1. INBETALNING/GIRERING C
Avsändare (namn och postadress)
Betalningsmottagare (endast namn)
Till PlusGirokonto nr Avgift Kassastämpel
Kod 1
Eget kontonr vid gireringMeddelanden till betalningsmottagaren
kan inte lämnas på denna blankett
I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT
I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS
RESERVERAT FÖR PLUSGIROT
C
Belopp (får inte ändras)
Svenska kronor öre
Om du inte använder denna avi - utan t ex använder bankens internettjänst
eller leverantörsbetalningar - måste nedanstående referensnummer anges:
Comviq:1.34
Kundnummer: 62648
Fakturadatum: 01 Augusti 2015Fakturanummer: 4110015087839
Telefonnummer:
FAKTURA
Ali Shirey Mohamed
Ekebog. 4 E Lgh 1203
268 34 Svalöv
070-4103308
Fakturaperiod
Rörliga kostnader 29 Juli 2015 - 31 Juli 2015
Abonnemang 31 Juli 2015 - 31 Augusti 2015
Att betala 159 kr senast 30 Augusti 2015
Abonnemang+mobil
Samtal i Sverige
Utlandstrafik
Extrakostnader
Saldo
Fakturajustering
Öresutjämning
Totalt
159,04 kr
0,00 kr
0,35 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
-0,39 kr
159,00 kr
Fakturahjälp finns på comviq.se/faktura
Varav moms 31,88 kr (25% av 127,51 kr, 0,00 är ej momspliktigt)
Godkänd för F-skatt orgnr: 556267-5164
106 66 STOCKHOLM Momsregnr: SE556267516401 Plusgiro: 4746003-5
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen
Comviq, Tele2 Sverige AB Bankgiro: 568-4303
4110015087839
Att betala 159 kr
OCR 4110015087839
Betala senast 30 Augusti 2015
4746003-5
COMVIQ
Ali Shirey Mohamed
alilove2030@hotmail.com
Ekebog. 4 E Lgh 1203
268 34 Svalöv
# 4110015087839 # 159 00 > 47460035#14#