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 2.925,00 008.001.266 CARTUCHO HP 95 MASTERPRINT C8766 UN 20 53,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 1.060,00 TOTAL REQUISIÇÃO 35 3.985,00 TOTAL GRUPO 10/05/2011 35 3.985,00 Grupo : 11/05/2011 Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo 00356/11 11/05/2011 OSVALDEMIR CARLOS GALIO ME 37 Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total 008.000.238 Grampo 26/6 c/ 5000 CX 2 2,50 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 5,00 008.000.173 A4 SULFITE OFICIO 09120 GR(PCT.C/100FLS.) UN 4 8,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 32,00 008.000.055 BATERIA PARA CONTROLE REMOTO 23 AG A23 V23 GA MN2 UN 5 1,60 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 8,00 TOTAL REQUISIÇÃO 11 45,00 TOTAL GRUPO 11/05/2011 11 45,00 Grupo : 12/05/2011 Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo 00362/11 12/05/2011 TANIA H N MANCHINI ME 82 Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total 008.000.147 ENVELOPE MEIO SACO OURO 176X250 UN 2 28,30 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 56,60 008.000.300 CANETA MARCA TEXTO MARIPEL (AMARELA) UN 6 0,75 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 4,50 008.000.021 Fita Adesiva Larga Transparente RL 8 1,85 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 14,80 008.000.087 Cola Bastão UN 8 0,60 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 4,80 008.000.122 Corretivo UN 6 1,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 6,00 TOTAL REQUISIÇÃO 30 86,70 TOTAL GRUPO 12/05/2011 30 86,70 Grupo : 13/05/2011
  • 4. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 4 Período: 01/05/2011 à 31/05/2011 Nota Fiscal: Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos Grupo : 13/05/2011 Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo 00360/11 13/05/2011 ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA ME 34 Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total 008.000.372 CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL(CX C/50UNID)COMPACTO UN 4 19,20 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 76,80 008.000.533 COLA INSTANTÂNEA UN 3 2,30 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 6,90 008.000.121 Borracha Branca Grande UN 4 0,40 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 1,60 008.000.040 BATERIA 9V NÃO RECARREGÁVEL UN 5 8,82 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 44,10 008.000.325 PILHAS ALCALINAS PEQUENAS AA(PCT.C/02UNID)PCT 12 2,38 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 28,56 008.000.133 Cola Tubo 40 Gr. TUBO 6 0,48 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 2,88 008.001.154 CD-R 52X80 MIN. 700 MB VIRGEM - NÃO REGRAVAVEL UN 100 0,45 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 45,00 008.000.307 CAIXA DE ARQUIVO PLASTICA UN 50 2,59 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 129,50 TOTAL REQUISIÇÃO 184 335,34 Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo 00365/11 13/05/2011 WIL ADMINISTR E COM DE EQUIP P/SEGURANÇA ELETRONIC 303 Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total 008.017.001 SENSORES DE MONITORAMENTO INFRAVERMELHO UN 1 61,60 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 61,60 TOTAL REQUISIÇÃO 1 61,60 TOTAL GRUPO 13/05/2011 185 396,94 Grupo : 19/05/2011 Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo 00375/11 19/05/2011 GARCIA & LEITE INF LTDA ME 2414 Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total 008.000.377 PEN DRIVE 8 GB KINGSTON UN 4 50,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 200,00 TOTAL REQUISIÇÃO 4 200,00 Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo 00408/11 19/05/2011 TELENERGY SISTEMAS ELETRONICOS LTDA-EPP 475 Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total 008.001.047 BATERIA SELADA 12V/7A UN 3 52,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 156,00 013.001.204 RELE METALATEX AIRC2 12V UN 1 3,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 3,00 TOTAL REQUISIÇÃO 4 159,00 TOTAL GRUPO 19/05/2011 8 359,00 Grupo : 20/05/2011 Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo 00376/11 20/05/2011 GARCIA & LEITE INF LTDA ME 2432 Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total 008.001.286 HD 500 GB SATA II UN 1 129,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 129,00 008.001.285 HD EXTERNO 750 GB USB UN 1 315,00 DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 315,00 TOTAL REQUISIÇÃO 2 444,00
  • 5. REQUISIÇÕES DE ENTRADA Página 5 Período: 01/05/2011 à 31/05/2011 Nota Fiscal: Produto: Todos Tipos de Produtos: Todos Fornecedor: Todos Unidade / Setor: Todos Centro de Custo: Todos Grupo : 20/05/2011 TOTAL GRUPO 20/05/2011 2 444,00 Grupo : 23/05/2011 Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo 00379/11 23/05/2011 PAULO CESAR ZAPATA EPP 95 Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total 010.000.026 ACIDO ACETIL SOLVENTI 500 GR PCT 5 0,90 PRODUTOS FARMACEUTICOS 4,50 010.000.299 FORMULA UN 1 40,00 PRODUTOS FARMACEUTICOS 40,00 014.004.002 BAND AID C/ 40 UNIDADES CX 1 4,80 PRODUTOS FARMACEUTICOS 4,80 010.000.021 SONRIDOR EFERVECENTE ENVELOPE C/2 UNID. ENV 15 2,05 PRODUTOS FARMACEUTICOS 30,75 010.000.004 SAL FRUTA ENO COM 5GR ENV 15 1,00 PRODUTOS FARMACEUTICOS 15,00 010.000.030 PARACETAMOL 750GR COM 04 COMPRIMIDOS ENV 15 1,00 PRODUTOS FARMACEUTICOS 15,00 010.000.029 DORFLEX (NEVRALGEX) COM 10 COMPRIMIDOS ENV 10 2,05 PRODUTOS FARMACEUTICOS 20,50 010.000.027 SPRAY ANTI SEPITICO 50ML UN 1 9,90 PRODUTOS FARMACEUTICOS 9,90 TOTAL REQUISIÇÃO 63 140,45 Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo 00380/11 23/05/2011 CITRO CARDILLI COM IMP E EXP LTDA. 123461 Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total 005.000.078 SUCO DE LARANJA NATURAL SACO COM 05 LITROS SACO 10 10,00 GENEROS ALIMENTICIOS - DULCE 100,00 TOTAL REQUISIÇÃO 10 100,00 TOTAL GRUPO 23/05/2011 73 240,45 Grupo : 24/05/2011 Requisicao Data Fornecedor Nota Empenho Processo 00391/11 24/05/2011 VANDIR ALVES-ME 49 Cod Prod Discr. Unidade Qtde Valor Unitário Centro de Custo Valor Total 013.001.203 PAINEL CONTROLE AR COND SANTANA UN 1 384,00 VEICULO - SANTANA - HILTON 384,00 TOTAL REQUISIÇÃO 1 384,00 TOTAL GRUPO 24/05/2011 1 384,00 TOTAL GERAL 1080,723 8.721,052