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Actividad 1
Conceptualización sobre auditoría y control interno
Presentado por:
Toro Ramirez INatalia D 629005
Claudia Janet Jimenez ID 598494
Luisa Fernanda Aristizabal ID 629272
Presentado a:
Julio Cesar Zapata Franco
NRC: 21852
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Sede Pereira
2022
1. ¿ Cuáles son las fortalezas y oportunidades que identifica en el desarrollo de las
auditorías y el control interno en las organizaciones?
FORTALEZAS
1. Definición visión, misión, valores y estatuto Auditoría Interna
2. Universo de auditoría definido y validado.
3. Plan auditoría basada en riesgos con validación de la gerencia.
4. Diversidad de destrezas, experiencia y conocimientos del negocio por parte del
personal.
5. Enfoque en proceso vs. enfoque tradicional.
6. Proceso formalizado de seguimiento.
OPORTUNIDADES
1. Incremento percepción destreza, conocimientos y capacidad personal.
2. Educar a las partes interesadas sobre el rol de la auditoría interna.
3. Participar en nuevos proyectos temprano para incorporar controles.
4. Educar a la gerencia sobre puntos recurrentes y comunes.
5. Colaborar con otras funciones de aseguramiento y gestión de riesgos.
6. Implementar auto-evaluación de riesgo y control.
2. ¿ Cuáles son las debilidades y amenazas?
DEBILIDADES
1. Brecha conocimientos – conocimientos consultoría y fraude.
2. No desarrollo modelo definido desarrollo personal.
3. Evaluación de riesgos no amarrados a estrategia organizacional; identificación
limitada de riesgos emergentes.
4. Plan de auditoría limitado solo a un año.
5. Uso limitado de análisis de datos y minería de datos.
6. Las evaluaciones de desempeño solamente ocurren anualmente.
AMENAZAS
1. Predisposición junta en un enfoque financiero y exposición en cumplimiento sin
existir un balance que preste atención a riesgo operacional.
2. La implementación de hallazgos está limitada por presupuestos, nivel personal o
gobierno.
3. Disminución cooperación de la gerencia.
4. Incremento o cambio en riesgos emergentes.
5. Falta conocimientos de iniciativas gerenciales.
3. ¿ Cuáles son los conceptos comunes más usados en las auditorías y en control
interno?
Auditoría : Hace referencia a tres cosas diferentes pero ligadas entre sí:
1- al trabajo que realiza un auditor
2- a la tarea de estudiar la economía de una empresa
3- o a la oficina donde se realizan estas tareas
Auditar significa verificar los procesos de la actividad económica de la organización, y así
confirmar si se ajusta a lo que está ya estipulado a la normativa
Plantear una estrategia Aplicar los recursos de la organización en vías de conseguir sus
metas y un estable posicionamiento en el mercado.
Certificado de calidad: un documento que acredita la calidad de un producto o servicio.
Ambiente: una serie de condiciones ajenas a la empresa, a las que ésta debe responder.
Sistema: es un módulo ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados y que
interactúan entre sí. El concepto se utiliza tanto para definir a un conjunto de conceptos como
a objetos reales dotados de organización.
Sistema de Gestión de la Calidad: significa una serie de operaciones de trabajo,
documentada y formada por procedimientos técnicos y administrativos para establecer las
acciones de la fuerza de trabajo, la maquinaria o equipos y la organización de la empresa con
el fin de constituir de manera práctica y ordenada un sistema que garantice la satisfacción del
cliente y los costos operacionales más bajos.
MAPA CONCEPTUAL DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO
BIBLIOGRAFÍA
● Mantilla , A.(2013).Auditoria y control Interno (3ra ed.).Bogotá,
D.C.Ecoe.tomado de. https://elibro-
net.ezproxy.uniminuto.edu/es/ereader/uniminuto/114316?page=1
● Villa, M.A,Escuder,R.y Romero , R .(2007).Auditoria Internas de la
calidad.tomado de. http://fullseguridad.net/wp-
content/uploads/2016/10/Auditor%C3%ADas-internas-de-la-calidad-
Miguel-%C3%81ngel-Vila-Espeso.pdf
● Auditool,( 2018).tomado de. https://www.auditool.org/blog/auditoria-
interna/1250-foda-departamento-auditoria-interna
● La auditoria y el origen y la evolucion de como se introduce en colombia
.tomado de .https://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2016/4sin/C20.pdf
● Función pública. contraloría general de la nación. ( 2017). tomado de.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/red/publicaciones/proceso-de-
fortalecimiento-del-control-interno-en-colombia–
● Gestiopolis.conceptos generales de la auditoría .tomado de.
https://www.gestiopolis.com/conceptos-generales-de-auditoria/
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  • 1. Actividad 1 Conceptualización sobre auditoría y control interno Presentado por: Toro Ramirez INatalia D 629005 Claudia Janet Jimenez ID 598494 Luisa Fernanda Aristizabal ID 629272 Presentado a: Julio Cesar Zapata Franco NRC: 21852 Corporación Universitaria Minuto de Dios Sede Pereira 2022
  • 2. 1. ¿ Cuáles son las fortalezas y oportunidades que identifica en el desarrollo de las auditorías y el control interno en las organizaciones? FORTALEZAS 1. Definición visión, misión, valores y estatuto Auditoría Interna 2. Universo de auditoría definido y validado. 3. Plan auditoría basada en riesgos con validación de la gerencia. 4. Diversidad de destrezas, experiencia y conocimientos del negocio por parte del personal. 5. Enfoque en proceso vs. enfoque tradicional. 6. Proceso formalizado de seguimiento. OPORTUNIDADES 1. Incremento percepción destreza, conocimientos y capacidad personal. 2. Educar a las partes interesadas sobre el rol de la auditoría interna. 3. Participar en nuevos proyectos temprano para incorporar controles. 4. Educar a la gerencia sobre puntos recurrentes y comunes. 5. Colaborar con otras funciones de aseguramiento y gestión de riesgos. 6. Implementar auto-evaluación de riesgo y control. 2. ¿ Cuáles son las debilidades y amenazas? DEBILIDADES 1. Brecha conocimientos – conocimientos consultoría y fraude. 2. No desarrollo modelo definido desarrollo personal. 3. Evaluación de riesgos no amarrados a estrategia organizacional; identificación limitada de riesgos emergentes. 4. Plan de auditoría limitado solo a un año. 5. Uso limitado de análisis de datos y minería de datos. 6. Las evaluaciones de desempeño solamente ocurren anualmente.
  • 3. AMENAZAS 1. Predisposición junta en un enfoque financiero y exposición en cumplimiento sin existir un balance que preste atención a riesgo operacional. 2. La implementación de hallazgos está limitada por presupuestos, nivel personal o gobierno. 3. Disminución cooperación de la gerencia. 4. Incremento o cambio en riesgos emergentes. 5. Falta conocimientos de iniciativas gerenciales. 3. ¿ Cuáles son los conceptos comunes más usados en las auditorías y en control interno? Auditoría : Hace referencia a tres cosas diferentes pero ligadas entre sí: 1- al trabajo que realiza un auditor 2- a la tarea de estudiar la economía de una empresa 3- o a la oficina donde se realizan estas tareas Auditar significa verificar los procesos de la actividad económica de la organización, y así confirmar si se ajusta a lo que está ya estipulado a la normativa Plantear una estrategia Aplicar los recursos de la organización en vías de conseguir sus metas y un estable posicionamiento en el mercado. Certificado de calidad: un documento que acredita la calidad de un producto o servicio. Ambiente: una serie de condiciones ajenas a la empresa, a las que ésta debe responder. Sistema: es un módulo ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados y que interactúan entre sí. El concepto se utiliza tanto para definir a un conjunto de conceptos como a objetos reales dotados de organización.
  • 4. Sistema de Gestión de la Calidad: significa una serie de operaciones de trabajo, documentada y formada por procedimientos técnicos y administrativos para establecer las acciones de la fuerza de trabajo, la maquinaria o equipos y la organización de la empresa con el fin de constituir de manera práctica y ordenada un sistema que garantice la satisfacción del cliente y los costos operacionales más bajos. MAPA CONCEPTUAL DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO
  • 5. BIBLIOGRAFÍA ● Mantilla , A.(2013).Auditoria y control Interno (3ra ed.).Bogotá, D.C.Ecoe.tomado de. https://elibro- net.ezproxy.uniminuto.edu/es/ereader/uniminuto/114316?page=1 ● Villa, M.A,Escuder,R.y Romero , R .(2007).Auditoria Internas de la calidad.tomado de. http://fullseguridad.net/wp- content/uploads/2016/10/Auditor%C3%ADas-internas-de-la-calidad- Miguel-%C3%81ngel-Vila-Espeso.pdf ● Auditool,( 2018).tomado de. https://www.auditool.org/blog/auditoria- interna/1250-foda-departamento-auditoria-interna ● La auditoria y el origen y la evolucion de como se introduce en colombia .tomado de .https://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2016/4sin/C20.pdf ● Función pública. contraloría general de la nación. ( 2017). tomado de. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/red/publicaciones/proceso-de- fortalecimiento-del-control-interno-en-colombia– ● Gestiopolis.conceptos generales de la auditoría .tomado de. https://www.gestiopolis.com/conceptos-generales-de-auditoria/ ●