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31/12/16 31/12/2015
CAPITAUX PROPRES
. Capital social ou personnel (1) 224 352 000,00 224 352 000,00
moins : actionnaires. Capital souscrit non appelé 0,00 0,00
Capital appelé 224 352 000,00 224 352 000,00
dont verse ............... 224 352 000,00 224 352 000,00
. Prime d'émission. De fusion.d'apport 0,00 0,00
. Ecarts de réévaluation 0,00 0,00
. Réserve légale 22 435 200,00 22 435 200,00
. Autres réserves 158 550 000,00 158 550 000,00
. Report à nouveau (2) 230 223 882,18 208 546 395,75
. Résultats nets en instance d'affectation (2) 0,00 0,00
. Résultat net de l'exercice (2) 13 514 475,73 37 382 126,43
Total des capitaux propres (A) 649 075 557,91 651 265 722,18
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) 975 150,02 1 486 798,71
. Subventions d'investissement 975 150,02 1 486 798,71
. Provisions réglementées 0,00 0,00
DETTES DE FINANCEMENT (C) 0,00 0,00
. Emprunts obligataires 0,00 0,00
. Autres dettes de financement 0,00 0,00
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUE ET CHARGES (D) 3 064 753,44 2 995 108,44
. Provisions pour risques 3 064 753,44 2 995 108,44
. Provisions pour charges 0,00 0,00
ECARTS DU CONVERSION-PASSIF (E) 0,00 0,00
. Augmentation des créances immobilisées. 0,00 0,00
. Diminution des dettes de financement 0,00 0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E) 653 115 461,37 655 747 629,33
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 388 728 750,53 429 542 006,44
. Fournisseurs et comptes rattachés 305 776 005,59 329 597 572,01
. Client créditeurs. Avances et acomptes 5 368 132,45 24 861 127,02
. Personnel 14 383 016,09 14 618 521,26
. Organismes sociaux 6 345 503,57 6 023 271,04
. Etat 54 719 492,75 51 317 791,81
. Comptes d'associés 848 347,23 528 411,75
. Autre créanciers 461 919,01 705 311,55
. Comptes de régularisation-passif 826 333,84 1 890 000,00
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 23 557 932,57 17 112 966,23
ECARTS DU CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H) 3 652 828,50 4 105 054,09
TOTAL II (F+G+H) 415 939 511,60 450 760 026,76
TRESORERIE-PASSIF
. Crédit d'escompte 10 538 637,68 0,00
. Crédit de trésorie 0,00 0,00
. Banques (S C) 3 706 584,08 5 408 656,84
TOTAL III 14 245 221,76 5 408 656,84
TOTAL GENERAL I+II+III 1 083 300 194,73 1 111 916 312,93
BILAN AU 31 DECEMBRE 2016
COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES (HORS TAXES) ATTESTATION
COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2016
NEXANS
(1) Capital personnel débiteur.
(2) Bénéficiaire (+) . Déficitaire (-)
1) Variation de stocks : stock final-stock initial : augmentation(+) ; diminution (-)
2) Achats revendus ou achats consommés : achat-variation de stocks.
F
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PASSIF31/12/16 31/12/2015
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00
. Frais préliminaires. 0,00 0,00 0,00 0,00
. Charges à répartir sur plusieurs exercices 0,00 0,00 0,00 0,00
. primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00 0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 6 557 970,25 5 954 704,57 603 265,68 863 673,68
. immobilisations en recherche et développement 0,00 0,00 0,00 0,00
. Brevets. marques. droits. et valeurs similaires 6 557 970,25 5 954 704,57 603 265,68 863 673,68
. Fonds commercial 0,00 0,00 0,00 0,00
. Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 859 205 964,16 684 647 085,80 174 558 878,36 187 226 165,29
. Terrains 9 257 879,41 1 729 107,54 7 528 771,87 7 528 771,87
. Constructions 156 567 646,85 125 842 483,21 30 725 163,64 35 129 677,21
. Installations techniques matériel et outillage 642 327 874,77 517 622 908,77 124 704 966,00 131 830 851,91
. Matériel transport 16 404 969,38 15 812 552,37 592 417,01 682 287,76
. Mobilier. matériel de bureau et aménagements divers 26 642 932,10 23 640 033,91 3 002 898,19 3 922 355,78
. Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00
. immobilisations corporelles en cours 8 004 661,65 8 004 661,65 8 132 220,76
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 29 340 695,71 1 619 600,00 27 721 095,71 27 901 043,04
. Prêt immobilisés 3 345 574,30 0,00 3 345 574,30 3 381 440,53
. Autres créances financières 790 923,25 0,00 790 923,25 854 423,25
. Titres de participation 25 204 198,16 1 619 600,00 23 584 598,16 23 665 179,26
. Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E) 0,00 0,00 0,00 0,00
. Diminution des créances immobilisées 0,00 0,00 0,00
. Augmentation des dettes financières 0,00 0,00 0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E) 895 104 630,12 692 221 390,37 202 883 239,75 215 990 882,01
STOCKS (F) 206 405 080,95 16 308 672,92 190 096 408,03 198 289 750,41
. Marchandises 346 440,76 0,00 346 440,76 1 414 576,96
. Matières et fournitures consommables 56 718 334,94 9 566 984,36 47 151 350,58 57 057 215,18
. Produits en cours 46 594 396,96 2 454 894,87 44 139 502,09 54 661 895,99
. Produits intermédiaires. et produits résiduels 0,00 0,00 0,00 0,00
. Produits finis 102 745 908,29 4 286 793,69 98 459 114,60 85 156 062,28
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 660 287 249,24 62 776 147,09 597 511 102,15 619 441 909,13
. Fournis débiteurs. avances. et acomptes 2 595 913,93 0,00 2 595 913,93 2 813 667,84
. Clients et comptes rattachés 500 226 551,92 56 115 756,45 444 110 795,47 473 936 442,10
. Personnel 2 385 631,69 0,00 2 385 631,69 1 962 542,20
. Etat 110 551 749,32 110 551 749,32 103 610 838,90
. Comptes d'associées 0,00 0,00 0,00 0,00
. Autres débiteurs 44 527 402,38 6 660 390,64 37 867 011,74 37 118 418,09
. Comptes de régularis Actif 0,00 0,00 0,00
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) 19 995 778,31 0,00 19 995 778,31 0,00
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)
(Eléments circulants) 3 401 907,09 0,00 3 401 907,09 2 342 957,85
TOTAL II (F+G+H+I) 890 090 015,59 79 084 820,01 811 005 195,58 820 074 617,39
TRESORERIE-ACTIF
. Cheques et valeurs à encaisser 242 963,43 242 963,43 727 327,50
. Banque.T.G et C.C.P 69 125 196,59 0,00 69 125 196,59 75 113 239,84
. Caisse. Régies d'avances et accréditifs 43 599,38 43 599,38 10 246,19
TOTAL III 69 411 759,40 0,00 69 411 759,40 75 850 813,53
TOTAL GENERAL I + II + III 1 854 606 405,11 771 306 210,38 1 083 300 194,73 1 111 916 312,93
Net
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ACTIF
Brut Amortis & provisions Net
TOTAUX DE
L'EXERCICE
31/12/2015
Propres à l'exercice
Concernant les
exercises précédents
31/12/16
1 2 3 = 1 + 2
I PRODUITS D'EXPLOITATION
E . Ventes de marchandises (en état) 15 710 658,46 0,00 15 710 658,46 17 685 133,82
X . Ventes de biens et de services en produits 1 319 566 048,53 0,00 1 319 566 048,53 1 472 643 967,26
P Chiffres d'affaires 1 335 276 706,99 0,00 1 335 276 706,99 1 490 329 101,08
L . Variation de stocks de produit (±) (1) 4 981 926,42 4 981 926,42 -14 209 432,02
O . Immobilisations produites par
I L'entreprise pour elle-même 10 932,05 0,00 10 932,05 108 580,22
T . Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00
A . Autres produits d'exploitation 24 492,00 0,00 24 492,00 24 492,00
T . Reprises d'exploitations : transferts de 9 438 736,36 0,00 9 438 736,36 29 917 260,05
I charges
O TOTAL I 1 349 732 793,82 0,00 1 349 732 793,82 1 506 170 001,33
N II CHARGES D'EXPLOITATION
. Achats revendus (2) de marchandises 16 833 344,71 0,00 16 833 344,71 14 849 048,91
. Achats consommés (2) de matières et 993 302 709,75 0,00 993 302 709,75 1 144 119 396,31
fournitures
. Autres charges externes 122 634 312,24 0,00 122 634 312,24 121 262 529,40
. Impôts et taxes 2 325 231,20 0,00 2 325 231,20 2 319 658,68
. Charges de personnel 122 209 490,95 0,00 122 209 490,95 115 105 708,08
. Autres charges d' exploitation 754 106,12 0,00 754 106,12 855 175,00
. Dotations d'exploitation 44 232 602,63 0,00 44 232 602,63 48 340 663,06
TOTAL II 1 302 291 797,60 0,00 1 302 291 797,60 1 446 852 179,44
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 47 440 996,22 59 317 821,89
IV PRODUITS FINANCIERS
F . Produits des titres de participation et
I autres titres immobilisés 464 419,00 0,00 464 419,00 1 898 416,67
N . Gains de change 7 158 759,31 0,00 7 158 759,31 14 942 450,78
A . Intérêts et autres produits financiers 4 861 061,55 0,00 4 861 061,55 6 879 738,27
N . Reprises financières: transferts de 2 371 606,11 0,00 2 371 606,11 6 525 352,05
C charges
I TOTAL IV 14 855 845,97 0,00 14 855 845,97 30 245 957,77
E V CHARGES FINANCIERES
R . charges d'intérêts 12 651 320,26 0,00 12 651 320,26 16 597 443,08
. Perte de change 4 862 258,90 0,00 4 862 258,90 2 293 625,94
. Autres charges financières 1 459 478,05 0,00 1 459 478,05 258 634,02
. Dotations financières 4 403 699,22 0,00 4 403 699,22 12 248 486,99
TOTAL V 23 376 756,43 0,00 23 376 756,43 31 398 190,03
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V) -8 520 910,46 -1 152 232,26
VII RESULTAT COURANT (III+VI) 38 920 085,76 58 165 589,63
VIII PRODUITS NON COURANTS
. Produits des cessions d'immobilisation 105 000,00 0,00 105 000,00 0,00
N . Subvention d'équilibre 0,00 0,00 0,00 0,00
O . Reprises sur subvention d'investissement 511 648,69 0,00 511 648,69 511 648,69
N . Autres produits non courants 2 224 614,51 0,00 2 224 614,51 24 923,66
. reprises non courantes; transferts de 1 982 474,00 0,00 1 982 474,00 0,00
C charges
O TOTAL VIII 4 823 737,20 0,00 4 823 737,20 536 572,35
U IX CHARGES NON COURANTES
R . Valeurs nettes d'amortissements des 0,00 0,00 0,00 0,00
A immobilisations cédées
N . Subventions accordées 0,00 0,00 0,00 0,00
T . Autres charges non courantes 7 805 570,23 0,00 7 805 570,23 9 627 392,55
. Dotations non courantes aux 10 700 289,00 0,00 10 700 289,00 0,00
amortissements et aux provisions
TOTAL IX 18 505 859,23 0,00 18 505 859,23 9 627 392,55
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) -13 682 122,03 -9 090 820,20
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) 25 237 963,73 49 074 769,43
XII IMPOT SUR LES RESULTATS 11 723 488,00 0,00 11 723 488,00 11 692 643,00
XIII RESULTAT NET (XI-XII) 13 514 475,73 37 382 126,43
NATURE
OPERATIONS
NOTES ANNEXES : PRINCIPES COMPTABLES, PERIMETRE ET PRINCIPES DE CONSOLIDATION AU 31/12/2016
I – PERIMETRE, METHODES ET MODALITES DE CONSOLIDATION :
Au 31 Décembre 2016, le périmètre de consolidation de Nexans Maroc est composé des cinq sociétés suivantes :
• Nexans Maroc, société consolidante;
• Sirmel, société de droit Marocain et filiale à 84, 83 % de Nexans Maroc;
• Sirmel Sénégal, société de droit sénégalais et filiale de Sirmel à 51, 00 % ;
• Tourets et Emballages du Maroc (T.E.M.), filiale à 100 % de Nexans Maroc ;
• COPREMA s.a.r.l., société immobilière et filiale à 99,90 % de Nexans Maroc.
Ces quatre dernières filiales sont toutes sous contrôle exclusif de Nexans Maroc et leur consolidation
a été effectuée par intégration globale.
Exclusions du périmètre :
Les autres filiales et participations énumérées ci-après, ne sont pas retenues dans le périmètre de conso-
lidation, soit parce que Nexans n’exerce aucune influence (Les Câbleries du Sénégal) ou certaines sont
en cours de dissolution (le cas des filiales CGMB, MANELERG et CGMS) ou que leurs données comp-
tables (bilans et chiffres d’affaires) ne sont pas assez significatives par rapport aux comptes consolidés de
Nexans Maroc (le cas des participations IMOUKA, et Nexans Côte d’Ivoire) :
• CGMB …………………………………………………	 (59, 65 %)
• MANELERG ………………………………………….	 (99, 50 %)
• CGMS …………………………………………………	 (99, 99 %)
• IMOUKA ……………………………………………..	 (16, 67 %)
• Les Câbleries du Sénégal ………………………….	 (18, 60 %)
• Nexans Côte d’Ivoire ……………………………….. 	 (41, 00 %)
II – REGLES DE CONSOLIDATION :
• Méthodes d’évaluation et de présentation :
Les comptes individuels des sociétés consolidées sont établis ou retraités conformément aux dispositions de
la loi comptable marocaine en vigueur n° 9/88.
Cependant, les retraitements de consolidation sont effectués d‘une part, suivant la méthodologie préco-
nisée par le Conseil National de la Comptabilité, dans son Avis n° 5, émis le 26/05/2005, et d’autre
part, en cohérence avec certaines règles et choix retenus dans le cadre de la consolidation du groupe
Nexans France effectuée selon les normes internationales IFRS lorsque ces derniers sont compatibles avec
les principes comptables applicables au Maroc.
Les principales méthodes et règles d’évaluation sont les suivantes :
• Principaux retraitements :
1 - Traitement des écarts d’acquisition :
Les écarts d’acquisition négatifs dégagés, à fin 2002 pour Sirmel et à fin 2004 pour T.E.M, ont fait l’objet
d’un amortissement intégral à la clôture de l’exercice 2005.
Un écart d’acquisition négatif enregistré également en 2006, suite à l’acquisition de nouveaux titres
Sirmel, a fait l’objet du même traitement.
Le goodwill dégagé sur les titres de COPREMA à fin 2008 a été intégralement amorti en 2009.
Le badwill réalisé en 2012 sur les titres de Sirmel Sénégal a été enregistré pour sa totalité en résultat
non courant de l’exercice.
2 – Retraitement des immobilisations en non-valeurs :
Les charges à répartir sur plusieurs exercices ont été annulées aussi bien au bilan qu’au niveau du poste
des dotations aux amortissements du C.P.C.
3 – Elimination de la marge brute bénéficiaire sur stock intra-groupe :
Au bilan consolidé, les stocks ont subi une diminution à raison de la marge brute intra-groupe, dont la
variation a été enregistrée en résultat, après constatation des impôts différés y afférents.
4 – Ecarts de conversion :
Les éléments monétaires du bilan sont convertis au cours de clôture, à chaque arrêté comptable. Les écarts
de conversion correspondants sont inscrits en résultat financier. Ainsi, les gains et pertes, latents et réalisés,
liés aux écarts de conversion sont comptabilisés au compte de produits et charges en résultat financier.
5 – Impôts différés
Les impôts différés sont enregistrés à la fois sur les retraitements de consolidation ayant un impact sur les
résultats, ainsi que sur les différences temporaires entre le résultat comptable et le résultat fiscal, constatées
au niveau des comptes sociaux individuels.
ETATS DE SYNTHESE CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2016
NEXANS
BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2016
ATTESTATIONCOMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES (HORS TAXES) CONSOLIDE
(en milliers de DH)
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Prêts et créances immobilisées
Titres de participation
Corrections de valeur
Stocks
Evaluation à l’entrée
Correction de valeur
Créances clients
Evaluation à l’entrée
Correction de valeur
Impôt différés
Modalités de calcul du résultat par action
Coût d’acquisition ou de production amorti sur la durée d’utilisé de chaque catégorie d’immobilisations..
Montant nominal
Prix d’achat, à l’exclusion des frais d’acquisition.
Si la valeur d’inventaire estimée est inférieure à la valeur d’entrée
Coût d’acquisition et coût de production
Si la valeur actuelle est inférieure à la valeur d’entrée (obsolescence, rotation….)
Montant nominal
Créancesimpayéesfaisantl’objetderecoursjudiciaireouprésentantunrisquedenonrecouvrementprobable.
Conformément à l’Avis N°5 du CNC.
Résultat Net part Groupe divisé par le nombre d’actions
Clôture Clôture
A C T I F 31/12/16 31/12/2015
Net Net
I * ACTIF IMMOBILISE 203  092 217  676
* Ecarts d'acquisition - -
* Immobilisations incorporelles 1  390 1  772
* Immobilisations corporelles 187  639 201  995
* Immobilisations financières 14  063 13  910
* Titres mis en équivalence - -
II * ACTIF CIRCULANT 1 038 125 1 054 064
* Stocks et en cours - nets 260  175 261  953
* Clients et comptes rattachés - nets 564  841 615  844
* Autres créances et comptes de régularisation 193  114 176  268
* Valeurs mobilières de placement 19  996 -
III * DISPONIBILITES 76  468 91  296
Total de l'actif 1 317 685 1 363 036
Clôture Clôture
P A S S I F 31/12/16 31/12/2015
Net Net
I * CAPITAUX PROPRES ( Part du groupe ) 691 216 690 617
* Capital 224 352 224 352
* Primes - -
* Réserves et reports à nouveau consolidés 449 073 438 012
* Résultat net consolidé de l'exercice - Part du Groupe 16 815 26 766
* Autres 975 1 487
II * INTERETS MINORITAIRES 17 263 15 095
* Réserves des minoritaires 13 849 13 928
* Résultat net des minoritaires 3 414 1 168
III * PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES 3 400 3 239
IV * D E T T E S 605 806 654 085
* Emprunts et dettes financières - Court Terme 98 291 67 481
* Fournisseurs et comptes rattachés 360 017 436 107
* Autres dettes et comptes de régularisation 147 498 150 497
Total du passif 1 317 685 1 363 036
Clôture Clôture
N A T U R E 2016 2015
31/12/16 31/12/2015
* Chiffre d'affaires 1 568 293 1 698 047
* Autres produits d'exploitation 19 828 22 457
* Achats consommés 1 172 704 1 319 214
* Charges de personnel 147 308 136 515
* Autres charges d'exploitation 151 960 140 527
* Impôts et taxes 4 411 4 579
* Dotations d'exploitation 49 148 54 007
* Résultat d'exploitation 62 590 65 662
* Charges et produits financiers -13 920 -8 939
* Résultat courant des entreprises intégrées 48 670 56 723
* Charges et produits non-courants -17 085 -14 287
* Impôts sur les bénéfices courants 17 445 15 374
* Impôts sur les bénéfices différés ( en consolidation ) -6 090 -871
* Total impôts sur les résultats 11 356 14 503
* Résultat net des entreprises intégrées 20 229 27 934
*
Quote-part dans les résultats des entreprises incluses par
mise en équivalence
- -
* Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition - -
* Résultat net de l'ensemble consolidé 20 229 27 934
* Intérêts minoritaires 3 414 1 168
* Résultat net ( Part du groupe ) 16 815 26 766
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  • 1. 31/12/16 31/12/2015 CAPITAUX PROPRES . Capital social ou personnel (1) 224 352 000,00 224 352 000,00 moins : actionnaires. Capital souscrit non appelé 0,00 0,00 Capital appelé 224 352 000,00 224 352 000,00 dont verse ............... 224 352 000,00 224 352 000,00 . Prime d'émission. De fusion.d'apport 0,00 0,00 . Ecarts de réévaluation 0,00 0,00 . Réserve légale 22 435 200,00 22 435 200,00 . Autres réserves 158 550 000,00 158 550 000,00 . Report à nouveau (2) 230 223 882,18 208 546 395,75 . Résultats nets en instance d'affectation (2) 0,00 0,00 . Résultat net de l'exercice (2) 13 514 475,73 37 382 126,43 Total des capitaux propres (A) 649 075 557,91 651 265 722,18 CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) 975 150,02 1 486 798,71 . Subventions d'investissement 975 150,02 1 486 798,71 . Provisions réglementées 0,00 0,00 DETTES DE FINANCEMENT (C) 0,00 0,00 . Emprunts obligataires 0,00 0,00 . Autres dettes de financement 0,00 0,00 PROVISIONS DURABLES POUR RISQUE ET CHARGES (D) 3 064 753,44 2 995 108,44 . Provisions pour risques 3 064 753,44 2 995 108,44 . Provisions pour charges 0,00 0,00 ECARTS DU CONVERSION-PASSIF (E) 0,00 0,00 . Augmentation des créances immobilisées. 0,00 0,00 . Diminution des dettes de financement 0,00 0,00 TOTAL I (A+B+C+D+E) 653 115 461,37 655 747 629,33 DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) 388 728 750,53 429 542 006,44 . Fournisseurs et comptes rattachés 305 776 005,59 329 597 572,01 . Client créditeurs. Avances et acomptes 5 368 132,45 24 861 127,02 . Personnel 14 383 016,09 14 618 521,26 . Organismes sociaux 6 345 503,57 6 023 271,04 . Etat 54 719 492,75 51 317 791,81 . Comptes d'associés 848 347,23 528 411,75 . Autre créanciers 461 919,01 705 311,55 . Comptes de régularisation-passif 826 333,84 1 890 000,00 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) 23 557 932,57 17 112 966,23 ECARTS DU CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants) (H) 3 652 828,50 4 105 054,09 TOTAL II (F+G+H) 415 939 511,60 450 760 026,76 TRESORERIE-PASSIF . Crédit d'escompte 10 538 637,68 0,00 . Crédit de trésorie 0,00 0,00 . Banques (S C) 3 706 584,08 5 408 656,84 TOTAL III 14 245 221,76 5 408 656,84 TOTAL GENERAL I+II+III 1 083 300 194,73 1 111 916 312,93 BILAN AU 31 DECEMBRE 2016 COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES (HORS TAXES) ATTESTATION COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2016 NEXANS (1) Capital personnel débiteur. (2) Bénéficiaire (+) . Déficitaire (-) 1) Variation de stocks : stock final-stock initial : augmentation(+) ; diminution (-) 2) Achats revendus ou achats consommés : achat-variation de stocks. F I N A N C E M E N T P E R M A N E N T P A S S I F C I R C U L A N T T R E S O R E R I E PASSIF31/12/16 31/12/2015 IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 . Frais préliminaires. 0,00 0,00 0,00 0,00 . Charges à répartir sur plusieurs exercices 0,00 0,00 0,00 0,00 . primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00 0,00 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 6 557 970,25 5 954 704,57 603 265,68 863 673,68 . immobilisations en recherche et développement 0,00 0,00 0,00 0,00 . Brevets. marques. droits. et valeurs similaires 6 557 970,25 5 954 704,57 603 265,68 863 673,68 . Fonds commercial 0,00 0,00 0,00 0,00 . Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 859 205 964,16 684 647 085,80 174 558 878,36 187 226 165,29 . Terrains 9 257 879,41 1 729 107,54 7 528 771,87 7 528 771,87 . Constructions 156 567 646,85 125 842 483,21 30 725 163,64 35 129 677,21 . Installations techniques matériel et outillage 642 327 874,77 517 622 908,77 124 704 966,00 131 830 851,91 . Matériel transport 16 404 969,38 15 812 552,37 592 417,01 682 287,76 . Mobilier. matériel de bureau et aménagements divers 26 642 932,10 23 640 033,91 3 002 898,19 3 922 355,78 . Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 . immobilisations corporelles en cours 8 004 661,65 8 004 661,65 8 132 220,76 IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 29 340 695,71 1 619 600,00 27 721 095,71 27 901 043,04 . Prêt immobilisés 3 345 574,30 0,00 3 345 574,30 3 381 440,53 . Autres créances financières 790 923,25 0,00 790 923,25 854 423,25 . Titres de participation 25 204 198,16 1 619 600,00 23 584 598,16 23 665 179,26 . Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00 ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E) 0,00 0,00 0,00 0,00 . Diminution des créances immobilisées 0,00 0,00 0,00 . Augmentation des dettes financières 0,00 0,00 0,00 TOTAL I (A+B+C+D+E) 895 104 630,12 692 221 390,37 202 883 239,75 215 990 882,01 STOCKS (F) 206 405 080,95 16 308 672,92 190 096 408,03 198 289 750,41 . Marchandises 346 440,76 0,00 346 440,76 1 414 576,96 . Matières et fournitures consommables 56 718 334,94 9 566 984,36 47 151 350,58 57 057 215,18 . Produits en cours 46 594 396,96 2 454 894,87 44 139 502,09 54 661 895,99 . Produits intermédiaires. et produits résiduels 0,00 0,00 0,00 0,00 . Produits finis 102 745 908,29 4 286 793,69 98 459 114,60 85 156 062,28 CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 660 287 249,24 62 776 147,09 597 511 102,15 619 441 909,13 . Fournis débiteurs. avances. et acomptes 2 595 913,93 0,00 2 595 913,93 2 813 667,84 . Clients et comptes rattachés 500 226 551,92 56 115 756,45 444 110 795,47 473 936 442,10 . Personnel 2 385 631,69 0,00 2 385 631,69 1 962 542,20 . Etat 110 551 749,32 110 551 749,32 103 610 838,90 . Comptes d'associées 0,00 0,00 0,00 0,00 . Autres débiteurs 44 527 402,38 6 660 390,64 37 867 011,74 37 118 418,09 . Comptes de régularis Actif 0,00 0,00 0,00 TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) 19 995 778,31 0,00 19 995 778,31 0,00 ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I) (Eléments circulants) 3 401 907,09 0,00 3 401 907,09 2 342 957,85 TOTAL II (F+G+H+I) 890 090 015,59 79 084 820,01 811 005 195,58 820 074 617,39 TRESORERIE-ACTIF . Cheques et valeurs à encaisser 242 963,43 242 963,43 727 327,50 . Banque.T.G et C.C.P 69 125 196,59 0,00 69 125 196,59 75 113 239,84 . Caisse. Régies d'avances et accréditifs 43 599,38 43 599,38 10 246,19 TOTAL III 69 411 759,40 0,00 69 411 759,40 75 850 813,53 TOTAL GENERAL I + II + III 1 854 606 405,11 771 306 210,38 1 083 300 194,73 1 111 916 312,93 Net A C T I F I M M O B I L I S E A C T I F C I R C U L A N T T R E S O R E R I E ACTIF Brut Amortis & provisions Net TOTAUX DE L'EXERCICE 31/12/2015 Propres à l'exercice Concernant les exercises précédents 31/12/16 1 2 3 = 1 + 2 I PRODUITS D'EXPLOITATION E . Ventes de marchandises (en état) 15 710 658,46 0,00 15 710 658,46 17 685 133,82 X . Ventes de biens et de services en produits 1 319 566 048,53 0,00 1 319 566 048,53 1 472 643 967,26 P Chiffres d'affaires 1 335 276 706,99 0,00 1 335 276 706,99 1 490 329 101,08 L . Variation de stocks de produit (±) (1) 4 981 926,42 4 981 926,42 -14 209 432,02 O . Immobilisations produites par I L'entreprise pour elle-même 10 932,05 0,00 10 932,05 108 580,22 T . Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 0,00 A . Autres produits d'exploitation 24 492,00 0,00 24 492,00 24 492,00 T . Reprises d'exploitations : transferts de 9 438 736,36 0,00 9 438 736,36 29 917 260,05 I charges O TOTAL I 1 349 732 793,82 0,00 1 349 732 793,82 1 506 170 001,33 N II CHARGES D'EXPLOITATION . Achats revendus (2) de marchandises 16 833 344,71 0,00 16 833 344,71 14 849 048,91 . Achats consommés (2) de matières et 993 302 709,75 0,00 993 302 709,75 1 144 119 396,31 fournitures . Autres charges externes 122 634 312,24 0,00 122 634 312,24 121 262 529,40 . Impôts et taxes 2 325 231,20 0,00 2 325 231,20 2 319 658,68 . Charges de personnel 122 209 490,95 0,00 122 209 490,95 115 105 708,08 . Autres charges d' exploitation 754 106,12 0,00 754 106,12 855 175,00 . Dotations d'exploitation 44 232 602,63 0,00 44 232 602,63 48 340 663,06 TOTAL II 1 302 291 797,60 0,00 1 302 291 797,60 1 446 852 179,44 III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 47 440 996,22 59 317 821,89 IV PRODUITS FINANCIERS F . Produits des titres de participation et I autres titres immobilisés 464 419,00 0,00 464 419,00 1 898 416,67 N . Gains de change 7 158 759,31 0,00 7 158 759,31 14 942 450,78 A . Intérêts et autres produits financiers 4 861 061,55 0,00 4 861 061,55 6 879 738,27 N . Reprises financières: transferts de 2 371 606,11 0,00 2 371 606,11 6 525 352,05 C charges I TOTAL IV 14 855 845,97 0,00 14 855 845,97 30 245 957,77 E V CHARGES FINANCIERES R . charges d'intérêts 12 651 320,26 0,00 12 651 320,26 16 597 443,08 . Perte de change 4 862 258,90 0,00 4 862 258,90 2 293 625,94 . Autres charges financières 1 459 478,05 0,00 1 459 478,05 258 634,02 . Dotations financières 4 403 699,22 0,00 4 403 699,22 12 248 486,99 TOTAL V 23 376 756,43 0,00 23 376 756,43 31 398 190,03 VI RESULTAT FINANCIER (IV-V) -8 520 910,46 -1 152 232,26 VII RESULTAT COURANT (III+VI) 38 920 085,76 58 165 589,63 VIII PRODUITS NON COURANTS . Produits des cessions d'immobilisation 105 000,00 0,00 105 000,00 0,00 N . Subvention d'équilibre 0,00 0,00 0,00 0,00 O . Reprises sur subvention d'investissement 511 648,69 0,00 511 648,69 511 648,69 N . Autres produits non courants 2 224 614,51 0,00 2 224 614,51 24 923,66 . reprises non courantes; transferts de 1 982 474,00 0,00 1 982 474,00 0,00 C charges O TOTAL VIII 4 823 737,20 0,00 4 823 737,20 536 572,35 U IX CHARGES NON COURANTES R . Valeurs nettes d'amortissements des 0,00 0,00 0,00 0,00 A immobilisations cédées N . Subventions accordées 0,00 0,00 0,00 0,00 T . Autres charges non courantes 7 805 570,23 0,00 7 805 570,23 9 627 392,55 . Dotations non courantes aux 10 700 289,00 0,00 10 700 289,00 0,00 amortissements et aux provisions TOTAL IX 18 505 859,23 0,00 18 505 859,23 9 627 392,55 X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX) -13 682 122,03 -9 090 820,20 XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X) 25 237 963,73 49 074 769,43 XII IMPOT SUR LES RESULTATS 11 723 488,00 0,00 11 723 488,00 11 692 643,00 XIII RESULTAT NET (XI-XII) 13 514 475,73 37 382 126,43 NATURE OPERATIONS
  • 2. NOTES ANNEXES : PRINCIPES COMPTABLES, PERIMETRE ET PRINCIPES DE CONSOLIDATION AU 31/12/2016 I – PERIMETRE, METHODES ET MODALITES DE CONSOLIDATION : Au 31 Décembre 2016, le périmètre de consolidation de Nexans Maroc est composé des cinq sociétés suivantes : • Nexans Maroc, société consolidante; • Sirmel, société de droit Marocain et filiale à 84, 83 % de Nexans Maroc; • Sirmel Sénégal, société de droit sénégalais et filiale de Sirmel à 51, 00 % ; • Tourets et Emballages du Maroc (T.E.M.), filiale à 100 % de Nexans Maroc ; • COPREMA s.a.r.l., société immobilière et filiale à 99,90 % de Nexans Maroc. Ces quatre dernières filiales sont toutes sous contrôle exclusif de Nexans Maroc et leur consolidation a été effectuée par intégration globale. Exclusions du périmètre : Les autres filiales et participations énumérées ci-après, ne sont pas retenues dans le périmètre de conso- lidation, soit parce que Nexans n’exerce aucune influence (Les Câbleries du Sénégal) ou certaines sont en cours de dissolution (le cas des filiales CGMB, MANELERG et CGMS) ou que leurs données comp- tables (bilans et chiffres d’affaires) ne sont pas assez significatives par rapport aux comptes consolidés de Nexans Maroc (le cas des participations IMOUKA, et Nexans Côte d’Ivoire) : • CGMB ………………………………………………… (59, 65 %) • MANELERG …………………………………………. (99, 50 %) • CGMS ………………………………………………… (99, 99 %) • IMOUKA …………………………………………….. (16, 67 %) • Les Câbleries du Sénégal …………………………. (18, 60 %) • Nexans Côte d’Ivoire ……………………………….. (41, 00 %) II – REGLES DE CONSOLIDATION : • Méthodes d’évaluation et de présentation : Les comptes individuels des sociétés consolidées sont établis ou retraités conformément aux dispositions de la loi comptable marocaine en vigueur n° 9/88. Cependant, les retraitements de consolidation sont effectués d‘une part, suivant la méthodologie préco- nisée par le Conseil National de la Comptabilité, dans son Avis n° 5, émis le 26/05/2005, et d’autre part, en cohérence avec certaines règles et choix retenus dans le cadre de la consolidation du groupe Nexans France effectuée selon les normes internationales IFRS lorsque ces derniers sont compatibles avec les principes comptables applicables au Maroc. Les principales méthodes et règles d’évaluation sont les suivantes : • Principaux retraitements : 1 - Traitement des écarts d’acquisition : Les écarts d’acquisition négatifs dégagés, à fin 2002 pour Sirmel et à fin 2004 pour T.E.M, ont fait l’objet d’un amortissement intégral à la clôture de l’exercice 2005. Un écart d’acquisition négatif enregistré également en 2006, suite à l’acquisition de nouveaux titres Sirmel, a fait l’objet du même traitement. Le goodwill dégagé sur les titres de COPREMA à fin 2008 a été intégralement amorti en 2009. Le badwill réalisé en 2012 sur les titres de Sirmel Sénégal a été enregistré pour sa totalité en résultat non courant de l’exercice. 2 – Retraitement des immobilisations en non-valeurs : Les charges à répartir sur plusieurs exercices ont été annulées aussi bien au bilan qu’au niveau du poste des dotations aux amortissements du C.P.C. 3 – Elimination de la marge brute bénéficiaire sur stock intra-groupe : Au bilan consolidé, les stocks ont subi une diminution à raison de la marge brute intra-groupe, dont la variation a été enregistrée en résultat, après constatation des impôts différés y afférents. 4 – Ecarts de conversion : Les éléments monétaires du bilan sont convertis au cours de clôture, à chaque arrêté comptable. Les écarts de conversion correspondants sont inscrits en résultat financier. Ainsi, les gains et pertes, latents et réalisés, liés aux écarts de conversion sont comptabilisés au compte de produits et charges en résultat financier. 5 – Impôts différés Les impôts différés sont enregistrés à la fois sur les retraitements de consolidation ayant un impact sur les résultats, ainsi que sur les différences temporaires entre le résultat comptable et le résultat fiscal, constatées au niveau des comptes sociaux individuels. ETATS DE SYNTHESE CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2016 NEXANS BILAN CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2016 ATTESTATIONCOMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES (HORS TAXES) CONSOLIDE (en milliers de DH) Immobilisations corporelles Immobilisations financières Prêts et créances immobilisées Titres de participation Corrections de valeur Stocks Evaluation à l’entrée Correction de valeur Créances clients Evaluation à l’entrée Correction de valeur Impôt différés Modalités de calcul du résultat par action Coût d’acquisition ou de production amorti sur la durée d’utilisé de chaque catégorie d’immobilisations.. Montant nominal Prix d’achat, à l’exclusion des frais d’acquisition. Si la valeur d’inventaire estimée est inférieure à la valeur d’entrée Coût d’acquisition et coût de production Si la valeur actuelle est inférieure à la valeur d’entrée (obsolescence, rotation….) Montant nominal Créancesimpayéesfaisantl’objetderecoursjudiciaireouprésentantunrisquedenonrecouvrementprobable. Conformément à l’Avis N°5 du CNC. Résultat Net part Groupe divisé par le nombre d’actions Clôture Clôture A C T I F 31/12/16 31/12/2015 Net Net I * ACTIF IMMOBILISE 203  092 217  676 * Ecarts d'acquisition - - * Immobilisations incorporelles 1  390 1  772 * Immobilisations corporelles 187  639 201  995 * Immobilisations financières 14  063 13  910 * Titres mis en équivalence - - II * ACTIF CIRCULANT 1 038 125 1 054 064 * Stocks et en cours - nets 260  175 261  953 * Clients et comptes rattachés - nets 564  841 615  844 * Autres créances et comptes de régularisation 193  114 176  268 * Valeurs mobilières de placement 19  996 - III * DISPONIBILITES 76  468 91  296 Total de l'actif 1 317 685 1 363 036 Clôture Clôture P A S S I F 31/12/16 31/12/2015 Net Net I * CAPITAUX PROPRES ( Part du groupe ) 691 216 690 617 * Capital 224 352 224 352 * Primes - - * Réserves et reports à nouveau consolidés 449 073 438 012 * Résultat net consolidé de l'exercice - Part du Groupe 16 815 26 766 * Autres 975 1 487 II * INTERETS MINORITAIRES 17 263 15 095 * Réserves des minoritaires 13 849 13 928 * Résultat net des minoritaires 3 414 1 168 III * PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES 3 400 3 239 IV * D E T T E S 605 806 654 085 * Emprunts et dettes financières - Court Terme 98 291 67 481 * Fournisseurs et comptes rattachés 360 017 436 107 * Autres dettes et comptes de régularisation 147 498 150 497 Total du passif 1 317 685 1 363 036 Clôture Clôture N A T U R E 2016 2015 31/12/16 31/12/2015 * Chiffre d'affaires 1 568 293 1 698 047 * Autres produits d'exploitation 19 828 22 457 * Achats consommés 1 172 704 1 319 214 * Charges de personnel 147 308 136 515 * Autres charges d'exploitation 151 960 140 527 * Impôts et taxes 4 411 4 579 * Dotations d'exploitation 49 148 54 007 * Résultat d'exploitation 62 590 65 662 * Charges et produits financiers -13 920 -8 939 * Résultat courant des entreprises intégrées 48 670 56 723 * Charges et produits non-courants -17 085 -14 287 * Impôts sur les bénéfices courants 17 445 15 374 * Impôts sur les bénéfices différés ( en consolidation ) -6 090 -871 * Total impôts sur les résultats 11 356 14 503 * Résultat net des entreprises intégrées 20 229 27 934 * Quote-part dans les résultats des entreprises incluses par mise en équivalence - - * Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition - - * Résultat net de l'ensemble consolidé 20 229 27 934 * Intérêts minoritaires 3 414 1 168 * Résultat net ( Part du groupe ) 16 815 26 766 * Résultat net ( part du Groupe ) par action 7,49 11,93