SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  22
Télécharger pour lire hors ligne
๑


                    คําแถลงงบประมาณ
      ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาวังตาล

             บัดนี้ถึงเวลาที่ผูบริหาร เทศบาลตําบลทาวังตาล จะไดเสนอ
รางงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕                    ตอสภา
เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ท า วั ง ต า ล อี ก ค รั้ ง ห นึ่ ง         ฉ ะ นั้ น
ในโอกาสนี้ ผู บ ริ ห ารเทศบาลตํ า บลท า วั ง ตาล จึ ง ขอแถลงให ท า น
ป ร ะ ธ า น แ ล ะ ส ม า ชิ ก ทุ ก ท า น
ไดทราบถึง สถานะการคลัง                    ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น ป ง บ ป ร ะ ม า ณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังตอไปนี้

๑. สถานะการคลัง
    ๑.๑ งบประมาณรายจายทั่วไป
         ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๓ เทศบาลตําบลทาวังตาล มีสถานะการเงิน ดังนี้
           ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิน
                                    ้          ๓๓,๓๕๓,๐๑๑.๐๗
                บาท
           ๑.๑.๒ เงินสะสม                  ๑๔,๖๗๖,๗๐๕.๒๔
           บาท
           ๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม ๑๑,๘๕๘,๘๖๑.๗๒
           บาท
           ๑.๑.๔ รายการกันเงินไวแบบกอหนีผูกพันและยังไมได
                                          ้
           เบิกจาย                          จํานวน ๔
           โครงการ รวม ๒,๗๙๔,๙๐๐.-บาท
           ๑.๑.๕ รายการทีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน
                         ่                         
                                          จํานวน - โครงการ -
           รวม -     บาท
           ๑.๑.๖ เงินกูคงคาง     -           บาท
๒



๒. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ ๒๕๕๓
    (๑) รายรับจริงทั้งสิน
                        ้       ๓๕,๘๕๕,๔๖๕.๓๔      บาท
    ประกอบดวย
         หมวดภาษีอากร                      ๒,๐๐๕,๔๖๕.๓๐
              บาท
         หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
         ๑๒๑,๖๓๖.๐๖ บาท
         หมวดรายไดจากทรัพยสิน              ๒๓๐,๓๙๔.๕๑
              บาท
         หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย          -
                      บาท
         หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                 ๗๔๗,๒๒๐.-
              บาท
         หมวดรายไดจากทุน                      -
              บาท



        หมวดภาษีจัดสรร                     ๑๙,๙๒๒,๘๔๔.๔๗
            บาท
        หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
                         ่
        ๕,๑๒๐,๒๐๕.- บาท
        หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ            ๗,๗๐๗,๗๐๐.-
        บาท

    (๒) รายจายจริง               จํานวน   ๒๓,๔๕๘,๙๘๐.๖๒
    บาท ประกอบดวย
         งบกลาง                        ๑,๔๕๖,๘๙๑.๐๕
              บาท
         งบบุคลากร                     ๗,๒๘๑,๙๖๗.๖๗
              บาท
๓


          งบดําเนินการ                         ๙,๘๗๔,๖๒๐.๙๐
                บาท
          งบลงทุน                         ๑,๑๐๘,๒๕๖.-
          บาท
          งบรายจายอื่น                        ๓,๑๕๗,๙๐๙.-
          บาท
          งบเงินอุดหนุน                          ๕๗๙,๓๓๖.-
          บาท
     ๓. รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนทีรฐบาลใหโดยระบุวตถุประสงค
                                    ่ ั             ั
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๗,๕๖๗,๐๐๐.-บาท

     ๔. มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน
     ๑,๗๕๐,๓๕๙.๕๐.-บาท


๓. งบเฉพาะการ             -ไมม-
                               ี
๔


                           คําแถลงงบประมาณ
                        ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
                                            เทศบาลตําบลทาวังตาล
                                                 อําเภอสารภี
                                              จังหวัดเชียงใหม


       รายรับ      รายรับจริงป       ประมาณการ      ประมาณการ
                     ๒๕๕๓              ป ๒๕๕๔        ป ๒๕๕๕
รายไดจดเก็บ
       ั
       หมวดภาษี   ๒,๐๐๕,๔๖๕.๓๐        ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐   ๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐
อากร
      หมวด                 ๑๒๑,๖๓๖.๐๖    ๑๔๒,๓๐๐.๐๐  ๗๘๑,๗๐๐.๐๐
คาธรรมเนียม
คาปรับ และ
ใบอนุญาต
      หมวดรายได          ๒๓๐,๓๙๔.๕๑     ๔๒๐,๐๐๐.๐๐   ๔๐๐,๐๐๐.๐๐
จากทรัพยสิน
      หมวดรายได          ๗๔๗,๒๒๐.๐๐     ๗๐๐,๐๐๐.๐๐   ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
 รวมรายไดจดเก็บ     ั  ๓,๑๐๔,๗๑๕.๘๗  ๒,๗๖๒,๓๐๐.๐๐ ๒,๙๖๑,๗๐๐.๐๐
รายไดทรฐบาลเก็บ
         ี่ ั
แลวจัดสรรให
องคกรปกครอง
สวนทองถิน   ่
      หมวดภาษี         ๑๙,๙๒๒,๘๔๔.๔๗ ๑๙,๒๓๗,๗๐๐.๐๐ ๒๑,๘๘๘,๓๐๐.๐๐
จัดสรร
รวมรายไดทรฐบาล ๑๙,๙๒๒,๘๔๔.๔๗ ๑๙,๒๓๗,๗๐๐.๐๐ ๒๑,๘๘๘,๓๐๐.๐๐
                  ่ี ั
เก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครอง
สวนทองถิน     ่
รายไดทรฐบาล
         ี่ ั
๕


อุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวน
ทองถิน
      ่
      หมวดเงิน          ๕,๑๒๐,๒๐๕.๐๐       ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐   ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
อุดหนุนทัวไป ่
รวมรายไดทรฐบาล ่ี ั
อุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวน
ทองถิน ่
หมวดเงินอุดหนุน                    -           -              -
(ระบุวตถุประสงค)
          ั
 - หมวดเงิน            ๗,๗๐๗,๐๐๐.๐๐
อุดหนุนเฉพาะกิจ
(รวม)
            รวม        ๓๕,๘๕๕,๔๖๕.๓๔   ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๓๕๐,๐๐๐.๐๐
๖


                               คําแถลงงบประมาณ
               ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
         งบ             รายจายจริงป   ประมาณการป     ประมาณการป
                           ๒๕๕๓            ๒๕๕๔            ๒๕๕๕
งบกลาง                 ๑,๔๕๖,๘๙๑.๐๕ ๔,๗๕๓,๒๙๘.๐๐        ๑,๕๘๒,๔๖๐.๐๐
งบบุคลากร             ๗,๒๘๑,๙๖๗.๖๗ ๘,๙๕๗,๒๙๒.๐๐ ๑๒,๙๘๐,๗๖๐.๐๐
งบดําเนินการ           ๙,๘๗๔,๖๒๐.๙๐ ๑๑,๘๒๕,๑๑๐.๐๐ ๑๑,๖๒๑,๕๘๐.๐๐
งบลงทุน                 ๑,๑๐๘,๒๕๖.๐๐ ๓,๔๐๙,๓๐๐.๐๐       ๓,๒๔๔,๒๐๐.๐๐
งบรายจายอื่น          ๓,๑๕๗,๙๐๙.๐๐        ๒๖,๐๐๐.๐๐       ๔๐,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน            ๕๗๙,๓๓๖.๐๐ ๑,๐๒๙,๐๐๐.๐๐          ๘๘๑,๐๐๐.๐๐
รวมจายจาก            ๒๓,๔๕๘,๙๘๐.๖๒ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๓๕๐,๐๐๐.๐๐
งบประมาณ
รายจายทีจายจาก
          ่           ๗,๕๖๗,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุนทีรฐบาล
              ่ ั
ใหโดยระบุ
วัตถุประสงค
มีการจายเงินสะสม      ๑,๗๕๐,๓๕๙.๕๐
เพือดําเนินการตาม
   ่
อํานาจหนาที่
๗


                     บันทึกหลักการและเหตุผล
            ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
      ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ ของ เทศบาลตําบลทาวังตาล
                   อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม


                   ดาน                     ยอดรวม
ดานบริหารงานทัวไป
                ่                       ๑๔,๐๑๓,๗๖๐.๐๐
     แผนงานบริหารทัวไป่                  ๑๑,๕๕๕,๔๐๐.๐๐
      แผนงานบริหารงานคลัง                 ๑,๙๔๑,๓๖๐.๐๐
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน             ๕๑๗,๐๐๐.๐๐
ดานบริการชุมชนและสังคม                 ๑๔,๖๘๓,๗๘๐.๐๐
        แผนงานการศึกษา                   ๒,๗๖๓,๔๒๐.๐๐
        แผนงานสาธารณสุข                   ๒,๐๖๑,๘๘๐.๐๐
        แผนงานสังคมสงเคราะห                 ๙๑,๐๐๐.๐๐
        แผนงานเคหะและชุมชน                ๗,๔๔๐,๔๘๐.๐๐
        แผนงานสรางความเขมแข็งของ          ๖๓๓,๐๐๐.๐๐
ชุมชน
        แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ         ๑,๖๙๔,๐๐๐.๐๐
นันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ                              ๗๐,๐๐๐.๐๐
     แผนงานการเกษตร                          ๗๐,๐๐๐.๐๐
ดานการดําเนินงานอืน
                   ่                      ๑,๕๘๒,๔๖๐.๐๐
     แผนงานงบกลาง                         ๑,๕๘๒,๔๖๐.๐๐
                  งบประมาณรายจายทังสิน ๓๐,๓๕๐,๐๐๐.๐๐
                                   ้ ้
๘


                         เทศบัญญัติ
          งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
                    เทศบาลตําบลทาวังตาล
                 อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

     โดยที่ เ ป น การสมควรตั้ ง งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ มาตรา ๖๕ และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๓ จึงตรา
เทศบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลทาวังตาลและ
โดยความเห็นชอบของ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ดังตอไปนี้
     ขอ ๑. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
   ขอ ๒. เทศบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕๔ เปนตนไป
       ขอ ๓. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให
ตั้งจายเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น ๓๐,๓๕๐,๐๐๐.- บาท โดยแยกรายละเอียด
ตามแผนงานไดดังนี้
     ขอ ๔. งบประมาณรายจายทั่วไป
                 แผนงาน                            ยอดรวม
ดานบริหารงานทัวไป
               ่                               ๑๔,๐๑๓,๗๖๐.๐๐
     แผนงานบริหารทัวไป
                    ่                           ๑๑,๕๕๕,๔๐๐.๐๐
      แผนงานบริหารงานคลัง                        ๑,๙๔๑,๓๖๐.๐๐
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน                    ๕๑๗,๐๐๐.๐๐
ดานบริการชุมชนและสังคม                        ๑๔,๖๘๓,๗๘๐.๐๐
        แผนงานการศึกษา                          ๒,๗๖๓,๔๒๐.๐๐
        แผนงานสาธารณสุข                          ๒,๐๖๑,๘๘๐.๐๐
        แผนงานสังคมสงเคราะห                        ๙๑,๐๐๐.๐๐
        แผนงานเคหะและชุมชน                       ๗,๔๔๐,๔๘๐.๐๐
        แผนงานสรางความเขมแข็งของ                 ๖๓๓,๐๐๐.๐๐
ชุมชน
        แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ                 ๑,๖๙๔,๐๐๐.๐๐
๙


นันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ                                                      ๗๐,๐๐๐.๐๐
     แผนงานการเกษตร                                                  ๗๐,๐๐๐.๐๐
ดานการดําเนินงานอืน
                   ่                                              ๑,๕๘๒,๔๖๐.๐๐
     แผนงานงบกลาง                                                 ๑,๕๑๒,๔๖๐.๐๐
                     งบประมาณรายจายทังสิน
                                      ้ ้                        ๓๐,๓๕๐,๐๐๐.๐๐


      ขอ ๕. งบประมาณรายจายเฉพาะการ
                    งบ                                                ยอดรวม
                     -                                                   -


    ขอ ๖. ใหนายกเทศมนตรีตําบลทาวังตาล ปฏิบัติการเบิกจายเงิน
งบประมาณที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห เ ป น ไปตามระเบี ย บการเบิ ก จ า ยเงิ น ของ
เทศบาลตําบล
     ขอ ๗. ใหนายกเทศมนตรีตําบลทาวังตาลมีหนาที่รักษาการให
เปนไปตามบัญญัตินี้


ประกาศ ณ วันที่        เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔


                                           ลงนาม
                       ..................................................
                              ( นายสงวน เขียวชอุม )
                          นายกเทศมนตรีตาบลทาวังตาล
                                       ํ


                                         เห็นชอบ
๑๐


                 รายจายตามงานและงบรายจาย
                     เทศบาลตําบลทาวังตาล
                  อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

แผนงานบริหารงานทัวไป
                 ่

        งบ      งานบริหาร   งานบริหารงาน
                                                   รวม
งาน               ทัวไป
                    ่           คลัง
งบบุคลากร      ๘,๐๔๙,๔๐๐.๐ ๑,๔๙๗,๓๖๐.            ๙,๕๔๖,๗๖๐.๐๐
                          ๐           ๐๐
งบดําเนินก     ๓,๑๓๖,๐๐๐.๐ ๔๔๔,๐๐๐.๐๐            ๓,๕๘๐,๐๐๐.๐๐
าร                        ๐
งบลงทุน         ๒๕๐,๐๐๐.๐๐        -                ๒๕๐,๐๐๐.๐๐
งบรายจาย        ๔๐,๐๐๐.๐๐        -                 ๔๐,๐๐๐.๐๐
อืน
  ่
งบเงิน           ๘๐,๐๐๐.๐๐         -                ๘๐,๐๐๐.๐๐
อุดหนุน
        รวม    ๑๑,๕๕๕,๔๐๐. ๑,๙๔๑,๓๖๐.๐           ๑๓,๔๙๖,๗๖๐.
                       ๐๐            ๐                    ๐๐



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

                 งบ   งานปองกันภัยฝาย
งาน                    พลเรือนและระงับ           รวม
                           อัคคีภย
                                 ั
งบดําเนินการ                ๔๘๐,๐๐๐.๐๐           ๔๘๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน                      ๓๗,๐๐๐.๐๐            ๓๗,๐๐๐.๐๐
                รวม        ๕๑๗,๐๐๐.๐๐            ๕๑๗,๐๐๐.๐๐
๑๑


แผนงานการศึกษา


        งบ                  งานระดับ
             งานบริหาร                  งานระดับ
งาน                        กอนวัยเรียน
            ทัวไปเกียวกับ
              ่      ่                  มัธยมศึกษ     รวม
                               และ
                การศึกษา                    า
                           ประถมศึกษา
 งบบุคลากร ๑,๑๕๑,๖๔๐.           -           -     ๑,๑๕๑,๖๔๐.๐
                       ๐๐                                   ๐
 งบดําเนินก ๖๕๓,๙๘๐.๐ ๕๕๐,๘๐๐.๐             -      ๑,๒๐๔,๗๘๐.
 าร                      ๐            ๐                    ๐๐
 งบลงทุน           -            -           -          -
 งบรายจาย         -            -           -          -
 อืน
   ่
 งบเงิน            -        ๓๗๗,๐๐๐. ๓๐,๐๐๐. ๔๐๗,๐๐๐.๐๐
 อุดหนุน                             ๐๐        ๐๐
        รวม ๑,๘๐๕,๖๒๐. ๙๒๗,๘๐๐. ๓๐,๐๐๐. ๒,๗๖๓,๔๒๐.
                       ๐๐            ๐๐        ๐๐          ๐๐


แผนงานสาธารณสุข
              งบ   งานบริหาร   งานบริการ
                                               รวม
งาน                สาธารณสุข  สาธารณสุขอืน
                                         ่
งบบุคลากร        ๑,๐๓๒,๘๘๐.๐๐      -       ๑,๐๓๒,๘๘๐.๐๐
งบดําเนินการ       ๓๗๙,๐๐๐.๐๐ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๗๙๙,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน                -           -             -
งบรายจายอืน
           ่           -           -             -
งบเงินอุดหนุน      ๒๓๐,๐๐๐.๐๐      -         ๒๓๐,๐๐๐.๐๐
             รวม ๑,๖๔๑,๘๘๐.๐๐ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๖๑,๘๘๐.๐๐
๑๒


   แผนงานสังคมสงเคราะห
               งบ งานสวัสดิการสังคมและสังคม
                                                 รวม
   งาน                    สงเคราะห
   งบดําเนินการ                   ๕๐,๐๐๐.๐๐    ๕๐,๐๐๐.๐๐
   งบเงินอุดหนุน                  ๔๑,๐๐๐.๐๐    ๔๑,๐๐๐.๐๐
              รวม                 ๙๑,๐๐๐.๐๐    ๙๑,๐๐๐.๐๐


    แผนงานเคหะและชุมชน
         งบ งานบริหาร
                                       งานกําจัด
งาน         ทัวไปเกียวกับ
              ่      ่
                          งานไฟฟาถนน ขยะมูลฝอย       รวม
                เคหะและ
                                      และสิงปฏิกล
                                           ่     ู
                 ชุมชน
 งบ         ๑,๒๔๙,๔๘๐.         -             -     ๑,๒๔๙,๔๘๐.
บุคลากร                ๐๐                                  ๐๐
งบดําเนินก ๖๓๓,๘๐๐.๐๐          -      ๒,๖๐๐,๐๐๐. ๓,๒๔๕,๐๐๐.๐
าร                                             ๐๐           ๐
งบลงทุน                   ๒,๙๕๗,๒๐๐.         -     ๒,๙๕๗,๒๐๐.
                              ๐๐                           ๐๐
       รวม ๑,๘๘๓,๒๘๐. ๒,๙๕๗,๒๐๐. ๒,๖๐๐,๐๐๐. ๗,๔๔๐,๔๘๐.
                       ๐๐     ๐๐               ๐๐          ๐๐


   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
                 งบ งานสงเสริมและสนับสนุน
                                                 รวม
   งาน              ความเขมแข็งของชุมชน
   งบดําเนินการ                 ๕๕๓,๐๐๐.๐๐    ๕๕๓,๐๐๐.๐๐
   งบเงินอุดหนุน                 ๘๐,๐๐๐.๐๐     ๘๐,๐๐๐.๐๐
               รวม              ๖๓๓,๐๐๐.๐๐    ๖๓๓,๐๐๐.๐๐
๑๓


     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
                              งานศาสนา
         งบ  งานกีฬาและ
                            วัฒนธรรมและ             รวม
งาน           นันทนาการ
                             นันทนาการ
งบดําเนินก     ๗๘๑,๐๐๐.๐๐     ๘๗๐,๐๐๐.๐๐       ๑,๖๕๑,๐๐๐.๐๐
าร
งบเงิน            -             ๔๓,๐๐๐.๐๐           ๔๓,๐๐๐.๐๐
อุดหนุน
       รวม     ๗๘๑,๐๐๐.๐๐     ๙๑๓,๐๐๐.๐๐       ๑,๖๙๔,๐๐๐.๐๐


   แผนงานการเกษตร
                งบ
                     งานสงเสริมการเกษตร         รวม
   งาน
   งบดําเนินการ                  ๗๐,๐๐๐.๐๐     ๗๐,๐๐๐.๐๐
               รวม               ๗๐,๐๐๐.๐๐     ๗๐,๐๐๐.๐๐


   แผนงานงบกลาง
            งบ
                       งบกลาง                 รวม
   งาน
   งบกลาง             ๑,๕๘๒,๔๖๐.๐๐          ๑,๕๘๒,๔๖๐.๐๐
           รวม        ๑,๕๘๒,๔๖๐.๐๐          ๑,๕๘๒,๔๖๐.๐๐
๑๔


                                    รายงานประมาณการรายรับ
                                     ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
                                      เทศบาลตําบลทาวังตาล
                                  อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

                                   รายรับจริง                           ประมาณการ
                      ป ๒๕๕๑      ป ๒๕๕๒       ป ๒๕๕๓        ป ๒๕๕๔    ยอด    ป ๒๕๕๕
  หมวดภาษีอากร
                                                                           ตาง
                                                                           (%)
ภาษีโรงเรือนและ      ๗๓๘,๕๓๖.๒    ๑,๕๐๓,๖๐๗.๔   ๑,๓๑๕,๖๗๐.๓   ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐       ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐
ที่ดิน                       ๑              ๑             ๙             ๐                 ๐
ภาษีบารุงทองที่
       ํ             ๖๓,๕๖๖.๖๘     ๗๓,๘๐๘.๕๙      ๘๔,๕๕๙.๙๑   ๑๐๐,๐๐๐.๐๐          ๘๐,๐๐๐.๐๐
ภาษีปาย
                    ๒๕๗,๗๕๕.๗   ๒๗๓,๖๘๖.๐๐     ๖๐๕,๒๓๕.๐๐    ๓๕๐,๐๐๐.๐๐        ๔๐๐,๐๐๐.๐๐
                             ๙
อากรฆาสัตว             -            -              -             -                 -
รวมหมวดภาษีอากร      ๑,๐๕๙,๘๕๘. ๑,๘๕๑,๑๐๒.๐๐    ๒,๐๐๕,๔๖๕.๓   ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐       ๑,๖๘๐,๐๐๐.๐
                            ๖๘                            ๐             ๐                 ๐
หมวดคาธรรมเนียม         -            -              -             -                 -
คาปรับ และ
ใบอนุญาต
คาธรรมเนียม         ๑๒๓,๐๕๐.๐๐      ๕,๐๐๕.๒๐     ๓,๔๑๒.๔๖      ๒,๐๐๐.๐๐           ๑,๐๐๐.๐๐
เกี่ยวกับใบอนุญาต
การขายสุรา
คาธรรมเนียม             -            -           ๓,๐๐๐.๐๐๐     ๒,๐๐๐.๐๐             -
เกี่ยวกับใบอนุญาต
การพนัน
คาธรรมเนียม           ๘,๑๑๑.๘๐    ๒๐,๔๒๗.๐๐     ๑๗,๗๐๑.๖๐      ๕,๐๐๐.๐๐         ๑๕,๐๐๐.๐๐
เกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร
คาธรรมเนียมปด         ๓๗๐.๐๐        ๓๓๐.๐๐         ๔๘๐.๐๐       ๓๐๐.๐๐            ๔๐๐.๐๐
โปรยติด ตั้งแผน
ประกาศหรือแผน
ปลิวเพื่อการโฆษณา
คาธรรมเนียม             -            -              -         ๒๐,๐๐๐.๐๐             -
เกี่ยวกับทะเบียน
ราษฎร
คาธรรมเนียมจด           -            -              -             -               ๒,๐๐๐.๐๐
ทะเบียนพานิชย
คาปรับการผิด         ๓๕,๑๖๖.๐๐   ๑๐๖,๙๗๗.๐๐       ๓,๒๘๒.๐๐    ๓๐,๐๐๐.๐๐         ๓๐,๐๐๐.๐๐
สัญญา
๑๕


คาปรับอื่นๆ               -             -              -             -                 -
กิจการที่เปน              -          ๙๐,๐๕๐.๐๐     ๘๖,๒๕๐.๐๐      ๘๐,๐๐๐.๐๐        ๘๐,๐๐๐.๐๐
อันตรายตอสุขภาพ
คาใบอนุญาต              ๓,๕๒๔.๐๐      ๓,๐๑๐.๐๐      ๓,๕๑๐.๐๐       ๓,๐๐๐.๐๐         ๓,๓๐๐.๐๐
เกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร
คาธรรมเนียมโรงไม       ๑,๐๐๐.๐๐        -              -             -                 -
คาธรรมเนียม             ๒,๐๐๐.๐๐        -             ๔,๐๐๐.๐๐       -                 -
ใบอนุญาตคา
สิ่งประดิษฐ

หมวดคาธรรมเนียม                     รายรับจริง                            ประมาณการ
คาปรับ และ             ป ๒๕๕๑       ป ๒๕๕๒       ป ๒๕๕๓        ป ๒๕๕๔    ยอด    ป ๒๕๕๕
ใบอนุญาต                                                                      ตาง
                                                                              (%)
คาใบอนุญาตอื่นๆ        ๑,๗๐๐๐.๐๐     ๒๐,๒๔๑.๓๕         -              -                 -
คาธรรมเนียมกําจัด         -             -              -              -            ๖๕๐,๐๐๐.๐๐
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
รวมหมวด                ๑๗๔,๙๒๑.๘     ๒๔๖,๐๔๐.๕๕    ๑๒๑,๖๓๖.๐๖     ๑๔๒,๓๐๐.๐๐       ๗๘๑,๗๐๐.๐
คาธรรมเนียม                   ๐                                                           ๐
คาปรับ และ
ใบอนุญาต
หมวดรายไดจาก          ๔๘๒,๖๓๓.๘    ๔๒๐,๓๖๑.๓๓    ๒๓๐,๓๙๔.๕๑      ๔๒๐,๐๐๐.๐๐       ๔๐๐,๐๐๐.๐๐
ทรัพยสน   ิ                   ๔
รวมหมวดรายไดจาก       ๔๘๓,๖๓๓.๘    ๔๒๐,๓๖๑.๓๓    ๒๓๐,๓๙๔.๕๑      ๔๒๐,๐๐๐.๐๐       ๔๐๐,๐๐๐.๐๐
ทรัพยสน ิ                     ๔
หมวดรายได                 -             -              -             -                 -
เบ็ดเตล็ด
คาขายแบบแปลน          ๑๒๙,๗๑๐.๐      ๓๕,๕๐๐.๐๐     ๔๐,๔๐๐.๐๐      ๕๐,๐๐๐.๐๐         ๕๐,๐๐๐.๐๐
                                ๐
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ   ๔๖๘,๔๖๖.๐๐   ๖๗๙,๖๘๒.๐๐     ๗๐๖,๘๒๐.๐๐     ๖๕๐,๐๐๐.๐๐         ๕๐,๐๐๐.๐๐


  รวมหมวดรายได        ๕๙๘,๑๗๖.๐    ๗๑๕,๑๘๒.๐๐    ๗๔๗,๒๒๐.๐๐      ๗๐๐,๐๐๐.๐๐       ๑๐๐,๐๐๐.๐๐
         เบ็ดเตล็ด             ๐
หมวดภาษีจดสรร
          ั
ภาษีมูลคาเพิ่ม ๑ ใน   ๒,๗๙๙,๖๒๙    ๒,๐๕๙,๖๑๘.๗   ๓,๐๙๒,๙๕๗.๔ ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐          ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐
๙                             .๐๔             ๖             ๙           ๐                    ๐
ภาษีมูลคาเพิ่ม        ๔,๔๒๔,๘๓๘.   ๕,๒๒๒,๙๓๖.๔   ๕,๙๘๐,๒๑๒.๑ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐          ๖,๐๕๐,๐๐๐.๐
                              ๘๙              ๙             ๔           ๐                    ๐
ภาษีธุรกิจเฉพาะ        ๒๒๕,๒๔๗.๐      ๔๐,๕๓๑.๖๙     ๒๔,๓๗๑.๙๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐            ๔๐๐,๐๐๐.๐๐
                                ๘
๑๖


ภาษีสุรา               ๑,๑๐๑,๒๕๖. ๑,๑๐๑,๐๓๕.๑๕   ๑,๓๕๙,๘๖๕.๓ ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐     ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐
                              ๒๔                           ๕           ๐               ๐
ภาษีสรรพสามิต         ๒,๑๒๕,๙๙๑. ๒,๑๑๗,๑๑๔.๓     ๓,๖๘๓,๐๐๘.๕ ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐     ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐
                              ๕๐             ๔            ๗            ๐               ๐
คาภาคหลวงแร         ๒๘,๓๓๔,๙๘     ๗๐,๑๗๘.๘๓     ๗๐,๓๕๙.๔๙    ๒๐,๐๐๐.๐๐      ๘๗,๐๐๐.๐๐
คาภาคทางหลวง         ๔๙,๐๒๙.๒๖    ๓๘๔,๔๙๘.๓๓     ๓๗,๗๓๔.๕๓     ๔๕,๐๐๐.๐๐     ๖๕,๐๐๐.๐๐
ปโตรเลียม
คาภาษีการพนัน          ๒,๔๖๐.๐๐        -             -             -             -
คาธรรมเนียมจด        ๘,๑๙๕,๕๐๗.   ๕,๕๘๑,๙๔๖.๐   ๕,๖๗๒,๘๐๕.๐ ๘,๓๗๒,๗๐๐.      ๖,๙๘๖,๓๐๐.
ทะเบียนสิทธิและนิติ           ๔๕             ๐             ๐        ๐๐              ๐๐
กรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดน ิ
คาธรรมเนียมน้ํา          -           ๑,๐๒๐.๐๐      ๑,๕๓๐.๐๐        -             -
บาดาล
    รวมหมวดภาษี       ๑๘,๙๕๒,๒๙    ๑๖,๒๓๒,๘๙๗.   ๑๙,๙๒๒,๘๔๔.   ๑๙,๒๓๗,๗๐     ๒๔,๘๕๐,๐๐๐
       จัดสรร              ๔.๔๔             ๕๙           ๔๗          ๐.๐๐            .๐๐
หมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป
  ่
เงินอุดหนุนทั่วไป     ๘,๑๘๙,๘๔๘.   ๗,๘๐๖,๘๗๑.๐ ๕,๑๒๐,๒๐๕.๐๐    ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐   ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐
สําหรับดําเนินการ            ๑๘              ๔                           ๐             ๐
ตามอํานาจหนาที่
และภารกิจถายโอน
รวมหมวดเงิน            ๖๐,๐๐๐.๐๐   ๑,๙๖๖,๙๙๘.๐ ๗,๗๐๗,๗๐๐.๐          -             -
อุดหนุนเฉพาะกิจ                              ๐           ๐
    รวมหมวดเงิน       ๘,๒๔๙,๘๔๘.   ๙,๗๗๓,๘๖๘.๐ ๑๒,๘๒๗,๙๐๕.     ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐   ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐
       อุดหนุน                ๑๘             ๔          ๐๐               ๐             ๐
     รวมทุกหมวด       ๒๙,๕๑๘,๗๓    ๒๙,๒๓๙,๔๓๔. ๓๕,๘๕๕,๔๖๕.     ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.   ๓๐,๓๕๐,๐๐๐
                            ๒.๙๔           ๕๑          ๓๔              ๐๐            .๐๐
๑๗


  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจาย
                         ทัวไป
                           ่
               ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕
                 เทศบาลตําบลทาวังตาล
            อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
ประมาณการรายรับรวมทังสิน
                    ้ ้               ๓๐,๓๕๐,๐๐๐.- บาท   แยกเปน

ก. รายไดจดเก็บเอง
          ั              รวมทังสิน ๒,๙๖๑,๗๐๐.-
                              ้ ้                    บาท

      แยกเปน

๑. หมวดภาษีอากร          รวม ๑,๖๘๐,๐๐๐.-
บาท
      ๑.๑ ภาษีโรงเรือนและทีดน
                           ่ ิ         จํานวน       ๑,๒๐๐,๐๐๐.-
บาท
          ประมาณการตามจํานวนผูทอยูในขายตองชําระภาษี
                                ี่


      ๑.๒ ภาษีบํารุงทองที่        จํานวน        ๘๐,๐๐๐.- บาท
          ประมาณการตามจํานวนผูทอยูในขายตองชําระภาษี
                                ี่


      ๑.๓ ภาษีปาย                     จํานวน       ๔๐๐,๐๐๐.-
บาท
          ประมาณการตามจํานวนผูทอยูในขายตองชําระภาษี
                                ี่


๒. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม
    ๗๘๑,๗๐๐.- บาท
    คาธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา
                   ่                        จํานวน
        ๑,๐๐๐.- บาท
          ประมาณการนอยกวาปที่ผานมา
                                 
๑๘


     คาธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร
                    ่                                    จํานวน
๑๕,๐๐๐.- บาท
           ประมาณการมากกวาปที่ผานมา  
     คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตังแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ
                                 ้
โฆษณาจํานวน ๔๐๐.- บาท
           ประมาณการมากกวาปที่ผานมา      
     คาจดทะเบียนพานิชย                            จํานวน
๒,๐๐๐.- บาท
           ประมาณการมากกวาปที่ผานมา        
     คาปรับผิดสัญญา                                จํานวน
๓๐,๐๐๐.- บาท
           ประมาณการเทากับปที่ผานมา
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ
                                               จํานวน
๘๐,๐๐๐.- บาท
           ประมาณการเทากับปที่ผานมา
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                       จํานวน
              ๓,๓๐๐.- บาท
           ประมาณการมากกวาปท่ผานมา
                                   ี 
     คาธรรมเนียมกําจัดสิ่งปฏิกลและมูลฝอย
                               ู                         จํานวน
     ๖๕๐,๐๐๐.- บาท
           ประมาณการมากกวาปที่ผานมา    
๓. หมวดรายไดจากทรัพยสน
                       ิ                               รวม
๔๐๐,๐๐๐.- บาท
    ดอกเบีย
          ้                          จํานวน
๔๐๐,๐๐๐.- บาท
         ประมาณการนอยกวาปที่ผานมา
                                
๔. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                           รวม
๑๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๙


    คาขายแบบแปลน                              จํานวน
๕๐,๐๐๐.- บาท
         ประมาณการเทากับปที่ผานมา
    รายไดเบ็ดเตล็ดอืนๆ
                     ่                         จํานวน
๕๐,๐๐๐.- บาท
         ประมาณการนอยกวาปที่ผานมา
                                 


ข. รายไดทรฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิน รวม
           ี่ ั                                       ่
ทังสิน ๒๑,๘๘๘,๓๐๐.- บาท แยกเปน
  ้ ้

๑. หมวดภาษีจดสรร
            ั                                  รวม
๒๑,๘๘๘,๓๐๐.- บาท
    ๑.๑ ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผน ฯ         จํานวน
๖,๐๕๐,๐๐๐.- บาท
         ประมาณการมากกวาปที่ผานมา
                               
    ภาษีมูลคาเพิ่ม ๑ ใน ๙                           จํานวน
    ๓,๔๐๐,๐๐๐.- บาท
         ประมาณการมากกวาปที่ผานมา
                               
    ภาษีธุรกิจเฉพาะ                 จํานวน
๔๐๐,๐๐๐.- บาท
         ประมาณการมากกวาปที่ผานมา
                               
    ภาษีสุรา                        จํานวน
๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท
         ประมาณการมากกวาปที่ผานมา
                               
    ภาษีสรรพสามิต                              จํานวน
๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
         ประมาณการมากกวาปที่ผานมา
                               
    คาภาคหลวงแร                              จํานวน
๘๗,๐๐๐.- บาท
         ประมาณการมากกวาปที่ผานมา
                               
๒๐


    คาภาคหลวงปโตรเลียม                          จํานวน
๖๕,๐๐๐.- บาท
            ประมาณการมากกวาปที่ผานมา
                                  
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกรรมตามประมวลกฎหมาย
                                      ิ
     ที่ดิน
                                        จํานวน
                                    ๖,๙๘๖,๓๐๐.- บาท
          ประมาณการนอยกวาปที่ผานมา
                                 
ค. รายไดทรฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน
          ี่ ั                                 ่    รวมทังสิน
                                                         ้ ้
๕,๕๐๐,๐๐๐.-บาท แยกเปน


๑. หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
                    ่                   รวม ๕,๕๐๐,๐๐๐.-บาท
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาทีและภารกิจ
                  ่                                   ่
ถายโอนเลือกทํา
                                      จํานวน   ๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
           ประมาณการนอยกวาปที่ผานมา
                                    
21
108

Contenu connexe

Tendances

คู่มือการติดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล งานบริการและขั...
คู่มือการติดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล งานบริการและขั...คู่มือการติดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล งานบริการและขั...
คู่มือการติดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล งานบริการและขั...
ประชาสัมพันธ์ สพป.สตูล
 
หลักการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาอุบล
หลักการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาอุบลหลักการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาอุบล
หลักการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาอุบล
wasan
 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา
สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา
สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา
Komkrit Rattanaseng
 
2 pts10jun2554
2 pts10jun25542 pts10jun2554
2 pts10jun2554
yim2009
 

Tendances (19)

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
งานวันเข้าพรรษา
งานวันเข้าพรรษางานวันเข้าพรรษา
งานวันเข้าพรรษา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน01
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน01ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน01
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน01
 
เทศบัญญัติ1
เทศบัญญัติ1เทศบัญญัติ1
เทศบัญญัติ1
 
คู่มือการติดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล งานบริการและขั...
คู่มือการติดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล งานบริการและขั...คู่มือการติดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล งานบริการและขั...
คู่มือการติดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล งานบริการและขั...
 
คู่มือติดต่อราชการ สพป.สตูล ปี 2559
คู่มือติดต่อราชการ สพป.สตูล ปี 2559คู่มือติดต่อราชการ สพป.สตูล ปี 2559
คู่มือติดต่อราชการ สพป.สตูล ปี 2559
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขั...
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขั...ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขั...
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขั...
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
Report
ReportReport
Report
 
หลักการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาอุบล
หลักการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาอุบลหลักการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาอุบล
หลักการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาอุบล
 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา
สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา
สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา
 
8
88
8
 
2 pts10jun2554
2 pts10jun25542 pts10jun2554
2 pts10jun2554
 
โบนัส
โบนัสโบนัส
โบนัส
 
เฉลยบัญชีกลาง2 ห้างหุ้นส่วน ทวีตรีคูณ
เฉลยบัญชีกลาง2 ห้างหุ้นส่วน ทวีตรีคูณ เฉลยบัญชีกลาง2 ห้างหุ้นส่วน ทวีตรีคูณ
เฉลยบัญชีกลาง2 ห้างหุ้นส่วน ทวีตรีคูณ
 
เฉลยบัญชีกลาง2 หุ้นส่วนสมบัติ สมพงษ์และสมศรี
เฉลยบัญชีกลาง2 หุ้นส่วนสมบัติ สมพงษ์และสมศรีเฉลยบัญชีกลาง2 หุ้นส่วนสมบัติ สมพงษ์และสมศรี
เฉลยบัญชีกลาง2 หุ้นส่วนสมบัติ สมพงษ์และสมศรี
 
รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี ประจำปี 2559
รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี ประจำปี 2559รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี ประจำปี 2559
รายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี ประจำปี 2559
 
บุญรอด
บุญรอดบุญรอด
บุญรอด
 
การจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
การจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
การจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
 

En vedette (8)

Sacher 20 Spa Menu
Sacher 20 Spa MenuSacher 20 Spa Menu
Sacher 20 Spa Menu
 
Learnmore
LearnmoreLearnmore
Learnmore
 
Creating a business presence on facebook
Creating a business presence on facebookCreating a business presence on facebook
Creating a business presence on facebook
 
Design cycle slide show
Design cycle slide showDesign cycle slide show
Design cycle slide show
 
Nouveau pd[3]
Nouveau pd[3]Nouveau pd[3]
Nouveau pd[3]
 
Sacher Selection 2012
Sacher Selection 2012Sacher Selection 2012
Sacher Selection 2012
 
Nouveau pd[3]
Nouveau pd[3]Nouveau pd[3]
Nouveau pd[3]
 
Proje yonetimi
Proje yonetimiProje yonetimi
Proje yonetimi
 

Similaire à Update 05 01-12

ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54
ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54
ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54
auy48
 
6 subpasit
6 subpasit6 subpasit
6 subpasit
yim2009
 
ข้อบังคับกลาโหมว่าด้วยการเงิน
ข้อบังคับกลาโหมว่าด้วยการเงินข้อบังคับกลาโหมว่าด้วยการเงิน
ข้อบังคับกลาโหมว่าด้วยการเงิน
Cookie Pia
 
18 oct 55 แนวทางการบริหารงบ tb ปี 56
18 oct 55 แนวทางการบริหารงบ tb ปี 5618 oct 55 แนวทางการบริหารงบ tb ปี 56
18 oct 55 แนวทางการบริหารงบ tb ปี 56
สปสช นครสวรรค์
 

Similaire à Update 05 01-12 (15)

2554-2.1government land-management-plans-in-most
2554-2.1government land-management-plans-in-most2554-2.1government land-management-plans-in-most
2554-2.1government land-management-plans-in-most
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
0194
01940194
0194
 
ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54
ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54
ประกาศ อบตผลการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ54
 
สำนักการคลัง เทศบาลนครรังสิต
สำนักการคลัง เทศบาลนครรังสิตสำนักการคลัง เทศบาลนครรังสิต
สำนักการคลัง เทศบาลนครรังสิต
 
บัญชีสรุปโครงการ
บัญชีสรุปโครงการบัญชีสรุปโครงการ
บัญชีสรุปโครงการ
 
0191
01910191
0191
 
6 subpasit
6 subpasit6 subpasit
6 subpasit
 
รวม
รวมรวม
รวม
 
งบแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ59
งบแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ59งบแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ59
งบแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ59
 
ข้อบังคับกลาโหมว่าด้วยการเงิน
ข้อบังคับกลาโหมว่าด้วยการเงินข้อบังคับกลาโหมว่าด้วยการเงิน
ข้อบังคับกลาโหมว่าด้วยการเงิน
 
สอบท้องถิ่น คือ อะไร ,สอบท้องถิ่น60,สอบข้าราชการ60,ติวสอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น คือ อะไร ,สอบท้องถิ่น60,สอบข้าราชการ60,ติวสอบท้องถิ่นสอบท้องถิ่น คือ อะไร ,สอบท้องถิ่น60,สอบข้าราชการ60,ติวสอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น คือ อะไร ,สอบท้องถิ่น60,สอบข้าราชการ60,ติวสอบท้องถิ่น
 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน (31)
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน (31)หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน (31)
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน (31)
 
18 oct 55 แนวทางการบริหารงบ tb ปี 56
18 oct 55 แนวทางการบริหารงบ tb ปี 5618 oct 55 แนวทางการบริหารงบ tb ปี 56
18 oct 55 แนวทางการบริหารงบ tb ปี 56
 
Co 3
Co 3Co 3
Co 3
 

Update 05 01-12

  • 1. คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาวังตาล บัดนี้ถึงเวลาที่ผูบริหาร เทศบาลตําบลทาวังตาล จะไดเสนอ รางงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตอสภา เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ท า วั ง ต า ล อี ก ค รั้ ง ห นึ่ ง ฉ ะ นั้ น ในโอกาสนี้ ผู บ ริ ห ารเทศบาลตํ า บลท า วั ง ตาล จึ ง ขอแถลงให ท า น ป ร ะ ธ า น แ ล ะ ส ม า ชิ ก ทุ ก ท า น ไดทราบถึง สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น ป ง บ ป ร ะ ม า ณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังตอไปนี้ ๑. สถานะการคลัง ๑.๑ งบประมาณรายจายทั่วไป ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เทศบาลตําบลทาวังตาล มีสถานะการเงิน ดังนี้ ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิน ้ ๓๓,๓๕๓,๐๑๑.๐๗ บาท ๑.๑.๒ เงินสะสม ๑๔,๖๗๖,๗๐๕.๒๔ บาท ๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม ๑๑,๘๕๘,๘๖๑.๗๒ บาท ๑.๑.๔ รายการกันเงินไวแบบกอหนีผูกพันและยังไมได ้ เบิกจาย จํานวน ๔ โครงการ รวม ๒,๗๙๔,๙๐๐.-บาท ๑.๑.๕ รายการทีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน ่  จํานวน - โครงการ - รวม - บาท ๑.๑.๖ เงินกูคงคาง - บาท
  • 2. ๒ ๒. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ ๒๕๕๓ (๑) รายรับจริงทั้งสิน ้ ๓๕,๘๕๕,๔๖๕.๓๔ บาท ประกอบดวย หมวดภาษีอากร ๒,๐๐๕,๔๖๕.๓๐ บาท หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ๑๒๑,๖๓๖.๐๖ บาท หมวดรายไดจากทรัพยสิน ๒๓๐,๓๙๔.๕๑ บาท หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - บาท หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด ๗๔๗,๒๒๐.- บาท หมวดรายไดจากทุน - บาท หมวดภาษีจัดสรร ๑๙,๙๒๒,๘๔๔.๔๗ บาท หมวดเงินอุดหนุนทัวไป ่ ๕,๑๒๐,๒๐๕.- บาท หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๗,๗๐๗,๗๐๐.- บาท (๒) รายจายจริง จํานวน ๒๓,๔๕๘,๙๘๐.๖๒ บาท ประกอบดวย งบกลาง ๑,๔๕๖,๘๙๑.๐๕ บาท งบบุคลากร ๗,๒๘๑,๙๖๗.๖๗ บาท
  • 3. งบดําเนินการ ๙,๘๗๔,๖๒๐.๙๐ บาท งบลงทุน ๑,๑๐๘,๒๕๖.- บาท งบรายจายอื่น ๓,๑๕๗,๙๐๙.- บาท งบเงินอุดหนุน ๕๗๙,๓๓๖.- บาท ๓. รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนทีรฐบาลใหโดยระบุวตถุประสงค  ่ ั ั และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๗,๕๖๗,๐๐๐.-บาท ๔. มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน ๑,๗๕๐,๓๕๙.๕๐.-บาท ๓. งบเฉพาะการ -ไมม- ี
  • 4. คําแถลงงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ เทศบาลตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม รายรับ รายรับจริงป ประมาณการ ประมาณการ ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๕ รายไดจดเก็บ ั หมวดภาษี ๒,๐๐๕,๔๖๕.๓๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐.๐๐ อากร หมวด ๑๒๑,๖๓๖.๐๖ ๑๔๒,๓๐๐.๐๐ ๗๘๑,๗๐๐.๐๐ คาธรรมเนียม คาปรับ และ ใบอนุญาต หมวดรายได ๒๓๐,๓๙๔.๕๑ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ จากทรัพยสิน หมวดรายได ๗๔๗,๒๒๐.๐๐ ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เบ็ดเตล็ดอื่นๆ รวมรายไดจดเก็บ ั ๓,๑๐๔,๗๑๕.๘๗ ๒,๗๖๒,๓๐๐.๐๐ ๒,๙๖๑,๗๐๐.๐๐ รายไดทรฐบาลเก็บ ี่ ั แลวจัดสรรให องคกรปกครอง สวนทองถิน ่ หมวดภาษี ๑๙,๙๒๒,๘๔๔.๔๗ ๑๙,๒๓๗,๗๐๐.๐๐ ๒๑,๘๘๘,๓๐๐.๐๐ จัดสรร รวมรายไดทรฐบาล ๑๙,๙๒๒,๘๔๔.๔๗ ๑๙,๒๓๗,๗๐๐.๐๐ ๒๑,๘๘๘,๓๐๐.๐๐ ่ี ั เก็บแลวจัดสรรให องคกรปกครอง สวนทองถิน ่ รายไดทรฐบาล ี่ ั
  • 5. ๕ อุดหนุนใหองคกร ปกครองสวน ทองถิน ่ หมวดเงิน ๕,๑๒๐,๒๐๕.๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ อุดหนุนทัวไป ่ รวมรายไดทรฐบาล ่ี ั อุดหนุนใหองคกร ปกครองสวน ทองถิน ่ หมวดเงินอุดหนุน - - - (ระบุวตถุประสงค) ั - หมวดเงิน ๗,๗๐๗,๐๐๐.๐๐ อุดหนุนเฉพาะกิจ (รวม) รวม ๓๕,๘๕๕,๔๖๕.๓๔ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๓๕๐,๐๐๐.๐๐
  • 6. คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบ รายจายจริงป ประมาณการป ประมาณการป ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ งบกลาง ๑,๔๕๖,๘๙๑.๐๕ ๔,๗๕๓,๒๙๘.๐๐ ๑,๕๘๒,๔๖๐.๐๐ งบบุคลากร ๗,๒๘๑,๙๖๗.๖๗ ๘,๙๕๗,๒๙๒.๐๐ ๑๒,๙๘๐,๗๖๐.๐๐ งบดําเนินการ ๙,๘๗๔,๖๒๐.๙๐ ๑๑,๘๒๕,๑๑๐.๐๐ ๑๑,๖๒๑,๕๘๐.๐๐ งบลงทุน ๑,๑๐๘,๒๕๖.๐๐ ๓,๔๐๙,๓๐๐.๐๐ ๓,๒๔๔,๒๐๐.๐๐ งบรายจายอื่น ๓,๑๕๗,๙๐๙.๐๐ ๒๖,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ งบเงินอุดหนุน ๕๗๙,๓๓๖.๐๐ ๑,๐๒๙,๐๐๐.๐๐ ๘๘๑,๐๐๐.๐๐ รวมจายจาก ๒๓,๔๕๘,๙๘๐.๖๒ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ งบประมาณ รายจายทีจายจาก ่  ๗,๕๖๗,๐๐๐.๐๐ เงินอุดหนุนทีรฐบาล ่ ั ใหโดยระบุ วัตถุประสงค มีการจายเงินสะสม ๑,๗๕๐,๓๕๙.๕๐ เพือดําเนินการตาม ่ อํานาจหนาที่
  • 7. บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ ของ เทศบาลตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ดาน ยอดรวม ดานบริหารงานทัวไป ่ ๑๔,๐๑๓,๗๖๐.๐๐ แผนงานบริหารทัวไป่ ๑๑,๕๕๕,๔๐๐.๐๐ แผนงานบริหารงานคลัง ๑,๙๔๑,๓๖๐.๐๐ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๕๑๗,๐๐๐.๐๐ ดานบริการชุมชนและสังคม ๑๔,๖๘๓,๗๘๐.๐๐ แผนงานการศึกษา ๒,๗๖๓,๔๒๐.๐๐ แผนงานสาธารณสุข ๒,๐๖๑,๘๘๐.๐๐ แผนงานสังคมสงเคราะห ๙๑,๐๐๐.๐๐ แผนงานเคหะและชุมชน ๗,๔๔๐,๔๘๐.๐๐ แผนงานสรางความเขมแข็งของ ๖๓๓,๐๐๐.๐๐ ชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ ๑,๖๙๔,๐๐๐.๐๐ นันทนาการ ดานการเศรษฐกิจ ๗๐,๐๐๐.๐๐ แผนงานการเกษตร ๗๐,๐๐๐.๐๐ ดานการดําเนินงานอืน ่ ๑,๕๘๒,๔๖๐.๐๐ แผนงานงบกลาง ๑,๕๘๒,๔๖๐.๐๐ งบประมาณรายจายทังสิน ๓๐,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ้ ้
  • 8. เทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ เทศบาลตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โดยที่ เ ป น การสมควรตั้ ง งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๕ และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๓ จึงตรา เทศบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลทาวังตาลและ โดยความเห็นชอบของ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ดังตอไปนี้ ขอ ๑. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๒. เทศบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนตนไป ขอ ๓. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให ตั้งจายเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น ๓๐,๓๕๐,๐๐๐.- บาท โดยแยกรายละเอียด ตามแผนงานไดดังนี้ ขอ ๔. งบประมาณรายจายทั่วไป แผนงาน ยอดรวม ดานบริหารงานทัวไป ่ ๑๔,๐๑๓,๗๖๐.๐๐ แผนงานบริหารทัวไป ่ ๑๑,๕๕๕,๔๐๐.๐๐ แผนงานบริหารงานคลัง ๑,๙๔๑,๓๖๐.๐๐ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๕๑๗,๐๐๐.๐๐ ดานบริการชุมชนและสังคม ๑๔,๖๘๓,๗๘๐.๐๐ แผนงานการศึกษา ๒,๗๖๓,๔๒๐.๐๐ แผนงานสาธารณสุข ๒,๐๖๑,๘๘๐.๐๐ แผนงานสังคมสงเคราะห ๙๑,๐๐๐.๐๐ แผนงานเคหะและชุมชน ๗,๔๔๐,๔๘๐.๐๐ แผนงานสรางความเขมแข็งของ ๖๓๓,๐๐๐.๐๐ ชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ ๑,๖๙๔,๐๐๐.๐๐
  • 9. ๙ นันทนาการ ดานการเศรษฐกิจ ๗๐,๐๐๐.๐๐ แผนงานการเกษตร ๗๐,๐๐๐.๐๐ ดานการดําเนินงานอืน ่ ๑,๕๘๒,๔๖๐.๐๐ แผนงานงบกลาง ๑,๕๑๒,๔๖๐.๐๐ งบประมาณรายจายทังสิน ้ ้ ๓๐,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ขอ ๕. งบประมาณรายจายเฉพาะการ งบ ยอดรวม - - ขอ ๖. ใหนายกเทศมนตรีตําบลทาวังตาล ปฏิบัติการเบิกจายเงิน งบประมาณที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ ใ ห เ ป น ไปตามระเบี ย บการเบิ ก จ า ยเงิ น ของ เทศบาลตําบล ขอ ๗. ใหนายกเทศมนตรีตําบลทาวังตาลมีหนาที่รักษาการให เปนไปตามบัญญัตินี้ ประกาศ ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงนาม .................................................. ( นายสงวน เขียวชอุม ) นายกเทศมนตรีตาบลทาวังตาล ํ เห็นชอบ
  • 10. ๑๐ รายจายตามงานและงบรายจาย เทศบาลตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม แผนงานบริหารงานทัวไป ่ งบ งานบริหาร งานบริหารงาน รวม งาน ทัวไป ่ คลัง งบบุคลากร ๘,๐๔๙,๔๐๐.๐ ๑,๔๙๗,๓๖๐. ๙,๕๔๖,๗๖๐.๐๐ ๐ ๐๐ งบดําเนินก ๓,๑๓๖,๐๐๐.๐ ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ ๓,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ าร ๐ งบลงทุน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ - ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ งบรายจาย ๔๐,๐๐๐.๐๐ - ๔๐,๐๐๐.๐๐ อืน ่ งบเงิน ๘๐,๐๐๐.๐๐ - ๘๐,๐๐๐.๐๐ อุดหนุน รวม ๑๑,๕๕๕,๔๐๐. ๑,๙๔๑,๓๖๐.๐ ๑๓,๔๙๖,๗๖๐. ๐๐ ๐ ๐๐ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบ งานปองกันภัยฝาย งาน พลเรือนและระงับ รวม อัคคีภย ั งบดําเนินการ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ งบลงทุน ๓๗,๐๐๐.๐๐ ๓๗,๐๐๐.๐๐ รวม ๕๑๗,๐๐๐.๐๐ ๕๑๗,๐๐๐.๐๐
  • 11. ๑๑ แผนงานการศึกษา งบ งานระดับ งานบริหาร งานระดับ งาน กอนวัยเรียน ทัวไปเกียวกับ ่ ่ มัธยมศึกษ รวม และ การศึกษา า ประถมศึกษา งบบุคลากร ๑,๑๕๑,๖๔๐. - - ๑,๑๕๑,๖๔๐.๐ ๐๐ ๐ งบดําเนินก ๖๕๓,๙๘๐.๐ ๕๕๐,๘๐๐.๐ - ๑,๒๐๔,๗๘๐. าร ๐ ๐ ๐๐ งบลงทุน - - - - งบรายจาย - - - - อืน ่ งบเงิน - ๓๗๗,๐๐๐. ๓๐,๐๐๐. ๔๐๗,๐๐๐.๐๐ อุดหนุน ๐๐ ๐๐ รวม ๑,๘๐๕,๖๒๐. ๙๒๗,๘๐๐. ๓๐,๐๐๐. ๒,๗๖๓,๔๒๐. ๐๐ ๐๐ ๐๐ ๐๐ แผนงานสาธารณสุข งบ งานบริหาร งานบริการ รวม งาน สาธารณสุข สาธารณสุขอืน ่ งบบุคลากร ๑,๐๓๒,๘๘๐.๐๐ - ๑,๐๓๒,๘๘๐.๐๐ งบดําเนินการ ๓๗๙,๐๐๐.๐๐ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๗๙๙,๐๐๐.๐๐ งบลงทุน - - - งบรายจายอืน ่ - - - งบเงินอุดหนุน ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ - ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ รวม ๑,๖๔๑,๘๘๐.๐๐ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๖๑,๘๘๐.๐๐
  • 12. ๑๒ แผนงานสังคมสงเคราะห งบ งานสวัสดิการสังคมและสังคม รวม งาน สงเคราะห งบดําเนินการ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ งบเงินอุดหนุน ๔๑,๐๐๐.๐๐ ๔๑,๐๐๐.๐๐ รวม ๙๑,๐๐๐.๐๐ ๙๑,๐๐๐.๐๐ แผนงานเคหะและชุมชน งบ งานบริหาร งานกําจัด งาน ทัวไปเกียวกับ ่ ่ งานไฟฟาถนน ขยะมูลฝอย รวม เคหะและ และสิงปฏิกล ่ ู ชุมชน งบ ๑,๒๔๙,๔๘๐. - - ๑,๒๔๙,๔๘๐. บุคลากร ๐๐ ๐๐ งบดําเนินก ๖๓๓,๘๐๐.๐๐ - ๒,๖๐๐,๐๐๐. ๓,๒๔๕,๐๐๐.๐ าร ๐๐ ๐ งบลงทุน ๒,๙๕๗,๒๐๐. - ๒,๙๕๗,๒๐๐. ๐๐ ๐๐ รวม ๑,๘๘๓,๒๘๐. ๒,๙๕๗,๒๐๐. ๒,๖๐๐,๐๐๐. ๗,๔๔๐,๔๘๐. ๐๐ ๐๐ ๐๐ ๐๐ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งบ งานสงเสริมและสนับสนุน รวม งาน ความเขมแข็งของชุมชน งบดําเนินการ ๕๕๓,๐๐๐.๐๐ ๕๕๓,๐๐๐.๐๐ งบเงินอุดหนุน ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ รวม ๖๓๓,๐๐๐.๐๐ ๖๓๓,๐๐๐.๐๐
  • 13. ๑๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา งบ งานกีฬาและ วัฒนธรรมและ รวม งาน นันทนาการ นันทนาการ งบดําเนินก ๗๘๑,๐๐๐.๐๐ ๘๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๕๑,๐๐๐.๐๐ าร งบเงิน - ๔๓,๐๐๐.๐๐ ๔๓,๐๐๐.๐๐ อุดหนุน รวม ๗๘๑,๐๐๐.๐๐ ๙๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๙๔,๐๐๐.๐๐ แผนงานการเกษตร งบ งานสงเสริมการเกษตร รวม งาน งบดําเนินการ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ รวม ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ แผนงานงบกลาง งบ งบกลาง รวม งาน งบกลาง ๑,๕๘๒,๔๖๐.๐๐ ๑,๕๘๒,๔๖๐.๐๐ รวม ๑,๕๘๒,๔๖๐.๐๐ ๑,๕๘๒,๔๖๐.๐๐
  • 14. ๑๔ รายงานประมาณการรายรับ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ เทศบาลตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม รายรับจริง ประมาณการ ป ๒๕๕๑ ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ยอด ป ๒๕๕๕ หมวดภาษีอากร ตาง (%) ภาษีโรงเรือนและ ๗๓๘,๕๓๖.๒ ๑,๕๐๓,๖๐๗.๔ ๑,๓๑๕,๖๗๐.๓ ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐ ที่ดิน ๑ ๑ ๙ ๐ ๐ ภาษีบารุงทองที่ ํ ๖๓,๕๖๖.๖๘ ๗๓,๘๐๘.๕๙ ๘๔,๕๕๙.๙๑ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ภาษีปาย  ๒๕๗,๗๕๕.๗ ๒๗๓,๖๘๖.๐๐ ๖๐๕,๒๓๕.๐๐ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙ อากรฆาสัตว - - - - - รวมหมวดภาษีอากร ๑,๐๕๙,๘๕๘. ๑,๘๕๑,๑๐๒.๐๐ ๒,๐๐๕,๔๖๕.๓ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐ ๑,๖๘๐,๐๐๐.๐ ๖๘ ๐ ๐ ๐ หมวดคาธรรมเนียม - - - - - คาปรับ และ ใบอนุญาต คาธรรมเนียม ๑๒๓,๐๕๐.๐๐ ๕,๐๐๕.๒๐ ๓,๔๑๒.๔๖ ๒,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เกี่ยวกับใบอนุญาต การขายสุรา คาธรรมเนียม - - ๓,๐๐๐.๐๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ - เกี่ยวกับใบอนุญาต การพนัน คาธรรมเนียม ๘,๑๑๑.๘๐ ๒๐,๔๒๗.๐๐ ๑๗,๗๐๑.๖๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เกี่ยวกับการควบคุม อาคาร คาธรรมเนียมปด ๓๗๐.๐๐ ๓๓๐.๐๐ ๔๘๐.๐๐ ๓๐๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ โปรยติด ตั้งแผน ประกาศหรือแผน ปลิวเพื่อการโฆษณา คาธรรมเนียม - - - ๒๐,๐๐๐.๐๐ - เกี่ยวกับทะเบียน ราษฎร คาธรรมเนียมจด - - - - ๒,๐๐๐.๐๐ ทะเบียนพานิชย คาปรับการผิด ๓๕,๑๖๖.๐๐ ๑๐๖,๙๗๗.๐๐ ๓,๒๘๒.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ สัญญา
  • 15. ๑๕ คาปรับอื่นๆ - - - - - กิจการที่เปน - ๙๐,๐๕๐.๐๐ ๘๖,๒๕๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ อันตรายตอสุขภาพ คาใบอนุญาต ๓,๕๒๔.๐๐ ๓,๐๑๐.๐๐ ๓,๕๑๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๓๐๐.๐๐ เกี่ยวกับการควบคุม อาคาร คาธรรมเนียมโรงไม ๑,๐๐๐.๐๐ - - - - คาธรรมเนียม ๒,๐๐๐.๐๐ - ๔,๐๐๐.๐๐ - - ใบอนุญาตคา สิ่งประดิษฐ หมวดคาธรรมเนียม รายรับจริง ประมาณการ คาปรับ และ ป ๒๕๕๑ ป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ ป ๒๕๕๔ ยอด ป ๒๕๕๕ ใบอนุญาต ตาง (%) คาใบอนุญาตอื่นๆ ๑,๗๐๐๐.๐๐ ๒๐,๒๔๑.๓๕ - - - คาธรรมเนียมกําจัด - - - - ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมหมวด ๑๗๔,๙๒๑.๘ ๒๔๖,๐๔๐.๕๕ ๑๒๑,๖๓๖.๐๖ ๑๔๒,๓๐๐.๐๐ ๗๘๑,๗๐๐.๐ คาธรรมเนียม ๐ ๐ คาปรับ และ ใบอนุญาต หมวดรายไดจาก ๔๘๒,๖๓๓.๘ ๔๒๐,๓๖๑.๓๓ ๒๓๐,๓๙๔.๕๑ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ทรัพยสน ิ ๔ รวมหมวดรายไดจาก ๔๘๓,๖๓๓.๘ ๔๒๐,๓๖๑.๓๓ ๒๓๐,๓๙๔.๕๑ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ทรัพยสน ิ ๔ หมวดรายได - - - - - เบ็ดเตล็ด คาขายแบบแปลน ๑๒๙,๗๑๐.๐ ๓๕,๕๐๐.๐๐ ๔๐,๔๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐ รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ๔๖๘,๔๖๖.๐๐ ๖๗๙,๖๘๒.๐๐ ๗๐๖,๘๒๐.๐๐ ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ รวมหมวดรายได ๕๙๘,๑๗๖.๐ ๗๑๕,๑๘๒.๐๐ ๗๔๗,๒๒๐.๐๐ ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เบ็ดเตล็ด ๐ หมวดภาษีจดสรร ั ภาษีมูลคาเพิ่ม ๑ ใน ๒,๗๙๙,๖๒๙ ๒,๐๕๙,๖๑๘.๗ ๓,๐๙๒,๙๕๗.๔ ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐ ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐ ๙ .๐๔ ๖ ๙ ๐ ๐ ภาษีมูลคาเพิ่ม ๔,๔๒๔,๘๓๘. ๕,๒๒๒,๙๓๖.๔ ๕,๙๘๐,๒๑๒.๑ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐ ๖,๐๕๐,๐๐๐.๐ ๘๙ ๙ ๔ ๐ ๐ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ๒๒๕,๒๔๗.๐ ๔๐,๕๓๑.๖๙ ๒๔,๓๗๑.๙๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘
  • 16. ๑๖ ภาษีสุรา ๑,๑๐๑,๒๕๖. ๑,๑๐๑,๐๓๕.๑๕ ๑,๓๕๙,๘๖๕.๓ ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐ ๒๔ ๕ ๐ ๐ ภาษีสรรพสามิต ๒,๑๒๕,๙๙๑. ๒,๑๑๗,๑๑๔.๓ ๓,๖๘๓,๐๐๘.๕ ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐ ๕๐ ๔ ๗ ๐ ๐ คาภาคหลวงแร ๒๘,๓๓๔,๙๘ ๗๐,๑๗๘.๘๓ ๗๐,๓๕๙.๔๙ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๘๗,๐๐๐.๐๐ คาภาคทางหลวง ๔๙,๐๒๙.๒๖ ๓๘๔,๔๙๘.๓๓ ๓๗,๗๓๔.๕๓ ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๖๕,๐๐๐.๐๐ ปโตรเลียม คาภาษีการพนัน ๒,๔๖๐.๐๐ - - - - คาธรรมเนียมจด ๘,๑๙๕,๕๐๗. ๕,๕๘๑,๙๔๖.๐ ๕,๖๗๒,๘๐๕.๐ ๘,๓๗๒,๗๐๐. ๖,๙๘๖,๓๐๐. ทะเบียนสิทธิและนิติ ๔๕ ๐ ๐ ๐๐ ๐๐ กรรมตามประมวล กฎหมายที่ดน ิ คาธรรมเนียมน้ํา - ๑,๐๒๐.๐๐ ๑,๕๓๐.๐๐ - - บาดาล รวมหมวดภาษี ๑๘,๙๕๒,๒๙ ๑๖,๒๓๒,๘๙๗. ๑๙,๙๒๒,๘๔๔. ๑๙,๒๓๗,๗๐ ๒๔,๘๕๐,๐๐๐ จัดสรร ๔.๔๔ ๕๙ ๔๗ ๐.๐๐ .๐๐ หมวดเงินอุดหนุน ทัวไป ่ เงินอุดหนุนทั่วไป ๘,๑๘๙,๘๔๘. ๗,๘๐๖,๘๗๑.๐ ๕,๑๒๐,๒๐๕.๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐ สําหรับดําเนินการ ๑๘ ๔ ๐ ๐ ตามอํานาจหนาที่ และภารกิจถายโอน รวมหมวดเงิน ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๖๖,๙๙๘.๐ ๗,๗๐๗,๗๐๐.๐ - - อุดหนุนเฉพาะกิจ ๐ ๐ รวมหมวดเงิน ๘,๒๔๙,๘๔๘. ๙,๗๗๓,๘๖๘.๐ ๑๒,๘๒๗,๙๐๕. ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐ อุดหนุน ๑๘ ๔ ๐๐ ๐ ๐ รวมทุกหมวด ๒๙,๕๑๘,๗๓ ๒๙,๒๓๙,๔๓๔. ๓๕,๘๕๕,๔๖๕. ๓๐,๐๐๐,๐๐๐. ๓๐,๓๕๐,๐๐๐ ๒.๙๔ ๕๑ ๓๔ ๐๐ .๐๐
  • 17. ๑๗ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจาย ทัวไป ่ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ เทศบาลตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ประมาณการรายรับรวมทังสิน ้ ้ ๓๐,๓๕๐,๐๐๐.- บาท แยกเปน ก. รายไดจดเก็บเอง ั รวมทังสิน ๒,๙๖๑,๗๐๐.- ้ ้ บาท แยกเปน ๑. หมวดภาษีอากร รวม ๑,๖๘๐,๐๐๐.- บาท ๑.๑ ภาษีโรงเรือนและทีดน ่ ิ จํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการตามจํานวนผูทอยูในขายตองชําระภาษี ี่ ๑.๒ ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน ๘๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการตามจํานวนผูทอยูในขายตองชําระภาษี ี่ ๑.๓ ภาษีปาย จํานวน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการตามจํานวนผูทอยูในขายตองชําระภาษี ี่ ๒. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม ๗๘๑,๗๐๐.- บาท คาธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา ่ จํานวน ๑,๐๐๐.- บาท ประมาณการนอยกวาปที่ผานมา 
  • 18. ๑๘ คาธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร ่ จํานวน ๑๕,๐๐๐.- บาท ประมาณการมากกวาปที่ผานมา  คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตังแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการ ้ โฆษณาจํานวน ๔๐๐.- บาท ประมาณการมากกวาปที่ผานมา  คาจดทะเบียนพานิชย จํานวน ๒,๐๐๐.- บาท ประมาณการมากกวาปที่ผานมา  คาปรับผิดสัญญา จํานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการเทากับปที่ผานมา คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ สุขภาพ จํานวน ๘๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการเทากับปที่ผานมา คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน ๓,๓๐๐.- บาท ประมาณการมากกวาปท่ผานมา ี  คาธรรมเนียมกําจัดสิ่งปฏิกลและมูลฝอย ู จํานวน ๖๕๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการมากกวาปที่ผานมา  ๓. หมวดรายไดจากทรัพยสน ิ รวม ๔๐๐,๐๐๐.- บาท ดอกเบีย ้ จํานวน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการนอยกวาปที่ผานมา  ๔. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
  • 19. ๑๙ คาขายแบบแปลน จํานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการเทากับปที่ผานมา รายไดเบ็ดเตล็ดอืนๆ ่ จํานวน ๕๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการนอยกวาปที่ผานมา  ข. รายไดทรฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิน รวม ี่ ั ่ ทังสิน ๒๑,๘๘๘,๓๐๐.- บาท แยกเปน ้ ้ ๑. หมวดภาษีจดสรร ั รวม ๒๑,๘๘๘,๓๐๐.- บาท ๑.๑ ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผน ฯ จํานวน ๖,๐๕๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการมากกวาปที่ผานมา  ภาษีมูลคาเพิ่ม ๑ ใน ๙ จํานวน ๓,๔๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการมากกวาปที่ผานมา  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการมากกวาปที่ผานมา  ภาษีสุรา จํานวน ๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการมากกวาปที่ผานมา  ภาษีสรรพสามิต จํานวน ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการมากกวาปที่ผานมา  คาภาคหลวงแร จํานวน ๘๗,๐๐๐.- บาท ประมาณการมากกวาปที่ผานมา 
  • 20. ๒๐ คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน ๖๕,๐๐๐.- บาท ประมาณการมากกวาปที่ผานมา  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกรรมตามประมวลกฎหมาย ิ ที่ดิน จํานวน ๖,๙๘๖,๓๐๐.- บาท ประมาณการนอยกวาปที่ผานมา  ค. รายไดทรฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน ี่ ั ่ รวมทังสิน ้ ้ ๕,๕๐๐,๐๐๐.-บาท แยกเปน ๑. หมวดเงินอุดหนุนทัวไป ่ รวม ๕,๕๐๐,๐๐๐.-บาท เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาทีและภารกิจ ่ ่ ถายโอนเลือกทํา จํานวน ๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ประมาณการนอยกวาปที่ผานมา 
  • 21. 21
  • 22. 108