Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka Raya
1. Tabel 6.3
Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangkaraya
Misi Ketiga
Visi:
Misi 3. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang
berkelanjutan
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan Ruang
Terbuka Hijau dan Ruang
Publik
Meningkatnya luas ruang
terbuka hijau dan ruang publik
lainnya
Meningkatkan dan mempertahankan
ruang terbuka hijau dan ruang publik
lainnya
Peningkatan Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau
Peningkatan pengawasan
dan pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya jumlah
bangunan ber-IMB
Meningkatkan jumlah bangunan ber
IMB melalui perijinan pemanfaatan
ruang
Peningkatan perijinan
pemanfaatan ruang
Meningkatkan Mutu
Lingkugan
Menurunnya Kejadian
Bencana Kebakaran
Pencegahan dan penanggulangan
bencana kebakaran
Peningkatkan sarana dan
prasarana pemadam kebakaran
2. BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUAN DAERAH
Tabel 7.1 Sasaran dan Program Pembangunan Kota Palangka Raya
No Sasaran Strategi Arah
Kebijakan
Indikator
Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggu
ngjawabKondi
si
Awal
Kondis
i Akhir
33 Meningkatn
ya ruang
terbuka
hijau dan
ruang
publik
lainnya
Meningkatkan
dan
mempertahank
an luas ruang
terbuka hijau
dan ruang
publik lainnya
Peningkatan
Pengelolaan
Ruang
Terbuka
Hijau dan
Publik
lainnya
Rasio Ruang
Terbuka Hijau
Persatuan
Luas Wilayah
Ber HPL/HGB
0,34 0,39 Pengelolaan
RTH
Penataan
Ruang
Distakoban
gman,
PU,Bapped
a
Ruang Publik
yang berubah
peruntukann
ya
Jumlah Perda
Perencanaan
Tata ruang
25 %
NA
0
2
Perencanaan
Tata Ruang
3. Jumlah
data/dokome
ntasi hasil
survey
pemetaan
1
data/d
okume
ntasi
6
data/do
kument
asi
Meningkatny
a jumalah
pelayanan
PJU tersebar
diseluruh
bagian kota
5.147
titik
7.647
titik
Penerangan
Jalan Umum
Peningkatan
pengawasan
dan
pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
- Meningkatkan
cakupan
pengawasan
dan
pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
- Jumlah Sarana
Prasarana TPU
3
Kecam
atan
2
pendo
po, 2
tempat
parkir
4
kecama
tan
5
pendop
o, 5
tempat
parkir
Pengendalian
Pemanfatan
Ruang
Pengelolaan
Areal
Pemakaman
4. Meningkatn
ya jumlah
bangunan
ber-IMB dan
sarana dan
prasarana
umum
Meningkatkan
jumlah
bangunan ber
IMB melalui
perijinan
pemanfaatan
ruang
Peningkatan
perijinan
pemanfaatan
ruang
Jumlah
bangunan ber-
IMB
25.141
bangu
nan
35.141
Bangun
an
Pemanfaatan
Ruang
Menurunnya
kejadian
bencana
kebakaran
Pencegahan
dan
penanggulanga
n bencana
kebakaran
Peningkatan
sarana dan
prasarana
pemadam
kebakaran
Sarana dan
prasarana
pemadam
kebakaran
Jumlah
Personil
Damkar
Jangkauan
wilayah
kesiapsiagaan
dan
penanggulang
an bahaya
kebakarasn
3 unit
25 org
damka
r 1
3 org
damka
r 2
60%
5 unit
40 org
damkar
1
40 org
damkar
2
80%
Peningkatan
kesiagaan
dan
pencegahan
bahaya
kebakaran
Lingkungan
Hidup
Distakoban
gman,
BLH,Kehut
anan dan
Perkebuna
n
5. BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program prioritas yang disertai
Kebutuhan Pendanaan Kota Palangkaraya
Kode Bidang
Urusan
Pemerintaha
n dan
Program
Prioritas
Pembanguna
n
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPD
Penang
gung
Jawab
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
target Rp. target Rp. Target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1 Urusan Wajib
1 05 Penataan
Ruang
1 05 15 Program
Perencanaan
Tata Ruang
Jumlah Perda
Perencanaan Tata
Ruang
N/A 1 Perda 249
Jt
2 Perda 700 jt - - - 2 Perda 949 Jt DTKBP
Jumlah
Data/Dokumen Hasil
Survey dan
Pemetaan
1 data
1 dokumentasi
1 data
1 dokumentasi
110 1 data
1
dokumentas
i
150 1 data
1
dokumentas
i
185 1 data
1
dokumenta
si
210 1 data
1
dokumenta
si
235 6 data
6
dokumenta
si
980 Jt DTKBP
1 05 16 Program
Pemanfaatan
Ruang
Jumlah Bangunan
Ber IMB
25.141 35.141 113
Jt
27.141 123
Jt
29.141 133 Jt 31.141 144
Jt
33.141 154 Jt 35.141 666 Jt DTKBP
DTKBP
1 05 17 Program
Pengendalia
Pengawasan dan
Pengendalian
3 kecamatan 4 kecamatan 117 3
kecamatan
175
Jt
3
kecamatan
205
Jt
4
kecamatan
236
JT
4
kecamatan
266 4
kecamatan
999 Jt
6. n
Pemanfaatan
Ruang
Terhadap Bangunan
Tempat Usaha dan
Reklame.
1 0
5
18 Program
Peningkatan
Kesiagaan
dan
Pencegahan
Bahaya
Kebakaran
Meningkatnya
sarana dan
prasarana pemadam
kebakaran yang
berfungsi sesuai
standar
penanggulangan
kebakaran
3 Unit mobil
damkar
I unit mobil pick
up
1 Unit mobil damkar 1,9
M
1 Unit mobil
damkar
(Tangga)
9,5 M - - - 5 Unit
Mobil
Damkar
1 Unit
mobil Pick
Up
11,3 M DTKBP
Meningkatnya jumlah
personil damkar
tanggap bencana
kebakaran
25 org damkar 1
3 orang damkar
2
28 orang
damkar 1
9 orang damkar 2
65
Jt
65,7
Jt
31 orang
damkar 1
16 orang
damkar 2
102,5
jt
87 Jt
34 orang
damkar 1
23 orang
damkar 2
130 ,2
Jt
80 Jt
37 orang
damkar 1
30 orang
damkar 2
140
Jt
92 Jt
40 orang
damkar 1
40 orang
damkar 2
158Jt
105 Jt
40 orang
damkar 1
40 orang
damkar 2
595,7Jt DTKBP
1 05 19 Pengelolaan
Areal
Pemakaman
Meningkatnya jumlah
sarana dan
prasarana pelayanan
pemakaman yang
dapat berfungsi
optimal.
2 Tempat Parkir,
2 Pendopo
2 Tempat Parkir, 2
Pendopo
674
Jt
- 3 Tempat
Parkir, 3
Pendopo
934 Jt 4 Tempat
Parkir, 4
Pendopo
1,1 M 5 Tempat
Parkir, 5
Pendopo
1,3 M 5 Tempat
Parkir, dan
5
Pendhopo
4,008 M DTKBP
1 0
5
20 Program
Pengelolaan
Ruang
Terbuka
Hijau
Meningkatnya
jumlah taman kota
yang harus dikelola
& dipelihara secara
professional
38 Lokasi Taman
Kota Taman
Bahu Jalan dan
Taman Median
Jalan
39 Lokasi Taman
Kota dan Taman
Median Jalan
8,47
7 M
40 Lokasi
Taman Kota
dan Taman
Median
Jalan
11,31
2 M
41 Lokasi
Taman Kota
dan Taman
Median
Jalan
14M 42 Lokasi
Taman
Kota dan
Taman
Median
Jalan
16 M 43 Lokasi
Taman
Kota dan
Taman
Median
Jalan
19 M 43 Lokasi
Taman
Kota dan
Taman
Median
Jalan
69 M DTKBP
Meningkatnya jumlah
tenaga kerja khusus
di bidang
pertamanan
sehingga
penanganan lebih
optimal.
36 Orang 42 Orang 655
Jt
48 Orang 979
Jt
54 Orang 1,1
M
60 Orang 1,220
M
66 Orang 1,346
M
70 Orang 5.3
M
DTKBP
7. 1 05 21 Program
Penerangan
Jalan Umum
Meningkatnya jumlah
pelayanan PJU
tersebar diseluruh
bagian kota
5 147 titik lampu 5.647 titik lampu 8,96
M
6.147 titik
lampu
9,6 M 6.647 titik
lampu
10,5
M
7.147 titik
lampu
11,6
M
7.647 titik
lampu
12,8
M
7.647 titik
lampu
53, 5
Jt
DTKBP
8. BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
Tabel 9.1
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap
Capian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
No Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kondisi
kinerja awal
RPJMD
Target Capian Setiap tahun Kondisi kinerja
akhir RPJMD
Th 2013 Th 2014 Th 2015 Th 2016 Th 2017 Th 2018
Penataan ruang
1 Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,39
2 Ruang Publik yang berubah peruntukannya (%) 25 20 15 10 5 0 0
3 Jumlah bangunan ber IMB 25.141
Bangunan
27.141 29.141 31.141 33.141 35.141 35.141 Bangunan
4 Jumlah Sarana Prasarana TPU 2 Pendopo, 2
Tempat
Parkir
- - 3 Pendopo,
3 Tempat
Parkir
4 Pendopo,
4 Tempat
Parkir
5 Pendopo,
5 Tempat
Parkir
5 Pendopo, 5
Tempat Parkir
5 Kesiapsiagaan Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran 60 % dari
Jangkauan
Wilayah
64% dari
Jangkauan
Wilayah
68% dari
Jangkauan
Wilayah
72% dari
Jangkauan
Wilayah
76% dari
Jangkauan
Wilayah
80% dari
Jangkauan
Wilayah
80 % dari
Jangkauan
Wilayah
6 Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum 5.147 Titik
Lampu
5.647 Titik
Lampu
6147
Titik
Lampu
6.647
Titik
Lampu
7.147
Titik Lampu
7.647
Titik
Lampu
7.647 Titik Lampu