SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  8
1005840-355604.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS004.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS<br />100584069850CONTROL DE CAMBIOS00CONTROL DE CAMBIOS<br />  REVISION      FECHADESCRIPCION DE LA MODIFICACIONPAGINA NUM.APROBADO<br />10058403623310DISTRIBUCION / COPIAS00DISTRIBUCION / COPIAS<br />CANTIDADDEPARTAMENTO / PROCESORECIBE EN FECHAFIRMA DE RECIBIDO<br />Propósito.<br />Establecer los lineamientos necesarios para elaborar, revisar, identificar, estandarizar, proteger, almacenar y actualizar los documentos existentes y que se generen o sean parte del sistema de gestión de calidad de ISINOX S. A. DE C. V.<br />Alcance.<br />Este procedimiento es aplicable para la elaboración, aprobación, distribución, actualización y/o modificación y control de los documentos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad y que se encuentran detallados en la lista maestra de documentos internos y la lista maestra de documentos externos.<br />Documentos de referencia<br />Manual del sistema de calidad “Sección 4.2.3”<br />Norma ISO 9001:2008 - SGC Requisitos<br />Norma ISO 9000:2005 - SGC Conceptos y vocabularios<br />Definiciones.<br />SGC: Sistema de Gestión de Calidad.<br />Manual de Calidad: Documento que contiene la política de calidad, los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad, y da contestación a la norma NMX-CC- 9001-IMNC- 2000, ISO 9001:2000 en el cumplimiento de los requisitos solicitados.<br />Manual de Procedimientos: Describen el objetivo, el alcance y la descripción de las actividades, así como el control de cada uno de los procesos involucrados.<br />Manual de Instrucciones de Trabajo: Contienen la descripción a detalle de una actividad específica dentro de un proceso.<br />Manual de Registros de Calidad: Evidencia generada, a partir de procesos de mejora en el sistema de gestión de la calidad.<br />Documentos Externos: son las leyes, Normas Oficiales Mexicanas, reglamentos, etc. que deben cumplirse dentro de un marco jurídico para ofrecer un servicio.<br />Lista Maestra: es el concentrado de los procedimientos que operan y/ o que se aplican en ISINOX S. A. DE C. V.<br />Documento Activo: Es aquel documento que se revisa, autoriza e implementa.<br />Documento obsoleto: es aquel documento que se vuelve inoperante debido a una modificación o actualización en la operación<br />Desarrollo<br />Cuerpo de procedimientos y formatos.<br />Manual de Calidad (MC) Nivel I<br />Para el Manual de Calidad, se utiliza el formato “MC - 01”, y el cuerpo será el siguiente:<br />(Código): En este se establece el control por medio del  código establecido en este procedimiento (ver  8.0).     <br />(Versión:): En este se establece el control, por medio de un caracter alfanumérico consecutivo de la versión del sistema.<br />(Revisión): En este apartado se establece un consecutivo alfanumérico que indica cuantas revisiones ha tenido<br />(Fecha Revisión:): En este se establece la fecha de liberación de la versión señalada.<br />(Requisito Principal de la Norma): En este se asienta el título de elemento principal de la norma (1 al  8) Ejemplo: 8.0 Medición Análisis y Mejora.<br />(Apartado Específico): En este se declara el subpunto de la norma que se está contestando en este manual.<br />Manual de Procedimientos (MP) Nivel II<br />Para los Manuales de procedimientos, se utiliza el formato “MP - 02”, y el cuerpo será el siguiente:<br />(Código): En este se establece el control por medio del  código establecido en este procedimiento (ver  8.0).     <br />(Versión): En este se establece el control, por medio de un carácter alfanumérico de la versión.<br />(Revisión): En este apartado se establece un consecutivo alfanumérico que indica cuantas revisiones ha tenido<br />(Fecha Revisión): En este se establece la fecha de liberación de la versión señalada.<br />Área, Departamento o Proceso Central: En este se deberá de asentar el nombre del <br />área, departamento o proceso central.<br />Proceso: En este se establece el nombre del proceso que se esta desarrollando.<br />Propósito: Resultado o meta a alcanzar en la implementación del procedimiento en cuestión.                                                                                                                                    <br />Alcance: Describe de forma breve las actividades que abarcan el procedimiento con relación a un área específica o requisito.<br />Documentos de referencia: Son documentos del Sistema de Gestión de Calidad que sirven como base para consultar con relación a la metodología y lineamientos requeridos para la elaboración de procedimientos.<br />Definiciones: Descripción de términos, palabras y/o aspectos técnicos que no son comunes o entendibles y que están involucrados en el procedimiento.<br />Desarrollo: Se describen las operaciones, actividades o etapas a seguir en el procedimiento a seguir.<br />Tiempo de retención de documentos: Son los formatos particulares y el tiempo de vigencia para ser utilizados en el procedimiento o en otros documentos mismos que son utilizados para llevar acabo el registro de las actividades específica de que se hacen referencia.<br />Manual de Instrucciones de trabajo (MIT) Nivel III<br />Para los Manuales de Instrucciones de Trabajo, se utiliza el formato “IT - 03”, y el cuerpo será el siguiente:<br />(Código): En este se establece el control por medio del  código establecido en este procedimiento (ver  8.0).     <br />(Versión): En este se establece el control, por medio de un caracter alfanumérico consecutivo de la versión.<br />(Revisión): En este apartado se establece un consecutivo alfanumérico que indica cuantas revisiones ha tenido<br />(Fecha Revisión): En este se establece la fecha de liberación de la versión señalada.<br />Área, Departamento o Proceso Central: En este se deberá de asentar el nombre del área, departamento o proceso central.<br />Proceso: En este se establece el nombre del proceso que se esta desarrollando.<br />Operación: En este se establece el nombre de la operación que se esta desarrollando.<br />Objetivo: Resultado o meta a alcanzar en la implementación de la instrucción de trabajo en cuestión.<br />Instrumentos y/o equipo: Son los dispositivos o herramientas que se necesitan para la realización de la instrucción de trabajo.<br />Desarrollo: Se describe detalladamente las operaciones de trabajo a seguir.<br />Aprobación<br />Este proceso se lleva a cabo por medio de tres criterios que son:<br />Elaborado por: En este campo se señalan el nombre de quien elabora el procedimiento<br />Revisado por: En este campo valida el responsable de los procesos en cuestión de Calidad.<br />Autorizado por: Proceso final de validación, el cual está a cargo de la Dirección de Calidad. Una vez autorizado el nuevo procedimiento o modificación, este ingresa de manera formal dentro del sistema.<br />Control de cambios o modificaciones<br />Cualquier cambio realizado a la documentación del Sistema de Gestión de Calidad, (SGC), es registrado en la primera hoja de cada procedimiento, en el campo “Control de Cambios”, y en éste se registra la revisión que tendrá cambios, la fecha, la pagina o paginas modificadas  y descripción de estos cambios y la aprobacion de los cambios se hace como especifica el punto 2 de este procedimiento.<br />En el caso de realizar cambios al Manual de Calidad este tiene un sólo control de cambios y se encuentra al inicio del Manual de Calidad, conteniendo los mismos campos señalados anteriormente descritos.<br />Distribución<br />En la primera Hoja de cada procedimiento, existe un campo especifico para controlar la cantidad de copias (Cantidad), Departamento(s) o proceso(s) a los que se les distribuye, fecha en que reciben y firma de recibido, con esto se asegura el proceso de distribución de un documento nuevo o modificado.<br />Copia Controlada: Al mismo tiempo que se generan, estas copias son controladas con una leyenda de “Copia Controlada”<br />Legibles y Fácilmente identificables<br />Ningún documento contiene tachones, manchas o roturas ya que esto lo hace un documento sea declarado no legible.<br />Documentos de Origen Externo<br />El tratamiento de estos documentos se da teniendo un lugar específico dentro del área dónde aplican estos documentos<br />Documentos Obsoletos<br />Obsoletos: Cualquier modificación a un procedimiento, este genera el cambio de STATUS del documento, de Vigente a Obsoleto y estos son inmediatamente destruidos y sólo se conserva el último modificado.<br />Vigentes: Estos se identifican una vez que el documento haya sido completamente validado (Firmado por quien elabora, revisa y autoriza).<br />Codificación <br />El control de  los documentos se realizará por medio de los códigos a continuación señalados.<br />Manual de Calidad<br />Para el Manual de Calidad el código será<br />MC-4.2.3donde:<br />MCManual de Calidad (Nivel 1)4.2.3Apartado de la Norma “Control de Documentos” (Nivel 2)<br />Manual de Procedimientos                                                                                                                              Para los procedimientos el código de control será<br />MP-C-PC        donde:<br />MPProcedimientos (Nivel 2)   CÁrea, departamento o proceso central “COMPRAS”PCProceso  “PROCESO DE COMPRAS”<br />Tabla de códigos<br />Nivel documental (Primeros 2 Caracteres)<br />XX<br />MC= Manual de Calidad.<br />P= Procedimiento<br />IT= Instrucciones de Trabajo.<br />PTC=Protocolos<br />PL=Plan <br />PGM=Programas<br />Almacenamiento y protección<br />Se tiene almacenado en carpetas plenamente identificadas, en un lugar seguro en cada área o departamento que aplica los procedimientos del SGC, cada área o departamento tiene sus propias carpetas con los procedimientos, instructivos de trabajo y registros que apliquen.<br />Recuperación<br />Se  establece que cada responsable administrativo, genera un respaldo en CD, de manera mensual, todos los documentos que mantiene en operación, para garantizar la recuperación de los mismos dentro del SGC.<br />Estos respaldos son enviados al departamento de calidad para que ellos realicen el resguardo, los respaldos son  realizados por medio de una carpeta comprimida (WIN ZIP) de toda la documentación generada y mantenida en el SGC, y  es enviada por e-mail a la Dirección de Calidad, manteniendo como registro de cumplimiento, el acuse de envió del e-mail (Este se considera como registro de respaldo mensual y de envió a Calidad). De esta manera, Calidad es el responsable de organizar las carpetas  enviadas, y así generar un solo respaldo mensual en CD de todo el SGC.<br />Tiempo de retención de documentos<br />Cada departamento es responsable de establecer sus tiempos de retención, estos deberán ser declarados en sus procedimientos operativos.<br />Ejemplo:<br />CódigoNombre del DocumentoTiempo de RetenciónF-MCFormato para el Manual de CalidadF-MPFormato para Manual de ProcedimientosF-ITFormato para Manual de Instructivos de TrabajoF-RGFormato para Manual de RegistrosF-RCFormato para Manual de Registros de CalidadF-PGMFormato para ProgramasF-PTCFormato para Protocolos<br />Anexos<br />En este apartado contiene todos los documentos que se generen del procedimiento<br />CódigoNombre del Documento<br />
Procedimiento control de documentos isinox
Procedimiento control de documentos isinox
Procedimiento control de documentos isinox
Procedimiento control de documentos isinox
Procedimiento control de documentos isinox
Procedimiento control de documentos isinox
Procedimiento control de documentos isinox

Contenu connexe

Tendances

Generalidades de la documentacion para un sgc
Generalidades de la documentacion para un sgcGeneralidades de la documentacion para un sgc
Generalidades de la documentacion para un sgc
oscarreyesnova
 
Control de documentos
Control de documentosControl de documentos
Control de documentos
ADY1712
 
Instructivo para la codificacion de los documentos
Instructivo para la codificacion de los documentosInstructivo para la codificacion de los documentos
Instructivo para la codificacion de los documentos
Alexander Guanipa
 
procedimiento-seguimiento-proveedores-material-servicios
procedimiento-seguimiento-proveedores-material-serviciosprocedimiento-seguimiento-proveedores-material-servicios
procedimiento-seguimiento-proveedores-material-servicios
EfiaulaOpenSchool
 
2 de-p-004 procedimiento para la revision por la direccion
2  de-p-004 procedimiento para la revision por la direccion2  de-p-004 procedimiento para la revision por la direccion
2 de-p-004 procedimiento para la revision por la direccion
Jackson Chala
 
Ejemplo Procedimiento Documentos
Ejemplo Procedimiento DocumentosEjemplo Procedimiento Documentos
Ejemplo Procedimiento Documentos
ercusan01
 
Procedimiento (ejemplo)
Procedimiento (ejemplo)Procedimiento (ejemplo)
Procedimiento (ejemplo)
Andres Millan
 
P001 04 procedimiento control documentos
P001  04 procedimiento control documentosP001  04 procedimiento control documentos
P001 04 procedimiento control documentos
jhgiraldo1
 

Tendances (20)

Generalidades de la documentacion para un sgc
Generalidades de la documentacion para un sgcGeneralidades de la documentacion para un sgc
Generalidades de la documentacion para un sgc
 
Control de documentos
Control de documentosControl de documentos
Control de documentos
 
Instructivo para la codificacion de los documentos
Instructivo para la codificacion de los documentosInstructivo para la codificacion de los documentos
Instructivo para la codificacion de los documentos
 
procedimiento-seguimiento-proveedores-material-servicios
procedimiento-seguimiento-proveedores-material-serviciosprocedimiento-seguimiento-proveedores-material-servicios
procedimiento-seguimiento-proveedores-material-servicios
 
2 de-p-004 procedimiento para la revision por la direccion
2  de-p-004 procedimiento para la revision por la direccion2  de-p-004 procedimiento para la revision por la direccion
2 de-p-004 procedimiento para la revision por la direccion
 
Norma iso 10013 manual de calidad
Norma iso 10013 manual de calidadNorma iso 10013 manual de calidad
Norma iso 10013 manual de calidad
 
Procedimiento de control de documentos
Procedimiento de control de documentosProcedimiento de control de documentos
Procedimiento de control de documentos
 
Auditorias de calidad
Auditorias de calidadAuditorias de calidad
Auditorias de calidad
 
Ejemplo Procedimiento Documentos
Ejemplo Procedimiento DocumentosEjemplo Procedimiento Documentos
Ejemplo Procedimiento Documentos
 
Documentacion 2015
Documentacion  2015Documentacion  2015
Documentacion 2015
 
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVASACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
 
4.5.5 proc.aud.int 010-sst
4.5.5 proc.aud.int 010-sst4.5.5 proc.aud.int 010-sst
4.5.5 proc.aud.int 010-sst
 
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS.doc
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS.docPROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS.doc
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS.doc
 
Procedimiento mejora continua
Procedimiento mejora continuaProcedimiento mejora continua
Procedimiento mejora continua
 
Document Control
Document ControlDocument Control
Document Control
 
2. No Conformidades del SG-SST
2. No Conformidades del SG-SST2. No Conformidades del SG-SST
2. No Conformidades del SG-SST
 
Quality Management System ISO 9001 Interpretation and Internal Audit
Quality Management System ISO 9001 Interpretation and Internal AuditQuality Management System ISO 9001 Interpretation and Internal Audit
Quality Management System ISO 9001 Interpretation and Internal Audit
 
Procedimiento (ejemplo)
Procedimiento (ejemplo)Procedimiento (ejemplo)
Procedimiento (ejemplo)
 
Procedimiento auditorias-internas-sistema-gestion-calidad
Procedimiento auditorias-internas-sistema-gestion-calidadProcedimiento auditorias-internas-sistema-gestion-calidad
Procedimiento auditorias-internas-sistema-gestion-calidad
 
P001 04 procedimiento control documentos
P001  04 procedimiento control documentosP001  04 procedimiento control documentos
P001 04 procedimiento control documentos
 

En vedette (11)

Gestion de Control de Documentos
Gestion de Control de Documentos Gestion de Control de Documentos
Gestion de Control de Documentos
 
Control de Documentos y Registros
Control de Documentos y RegistrosControl de Documentos y Registros
Control de Documentos y Registros
 
Fases
FasesFases
Fases
 
Auditorías internas - Mar 2015
Auditorías internas - Mar 2015Auditorías internas - Mar 2015
Auditorías internas - Mar 2015
 
Procedimiento para elaboración, control de doc re
Procedimiento para elaboración,  control de doc reProcedimiento para elaboración,  control de doc re
Procedimiento para elaboración, control de doc re
 
Control de registros
Control de registrosControl de registros
Control de registros
 
Lista de chequeo
Lista de chequeoLista de chequeo
Lista de chequeo
 
Importancia del control de documentos y registros
Importancia del control de documentos y registros Importancia del control de documentos y registros
Importancia del control de documentos y registros
 
Instructivo para la elaboracion de los manuales de procedimientos y funciones
Instructivo para la elaboracion de los manuales de procedimientos y funcionesInstructivo para la elaboracion de los manuales de procedimientos y funciones
Instructivo para la elaboracion de los manuales de procedimientos y funciones
 
Manual de funciones y procedimientos ejemplos
Manual de funciones y procedimientos ejemplosManual de funciones y procedimientos ejemplos
Manual de funciones y procedimientos ejemplos
 
MANUAL DE FUNCIONES Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EMPRESA: COMERCIAL NUTRESA S.A.S
MANUAL DE FUNCIONES Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  EMPRESA: COMERCIAL NUTRESA S.A.SMANUAL DE FUNCIONES Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  EMPRESA: COMERCIAL NUTRESA S.A.S
MANUAL DE FUNCIONES Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EMPRESA: COMERCIAL NUTRESA S.A.S
 

Similaire à Procedimiento control de documentos isinox

Dictamen de la auditoria de sistemas
Dictamen de la auditoria de sistemasDictamen de la auditoria de sistemas
Dictamen de la auditoria de sistemas
Jose Alvarado Robles
 
Dictamen de la auditoria de sistemas
Dictamen de la auditoria de sistemasDictamen de la auditoria de sistemas
Dictamen de la auditoria de sistemas
Jose Alvarado Robles
 
Auditoriade sistemas controles
Auditoriade sistemas controlesAuditoriade sistemas controles
Auditoriade sistemas controles
Eliecer Espinosa
 

Similaire à Procedimiento control de documentos isinox (20)

Pc 01-control-documentacion
Pc 01-control-documentacionPc 01-control-documentacion
Pc 01-control-documentacion
 
Pc 01-control-documentacion
Pc 01-control-documentacionPc 01-control-documentacion
Pc 01-control-documentacion
 
Pat 057-3
Pat 057-3Pat 057-3
Pat 057-3
 
Dictamen de la auditoria de sistemas
Dictamen de la auditoria de sistemasDictamen de la auditoria de sistemas
Dictamen de la auditoria de sistemas
 
Actividad caso 2
Actividad caso 2Actividad caso 2
Actividad caso 2
 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS.docx
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS.docxPROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS.docx
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS.docx
 
Anexo b manual de procedimientos
Anexo b manual de procedimientosAnexo b manual de procedimientos
Anexo b manual de procedimientos
 
Dictamen de la auditoria de sistemas
Dictamen de la auditoria de sistemasDictamen de la auditoria de sistemas
Dictamen de la auditoria de sistemas
 
Seccion1-PT-MCA-iso9000-17025.pptx
Seccion1-PT-MCA-iso9000-17025.pptxSeccion1-PT-MCA-iso9000-17025.pptx
Seccion1-PT-MCA-iso9000-17025.pptx
 
Seccion1-PT-MCA-.pptx
Seccion1-PT-MCA-.pptxSeccion1-PT-MCA-.pptx
Seccion1-PT-MCA-.pptx
 
Mayra romero
Mayra romeroMayra romero
Mayra romero
 
Auditoriade sistemas controles
Auditoriade sistemas controlesAuditoriade sistemas controles
Auditoriade sistemas controles
 
SJB00
SJB00SJB00
SJB00
 
Gestion de la configuracion del software
Gestion de la configuracion del softwareGestion de la configuracion del software
Gestion de la configuracion del software
 
Articles 97806 recurso-1_revisar
Articles 97806 recurso-1_revisarArticles 97806 recurso-1_revisar
Articles 97806 recurso-1_revisar
 
Sqa ejemplo
Sqa ejemploSqa ejemplo
Sqa ejemplo
 
Auditoria de Mantenimiento
Auditoria de MantenimientoAuditoria de Mantenimiento
Auditoria de Mantenimiento
 
Lineamientos para elaboracion poe TECNO
Lineamientos para elaboracion poe TECNOLineamientos para elaboracion poe TECNO
Lineamientos para elaboracion poe TECNO
 
Calidad de software
Calidad de softwareCalidad de software
Calidad de software
 
Iis04 2007
Iis04 2007Iis04 2007
Iis04 2007
 

Dernier

6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
Wilian24
 
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Fernando Solis
 

Dernier (20)

Novena de Pentecostés con textos de san Juan Eudes
Novena de Pentecostés con textos de san Juan EudesNovena de Pentecostés con textos de san Juan Eudes
Novena de Pentecostés con textos de san Juan Eudes
 
Louis Jean François Lagrenée. Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
Louis Jean François Lagrenée.  Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...Louis Jean François Lagrenée.  Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
Louis Jean François Lagrenée. Erotismo y sensualidad. El erotismo en la Hist...
 
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).pptPINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
PINTURA DEL RENACIMIENTO EN ESPAÑA (SIGLO XVI).ppt
 
1ro Programación Anual D.P.C.C planificación anual del área para el desarroll...
1ro Programación Anual D.P.C.C planificación anual del área para el desarroll...1ro Programación Anual D.P.C.C planificación anual del área para el desarroll...
1ro Programación Anual D.P.C.C planificación anual del área para el desarroll...
 
PP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomas
PP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomasPP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomas
PP_Comunicacion en Salud: Objetivación de signos y síntomas
 
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICABIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
 
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.pptFUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
 
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptxCONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
 
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLAACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
 
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESOPrueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
Prueba de evaluación Geografía e Historia Comunidad de Madrid 2º de la ESO
 
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPCTRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
 
ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN PARÍS. Por JAVIER SOL...
ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN  PARÍS. Por JAVIER SOL...ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN  PARÍS. Por JAVIER SOL...
ACERTIJO LA RUTA DEL MARATÓN OLÍMPICO DEL NÚMERO PI EN PARÍS. Por JAVIER SOL...
 
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
Tema 17. Biología de los microorganismos 2024
 
La Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración AmbientalLa Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
La Sostenibilidad Corporativa. Administración Ambiental
 
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
6°_GRADO_-_MAYO_06 para sexto grado de primaria
 
SESION DE PERSONAL SOCIAL. La convivencia en familia 22-04-24 -.doc
SESION DE PERSONAL SOCIAL.  La convivencia en familia 22-04-24  -.docSESION DE PERSONAL SOCIAL.  La convivencia en familia 22-04-24  -.doc
SESION DE PERSONAL SOCIAL. La convivencia en familia 22-04-24 -.doc
 
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptxConcepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
Concepto y definición de tipos de Datos Abstractos en c++.pptx
 
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicasUsos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
 
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptxPower Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
 
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdfactiv4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
 

Procedimiento control de documentos isinox

  • 1. 1005840-355604.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS004.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS<br />100584069850CONTROL DE CAMBIOS00CONTROL DE CAMBIOS<br /> REVISION FECHADESCRIPCION DE LA MODIFICACIONPAGINA NUM.APROBADO<br />10058403623310DISTRIBUCION / COPIAS00DISTRIBUCION / COPIAS<br />CANTIDADDEPARTAMENTO / PROCESORECIBE EN FECHAFIRMA DE RECIBIDO<br />Propósito.<br />Establecer los lineamientos necesarios para elaborar, revisar, identificar, estandarizar, proteger, almacenar y actualizar los documentos existentes y que se generen o sean parte del sistema de gestión de calidad de ISINOX S. A. DE C. V.<br />Alcance.<br />Este procedimiento es aplicable para la elaboración, aprobación, distribución, actualización y/o modificación y control de los documentos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad y que se encuentran detallados en la lista maestra de documentos internos y la lista maestra de documentos externos.<br />Documentos de referencia<br />Manual del sistema de calidad “Sección 4.2.3”<br />Norma ISO 9001:2008 - SGC Requisitos<br />Norma ISO 9000:2005 - SGC Conceptos y vocabularios<br />Definiciones.<br />SGC: Sistema de Gestión de Calidad.<br />Manual de Calidad: Documento que contiene la política de calidad, los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad, y da contestación a la norma NMX-CC- 9001-IMNC- 2000, ISO 9001:2000 en el cumplimiento de los requisitos solicitados.<br />Manual de Procedimientos: Describen el objetivo, el alcance y la descripción de las actividades, así como el control de cada uno de los procesos involucrados.<br />Manual de Instrucciones de Trabajo: Contienen la descripción a detalle de una actividad específica dentro de un proceso.<br />Manual de Registros de Calidad: Evidencia generada, a partir de procesos de mejora en el sistema de gestión de la calidad.<br />Documentos Externos: son las leyes, Normas Oficiales Mexicanas, reglamentos, etc. que deben cumplirse dentro de un marco jurídico para ofrecer un servicio.<br />Lista Maestra: es el concentrado de los procedimientos que operan y/ o que se aplican en ISINOX S. A. DE C. V.<br />Documento Activo: Es aquel documento que se revisa, autoriza e implementa.<br />Documento obsoleto: es aquel documento que se vuelve inoperante debido a una modificación o actualización en la operación<br />Desarrollo<br />Cuerpo de procedimientos y formatos.<br />Manual de Calidad (MC) Nivel I<br />Para el Manual de Calidad, se utiliza el formato “MC - 01”, y el cuerpo será el siguiente:<br />(Código): En este se establece el control por medio del código establecido en este procedimiento (ver 8.0). <br />(Versión:): En este se establece el control, por medio de un caracter alfanumérico consecutivo de la versión del sistema.<br />(Revisión): En este apartado se establece un consecutivo alfanumérico que indica cuantas revisiones ha tenido<br />(Fecha Revisión:): En este se establece la fecha de liberación de la versión señalada.<br />(Requisito Principal de la Norma): En este se asienta el título de elemento principal de la norma (1 al 8) Ejemplo: 8.0 Medición Análisis y Mejora.<br />(Apartado Específico): En este se declara el subpunto de la norma que se está contestando en este manual.<br />Manual de Procedimientos (MP) Nivel II<br />Para los Manuales de procedimientos, se utiliza el formato “MP - 02”, y el cuerpo será el siguiente:<br />(Código): En este se establece el control por medio del código establecido en este procedimiento (ver 8.0). <br />(Versión): En este se establece el control, por medio de un carácter alfanumérico de la versión.<br />(Revisión): En este apartado se establece un consecutivo alfanumérico que indica cuantas revisiones ha tenido<br />(Fecha Revisión): En este se establece la fecha de liberación de la versión señalada.<br />Área, Departamento o Proceso Central: En este se deberá de asentar el nombre del <br />área, departamento o proceso central.<br />Proceso: En este se establece el nombre del proceso que se esta desarrollando.<br />Propósito: Resultado o meta a alcanzar en la implementación del procedimiento en cuestión. <br />Alcance: Describe de forma breve las actividades que abarcan el procedimiento con relación a un área específica o requisito.<br />Documentos de referencia: Son documentos del Sistema de Gestión de Calidad que sirven como base para consultar con relación a la metodología y lineamientos requeridos para la elaboración de procedimientos.<br />Definiciones: Descripción de términos, palabras y/o aspectos técnicos que no son comunes o entendibles y que están involucrados en el procedimiento.<br />Desarrollo: Se describen las operaciones, actividades o etapas a seguir en el procedimiento a seguir.<br />Tiempo de retención de documentos: Son los formatos particulares y el tiempo de vigencia para ser utilizados en el procedimiento o en otros documentos mismos que son utilizados para llevar acabo el registro de las actividades específica de que se hacen referencia.<br />Manual de Instrucciones de trabajo (MIT) Nivel III<br />Para los Manuales de Instrucciones de Trabajo, se utiliza el formato “IT - 03”, y el cuerpo será el siguiente:<br />(Código): En este se establece el control por medio del código establecido en este procedimiento (ver 8.0). <br />(Versión): En este se establece el control, por medio de un caracter alfanumérico consecutivo de la versión.<br />(Revisión): En este apartado se establece un consecutivo alfanumérico que indica cuantas revisiones ha tenido<br />(Fecha Revisión): En este se establece la fecha de liberación de la versión señalada.<br />Área, Departamento o Proceso Central: En este se deberá de asentar el nombre del área, departamento o proceso central.<br />Proceso: En este se establece el nombre del proceso que se esta desarrollando.<br />Operación: En este se establece el nombre de la operación que se esta desarrollando.<br />Objetivo: Resultado o meta a alcanzar en la implementación de la instrucción de trabajo en cuestión.<br />Instrumentos y/o equipo: Son los dispositivos o herramientas que se necesitan para la realización de la instrucción de trabajo.<br />Desarrollo: Se describe detalladamente las operaciones de trabajo a seguir.<br />Aprobación<br />Este proceso se lleva a cabo por medio de tres criterios que son:<br />Elaborado por: En este campo se señalan el nombre de quien elabora el procedimiento<br />Revisado por: En este campo valida el responsable de los procesos en cuestión de Calidad.<br />Autorizado por: Proceso final de validación, el cual está a cargo de la Dirección de Calidad. Una vez autorizado el nuevo procedimiento o modificación, este ingresa de manera formal dentro del sistema.<br />Control de cambios o modificaciones<br />Cualquier cambio realizado a la documentación del Sistema de Gestión de Calidad, (SGC), es registrado en la primera hoja de cada procedimiento, en el campo “Control de Cambios”, y en éste se registra la revisión que tendrá cambios, la fecha, la pagina o paginas modificadas y descripción de estos cambios y la aprobacion de los cambios se hace como especifica el punto 2 de este procedimiento.<br />En el caso de realizar cambios al Manual de Calidad este tiene un sólo control de cambios y se encuentra al inicio del Manual de Calidad, conteniendo los mismos campos señalados anteriormente descritos.<br />Distribución<br />En la primera Hoja de cada procedimiento, existe un campo especifico para controlar la cantidad de copias (Cantidad), Departamento(s) o proceso(s) a los que se les distribuye, fecha en que reciben y firma de recibido, con esto se asegura el proceso de distribución de un documento nuevo o modificado.<br />Copia Controlada: Al mismo tiempo que se generan, estas copias son controladas con una leyenda de “Copia Controlada”<br />Legibles y Fácilmente identificables<br />Ningún documento contiene tachones, manchas o roturas ya que esto lo hace un documento sea declarado no legible.<br />Documentos de Origen Externo<br />El tratamiento de estos documentos se da teniendo un lugar específico dentro del área dónde aplican estos documentos<br />Documentos Obsoletos<br />Obsoletos: Cualquier modificación a un procedimiento, este genera el cambio de STATUS del documento, de Vigente a Obsoleto y estos son inmediatamente destruidos y sólo se conserva el último modificado.<br />Vigentes: Estos se identifican una vez que el documento haya sido completamente validado (Firmado por quien elabora, revisa y autoriza).<br />Codificación <br />El control de los documentos se realizará por medio de los códigos a continuación señalados.<br />Manual de Calidad<br />Para el Manual de Calidad el código será<br />MC-4.2.3donde:<br />MCManual de Calidad (Nivel 1)4.2.3Apartado de la Norma “Control de Documentos” (Nivel 2)<br />Manual de Procedimientos Para los procedimientos el código de control será<br />MP-C-PC donde:<br />MPProcedimientos (Nivel 2) CÁrea, departamento o proceso central “COMPRAS”PCProceso “PROCESO DE COMPRAS”<br />Tabla de códigos<br />Nivel documental (Primeros 2 Caracteres)<br />XX<br />MC= Manual de Calidad.<br />P= Procedimiento<br />IT= Instrucciones de Trabajo.<br />PTC=Protocolos<br />PL=Plan <br />PGM=Programas<br />Almacenamiento y protección<br />Se tiene almacenado en carpetas plenamente identificadas, en un lugar seguro en cada área o departamento que aplica los procedimientos del SGC, cada área o departamento tiene sus propias carpetas con los procedimientos, instructivos de trabajo y registros que apliquen.<br />Recuperación<br />Se establece que cada responsable administrativo, genera un respaldo en CD, de manera mensual, todos los documentos que mantiene en operación, para garantizar la recuperación de los mismos dentro del SGC.<br />Estos respaldos son enviados al departamento de calidad para que ellos realicen el resguardo, los respaldos son realizados por medio de una carpeta comprimida (WIN ZIP) de toda la documentación generada y mantenida en el SGC, y es enviada por e-mail a la Dirección de Calidad, manteniendo como registro de cumplimiento, el acuse de envió del e-mail (Este se considera como registro de respaldo mensual y de envió a Calidad). De esta manera, Calidad es el responsable de organizar las carpetas enviadas, y así generar un solo respaldo mensual en CD de todo el SGC.<br />Tiempo de retención de documentos<br />Cada departamento es responsable de establecer sus tiempos de retención, estos deberán ser declarados en sus procedimientos operativos.<br />Ejemplo:<br />CódigoNombre del DocumentoTiempo de RetenciónF-MCFormato para el Manual de CalidadF-MPFormato para Manual de ProcedimientosF-ITFormato para Manual de Instructivos de TrabajoF-RGFormato para Manual de RegistrosF-RCFormato para Manual de Registros de CalidadF-PGMFormato para ProgramasF-PTCFormato para Protocolos<br />Anexos<br />En este apartado contiene todos los documentos que se generen del procedimiento<br />CódigoNombre del Documento<br />