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Operaciones compensación

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Operaciones compensación
Operaciones de cargo/abonos de documentos físicos: recibos, facturas etc. Mediante dos métodos: por cuentas o
por remesas (cargos/abonos múltiples de la misma operación sobre muchas cuentas).
Desde Compensación sólo se pueden efectuar operaciones de No metálico y que no estén incluidas en Parámetros
de Gestión.
Los movimientos introducidos desde Compensación no generan la anotación en cuenta de forma automática
(como en Ventanilla).
Dichos movimientos se acumulan en remesas y sólo modifican el saldo disponible de la cuenta y no el saldo
capital. Para que dichas anotaciones pasen al Histórico y modifiquen el saldo capital, deberemos efectuar el
Pase_a_cuenta de las remesas generadas.
Los pasos que se habrán de realizar para introducir movimientos de compensación son los siguientes:
1. Creación de la Remesa.
2. Pase_a_Cuenta de los movimientos introducidos.
3. Eliminación de Remesas (cuando haya muchas remesas ya procesadas en el fichero de remesas).
4. Impresión de los movimientos de una remesa.

¿Cómo crear remesas de compensación?
Se pueden introducir movimientos desde las opciones:
Por la opción Compensación: los movimientos se introducen uno a uno.
Es una ventana similar a la de ventanilla, pero sólo para movimientos de no metálico. Los movimientos
introducidos generarán una remesa de nombre "Remesa - P: XXX" (donde XXX es el número de puesto)

file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema3.htm

21/10/2013
Operaciones compensación

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Por la opción Remesas SÓLO creamos cabeceras y las borramos

Por la opción Remesa Compensación los movimientos se introducen a la vez, uno por línea. Y los movimientos
introducidos tendrán como descripción la que nosotros mismos indicamos al darla de alta.

Desde ambas opciones (Compensación y Remesa Compensación) se pueden crear remesas con diversos tipos de
movimientos (p.ej., Cargo Recibos + Cargo Letras, …).
La introducción de movimientos por <Compensación> se efectúa igual que en Ventanilla: por la función
<Operación>. Indicamos código de operación (no metálico), la persona si no es el titular, el importe, la fecha
valor, documento, texto y código de retención si procede.
Desde la opción <Remesa Compensación>, también entramos por la función <Buscar>. Aparecerán en pantalla
las remesas de compensación No-Procesadas del puesto de trabajo en el que nos encontremos (podemos cambiar

file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema3.htm

21/10/2013
Operaciones compensación

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los criterios para que salgan las procesadas, etc.)

Seleccionamos la cabecera y bajamos a detallar las líneas de remesa (una línea por cada movimiento)
Número de cuenta
Código de operación
Importe del cargo / abono
Texto
Número de documento
El finalizar cada una de las entrada de línea en la cabecera aparece información de la cuenta. Saldo de la Cuenta,
Saldo disponible y si la cuenta dispone de notas informativas.

¿Cómo modificar remesas?
Entramos a la opción Remesa Compensación, y luego a la opción Buscar. Nos aparecerán en pantalla las remesas
que tengamos para que seleccionemos la que queramos modificar.

file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema3.htm

21/10/2013
Operaciones compensación

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- Seleccionamos la remesa que queremos, y una vez en pantalla, podemos modificar los datos del detalle, no de
la cabecera.
Si sólo hemos de modificar el importe del movimiento, basta con situarse sobre él y sobreescribir el importe
correcto.
(La modificación de movimientos se puede hacer tanto en las remesas creadas por la opción Compensación como
las creadas por la opción Remesas Compensación)
Hay que tener en cuenta que al introducir movimientos de compensación no se generan directamente los cargos o
abonos en cuenta, aunque sí se modifica el saldo disponible de las cuentas afectadas.
- Si se ha de anular un movimiento, hemos de situarnos sobre él, y borramos la linea. ¿Cómo producir
anotaciones en cuenta?
Generada la remesa, entraremos a la opción <Remesas de compensación>, función <Pase a cuenta>.
Confirmamos la incorporación en el Histórico de los movimientos, y se efectúan así las anotaciones en las cuentas
de los socios. Si no se pueden efectuar todas las anotaciones, solo se procesarán los que se puedan pasar,
indicando en procesado si "Si" esta procesada o si "No" está procesado el movimiento.
Al efectuar el Pase a cuenta de una remesa el programa lanza automáticamente un listado con la relación de los
movimientos que componen la remesa, así como un cuadro resumen de los totales pasados a cuenta, separados
por signo y por plan.
El Pase a cuenta de las remesas de compensación genera movimientos en el Histórico de Contabilidad, si se ha
dado de alta el asiento contable vinculado en Configuración de Asientos. Cada uno de los adeudos/abonos
generará un asiento contable, que podemos consultar entrando por Enlaces Contables-Histórico de Contabilidad.
Efectuado el Pase a cuenta, desaparece automáticamente la retención de compensación generada al crear la
remesa. El indicador de ‘Remesa Procesada’ cambiará a ‘S’, y no se podrán efectuar modificaciones de los
movimientos que la conforman.

¿Cómo Eliminar una remesa?
Para eliminar una remesa del fichero de remesas se ha de entrar por la opción <Remesa Compensación>.

file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema3.htm

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Operaciones compensación

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Nos colocamos en la remesa a eliminar y pulsamos <Borrar>.
Luego confirmamos la eliminación.
No se debe eliminar una remesa no-procesada sin haber borrado previamente todas las líneas que la conforman,
ya que eliminaríamos la opción de cargo/abono en cuenta pero no la retención generada al crear la remesa.
Para Corregir o Borrar movimientos de compensación ya anotados en cuenta, entraremos por la opción de menú
Principal <Operaciones Ventanilla>, función <Corregir>, y actuaremos de igual manera que si deseásemos
modificar un movimiento de ventanilla, borrando o corrigiendo el mismo.

¿Cómo ‘copiar’ remesas ya existentes?
Si creamos una remesa cuyas líneas son las mismas (o casi) que las de una remesa ya existente, podemos
‘copiar’ todos los registros de ésta en la nueva remesa. (Por ejemplo: remesas de seguros sociales de una
empresa en las que los importes son iguales todos los meses).
Nos situamos "Remesas".
Seleccionamos la remesa que queremos duplicar.
Vamos al menú "Herramientas/Duplicar remesa".

Los datos de cabecera se toman de la remesa copiada. No podemos modificar la Fecha, el Texto del nombre de la
remesa sí;
El programa solicitará confirmación, y el dato se modificará para toda la remesa.
Al ‘copiar’ una remesa puede suceder que haya movimientos que autorizar, porque no haya saldo suficiente o
porque tengan algún bloqueo. El programa los copia con indicador de Estado ‘I’, para su autorización, y avisa del
número de movimientos de este tipo copiados. Para autorizarlos, hemos de situarnos sobre ellos, y validarlos con
<Intro> hasta pasar a la línea siguiente.
Si se ha de ‘borrar’ alguno de los movimientos copiados, nos situaremos sobre él en "Remesas Compensación" y
lo eliminaremos.
Si se han de introducir nuevos movimientos, nos situaremos en la última línea de la remesa y procedemos a
introducirlos igual que en una remesa manual.

¿Cómo imprimir listados de Compensación?
Los listados de resumen de movimientos de Compensación se pueden obtener por dos vías:
1.- Al efectuar el <Pase a cuenta> de una remesa, el programa lanza directamente el cuadro resumen de las
anotaciones y un listado de los movimientos.
2.- Por la opción <Remesas>,entramos por la función <Imprimir>; seleccionamos la remesa cuyos movimientos
deseamos listar, y después la impresora por la que listarlos.
Ambas opciones de impresión generan un listado en el que aparecen la cuenta librada y su titular, el código de
operación, importe, signo, el indicador de procesado, el tipo de movimiento (Normal, con Incidencia), y la
descripción del Estado, aunque éste último sólo se indicará cuando el listado se genere por la opción Pase a
Cuenta.

file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema3.htm

21/10/2013
Operaciones compensación

file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema3.htm

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05 Manual Vision Credit Gregal Entidades financieras - Compensación -

  • 1. Operaciones compensación Página 1 de 6 Operaciones compensación Operaciones de cargo/abonos de documentos físicos: recibos, facturas etc. Mediante dos métodos: por cuentas o por remesas (cargos/abonos múltiples de la misma operación sobre muchas cuentas). Desde Compensación sólo se pueden efectuar operaciones de No metálico y que no estén incluidas en Parámetros de Gestión. Los movimientos introducidos desde Compensación no generan la anotación en cuenta de forma automática (como en Ventanilla). Dichos movimientos se acumulan en remesas y sólo modifican el saldo disponible de la cuenta y no el saldo capital. Para que dichas anotaciones pasen al Histórico y modifiquen el saldo capital, deberemos efectuar el Pase_a_cuenta de las remesas generadas. Los pasos que se habrán de realizar para introducir movimientos de compensación son los siguientes: 1. Creación de la Remesa. 2. Pase_a_Cuenta de los movimientos introducidos. 3. Eliminación de Remesas (cuando haya muchas remesas ya procesadas en el fichero de remesas). 4. Impresión de los movimientos de una remesa. ¿Cómo crear remesas de compensación? Se pueden introducir movimientos desde las opciones: Por la opción Compensación: los movimientos se introducen uno a uno. Es una ventana similar a la de ventanilla, pero sólo para movimientos de no metálico. Los movimientos introducidos generarán una remesa de nombre "Remesa - P: XXX" (donde XXX es el número de puesto) file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema3.htm 21/10/2013
  • 2. Operaciones compensación Página 2 de 6 Por la opción Remesas SÓLO creamos cabeceras y las borramos Por la opción Remesa Compensación los movimientos se introducen a la vez, uno por línea. Y los movimientos introducidos tendrán como descripción la que nosotros mismos indicamos al darla de alta. Desde ambas opciones (Compensación y Remesa Compensación) se pueden crear remesas con diversos tipos de movimientos (p.ej., Cargo Recibos + Cargo Letras, …). La introducción de movimientos por <Compensación> se efectúa igual que en Ventanilla: por la función <Operación>. Indicamos código de operación (no metálico), la persona si no es el titular, el importe, la fecha valor, documento, texto y código de retención si procede. Desde la opción <Remesa Compensación>, también entramos por la función <Buscar>. Aparecerán en pantalla las remesas de compensación No-Procesadas del puesto de trabajo en el que nos encontremos (podemos cambiar file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema3.htm 21/10/2013
  • 3. Operaciones compensación Página 3 de 6 los criterios para que salgan las procesadas, etc.) Seleccionamos la cabecera y bajamos a detallar las líneas de remesa (una línea por cada movimiento) Número de cuenta Código de operación Importe del cargo / abono Texto Número de documento El finalizar cada una de las entrada de línea en la cabecera aparece información de la cuenta. Saldo de la Cuenta, Saldo disponible y si la cuenta dispone de notas informativas. ¿Cómo modificar remesas? Entramos a la opción Remesa Compensación, y luego a la opción Buscar. Nos aparecerán en pantalla las remesas que tengamos para que seleccionemos la que queramos modificar. file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema3.htm 21/10/2013
  • 4. Operaciones compensación Página 4 de 6 - Seleccionamos la remesa que queremos, y una vez en pantalla, podemos modificar los datos del detalle, no de la cabecera. Si sólo hemos de modificar el importe del movimiento, basta con situarse sobre él y sobreescribir el importe correcto. (La modificación de movimientos se puede hacer tanto en las remesas creadas por la opción Compensación como las creadas por la opción Remesas Compensación) Hay que tener en cuenta que al introducir movimientos de compensación no se generan directamente los cargos o abonos en cuenta, aunque sí se modifica el saldo disponible de las cuentas afectadas. - Si se ha de anular un movimiento, hemos de situarnos sobre él, y borramos la linea. ¿Cómo producir anotaciones en cuenta? Generada la remesa, entraremos a la opción <Remesas de compensación>, función <Pase a cuenta>. Confirmamos la incorporación en el Histórico de los movimientos, y se efectúan así las anotaciones en las cuentas de los socios. Si no se pueden efectuar todas las anotaciones, solo se procesarán los que se puedan pasar, indicando en procesado si "Si" esta procesada o si "No" está procesado el movimiento. Al efectuar el Pase a cuenta de una remesa el programa lanza automáticamente un listado con la relación de los movimientos que componen la remesa, así como un cuadro resumen de los totales pasados a cuenta, separados por signo y por plan. El Pase a cuenta de las remesas de compensación genera movimientos en el Histórico de Contabilidad, si se ha dado de alta el asiento contable vinculado en Configuración de Asientos. Cada uno de los adeudos/abonos generará un asiento contable, que podemos consultar entrando por Enlaces Contables-Histórico de Contabilidad. Efectuado el Pase a cuenta, desaparece automáticamente la retención de compensación generada al crear la remesa. El indicador de ‘Remesa Procesada’ cambiará a ‘S’, y no se podrán efectuar modificaciones de los movimientos que la conforman. ¿Cómo Eliminar una remesa? Para eliminar una remesa del fichero de remesas se ha de entrar por la opción <Remesa Compensación>. file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema3.htm 21/10/2013
  • 5. Operaciones compensación Página 5 de 6 Nos colocamos en la remesa a eliminar y pulsamos <Borrar>. Luego confirmamos la eliminación. No se debe eliminar una remesa no-procesada sin haber borrado previamente todas las líneas que la conforman, ya que eliminaríamos la opción de cargo/abono en cuenta pero no la retención generada al crear la remesa. Para Corregir o Borrar movimientos de compensación ya anotados en cuenta, entraremos por la opción de menú Principal <Operaciones Ventanilla>, función <Corregir>, y actuaremos de igual manera que si deseásemos modificar un movimiento de ventanilla, borrando o corrigiendo el mismo. ¿Cómo ‘copiar’ remesas ya existentes? Si creamos una remesa cuyas líneas son las mismas (o casi) que las de una remesa ya existente, podemos ‘copiar’ todos los registros de ésta en la nueva remesa. (Por ejemplo: remesas de seguros sociales de una empresa en las que los importes son iguales todos los meses). Nos situamos "Remesas". Seleccionamos la remesa que queremos duplicar. Vamos al menú "Herramientas/Duplicar remesa". Los datos de cabecera se toman de la remesa copiada. No podemos modificar la Fecha, el Texto del nombre de la remesa sí; El programa solicitará confirmación, y el dato se modificará para toda la remesa. Al ‘copiar’ una remesa puede suceder que haya movimientos que autorizar, porque no haya saldo suficiente o porque tengan algún bloqueo. El programa los copia con indicador de Estado ‘I’, para su autorización, y avisa del número de movimientos de este tipo copiados. Para autorizarlos, hemos de situarnos sobre ellos, y validarlos con <Intro> hasta pasar a la línea siguiente. Si se ha de ‘borrar’ alguno de los movimientos copiados, nos situaremos sobre él en "Remesas Compensación" y lo eliminaremos. Si se han de introducir nuevos movimientos, nos situaremos en la última línea de la remesa y procedemos a introducirlos igual que en una remesa manual. ¿Cómo imprimir listados de Compensación? Los listados de resumen de movimientos de Compensación se pueden obtener por dos vías: 1.- Al efectuar el <Pase a cuenta> de una remesa, el programa lanza directamente el cuadro resumen de las anotaciones y un listado de los movimientos. 2.- Por la opción <Remesas>,entramos por la función <Imprimir>; seleccionamos la remesa cuyos movimientos deseamos listar, y después la impresora por la que listarlos. Ambas opciones de impresión generan un listado en el que aparecen la cuenta librada y su titular, el código de operación, importe, signo, el indicador de procesado, el tipo de movimiento (Normal, con Incidencia), y la descripción del Estado, aunque éste último sólo se indicará cuando el listado se genere por la opción Pase a Cuenta. file:///O:/manuales/usuario/g2sc/manual_g2sc_essentials/tema3.htm 21/10/2013