SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  58
Télécharger pour lire hors ligne
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Oficial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 17
SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO
Gabinete do Secretário
São Paulo, 27 de abril de 2009
OF. GSEP. 1/0385/2009
Senhor Presidente,
Em atenção ao disposto no artigo 5º, da Lei 13.123 de 8 de julho de 2008 que
institui o Plano Plurianual para o período de 2008/2011, tenho a honra de encaminhar a essa
Assembléia informações sobre o acompanhamento dos programas aprovados no Plano
Plurianual referentes aos resultados obtidos no exercício de 2008.
A documentação anexa apresenta a execução quantitativa das metas pretendidas
para aquele ano, no âmbito dos programas finalísticos, identificados segundo o órgão
responsável pela execução. Os resultados apresentados foram informados pelos gerentes,
responsáveis pelos programas componentes do Plano Plurianual, no processo de
monitoramento de programas e ações.
Atenciosamente
Francisco Vidal Luna
Secretário de Estado
Exelentíssimo Senhor.
JOSÉ ANTONIO BARROS MUNHOZ
DD. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
São Paulo - Capital
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
1000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
150
151
PROCESSO LEGISLATIVO
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
5
3
15
8.784
298
6.501,1
5
36
1.200
5
4
8.784
305
8.300
10
36
1.500
A META NÃO FOI ATINGIDA EM RAZÃO DE MENOR
NÚMERO DE SESSÕES NO MÊS DE DEZEMBRO.
O CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PROGRAMADO TEVE
DE SER REMODELADO PARA SE ADAPTAR AS
DISTRIBUIÇÕES DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO
INÍCIO DO ANO E NA MEDIDA DO POSSÍVEL FOI
INSERIDO NOS MESES SUBSEQUENTES.
SALIENTAMOS, AINDA A DIFICULDADE DE
CONCILIAÇÃO DAS DATAS OFERTADAS DOS CURSOS
COM A DISPONIBILIDADE DOS SERVIDORES.
EM VIRTUDE DE PROBLEMAS LICITATÓRIO E
REMODELAÇÃO DE CRONOGRAMA POR PARTE DAS
EMPRESAS NO PRIMEIRO SEMESTRE, PARTE DAS
ATIVIDADES INICIALMENTE PLANEJADAS FICARAM
POSTERGADAS PARA O PRÓXIMO EXECÍCIO, SENDO
QUE AS METAS PROGRAMADAS DEVERÃO SER
COMPLEMENTADAS POSTERIORMENTE.
META NÃO ATINGIDA DEVIDO AO ATRASO DO
PROCESSO LICITATÓRIO DE AQUISIÇÃO DE
SERVIDORES DE REDE QUE IMPOSSIBILITOU A
AQUISIÇÃO ANTES DO FINAL DO ANO.
Justificativa
Justificativa
1215
1321
1343
4508
4817
4818
4819
4820
5701
Ação
Ação
PALÁCIO 9 DE JULHO -
REFORMAS/INSTALAÇÕES
CONSOLIDAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO PAULISTA
ESTUDOS E PESQUISAS PARA
SUBSIDIAR ATIVIDADES
POLÍTICAS
DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS
LEGISLATIVOS
FUNCIONAMENTO DO
PROCESSO LEGISLATIVO
DESENVOLVIMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
QUALIDADE TOTAL
DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
GERENCIAMENTO DE
RECURSOS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
OBRAS E/OU REFORMAS
TEMA LEGAL CONSOLIDADO
ESTUDOS REALIZADOS
HORAS TRANSMITIDAS
SESSÕES LEGISLATIVAS
HORAS/AULA
AUDITORIAS REALIZADAS
PROCESSOS
INFORMATIZADOS
ESTAÇÕES DE TRABALHO
EM REDE
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
437.326.000
3.924.509
559.490.867
10.497.842
547.293.955
6.519.599
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
2000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
200 CONTROLE EXTERNO
-
-
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
6
89.085
2
40
89.000
AGUARDANDO DEFINIÇÕES.
Justificativa
1361
1926
4821
Ação
CONSTRUÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE SEDES DO
TRIBUNAL
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA
DE CONTROLE EXTERNO
CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
OBRAS REALIZADAS
AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO
IMPLANTADAS
AUDITORIAS REALIZADAS
Produto
unidade
%
unidade
319.283.807 400.052.032 391.990.585
Orçamento Realizada
Metas
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresas
não Dependentes
0
Ofício
18 – São Paulo, 119 (85) Diário Oficial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
3000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
303 PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
-
-
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
8.479.248
86
6.234.916
93
17
8.800.000
100
5.500.000
95
10
META NÃO ALCANÇADA DEVIDO AO QUADRO
REDUZIDO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA E DE
REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A AÇÃO 4826
- DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA.
META NÃO ALCANÇADA EM DECORRÊNCIA DE
REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A FAVOR DA AÇÃO
4826- DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA.
META NÃO ALCANÇADA EM DECORRÊNCIA DE
REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A FAVOR DA AÇÃO
4826- DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA.
Justificativa
4567
4822
4826
4827
4828
Ação
DILIGÊNCIAS JUDICIAIS
FUNCIONAMENTO DA ESCOLA
PAULISTA DA MAGISTRATURA
DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA
INFORMATIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
INSTALAÇÃO DE VARAS
JUDICIAIS
DILIGÊNCIAS REALIZADAS
EVENTOS REALIZADOS
AÇÕES JULGADAS
UNIDADES
INFORMATIZADAS
VARAS INSTALADAS
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
4.654.286.182 4.994.704.097 4.984.159.176
Orçamento Realizada
Metas
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresas
não Dependentes
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
6000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR
600 PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR
-
-
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
3.6863.100
Justificativa
4832
Ação
DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA
MILITAR
AÇÕES JULGADAS
Produto
unidade
33.450.763 35.293.413 34.138.625
Orçamento Realizada
Metas
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresas
não Dependentes
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
8000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
801
802
PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
28.638
385.227
79
2.874.400
3.997
887.265
500
1.654.718
50.000
374.600
170
2.902.379
4.000
1.000.000
500
1.723.269
FORAM MUNICIPALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2008,
28.638 ALUNOS, ATINGINDO 57,28% DO TOTAL.
RESSALTAMOS QUE A META FICOU PREJUDICADA EM
FUNÇÃO DAS RESTRIÇÕES DECORRENTES DE ANO
ELEITORAL.
A REALIZAÇÃO DA META FOI PREJUDICADA POR
CONTA DA LEI ELEITORAL E DA LEI DE
RESPONSABILIDADE FISCAL QUE ABRANGE OS
CONVÊNIOS CELEBRADOS ATÉ 03.07.08. O REPASSE
DE RECURSOS AOS MUNICÍPIOS ESTÁ CONDICIONADO
À EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA, NOS TERMOS DO
DECRETO Nº49.507/05,QUE DISCIPLINA O ASSUNTO.
A FALTA DE 03 (TRÊS) PROFISSONAIS PREJUDICOU O
ALCANCE DA META.
O ORÇAMENTO ESTADUAL É REALIZADO NO MÊS DE
JULHO DO ANO ANTERIOR, PORTANTO, AS METAS SÃO
BASEADAS EM ESTIMATIVAS. A AÇÃO EM QUESTÃO
OBJETIVA , PRINCIPALMENTE, O REPASSE DE
RECURSOS PARA O PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO
DA MERENDA ESCOLAR, QUE ATENDEU EM 2008
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 22 MUNICÍPIOS.
ESSES, PERTENCENTES AO SISTEMA CENTRALIZADO,
OU SEJA, MUNICÍPIOS EM QUE O DEPARTAMENTO DE
SUPRIMENTO ESCOLAR - DSE, GERENCIA
DIRETAMENTE A MERENDA. O NÚMERO DE MUNICÍPIOS
A SEREM GERENCIADOS DE FORMA DIRETA SÓ É
CONHECIDO NO DIA 31 DE JANEIRO DO ANO EM
CURSO.
O ORÇAMENTO ESTADUAL É REALIZADO NO MÊS DE
JULHO DO ANO ANTERIOR, PORTANTO, AS METAS SÃO
BASEADAS EM ESTIMATIVAS. A AÇÃO 5742 É USADA
PRINCIPALMENTE PARA REPASSE DE RECURSOS AO
PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO DA MERENDA
ESCOLAR, PROGRAMA ESTE QUE ATENDEU, NO ANO
DE 2008, OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE
538 MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO SISTEMA
DECENTRALIZADO. O NÚMERO DE MUNICÍPIO A SEREM
GERENCIADOS DE FORMA INDIRETA SÓ É CONHECIDO
NO DIA 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO.
Justificativa
Justificativa
5612
5740
5810
4073
4734
5417
5741
5742
Ação
Ação
MUNICIPALIZAÇÃO DE ESCOLAS
E ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
TRANSPORTE ESCOLAR DE
ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
AÇÃO COOPERATIVA ESTADO-
MUNICÍPIO PARA
CONSTRUÇÕES ESCOLARES
SUPRIMENTO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS E
SERVIÇOS
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR
APOIO À ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR COM RECURSOS DE
CONVÊNIOS E
TRANSFERÊNCIAS
PROVISÃO E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE COZINHA
SISTEMA DESCENTRALIZADO
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
ALUNOS MUNICIPALIZADOS
ALUNOS TRANSPORTADOS
PRÉDIOS ESCOLARES
ATENDIDOS
ALUNOS ATENDIDOS
PROFISSIONAIS
CAPACITADOS
ALUNOS ATENDIDOS
ESCOLAS ATENDIDAS
ALUNOS ATENDIDOS
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
201.687.050
191.632.280
271.124.097
191.432.280
252.971.579
184.601.914
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
0
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Oficial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 19
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
8000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
803 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
-
-
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
50.247
22
181.000
330
75.251
37.662
160.879
315.863
1.467
58.190
23
181.000
1.150
64.401
28.079
168.685
208.700
1.467
A DIFERENÇA ENTRE A META ORÇADA E A EXECUTADA
OCORREU EM RAZÃO DE QUE A PRIMEIRA FOI
ESTIMADA EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE MATRÍCULAS
REGISTRADAS EM 2007, QUANDO HAVIA 79 CENTROS
DE ESTUDOS DE LÍNGUA. ALÉM DISSO, PREVIA-SE UM
AUMENTO DE 20%, DEVIDO À EXPECTATIVA DE
CRIAÇÃO DE NOVOS CENTROS COM NOVAS TURMAS,
FATO QUE NÃO SE CONFIRMOU EM 2008, QUANDO
FUNCIONARAM 77 CENTROS, UMA VEZ QUE DOIS
FORAM FECHADOS POR FALTA DE DEMANDA.
A META ORÇADA REFLETIA O INTERESSE
DEMONSTRADO PELOS MUNICÍPIOS EM PARTICIPAR
DO PROJETO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - PEC. A
DIFERENÇA DECORREU DA DESISTÊNCIA DE UM
MUNICÍPIO.
OS PROJETOS CURRICULARES, UNIDADE DE MEDIDA
DESTA AÇÃO, ERAM PROPOSTOS PELAS EQUIPES DE
EDUCADORES DAS UNIDADES ESCOLARES,
OBJETIVANDO APROFUNDAR O CONHECIMENTO DE
SEUS ALUNOS. EM 2008 A SECRETARIA ALTEROU A
METODOLOGIA E, COM BASE NO ÍNDICE DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - IDESP, QUE APONTAVA UM RENDIMENTO
INSATISFATÓRIO EM 379 ESCOLAS, DECIDIU
DESENVOLVER PROJETOS ELABORADOS PELAS
EQUIPES PEDAGÓGICAS DA COORDENADORIA DE
ESTUDOS E NORMAS PEDAGÓGICAS - CENP, COM O
OBJETIVO ABRANGENTE DE MELHORAR O
DESEMPENHO DE LÍNGUA PORTUGUESA E
MATEMÁTICA.
NO EXERCÍCIO DE 2008, TANTO NA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA - UO 8006 (COORDENADORIA DE
ENSINO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO
PAULO, QUANTO NA 8007 - (COORDENADORIA DE
ENSINO DO INTERIOR), O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
ALOCADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, LEVANTADO
POR MEIO DE RATEIO, DIRETAMENTE, PROPORCIONAL
AOS VALORES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, INDICA
QUE NÃO OCORREU A EXPANSÃO ESPERADA EM
RELAÇÃO AO CONTINGENTE DO ANO ANTERIOR. NEM
MESMO O CRESCIMENTO DO NÚMERO DE REPOSIÇÃO
DOS PROFESSORES QUE PASSARAM PARA
INATIVIDADE.
Justificativa
2028
4087
5143
5144
5156
5160
5161
5743
5744
Ação
REVISÃO DE CENTROS DE
ESTUDOS DE LÍNGUA E
PARCERIAS COM OUTRAS
INSTITUIÇÕES
DESENVOLVIMENTO DE
RECURSOS FÍSICOS E
SERVIÇOS EDUCACIONAIS
INCLUSÃO DE JOVENS E
ADULTOS NO ENSINO
FUNDAMENTAL - EJA
IMPLEMENTAÇÃO DE
PROJETOS
DESCENTRALIZADOS NAS
UNIDADES DE ENSINO
ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS
DOS SERVIDORES - ENSINO
FUNDAMENTAL - FUNDEB
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS
DOS PROFISSIONAIS DO
MAGISTÉRIO - ENS. FUND. -
FUNDEB
LER E ESCREVER -
INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA
NOS ANOS INICIAIS DO ENS.
FUNDAMENTAL
PROVISÃO DE MATERIAIS DE
APOIO PEDAGÓGICO PARA AS
CLASSES DO ENSINO
FUNDAMENTAL
ALUNOS ATENDIDOS
MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS
JOVENS E ADULTOS
ATENDIDOS
PROJETOS PEDAGÓGICOS
IMPLEMENTADOS
ALUNOS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS
ATENDIDOS
FUNCIONÁRIOS E
SERVIDORES
BENEFICIADOS
PROFISSIONAIS DO
MAGISTÉRIO BENEFICIADOS
ALUNOS ABRANGIDOS
ESCOLAS ATENDIDAS
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
4.999.021.920 5.432.206.844 5.365.599.367
Orçamento Realizada
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresas
não Dependentes
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
8000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
803
804
805
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO
PARCERIA ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
92
184
405.000
3.779
78.476
15.540
78,6
70
92
243
405.000
3.779
77.917
11.512
76
36
OS PROJETOS CURRICULARES, UNIDADE DE MEDIDA
DESTA AÇÃO, ERAM PROPOSTOS PELAS EQUIPES DE
EDUCADORES DAS UNIDADES ESCOLARES,
OBJETIVANDO APROFUNDAR O CONHECIMENTO DE
SEUS ALUNOS. EM 2008 A SECRETARIA ALTEROU A
METODOLOGIA E, COM BASE NO ÍNDICE DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - IDESP, QUE APONTAVA UM RENDIMENTO
INSATISFATÓRIO EM 379 ESCOLAS, DECIDIU
DESENVOLVER PROJETOS ELABORADOS PELAS
EQUIPES PEDAGÓGICAS DA COORDENADORIA DE
ESTUDOS E NORMAS PEDAGÓGICAS - CENP, COM O
OBJETIVO DE MELHORAR O DESEMPENHO DE LÍNGUA
PORTUGUESA E MATEMÁTICA.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
5808
5145
5745
5746
5757
5759
5806
4655
Ação
Ação
Ação
DESENVOLVIMENTO
CURRICULAR DO ENSINO
FUNDAMENTAL
IMPLEMENTAÇÃO DE
PROJETOS
DESCENTRALIZADOS NAS
UNIDADES DE ENSINO
INCLUSÃO DE JOVENS E
ADULTOS NO ENSINO MÉDIO -
EJA
PROVISÃO DE MATERIAIS DE
APOIO PEDAGÓGICO PARA AS
CLASSES DE ENSINO MÉDIO
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS
DOS PROFISSIONAIS DO
MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO -
FUNDEB
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS
DOS SERVIDORES - ENSINO
MÉDIO - FUNDEB
DESENVOLVIMENTO
CURRICULAR DO ENSINO
MÉDIO
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES
DE PARCERIA E INTEGRAÇÃO
ESCOLA/COMUNIDADE EM
PREVENÇÃO
ALUNOS APROVADOS
PROJETOS PEDAGÓGICOS
IMPLEMENTADOS
JOVENS E ADULTOS
ATENDIDOS
ESCOLAS ATENDIDAS
PROFISSIONAIS DO
MAGISTÉRIO BENEFICIADOS
FUNCIONÁRIOS E
SERVIDORES
BENEFICIADOS
ALUNOS APROVADOS
PARCERIAS REALIZADAS
Produto
Produto
Produto
%
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
2.329.604.011
113.413.873
2.575.565.213
63.642.731
2.563.878.509
63.579.010
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
0
0
20 – São Paulo, 119 (85) Diário Oficial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
8000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
805
807
808
PARCERIA ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL
INFORMATIZAÇÃO ESCOLAR
FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES NA EDUCAÇÃO BÁSICA
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
2.334
88.973
5.250
3
11.850
5.436
92.935
2.334
35.964
5.247
3
11.850
5.436
205.000 A EXECUÇÃO DA META AQUÉM DA ORÇADA PROVÉM
DA MUDANÇA NA SISTEMÁTICA DE FORMAÇÃO
CONTINUADA DOS EDUCADORES DO ENSINO
FUNDAMENTAL, PRINCIPALMENTE, DOS
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA NÍVEL II. EM
2008, DE ACORDO COM A NOVA DIRETRIZ ADOTADA
PELA SECRETARIA, APENAS OS GESTORES-
DIRIGENTES REGIONAIS, SUPERVISORES DE
ENSINO,PROFESSOR COORDENADOR DAS OFICINAS
PEDAGÓGICAS DAS DIRETORIAS DE
ENSINO,DIRETORES DE ESCOLA E,PROFESSORES
COORDENADORES DAS UNIDADES ESCOLARES
FORAM CONVOCADOS PARA CAPACITAÇÃO
PRESENCIAL OU À DISTÂNCIA, POR MEIO DE
VIDEOCONFERÊNCIAS.E,COM O OBJETIVO DE NÃO
AFASTAR O PROFESSOR DA SUA ATIVIDADE DOCENTE,
EM SALA DE AULA,A EQUIPE ESCOLAR RECEBEU
CAPACITAÇÃO DURANTE O DESENVOLVIMENTO DA
HORA DE TRABALHO PEDAGÓGICO COLETIVO. ALÉM
DISSO,FORAM DISPONILIZADOS CURSOS PARA TODOS
OS EDUCADORES, VIA ON LINE E POR MEIO DE VÍDEO
AULAS. VALE CITAR A CRIAÇÃO DO SITE - A REDE
APRENDE - COM O INTUITO DE DISCUTIR E SANAR
TODAS AS DÚVIDAS SURGIDAS DA IMPLEMENTAÇÃO
DAS NOVAS PROPOSTAS CURRICULARES.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
5146
5606
2030
4653
5170
5919
5148
Ação
Ação
Ação
ESCOLA DA FAMÍLIA
APOIO TÉCNICO PEDAGÓGICO
PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS
PARCERIAS
INFORMATIZAÇÃO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA
INFORMATIZAÇÃO GERENCIAL
DA REDE ESCOLAR
INFRA-ESTRUTURA DE
INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
NAS UNIDADES DA
SECRETARIA EDUCAÇÃO
INFOVIA-ESCOLA
APERFEIÇOAMENTO
PROFISSIONAL DOS
EDUCADORES DO ENSINO
FUNDAMENTAL
ESCOLAS PÚBLICAS
ESTADUAIS ABERTAS AOS
FINAIS DE SEMANA
EDUCADORES ORIENTADOS
ESCOLAS EQUIPADAS
MÓDULOS IMPLANTADOS
TERMINAIS INTERLIGADOS
PONTOS DE COMUNICAÇÃO
PARTICIPAÇÕES EM
CAPACITAÇÕES
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
96.008.606
82.834.800
149.308.984
104.775.550
138.666.318
87.415.462
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
8000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
808
813
FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES NA EDUCAÇÃO BÁSICA
AVALIAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
-
-
-
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
8.944
3.944.760,53
1.410
120.000
8.775.000
1.980
A EXECUÇÃO DA META AQUÉM DA ORÇADA PROVÉM
DA MUDANÇA NA SISTEMÁTICA DE FORMAÇÃO
CONTINUADA DOS EDUCADORES DO ENSINO
MÉDIO.EM 2008, DE ACORDO COM A NOVA DIRETRIZ
ADOTADA PELA SECRETARIA, APENAS OS GESTORES-
DIRIGENTES REGIONAIS, SUPERVISORES DE
ENSINO,PROFESSOR COORDENADOR DAS OFICINAS
PEDAGÓGICAS DAS DIRETORIAS DE
ENSINO,DIRETORES DE ESCOLA E,PROFESSORES
COORDENADORES DAS UNIDADES ESCOLARES
FORAM CONVOCADOS PARA CAPACITAÇÃO
PRESENCIAL OU À DISTÂNCIA, POR MEIO DE
VIDEOCONFERÊNCIAS.E,COM O OBJETIVO DE NÃO
AFASTAR O PROFESSOR DA SUA ATIVIDADE DOCENTE,
EM SALA DE AULA,A EQUIPE ESCOLAR RECEBEU
CAPACITAÇÃO DURANTE O DESENVOLVIMENTO DA
HORA DE TRABALHO PEDAGÓGICO COLETIVO. ALÉM
DISSO,FORAM DISPONILIZADOS CURSOS PARA TODOS
OS EDUCADORES, VIA ON LINE E POR MEIO DE VÍDEO
AULAS. VALE CITAR A CRIAÇÃO DO SITE - A REDE
APRENDE - COM O INTUITO DE DISCUTIR E SANAR
TODAS AS DÚVIDAS SURGIDAS DA IMPLEMENTAÇÃO
DAS NOVAS PROPOSTAS CURRICULARES.
QUANDO DA ELABORAÇÃO DO PPA 2008-2011, NAS
AÇÕES DA REDE DO SABER ERA LEVADO EM CONTA, O
NÚMERO DE PARTICIPAÇÕES EM CAPACITAÇÃO
DEFINIDAS NAS AÇÕES 5148 E 5149 DO PROGRAMA 808
- FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES NA
EDUCAÇÃO BÁSICA.ENTRETANTO, NOVA DIRETRIZ
ESTABELECEU QUE APENAS AS EQUIPES DE
GESTORES SERIAM CONVOCADOS PARA ATIVIDADES
DE CAPACITAÇÃO NOS AMBIENTES DA REDE DO
SABER. ASSIM, TODOS OS PROFESSORES PASSARAM
A PARTICIPAR NAS ESCOLAS, NA HORA DE TRABALHO
PEDAGÓGICO COLETIVO - HTPCS, EVITANDO O
AFASTAMENTO DA ATIVIDADE DOCENTE. PARA TANTO,
A REDE DO SABER DISTRIBUIU O KIT MULTIMÍDIA, NA
SALA DO PROFESSOR, EM TODAS AS ESCOLAS DA
REDE ESTADUAL. ESSE PROCEDIMENTO EXIGIU
REVER OS PARÂMETROS, INICIALMENTE,
ESTABELECIDOS PARA CÁLCULO DAS METAS DO PPA
E, O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FERRAMENTAS
PARA O SEU MONITORAMENTO, PERMITINDO
COMPUTAR AS HORAS DE UTILIZAÇÃO DA REDE DO
SABER NESTE NOVO MODELO, INCLUINDO TANTO AS
HORAS DE UTILIZAÇÃO PROPRIAMENTE DITA, COMO
AQUELAS REALIZADAS NAS PRÓPRIAS ESCOLAS.
O DECRETO Nº 48.298/03 BENEFICIA OS PROFISSIONAIS
DA EDUCAÇÃO, TITULARES DE CARGO OU, ESTÁVEIS
PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A CONCESSÃO
DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA CURSOS DE
MESTRADO OU DOUTORADO. A META PROJETADA
LEVAVA EM CONSIDERAÇÃO A QUANTIDADE DE
CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO ATRAVÉS DE
ESTUDOS REALIZADOS SOBRE O HISTÓRICO DE
CRESCIMENTO DA DEMANDA E, DA DIMINUIÇÃO POR
DESISTÊNCIA OU, CONCLUSÃO DOS ESTUDOS. EM
2008, A SECRETARIA SUSPENDEU OS EFEITOS DESSE
BENEFÍCIO, DURANTE SETE MESES, PARA ESTUDAR A
NOVA SISTEMÁTICA A SER ADOTADA, O QUE
OCORREU COM A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº
53.277,DE 25/07/2008, O QUE NÃO PERMITIU O
CUMPRIMENTO DA META ORÇADA.
Justificativa
5149
5151
5152
Ação
APERFEIÇOAMENTO
PROFISSIONAL DOS
EDUCADORES DO ENSINO
MÉDIO
REDE DO SABER
CONCESSÃO DE BOLSAS AOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
PARTICIPAÇÕES EM
CAPACITAÇÕES
HORAS DE UTILIZAÇÃO
EDUCADORES
BENEFICIADOS
Produto
unidade
unidade
unidade
10.950.010 22.626.200 22.015.075
Orçamento Realizada
Metas
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresas
não Dependentes
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Oficial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 21
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
8000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
813
814
815
AVALIAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL
EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA ESCOLAR
GESTÃO INSTITUCIONAL E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
6
2.054.694
25
167
2.390
553
5
3.163.091
30
1.457
5.600
840
ESSA AÇÃO FOI ABSORVIDA NO DESENVOLVIMENTO
DAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO 2031 -
MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL
PAULISTA.
DEVIDO ÀS ALTERAÇÕES NO DESENHO E
PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO SISTEMA DE
AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR DO ESTADO
DE SÃO PAULO - SARESP 2008, A META REGISTRADA
FOI DE 1.820.000 ALUNOS DA 2ª, 4ª, 6ª, 8ª DO ENSINO
FUNDAMENTAL E 3º DO ENSINO MÉDIO.
FATORES QUE IMPEDIRAM O CUMPRIMENTO DAS
METAS INICIALMENTE PREVISTAS: A
INDISPONIBILIDADE DE PROJETISTAS, DE
EQUIPAMENTOS E, DE MÃO DE OBRA NO MERCADO,
GERADA PELO AQUECIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL
E EXPANSÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA NO PERÍODO;
A FALTA DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE
NOVAS ESCOLAS NAS REGIÕES PERIFÉRICAS DA
CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO; AS EXIGÊNCIAS CADA
VEZ MAIS RESTRITIVAS RELATIVAS AO MEIO
AMBIENTE; E, O LONGO PRAZO DE VIABILIZAÇÃO DE
UMA OBRA DESDE A IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO ATÉ
A CONCLUSÃO DA MESMA.
A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO
PERMANENTE DA REDE ESCOLAR FOI POSSÍVEL EM
MEADOS DO ANO, NÃO PERMITINDO ASSIM A ATUAÇÃO
NA TOTALIDADE DA REDE, IMPEDINDO O
CUMPRIMENTO DAS METAS INICIALMENTE PREVISTAS.
AS METAS TIVERAM UMA PERFORMANCE AQUÉM DO
PREVISTO NO ORÇAMENTO EM FUNÇÃO DE
DIFICULDADES NO PROCESSO DE VIABILIZAÇÃO DAS
OBRAS, TAIS COMO: INDISPONIBILIDADE DE
PROJETISTAS E, DE MÃO DE OBRA NO MERCADO
GERADA PELO AQUECIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL,
EM FUNÇÃO DA EXPANSÃO DA ATIVIDADE
ECONÔMICA, ALÉM DE LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELOS
ÓRGÃOS AMBIENTAIS.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
2031
5749
5750
1510
2033
2034
2137
Ação
Ação
Ação
MONITORAMENTO DO SISTEMA
EDUCACIONAL PAULISTA
AVALIAÇÃO DE PROJETOS
EDUCACIONAIS
AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO
ESCOLAR
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E
REFORMA DE PRÉDIOS DAS
UNIDADES DE APOIO
CONSTRUÇÃO DE NOVOS
PRÉDIOS ESCOLARES
REFORMAS E MELHORIAS EM
PRÉDIOS ESCOLARES
MELHORIA E SUBSTITUIÇÃO DE
PRÉDIOS ESCOLARES/SALAS
INADEQUADAS
INDICADORES
ESTABELECIDOS
PROJETOS AVALIADOS
ALUNOS AVALIADOS
PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS
CONSTRUÍDOS, AMPLIADOS
OU REFORMADOS
SALAS DE AULA
CONSTRUÍDAS
PRÉDIOS ESCOLARES
READEQUADOS
PRÉDIOS ESCOLARES
ADEQUADOS E
SUBSTITUÍDOS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
288.573.658
5.064.730.683
896.296.805
5.916.172.591
896.277.810
5.695.372.870
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
8000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
815
4407
4501
GESTÃO INSTITUCIONAL E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO
FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
COMUNICAÇÃO SOCIAL
-
-
-
-
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
4.948
101
5.246
4.003
1
20
2
5.431
5.000
101
5.397
3.951
13
16,2
2
5.430
A VARIAÇÃO DA META ENTRE O EXECUTADO E O
ORÇADO FOI PROVENIENTE DA VARIAÇAO SOFRIDA
NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE,
EM VIRTUDE DO PROCESSO DE
MUNICIPALIZAÇÃO,COM A TRANSFERÊNCIA DOS
ALUNOS DA REDE ESTADUAL PARA A MUNICIPAL,
DIMINUINDO A QUANTIDADE DE UNIDADES
EXECUTORAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES -
APMS QUE PASSARAM A FAZER PARTE DA RELAÇÃO
DE EXECUTORAS DOS MUNICÍPIOS - REX.
A VARIAÇÃO SOFRIDA PELA META EM QUESTÃO
ADVÉM DO PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO,
OCORRENDO, CONSEQUENTEMENTE, DIMINUIÇÃO DO
NÚMERO DE UNIDADES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
MESTRES - APMS,E, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA, EM AMBIENTE ESCOLAR. ESSE
PROCEDIMENTO DEIXOU DE SER AUTORIZADO A
PARTIR DE JUNHO 2008, EM VIRTUDE DO TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, ENTRE A
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. A SECRETARIA
PROCEDEU A MUDANÇA NO MODELO DE SERVIÇO,
PASSANDO A SER CONTRATADO ATRAVÉS DE
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,OU PREGÃO, PELAS
DIRETORIAS DE ENSINO.
A PREVISÃO ORÇADA E PROGRAMADA DE 13
PROJETOS ESTAVA ALICERÇADA NO APOIO À
EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE PARCERIA
ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E O
GOVERNO FEDERAL. NA AUSÊNCIA DESSES COUBE,
SOMENTE, A GESTÃO DA SEE.
Justificativa
Justificativa
4681
5154
5159
5163
5418
5696
5811
5536
Ação
Ação
AÇÕES DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -
PDDE
ADMINISTRAÇÃO DA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E
ENTIDADE VINCULADA
MANUTENÇÃO DA REDE DE
ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DA REDE DE
ENSINO MÉDIO
APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA
COM RECURSOS DE
CONVÊNIOS E
TRANSFERÊNCIAS
CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO À
EDUCAÇÃO BÁSICA,
DECORRENTE DE LEGISLAÇÃO
DO FUNDEB
GESTÃO ESTRATÉGICA E
POLÍTICA
INTEGRAÇÃO À REDE
INTRAGOV - INFRA-ESTRUTURA
ASSOCIAÇÕES DE PAIS E
MESTRES ATENDIDAS
UNIDADES ADMINISTRADAS
ESCOLAS ATENDIDAS
ESCOLAS ATENDIDAS
PROJETOS
IMPLEMENTADOS
RESULTADO AUFERIDO
PROJETOS
IMPLEMENTADOS
UNIDADES CONECTADAS
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
unidade
52.817.551 31.535.842 29.926.295
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresas
não Dependentes
0
22 – São Paulo, 119 (85) Diário Oficial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
8000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
4501 COMUNICAÇÃO SOCIAL
-
-
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
4212
Justificativa
5576
Ação
COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO
GOVERNO
MATERIAIS E SERVIÇOS DE
PUBLICIDADE E MARKETING
Produto
unidade
20.000.000 20.000.000 20.000.000
Orçamento Realizada
Metas
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresas
não Dependentes
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
9000 SECRETARIA DA SAÚDE
100
910
914
SUPORTE ADMINISTRATIVO
PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS
PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
13.886
36,09
12,64
1.669.751.853
17.619
4.171.662
21.000
13.532
23,5
2.450.000.000
5.000
6.452.234
21.000
A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA PORQUE
ALGUMAS OBRAS PLANEJADAS PARA 2008 FORAM
REPROGRAMADAS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
DEVIDO A AJUSTES QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS
DURANTE O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS,
COMO ADEQUAÇÕES PARA ATENDER A AGÊNCIA
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA.
A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA DEVIDO AOS
SEGUINTES FATORES: NÃO FUNCIONAMENTO DA
UNIDADE DE AMÉRICO BRASILIENSE; NÚMERO
EXCESSIVO DE PREGÕES FRACASSADOS; ATRASOS
NAS ENTREGAS DE FORNECEDORES JÁ
CONTRATADOS; PRODUÇÃO TERCEIRIZADA
COMPROMETIDA EM VIRTUDE DE INSUMOS
REPROVADOS E PROBLEMAS INTERNOS COM A
MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS.
A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA DEVIDO AO
DIRECIONAMENTO DAS EQUIPES DE CAMPO PARA
AÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS EM DETRIMENTO
DAS PREVISTAS NO CONTROLE.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4859
1957
1966
4838
4833
4839
4859
Ação
Ação
Ação
COORDENAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO GERAL
CONSTRUÇÃO E
APARELHAMENTO DA FÁBRICA
DE MEDICAMENTOS - FURP
AMÉRICO BRASILIENSE
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS
INSTALAÇÕES DA FURP EM
GUARULHOS
FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE MEDICAMENTOS
APOIO E ORIENTAÇÃO AOS
MUNICÍPIOS
CONTROLE DE ENDEMIAS
COORDENAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO GERAL
AÇÕES ADMINISTRATIVAS
REALIZADAS
OBRAS REALIZADAS
OBRAS REALIZADAS
MEDICAMENTOS
PRODUZIDOS
MUNICÍPIOS
ASSESSORADOS
PESSOAS ATENDIDAS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS
REALIZADAS
Produto
Produto
Produto
unidade
%
%
unidade
unidade
unidade
unidade
414.697.407
180.027.470
51.046.545
678.688.934
244.278.547
56.812.953
670.174.052
219.502.996
55.215.302
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
0
0
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Oficial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 23
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
9000 SECRETARIA DA SAÚDE
914
926
927
PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS
APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE UNIVERSALIDADE
ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
6.322
26
645
402
64
9.000
35
645
275
7.230
3.061.860
A META NÃO FOI ALCANÇADA EM FUNÇÃO DE: 1-
DESLOCAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA
AS AÇÕES DE BLOQUEIO DE TRANSMISSÃO DE
DENGUE, DENTRE OUTRAS DEMANDAS MUNICIPAIS; 2-
FORAM PLANEJADAS CAPACITAÇÕES COM BASE EM
PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO DE FORÇA DE
TRABALHO QUE NÃO SE CONCRETIZOU DEVIDO AO
ANO SER ELEITORAL; 3- QUESTÕES OPERACIONAIS
RELACIONADAS AOS MONITORES E/OU AOS
TREINANDOS QUE OCASIONOU O CANCELAMENTO OU
TRANSFERÊNCIA DE CAPACITAÇÕES;4- MUDANÇAS NA
GESTÃO MUNICIPAL E ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO
DAS EQUIPES DE TRABALHO(IMPEDIMENTO DE
CONTRATAÇÃO DEVIDO A PERIODO ELEITORAL).
A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA DEVIDO A DOIS
FATORES: 1. A COMISSÃO CIENTÍFICA DA SUCEN
PASSOU A EXIGIR PARECER DE COMISSÕES DE ÉTICA
EXTERNAS À INSTITUIÇÃO, E NÃO HOUVE TEMPO PARA
OS MESMOS SEREM REAPRESENTADOS À COMISSÃO
CIENTÍFICA AINDA NO ANO DE 2008 E 2.OCORREU UM
PROCESSO DE REORGANIZAÇÃO DA ÁREA DE
PESQUISA, QUE IMPLICOU EM ADIAMENTO DA
APROVAÇÃO DE PROJETOS.
ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DE
SAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,
ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26
DE FEVEREIRO DE 2008.
ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DE
SAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,
ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26
DE FEVEREIRO DE 2008.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4861
5419
4717
4867
5769
4106
4107
Ação
Ação
Ação
CAPACITAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO DE
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
PESQUISA CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA NA ÁREA DE
ENDEMIAS
DOSE CERTA - PROGRAMA
ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA
QUALIS - PROGRAMA DE SAÚDE
DA FAMÍLIA
CAPACITAÇÃO DE GESTORES
MUNICIPAIS E DE
PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO
BÁSICA
QUALIFICAÇÃO E
TREINAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
ASSISTÊNCIA MÉDICA
HOSPITALAR POR TERCEIROS
SERVIDORES
CAPACITADOS
PESQUISAS REALIZADAS
MUNICÍPIOS ATENDIDOS
COM MEDICAMENTOS OU
REPASSES FINANCEIROS
EQUIPES DE PSF/QUALIS
IMPLANTADAS/EXISTENTES
REGIÕES DE SAÚDE
CAPACITADAS
PROFISSIONAIS
QUALIFICADOS
ATENDIMENTOS
REALIZADOS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
112.101.000
408.375.751
135.453.406
176.952.008
99.153.048
176.668.524
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
9000 SECRETARIA DA SAÚDE
927
928
929
ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RIB. PRETO
ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SÃO PAULO
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
3.640
785,14
510
48
639.910
208.045
132.914
672.000
30
6.122.002
770.000
14.496
750
520
48
615.825
165.000
130.400
ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DE
SAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,
ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26
DE FEVEREIRO DE 2008.
ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DE
SAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,
ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26
DE FEVEREIRO DE 2008.
ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DE
SAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,
ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26
DE FEVEREIRO DE 2008.
ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DE
SAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,
ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26
DE FEVEREIRO DE 2008.
ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DE
SAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA,
ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26
DE FEVEREIRO DE 2008.
A META NÃO FOI ATINGIDA PORQUE DURANTE O ANO
HOUVE CANDIDATOS QUE DESISTIRAM DA BOLSA.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4109
4134
4860
5420
5421
1963
4843
4855
4868
5422
5665
Ação
Ação
Ação
ASSISTÊNCIA MÉDICO
AMBULATORIAL NOS CTOS. DE
ATENDIM. MÉDICO
AMBULATORIAL-CEAMAS
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO
ATENDIMENTO MÉDICO,
AMBULATORIAL E HOSPITALAR
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
PARA O SERVIDOR E
DEPENDENTES
COORDENAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DO INST.DE
ASSIST.MÉDICA AO
SERV.PÚBLICO ESTADUAL
OBRAS DE
ADEQUAÇÃO,AMPLIAÇÃO
APARELHAMENTO
HOSP.CLÍNICAS
FAC.MED.RIB.PRETO-USP
RESIDÊNCIA MÉDICA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - TIC
ATENDIMENTO MÉDICO,
AMBULATORIAL E HOSPITALAR
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
ATENDIMENTO HEMOTERÁPICO
ATENDIMENTOS
REALIZADOS
SERVIÇOS
INFORMATIZADOS
ATENDIMENTOS
REALIZADOS
PACIENTES ATENDIDOS
COM MEDICAMENTOS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS
REALIZADAS
OBRAS REALIZADAS
BOLSAS CONCEDIDAS
SISTEMAS
INTEGRADOS/OPERACIONA
LIZADOS
ATENDIMENTOS
REALIZADOS
PACIENTES ATENDIDOS
COM MEDICAMENTOS
BOLSAS DE SANGUE
DISTRIBUÍDAS
Produto
Produto
Produto
unidade
%
unidade
unidade
unidade
m²
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
193.106.334
707.841.031
255.036.827
767.272.036
254.259.859
765.916.785
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
41.916.236
0
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
0
0
24 – São Paulo, 119 (85) Diário Oficial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
9000 SECRETARIA DA SAÚDE
929
930
ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SÃO PAULO
ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP
-
-
-
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
7.128,02
917
25
1.720.642
3.251.394,06
47.500
10
20
2.066
14.988.462
588
7.128
917
25
2.574.032
3.410.143
47.500
1.501
20.224.597
645
A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA DEVIDO A MAIOR
ARTICULAÇÃO ENTRE AS SECRETARIAS ESTADUAL E
MUNICIPAL DE SAÚDE COM O REDIRECIONAMENTO DE
CASOS MAIS COMPLEXOS. A GRADE DE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA FOI REVISTA E OS
ATENDIMENTOS PASSARAM A SER REFERENCIADOS.
A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA DEVIDO A MAIOR
ARTICULAÇÃO ENTRE AS SECRETARIAS ESTADUAL E
MUNICIPAL DE SAÚDE COM O REDIRECIONAMENTO DE
CASOS MAIS COMPLEXOS. A GRADE DE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA FOI REVISTA E OS
ATENDIMENTOS PASSARAM A SER REFERENCIADOS.
A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA PORQUE OS
EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS DOS
HOSPITAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PASSARAM A
SER REALIZADOS PELO CENTRO ESTADUAL DE
ANÁLISES CLÍNICAS - CEAC GERENCIADO POR
ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ACÃO 4852 - REPASSE DE
RECURSOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO A
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE E OUTRAS
ENTIDADES.
A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA DEVIDO A
OCORRÊNCIA DE ÓBITOS DE HANSENIANOS
INSCRITOS NO PROJETO DO ESTADO.
Justificativa
Justificativa
1964
4843
4845
4868
5422
1377
1958
1959
4849
4850
4851
Ação
Ação
OBRAS DE
ADEQUAÇÃO,AMPLIAÇÃO E
APARELHAMENTO DO
HOSP.DAS CLÍNICAS
FAC.MED.DA USP
RESIDÊNCIA MÉDICA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO - TIC
ATENDIMENTO MÉDICO,
AMBULATORIAL E HOSPITALAR
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CONSTRUÇÃO, REFORMA,
AMPLIAÇÃO E
APARELHAMENTO PARA
SERVIÇOS DE REFERÊNCIA
AMPLIAÇÃO, REFORMA E
APARELHAMENTO DO
INSTITUTO DE CARDIOLOGIA
DANTE PAZZANESE
REFORMA,AMPLIAÇÃO E
APARELHAMENTO DO
HOSPITAL FERRAZ DE
VASCONCELOS
APOIO FINANCEIRO A
ENTIDADES FILANTRÓPICAS E
MUNICIPAIS DO ESTADO DE
SÃO PAULO
ATENDIMENTO MÉDICO,
AMBULATORIAL E HOSPITALAR
PAGAMENTO DE PENSÃO AOS
HANSENIANOS
OBRAS REALIZADAS
BOLSAS CONCEDIDAS
SISTEMAS E
EQUIPAMENTOS EM
OPERAÇÃO
ATENDIMENTOS
REALIZADOS
PACIENTES ATENDIDOS
COM MEDICAMENTOS
OBRAS REALIZADAS
OBRAS REALIZADAS
OBRAS REALIZADAS
CONVÊNIOS/TERMOS
ADITIVOS ASSINADOS
ATENDIMENTOS
REALIZADOS
PENSIONISTAS
BENEFICIADOS
Produto
Produto
m²
unidade
%
unidade
unidade
m²
%
%
unidade
unidade
unidade
6.975.195.005 8.422.063.182 8.333.160.828
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresas
não Dependentes
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
9000 SECRETARIA DA SAÚDE
930
931
932
ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
17.067.695
280
12
18
13.151
1.046
4.515
479
21.964.801
9.803.367
828
272.673
10.660
4.553
8.924.984
A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA DEVIDO AO PACTO
DE GESTÃO NA SAÚDE, QUE A PARTIR DE 01/01/2008,
TRANSFERIU VÁRIOS SERVIÇOS DA GESTÃO
ESTADUAL PARA A GESTÃO MUNICIPAL
O PROJETO PASSOU POR MUDANÇAS PROFUNDAS
NÃO RESPONDENDO MAIS AO ELABORADO NO PPA
2008 2011. O HOSPITAL, HOJE, DENOMINADO COMO
HOSPITAL DO CANCER E INAUGURADO EM MAIO DE
2008, SERÁ ACOMPANHADO JUNTAMENTE COM OS
DEMAIS HOSPITAIS DA SECRETARIA SE ESTADO DA
SAÚDE.
A META NÃO FOI ATINGIDA EM VIRTUDE DE
AFASTAMENTO E DESISTÊNCIA DE ALGUNS MÉDICOS
RESIDENTES. A FORMA DE REPOSIÇÃO DAS VAGAS É
REALIZADA, SOMENTE, ATRAVÉS DE PROCESSO DE
SELEÇÃO.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4852
5532
5695
5775
5786
4861
4862
4863
5779
4124
Ação
Ação
Ação
REPASSE DE RECURSOS P/
ATEND. MÉDICO A ORG.SOCIAIS
DE SAÚDE E OUTRAS
ENTIDADES
REPASSE DE REC.FEDERAIS P/
SERV. PREST.POR MUNICÍPIOS
E ENTID.SOB GEST.ESTADUAL
DESENVOLVIMENTO DAS
ATIVIDADES DO INSTITUTO
DOUTOR ARNALDO
SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A
POPULAÇÃO COM
NECESSIDADES ESPECÍFICAS
REDUÇÃO DA MORTALIDADE
MATERNA E INFANTIL
CAPACITAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO DE
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
PROGRAMA DE
APRIMORAMENTO
PROFISSIONAL - PAP
RESIDÊNCIA MÉDICA
JOVENS ACOLHEDORES
CAMPANHAS DE VACINAÇÃO
ATENDIMENTOS
REALIZADOS
CONTRATOS/CONVÊNIOS
FIRMADOS
ATENDIMENTOS
REALIZADOS
MUNICÍPIOS ATENDIDOS
MUNICÍPIOS COM
MORTALIDADE MATERNA E
INFANTIL REDUZIDA
SERVIDORES
CAPACITADOS
SERVIDORES FORMADOS
BOLSAS CONCEDIDAS
UNIVERSITÁRIOS
HABILITADOS
DOSES APLICADAS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
112.943.869
11.786.488
95.509.459
11.338.150
95.001.868
9.509.093
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
0
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Oficial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 25
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
9000 SECRETARIA DA SAÚDE
932
933
934
CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DIAGNÓSTICO, REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO, INFORMAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA EM CÂNCER
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
95
1.525.151
83
75
19.926.320
80
749
201
7
100
1.090.000
81
75
15.894.920
80
777
168
167
A META DE 100% DEVERÁ SER ALCANÇADA ATÉ 2010,
PORTANTO, 95% É UM ÓTIMO PERCENTUAL DE
DESEMPENHO NO PROGRAMA PARA O ANO DE 2008.
A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA PORQUE O
INSTITUTO DE SAÚDE NÃO PARTICIPOU DO
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DA SECRETARIA
ESTADUAL DE SAÚDE, O QUE LEVOU À REDUÇÃO DO
NÚMERO DE TESES DEFENDIDAS. ALÉM DISSO, NO
ITEM TRABALHOS APRESENTADOS EM CONGRESSOS,
HOUVE MENOR PARTICIPAÇÃO DE PESQUISADORES
EM EVENTOS CIENTÍFICOS, POIS A SECRETARIA NÃO
AUTORIZOU AS SOLICITAÇÕES DE APOIO PARA
VIABILIZAR ESSA PARTICIPAÇÃO (INSCRIÇÃO,
TRANSPORTES, ETC).
A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA PORQUE OS
PROJETOS DE PESQUISA QUE SERIAM
DESENVOLVIDOS PELO INSTITUTO DE SAÚDE NÃO
FORAM CONCLUIDOS, ESTANDO COMPUTADOS NA
META EXECUTADA SOMENTE OS PRODUTOS DO
INSTITUTO BUTANTAN.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4127
4138
4722
5423
5780
5781
4856
5805
5807
Ação
Ação
Ação
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
EXAMES DE LABORATÓRIO DE
SAÚDE PÚBLICA
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PESQUISA CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA
VACINAÇÃO DE ROTINA
CAMPANHA DE VACINAÇÃO
ANIMAL
ESTUDOS E PESQUISAS DE
INTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE
MÉTODOS E PROCESSOS EM
BIOMEDICINA/SAÚDE COLETIVA
PROPORÇÃO DE
MUNICÍPIOS PRODUZINDO
RELATÓRIOS DO PROAGUA
EXAMES REALIZADOS
PROPORÇÃO DOS CASOS
NOTIFICADOS/INVESTIGADO
S
PESQUISAS EM
ANDAMENTO/REALIZADAS
DOSES APLICADAS
COBERTURA VACINAL
ESTUDOS E PESQUISAS
REALIZADOS
AÇÕES DE DIFUSÃO DO
CONHECIMENTO
REALIZADAS
PATENTES, PRODUTOS EM
DESENVOLVIMENTO/DESEN
VOLVIDOS
Produto
Produto
Produto
%
unidade
%
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
981.000
8.116.727
415.635
9.102.415
228.628
8.121.186
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
9000 SECRETARIA DA SAÚDE
934
935
936
937
DIAGNÓSTICO, REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO, INFORMAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA EM CÂNCER
PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, BIOFÁRMACOS E HEMODERIVADOS
DOE SANGUE, DOE VIDA
CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
176
43.448
228.618
1.490
1.039
89.700.858
286.543
150
32.000
228.000
300
720
96.200.000
70
285.160
A META ORÇADA FOI BASEADA NA PRODUÇÃO
EXECUTADA EM 2007. A PRODUÇÃO DO INSTITUTO
BUTANTAN OBEDECE À DEMANDA DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DO PROGRAMA
NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, QUE NO EXERCÍCIO DE
2008, FOI MENOR PARA ALGUMAS VACINAS, A
EXEMPLO DA DUPLA INFANTIL.
A META NÃO FOI EXECUTADA EM VIRTUDE DE
PROBLEMAS COM O EDITAL DE LICITAÇÃO E COM A
CONSULTORIA JURÍDICA DESTA SECRETARIA.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4859
4865
5776
5777
5778
4869
4871
4192
Ação
Ação
Ação
COORDENAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO GERAL
EPIDEMIOLOGIA E INFORMAÇÃO
EM CÂNCER
ANÁLISE LABORATORIAL
DIAGNÓSTICA CITO E
ANATOMOPATOLÓGICA E
IMUNOISTOQUÍMICA
CAPACITAÇÃO EM ONCOLOGIA
REABILITAÇÃO PROTÉTICA DE
PACIENTES COM CÂNCER DE
CABEÇA E PESCOÇO
PRODUÇÃO DE BIOLÓGICOS
SISTEMA DE APOIO
INFORMACIONAL À
DISTRIBUIÇÃO DE
SUBSTÂNCIAS BIOLÓGICAS
COLETA, PROCESSAMENTO E
FORNECIMENTO DE SANGUE E
HEMOCOMPONENTES
AÇÕES ADMINISTRATIVAS
REALIZADAS
CASOS NOVOS DE CÂNCER
CADASTRADOS NO RHC DE
SÃO PAULO
EXAMES REALIZADOS
CITOTÉCNICOS E
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
CAPACITADOS/FORMADOS
PRÓTESES FACIAIS,
OCULARES E BUCAIS
CONFECCIONADAS
PRODUTOS BIOLÓGICOS
PRODUZIDOS
SISTEMAS DE
INFORMAÇÕES
TRANSACIONAIS
INSTALADOS
BOLSAS DE SANGUE E DE
HEMOCOMPONENTES
FORNECIDAS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
unidade
5.544.390
49.091.832
4.078.012
59.948.096
4.078.011
56.986.122
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
0
0
26 – São Paulo, 119 (85) Diário Oficial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
9000 SECRETARIA DA SAÚDE
937
3904
4407
CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS
SANEAMENTO PARA TODOS
FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
76
22
20
10
58
3
A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA DEVIDO A NÃO
ASSINATURA DE CONVÊNIO COM OS MUNICÍPIOS QUE
NÃO CUMPRIRAM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS.
A META DA AÇÃO NÃO FOI LANÇADA PORQUE O
PRODUTO DA AÇÃO CORRESPONDE APENAS A UM
DOS SUB-ITENS DO CONTRATO FIRMADO COM A
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO/PRODESP. INFORMAMOS QUE
A AÇÃO 4858 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO ESTÁ VINCULADA AO CONTRATO DA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO E
A PRODESP COM DIVERSAS FINALIDADES TAIS COMO,
FOLHA DE PAGAMENTO, DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS ENTRE OUTROS ÍTENS, E QUE, OS
RECURSOS FINANCEIROS FORAM DEVIDAMENTE
UTILIZADOS NESTA AÇÃO NO ANO DE 2008.
COMUNICAMOS TAMBÉM QUE PARA O ANO DE 2010 A
AÇÃO ESTARÁ DEVIDAMENTE AJUSTADA NA LDO/LOA
E QUE EM 2009 ESTAREMOS MONITORANDO E
JUSTIFICANDO ATRAVÉS DO SISTEMA DE
MONITORAMENTO/SIMPA.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
5801
1936
1935
2256
4858
Ação
Ação
Ação
FUNCIONAMENTO DO
CONSELHO ESTADUAL DE
SAÚDE - CES
MELHORIA DA QUALIDADE DAS
ÁGUAS
DESENVOLVIMENTO E
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE
GESTÃO SAÚDE
DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMA DE GESTÃO DE
RECURSOS HUMANOS
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO
REUNIÕES REALIZADAS
CONVÊNIOS ASSINADOS
SISTEMAS IMPLANTADOS
SISTEMA DE GESTÃO DE
RECURSOS HUMANOS
IMPLANTADO
TERMINAIS IMPLANTADOS
PARA VÍDEO CONFERÊNCIA
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
%
%
unidade
10
50.000.000
8.500.000
0
26.915.990
6.520.023
0
26.915.987
6.120.022
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
0
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
10000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
100
1015
1018
SUPORTE ADMINISTRATIVO
DESENVOLVIMENTO LOCAL
COMÉRCIO EXTERIOR E COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
1
1
22
8
15
1
21
1
1
39
1
10
1
1
1
15
1
A META REALIZADA CONSUMIU INTEGRALMENTE OS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO,
RESTANDO AINDA EM CARTEIRA SOLICITAÇÕES NÃO
ATENDIDAS.
ESTA AÇÃO NÃO FOI REALIZADA POIS A ÁREA DE
COMÉRCIO EXTERIOR FOI DESATIVADA.
ESTA AÇÃO NÃO FOI REALIZADA POIS A ÁREA DE
COMÉRCIO EXTERIOR FOI DESATIVADA.
ESTA AÇÃO NÃO FOI REALIZADA POIS A ÁREA DE
COMÉRCIO EXTERIOR FOI DESATIVADA.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
5272
5690
4394
5204
5239
5697
5207
5208
5211
5698
Ação
Ação
Ação
APOIO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
OBRIGAÇÕES DO ESTADO PELA
INCORPORAÇÃO DE INST.
ISOLADAS PELAS
UNIVERSIDADES
APOIO TECNOLÓGICO AOS
MUNICÍPIOS - PATEM
FOMENTO, APOIO E
CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA
PAULISTA DE PARQUES
TECNOLÓGICOS
FOMENTO E APOIO AOS
ARRANJOS PRODUTIVOS
LOCAIS
APOIO À CRIAÇÃO DE
AGÊNCIAS DE
DESENVOLVIMENTO
MELHORIA DA QUALIDADE DA
PAUTA DE EXPORTAÇÕES
PROMOÇÃO E SUPORTE A
NEGÓCIOS INTERNACIONAIS
PROGEX - PROGRAMA DE
APOIO TECNOLÓGICO À
EXPORTAÇÃO
ESTUDOS E INSTRUMENTOS DA
POLÍTICA DE COMÉRCIO
EXTERIOR PAULISTA
UNIDADES ADMINISTRADAS
INSTITUIÇÕES
INCORPORADAS
LAUDOS, PARECERES E
RELATÓRIOS TÉCNICOS
NÚCLEOS DE PARQUES
TECNOLÓGICOS
LOCALIZADOS CRIADOS
AÇÕES DE FOMENTO E
SUPORTE
PROJETOS ELABORADOS
PROJETOS
DESENVOLVIDOS
PROJETOS DE
CAPACITAÇÃO E
PROMOÇÃO
EMPRESÁRIOS ATENDIDOS
ESTUDOS REALIZADOS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
101.779.676
35.080.680
1.109.418
107.907.125
34.795.770
418.418
103.096.859
17.201.963
250.300
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
0
0
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Oficial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 27
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
10000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
1018
1021
1023
1024
COMÉRCIO EXTERIOR E COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL
GESTÃO DA INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE
ENSINO PÚBLICO TECNOLÓGICO
ENSINO PÚBLICO TÉCNICO
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
5
5.315
1
28.434
521
1
5
3.100
24.130
310
Justificativa
Justificativa
Justificativa
2109
1515
1519
5290
5620
2114
Ação
Ação
Ação
GESTÃO INOVADORA DE
AMBIENTES TECNOLÓGICOS
EXPANSÃO DO ENSINO
PÚBLICO TECNOLÓGICO
MODERNIZAÇÃO
ORGANIZACIONAL DO CENTRO
PAULA SOUZA - ENS. PÚBL.
TECNOLÓGICO
MANUTENÇÃO DO ENSINO
PÚBLICO TECNOLÓGICO
CAPACITAÇÃO DO PESSOAL
DOCENTE, TÉCNICO E
ADMINISTRATIVO
MODERNIZAÇÃO
ORGANIZACIONAL DO CENTRO
PAULA SOUZA - ENS. PÚBL.
TÉCNICO
MODELOS IMPLANTADOS
MATRÍCULAS AMPLIADAS
PLANO DE
REORGANIZAÇÃO /
RACIONALIZAÇÃO
IMPLANTADO
MATRÍCULAS MANTIDAS
DOCENTES E
FUNCIONÁRIOS TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS
CAPACITADOS
PLANO DE
REORGANIZAÇÃO /
RACIONALIZAÇÃO
IMPLANTADO
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
8.106.000
170.436.686
464.407.042
8.106.000
160.277.248
556.884.128
8.076.573
157.628.035
545.340.530
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
0
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
10000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
1024
1026
1027
ENSINO PÚBLICO TÉCNICO
GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
12.421
91.393
3.033
1.156
8.257
1
2
9
21.600
98.940
1.940
8.000
3
50
10
9
META NÃO ALCANÇADA DEVIDO A PROBLEMAS
RELACIONADOS A CONVÊNIOS, OBRAS DE INFRA-
ESTRUTURA FÍSICA E MOROSIDADE NA LICITAÇÃO
PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS, QUE
INVIABILIZARAM A INSTALAÇÃO DAS UNIDADES
PROGRAMADAS PARA O EXERCÍCIO.
META NÃO ALCANÇADA DEVIDO A PROBLEMAS
RELACIONADOS A CONVÊNIOS, OBRAS DE INFRA-
ESTRUTURA FÍSICA E MOROSIDADE NA LICITAÇÃO
PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS, QUE
INVIABILIZARAM A INSTALAÇÃO DAS UNIDADES
PROGRAMADAS PARA O EXERCÍCIO.
A META NÃO FOI ATINGIDA EM FUNÇÃO DE
REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA.
NÃO FOI POSSÍVEL ATINGIR A META PROGRAMADA EM
FUNÇÃO DE ENTRAVES ADMINISTRATIVOS E
JURÍDICOS.
OS FORMULÁRIOS ELETRÔNICOS, O EDITAL E DEMAIS
DOCUMENTOS FORAM APROVADOS PELA CJ DA PASTA
SOMENTE EM DEZEMBRO/08, ESTANDO PROGRAMADA
PARA JANEIRO/09 A REUNIÃO DO CONSELHO DE
ORIENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO E LANÇAMENTO DO
EDITAL.
A META NÃO FOI ATINGIDA EM FUNÇÃO DE
REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA, CULMINANDO NA
CRIAÇÃO DA AGÊNCIA DE ATRAÇÃO DE
INVESTIMENTOS.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
2226
5292
5620
5844
5845
5847
1929
5848
5849
Ação
Ação
Ação
EXPANSÃO DE MATRÍCULAS NO
ENSINO PÚBLICO TÉCNICO
MANUTENÇÃO DO ENSINO
PÚBLICO TÉCNICO
CAPACITAÇÃO DO PESSOAL
DOCENTE, TÉCNICO E
ADMINISTRATIVO
ENSINO À DISTÂNCIA
FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA DE
TRABALHADORES
APOIO À POLÍTICA DE
DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PROJETOS DO FUNDO
ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO -
FUNCET
ASSISTÊNCIA E APOIO AO
INVESTIDOR
ESTUDOS NA ÁREA DE
INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE
MATRÍCULAS AMPLIADAS
MATRÍCULAS MANTIDAS
DOCENTES E
FUNCIONÁRIOS TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS
CAPACITADOS
ALUNOS QUALIFICADOS
PESSOAS CAPACITADAS
PROJETOS EXECUTADOS
EMPRESAS ATENDIDAS
INVESTIDORES ATENDIDOS
PROJETOS
DESENVOLVIDOS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
8.554.146
10.306.940
6.587.034
10.115.940
219.672
7.033.416
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
0
0
28 – São Paulo, 119 (85) Diário Oficial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
10000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
1027
1035
1037
4407
INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE
ENSINO MÉDIO - CENTRO E.T. PAULA SOUZA
QUALIDADE DA ENGENHARIA E DA INFRA-ESTRUTURA PAULISTA
FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
528
10.086
1
2.056
1.544
30.114
182
333
1.676
1.951
797
39.120
162
META NÃO ALCANÇADA DEVIDO A PROBLEMAS
RELACIONADOS A CONVÊNIOS, OBRAS DE INFRA-
ESTRUTURA FÍSICA E MOROSIDADE NA LICITAÇÃO
PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS, QUE
INVIABILIZARAM A INSTALAÇÃO DAS UNIDADES
PROGRAMADAS PARA O EXERCÍCIO.
ESPECIFICAMENTE PARA O ENSINO MÉDIO NÃO HÁ
CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES.AS
CONTRATAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES
SÃO REALIZADAS PARA AS ESCOLAS TÉCNICAS QUE
ATUARÃO NAS DUAS MODALIDADES DE ENSINO
META NÃO ALCANÇADA, PELO FATO DE QUE MUITAS
ESCOLAS NÃO FORAM INSTALADAS E VAGAS
OCIOSAS NÃO FORAM PREENCHIDAS.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
5850
2120
2121
5620
5757
5759
5852
5840
Ação
Ação
Ação
INCENTIVO A INOVAÇÃO E
DIFUSÃO TECNOLÓGICAS
EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO -
CENTRO PAULA SOUZA
MODERNIZAÇÃO
ORGANIZACIONAL DO CENTRO
PAULA SOUZA - ENSINO MÉDIO
CAPACITAÇÃO DO PESSOAL
DOCENTE, TÉCNICO E
ADMINISTRATIVO
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS
DOS PROFISSIONAIS DO
MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO -
FUNDEB
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS
DOS SERVIDORES - ENSINO
MÉDIO - FUNDEB
MANUTENÇÃO DO ENSINO
MÉDIO - CENTRO PAULA SOUZA
PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO
E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
AÇÕES DESENVOLVIDAS
MATRÍCULAS AMPLIADAS
PLANO DE
REORGANIZAÇÃO /
RACIONALIZAÇÃO
IMPLANTADO
DOCENTES E
FUNCIONÁRIOS TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS
CAPACITADOS
PROFISSIONAIS DO
MAGISTÉRIO BENEFICIADOS
FUNCIONÁRIOS E
SERVIDORES
BENEFICIADOS
MATRÍCULAS MANTIDAS
ESTUDOS REALIZADOS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
37.638.135
108.976.559
111.913
37.355.551
135.194.919
235.713
36.236.572
132.907.603
111.741
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
0
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
10000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
4407
4501
FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
COMUNICAÇÃO SOCIAL
-
-
-
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
11
12 EXECUÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL.
Justificativa
Justificativa
5892
5576
Ação
Ação
GERENCIAMENTO DE
RECURSOS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO
GOVERNO
RECURSOS DE TIC EM
FUNCIONAMENTO
MATERIAIS E SERVIÇOS DE
PUBLICIDADE E MARKETING
Produto
Produto
unidade
unidade
5.000.000 0 0
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresas
não Dependentes
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Oficial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 29
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
12000 SECRETARIA DA CULTURA
1201
1203
FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL
FORMAÇÃO ARTÍSTICA
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
422
1
210
1
82
3
740
4
13
2.273.954
100
394
100
156
5
11
1
18
1
13
2.500.000
100
7
384
DOS 05(CINCO)PROJETOS PREVISTOS PARA
ACONTECER EM 2008, FOI REALIZADO SOMENTE UM
EM VIRTUDE DAS ADEQUAÇÕES INTERNAS
OCORRIDAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA
CULTURA.
META NÃO ATINGIDA EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE
DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO NO MÊS DE JULHO (FÉRIAS
ESCOLARES). A UNIDADE DE FOMENTO E DIFUSÃO DE
PRODUÇÃO CULTURAL TENTOU NO 2º SEMESTRE
INCREMENTAR AS CAMPANHAS VISANDO AO
CUMPRIMENTO DA META PROPOSTA, PORÉM SEM
SUCESSO. PARA O ANO DE 2009, REAVALIAM-SE AS
POSSIBILIDADES PARA CONTORNAR O PROBLEMA
OCORRIDO DURANTE 2008.
META NÃO ATINGIDA DEVIDO AO REDIRECIONAMENTO
DA DOTAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE
DIRETRIZES DO GABINETE.
Justificativa
Justificativa
1986
2011
4736
5441
5450
5706
5707
5708
5709
5710
5958
2012
4779
Ação
Ação
PROGRAMA DE AÇÃO
CULTURAL - PAC
SISTEMA DE BIBLIOTECAS
PÚBLICAS - PROJETOS DE
ESTÍMULO A LEITURA
ORQUESTRA SINFÔNICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
DESENVOLVIMENTO DE
PROJETOS CULTURAIS
VINCULADOS À LOTERIA DA
CULTURA
PRÊMIO ESTÍMULO À
PRODUÇÃO CULTURAL
AÇÃO CULTURAL NO ESTADO
CIRCULAÇÃO DE
ESPETÁCULOS DE MÚSICA,
ARTES CÊNICAS, DANÇA E
CIRCO
CRIANDO ARTE
DIFUSÃO CULTURAL
CAMPANHA VÁ AO CINEMA E AO
TEATRO
COMPANHIA DE DANÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE
MÚSICA DE CAMPOS DO
JORDÃO
PROJETO GURI
PROJETOS PATROCINADOS
PROJETOS
DESENVOLVIDOS
APRESENTAÇÕES
REALIZADAS
PROJETOS FINANCIADOS
PRÊMIOS CONCEDIDOS
PROJETOS REALIZADOS
APRESENTAÇÕES
REALIZADAS
EXPOSIÇÕES REALIZADAS
PROJETOS REALIZADOS
INGRESSOS UTILIZADOS
COMPANHIA IMPLANTADA
OBRAS REALIZADAS
POLOS MUSICAIS
IMPLANTADOS E MANTIDOS
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
%
unidade
120.162.302
106.092.472
131.220.902
130.523.723
126.216.391
130.522.155
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
12000 SECRETARIA DA CULTURA
1203
1206
1207
FORMAÇÃO ARTÍSTICA
RÁDIO E TV EDUCATIVAS
FÁBRICAS DE CULTURA - PROGRAMA PARA INCLUSÃO SOCIAL
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
6.904
3.313
514
53
18
10
25,46
1
8.294,74
15.994
1.677
3.000
4.000
541
3
29
50
1
8.305
16.048
ALÉM DO NÚMERO DE ALUNOS FORMADOS, HÁ QUE SE
CONSIDERAR A QUANTIDADE DE PÚBLICO NOS
EVENTOS REALIZADOS AO LONGO DO ANO QUE
SOMOU MAIS DE 136.700 PESSOAS ATENDIDAS.
A NATUREZA DESTA ATIVIDADE É A ORGANIZAÇÃO DE
UMA REDE SOCIAL VINCULADA ÀS QUESTÕES DE
ETNIAS, ESPECIFICAMENTE DO MOVIMENTO NEGRO.
ASSIM, TODA A ATIVIDADE DESENVOLVIDA AO LONGO
DO ANO DE 2008 CULMINOU COM A REALIZAÇÃO DO 2º
FESTIVAL PAULISTA DE HIP-HOP, QUE CONTOU COM O
PÚBLICO DE 5.000 PESSOAS E MAIS DE 10 ATIVIDADES
(OFICINAS, PALESTRAS, SHOWS) AO LONGO DO DIA 29
DE NOVEMBRO. O REFERIDO PÚBLICO, TODAVIA, NÃO
PODE SER CONTEMPLADO NA CONTAGEM FINAL DO
PRODUTO DESTA AÇÃO.
A META NÃO FOI ATINGIDA UMA VEZ QUE A MESMA
ESTAVA SUPERESTIMADA.
RECURSOS INSUFICIENTES PARA AQUISIÇÃO DO
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA STORAGE
(DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS COM
CAPACIDADE DE 16TB).
A PARTIR DE MAIO/08, HOUVE MUDANÇAS NA GRADE
DE PROGRAMAÇÃO PARA 24 HORAS DE
TRANSMISSÃO/DIA.
META ORÇAMENTÁRIA DEIXOU DE SER ATINGIDA EM
DECORRÊNCIA DE MUDANÇAS NA PROGRAMAÇÃO ( A
RÁDIO FM OPERA 24 HORAS/DIA E A AM, 19
HORAS/DIA).
Justificativa
Justificativa
Justificativa
5469
5691
5692
5721
5722
1028
2013
5459
5460
5461
Ação
Ação
Ação
OFICINAS CULTURAIS
CENTRO DE ESTUDOS
MUSICAIS TOM JOBIM
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
FORMAÇÃO ARTÍSTICA E
INCLUSÃO SOCIAL
FORTALECIMENTO DA POLÍTICA
DA DIVERSIDADE
IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO E TV
DIGITAL
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
APOIO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO
PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO
DA TV CULTURA
PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO
DAS RÁDIOS AM/FM
OFICINAS REALIZADAS
PESSOAS ATENDIDAS
ALUNOS FORMADOS
ATIVIDADES REALIZADAS
ATIVIDADES REALIZADAS
TECNOLOGIA DIGITAL
IMPLANTADA
SERVIÇOS
DISPONIBILIZADOS
UNIDADE ADMINISTRADA
HORAS DE TRANSMISSÃO
HORAS DE TRANSMISSÃO
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
%
%
unidade
unidade
unidade
173.875.798
42.493.000
187.792.444
42.368.954
186.586.431
13.236.368
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
0
0
30 – São Paulo, 119 (85) Diário Oficial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
12000 SECRETARIA DA CULTURA
1207
1213
1214
FÁBRICAS DE CULTURA - PROGRAMA PARA INCLUSÃO SOCIAL
GESTÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA DA CULTURA
MUSEU VIVO
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
3.757
8
8
16,13
462.447
41.309
2
3.500
5.000
100
7
16,13
30.000
15.000
650.000
16.000
NENHUMA UNIDADE FOI CONCLUÍDA; FORAM
EXECUTADOS SOMENTE 10% DA OBRA DEVIDO A
READEQUAÇÃO DE CUSTOS E ATIVIDADES NÃO
PREVISTAS (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA,
REDIRECIONAMENTO DA ADUTORA DA SABESP,
DEMOLIÇÕES, PROJETO E EXECUÇÃO DE MANEJO
ARBÓREO).
NÃO FOI POSSÍVEL A EXECUÇÃO DA AÇÃO, EM
VIRTUDE DOS RECURSOS SIMBÓLICOS NO
ORÇAMENTO.
NO ANO DE 2008 HOUVE CAPACITAÇÃO DE
SERVIDORES DESENVOLVIDA PELOS PRÓPRIOS
SERVIDORES DA PASTA, NÃO ONERANDO RECURSO
ORÇAMENTÁRIO. A SECRETARIA NÃO CONSEGUIU
ESTABELECER UM PLANO DE CAPACITAÇÃO POR
FALTA DE SERVIDORES QUALIFICADOS PARA ESTA
ÁREA.
OS RECURSOS PARA ESTA AÇÃO FORAM UTILIZADOS
PARA VIABILIZAR ETAPAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO
DA META, QUE SERÁ CONCLUÍDA FUTURAMENTE NOS
MUSEU DA HISTÓRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO E DE
ARTE CONTEMPORÂNEA.
DEVIDO À ALTA COMPLEXIDADE DA IMPLANTAÇÃO E A
OCORRÊNCIA DE FATORES COMO PROBLEMAS NA
IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NÃO FOI ATENDIDA
A META ESTIMADA.
META ORÇADA SUPERESTIMADA.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
1888
5714
2025
5726
5727
5728
2026
5730
5732
5733
Ação
Ação
Ação
CONSTRUÇÃO DE CENTROS
FÁBRICAS DE CULTURA
INSERÇÃO SOCIAL ATRAVÉS
DAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS
ADAPTAÇÕES DAS
INSTALAÇÕES DA SECRETARIA
DA CULTURA
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS
HUMANOS
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA
SECRETARIA
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CRIAÇÃO DE NOVOS MUSEUS
CATAVENTO - ESPAÇO DA
CRIANÇA
MUSEU DA LÍNGUA
PORTUGUESA
MUSEU DE ARTE SACRA
PRÉDIOS CONSTRUÍDOS
JOVENS ATENDIDOS
OBRAS REALIZADAS
SERVIDORES
CAPACITADOS
UNIDADES ADMINISTRADAS
SISTEMA IMPLANTADO
OBRAS REALIZADAS
PÚBLICO INFANTO-JUVENIL
ATENDIDO
PÚBLICO ATENDIDO
PÚBLICO ATENDIDO
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
m²
unidade
unidade
%
m²
unidade
unidade
unidade
28.541.158
67.850.000
29.144.124
72.682.500
27.638.887
72.104.456
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
12000 SECRETARIA DA CULTURA
1214
1215
MUSEU VIVO
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
-
-
-
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
551.193
541.986
9
46
1.954
883
455.788
327.765
7
20
825
604
Justificativa
Justificativa
5734
5735
5736
5737
5738
5739
Ação
Ação
VÁ AO MUSEU
PINACOTECA
PRESERVAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DOS ACERVOS
DOS MUSEUS DO ESTADO
IDENTIFICAÇÃO DO
PATRIMÔNIO CULTURAL
PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO
CULTURAL PAULISTA
VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO
CULTURAL PAULISTA
PÚBLICO ATENDIDO
PÚBLICO ATENDIDO
MUSEUS PRESERVADOS
BENS INVENTARIADOS
PROCESSOS ANALISADOS
PÚBLICO ATENDIDO
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
705.010 1.880.202 1.551.100
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresas
não Dependentes
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Oficial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 31
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1301
1307
1308
GERAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS PARA O AGRONEGÓCIO
DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL
SEGURANÇA ALIMENTAR
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
7
305.270
103
304.614
1.511
970
561
594
498
7
208.981
85
158.425
1.059
700
594
549
498
NO ANO DE 2008 FORAM ATENDIDOS 561 MUNICÍPIOS
DO ESTADO, ISSO EQUIVALE A 94% DA META
ESTIPULADA. O NÃO CUMPRIMENTO DA META FIXADA
SE DEVE A DIVERSOS FATORES, MAS
PRINCIPALMENTE A UMA MUDANÇA DE PERFIL NA
AGRICULTURA PAULISTA, ONDE NOS ÚLTIMOS ANOS
OCORREU DIMINUIÇÃO NA ÁREA PLANTADA COM
CEREAIS E UM AUMENTO COM CANA-DE-AÇÚCAR,
EUCALIPTO ETC. ISSO INTERFERIU DIRETAMENTE NA
VENDA DE SEMENTES OFERECIDAS PELO
DEPARTAMENTO.
Justificativa
Justificativa
1380
4872
4874
4891
5925
1167
4435
4437
4713
Ação
Ação
REVITALIZAÇÃO DOS
INSTITUTOS DE PESQUISA
ANÁLISES LABORATORIAIS
PARA A QUALIDADE E
SEGURANÇA ALIMENTAR
INSUMOS TECNOLÓGICOS
ESTRATÉGICOS
TRANSFERÊNCIA DE
CONHECIMENTO PARA O
AGRONEGÓCIO
GERAÇÃO DE CONHECIMENTO
E TECNOLOGIAS PARA O
AGRONEGÓCIO
IMPLEMENTAÇÃO DE
MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS
ABASTECIMENTO DE
SEMENTES E MUDAS NO
ESTADO DE SÃO PAULO
ASSISTÊNCIA AOS MUNICÍPIOS
NA IMPLEMENTAÇÃO DE
PLANOS DE DESENV.
SUSTENTÁVEL
GESTÃO PÚBLICA EM
DESENVOLVIMENTO RURAL
NÚCLEOS DE INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
MODERNIZADOS
ANÁLISES LABORATORIAIS
REALIZADAS
INSUMOS PRODUZIDOS
ATENDIMENTOS TÉCNICOS
EFETUADOS
PESQUISAS REALIZADAS
MICROBACIAS
HIDROGRÁFICAS
IMPLEMENTADAS
MUNICÍPIOS ATENDIDOS
COM SEMENTES E MUDAS
DE QUALIDADE
MUNICÍPIOS ATENDIDOS
UNIDADES EM OPERAÇÃO
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
154.684.850
113.159.866
180.496.768
165.369.042
126.720.130
220.401.103
160.930.706
109.817.731
216.297.914
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
36.419.694
0
0
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
0
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1308
1309
1310
SEGURANÇA ALIMENTAR
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO AGRONEGÓCIO PAULISTA
MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE QUALIDADE DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS
-
-
-
-
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
753.379
10.844.930
590.807
20
7.398
7.797
1.321
55
405
745.000
11.442.104
641.350
20
6.000
3.478
200
600
A META EXECUTADA ATINGIU 99,4% DA PROGRAMADA.
COMO A DEMANDA PELOS RESTAURANTES É
EXÓGENA, FATORES ALHEIOS A NOSSO CONTROLE
PODEM TER OCORRIDO, COMO A SUSPENSÃO DO
EXPEDIENTE EM FUNÇÃO DE FERIADOS LOCAIS OU
MESMO INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS (CHUVAS),QUE
REDUZEM O ACESSO DE PESSOAS, IMPEDIRAM O
CUMPRIMENTO TOTAL DA META.
A META PARA 2008 FOI ATINGIDA EM 92%. DURANTE O
PERÍODO ELEITORAL FICOU SUSPENSA A
DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES, O QUE
COMPROMETEU O ALCANCE DA META ESTABELECIDA.
DOS 3.478 CONTRATOS DE FINANCIAMENTO
PREVISTOS, FORAM REALIZADOS 1.321 CONTRATOS, O
QUE EQUIVALE A UMA LIBERAÇÃO DE R$42,71 MILHÕES
DE REAIS, REFERENTES ÀS LINHAS DE CRÉDITO DO
FUNDO, CUJOS FINANCIAMENTOS SÃO CONCEDIDOS
AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO BANCO
NOSSA CAIXA, ISSO EQUIVALE A 38% DA META INICIAL
PREVISTA, EM FUNÇÃO DA BAIXA DEMANDA DE
CRÉDITO PELOS PRODUTORES RURAIS.
OS 200 ATENDIMENTOS PREVISTOS NÃO FORAM
ALCANÇADOS NA SUA PLENITUDE PRINCIPALMENTE
EM VIRTUDE DA ESCASSEZ DE RECURSOS HUMANOS,
JÁ QUE APESAR DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO EM AGOSTO DE 2006, VISANDO O INGRESSO
DE NOVOS SERVIDORES E ALGUMAS
REESTRUTURAÇÕES NO INSTITUTO, OS
PROFISSIONAIS NÃO ASSUMIRAM AINDA O SEUS
POSTOS DE TRABALHO.
POR SE TRATAR DE UM ANO ELEITORAL, A META
FICOU PREJUDICADA DEVIDO A NÃO APRESENTAÇÃO
PELOS MUNICÍPIOS DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
EM TEMPO HÁBIL, PARA A FORMALIZAÇÃO DE TODOS
OS CONVÊNIOS PROGRAMADOS.
Justificativa
Justificativa
1309
1330
4783
4893
1327
1334
1407
4453
4770
Ação
Ação
VIVA LEITE
BOM PRATO
AÇÕES INTEGRADAS EM
SEGURANÇA ALIMENTAR
OPERACIONALIZAÇÃO DO
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO
PROGRAMA SEGURANÇA
ALIMENTAR
SUBVENÇÃO AOS
PRODUTORES RURAIS - FEAP
MICROBACIAS
SUBVENÇÃO DO PRÊMIO DO
SEGURO NO AGRONEGÓCIO
PAULISTA
CRÉDITO PARA EXPANSÃO NO
AGRONEGÓCIO PAULISTA
ASSESSORIA NA CRIAÇÃO E
CONSOLIDAÇÃO DE
ASSOCIAÇÕES E
COOPERATIVAS
INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
AO SIST. EST. INTEGRADO DE
AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO
PESSOAS ATENDIDAS -
IDOSOS E CRIANÇAS
REFEIÇÕES SERVIDAS
PESSOAS ATENDIDAS
SISTEMAS
INFORMATIZADOS
MANTIDOS
PRODUTORES ATENDIDOS
SUBVENÇÕES CONCEDIDAS
CONTRATOS DE
FINANCIAMENTO
ENTIDADES ATENDIDAS
CONVÊNIOS REALIZADOS
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
58.176.224 59.488.070 17.683.326
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresas
não Dependentes
0
32 – São Paulo, 119 (85) Diário Oficial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1310
1311
1313
MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE QUALIDADE DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS
DEFESA SANITÁRIA DO AGRONEGÓCIO P/ PROTEÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM E DO MEIO AMBIENTE
RISCO SANITÁRIO ZERO
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
1.030
118
170
3.392,1
250
136.237
105.597
8
1.440
160
2.700
250
129.014
106.798
8
INFORMAMOS DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
DA META ESTABELECIDA PARA O EXERCÍCIO DE 2008,
POR TRATAR-SE DE AÇÃO QUE ACOMPANHA O
DESENVOLVIMENTO DOS DEMAIS PROJETOS E
ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO
PAULO. ESTA AÇÃO CONSISTE EM DAR SUPORTE ÀS
DEMAIS AÇÕES, ASSIM UMA VEZ QUE NÃO FORAM
CUMPRIDAS AS METAS NOS OUTROS ELEMENTOS, OS
OBJETIVOS PROPOSTOS PARA ESSA AÇÃO
NATURALMENTE TAMBÉM NÃO SE CONCRETIZARAM.
O INGRESSO DOS CONCURSADOS OCORREU
SOMENTE NO DECORRER DO 2º SEMESTRE, SENDO
OS MESMOS DIRECIONADOS PARA TREINAMENTOS DE
CAPACITAÇÃO. DIANTE DESTE FATO NÃO FOI
POSSÍVEL ENVOLVÊ-LOS NA EXECUÇÃO DA AÇÃO,
FICANDO PREJUDICADA A META PREVISTA
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4455
4879
5767
1412
4388
4457
4458
1283
Ação
Ação
Ação
ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DOS
AGRONEGÓCIOS
REPRESENTAÇÕES SETORIAIS
E REGIONAIS DO
AGRONEGÓCIO
CAPACITAÇÃO DE AGENTES DO
AGRONEGÓCIO PAULISTA
INFRA-ESTRUTURA DAS
UNIDADES DA DEFESA
AGROPECUÁRIA
GESTÃO DA DEFESA
AGROPECUÁRIA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
VEGETAL
VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL
MODERNIZAÇÃO E
CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE
LABORATORIAL
AÇÕES IMPLEMENTADAS
EVENTOS REALIZADOS
PESSOAS CAPACITADAS
ÁREAS CONSTRUÍDAS,
AMPLIADAS E/OU
RECUPERADAS
UNIDADES EM OPERAÇÃO
INSPEÇÕES REALIZADAS
INSPEÇÕES REALIZADAS
LABORATÓRIOS DE
ANÁLISE CONSOLIDADOS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
m²
unidade
unidade
unidade
unidade
92.625.836
57.738.194
20.777.000
141.654.562
69.407.990
17.366.200
139.364.138
61.609.617
7.592.314
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
1.870.140
0
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
0
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1313
1314
RISCO SANITÁRIO ZERO
INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O AGRONEGÓCIO
-
-
-
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
23
10
1
5.534
6
450.000
1.810,62
122
30
100
3
1
3.000
1
375.000
1
1
3.000
120
A META NÃO FOI ALCANÇADA PORQUE EMBORA AS
EMPRESAS TIVERAM INTERESSE DOS PRODUTOS
SEREM CERTIFICADOS, NÃO FORAM APROVADAS NA
AUDITORIA E ESTÃO FAZENDO ADAPTAÇÕES PARA
ALCANÇAREM A CERTIFICAÇÃO.
A RESOLUÇÃO ESTADUAL REGULAMENTANDO A
ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NO ESTADO DE SÃO
PAULO, PRESSUPOSTO PARA O ALCANCE DA META
PREVISTA, NÃO FOI EDITADA. ENTRETANTO,
ANTECIPOU-SE A EXECUÇÃO DE DIVERSAS
ATIVIDADES PREPARATÓRIAS COM VISTAS À
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO NO ANO DE 2009.
OS POSTOS FIXOS NÃO FORAM CONSTRUÍDOS EM
2008 CONQUANTO TENHA HAVIDO ALOCAÇÃO DE
RECURSOS. TENDO EM VISTA QUE TAIS POSTOS
ESTARÃO LOCALIZADOS NAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE
RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS NÃO FOI
RESOLVIDA A QUESTÃO PATRIMONIAL REFERENTE
AOS MESMOS, NÃO TENDO COMO LICITAR OU TOMAR
QUALQUER PROVIDÊNCIA PARA A CONCRETIZAÇÃO
DAS OBRAS NECESSÁRIAS. A QUESTÃO PATRIMONIAL
DOS POSTOS, CONTUDO, TEVE SEU
ENCAMINHAMENTO PARA QUE NO FUTURO PRÓXIMO,
TAL IMPEDIMENTO NÃO REPRESENTE ÓBICE À
REALIZAÇÃO DE OBRAS NOS MESMOS.
ENTROU EM FASE DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO
PROCESSO SAA N.º 74.274/2008, PORÉM FOI
CANCELADO POR NÃO HAVER TEMPO HÁBIL PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO. O REFERIDO PROJETO SERÁ
IMPLEMENTADO EM 2009.
OS TRABALHOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DA
AÇÃO NÃO OCORRERAM EM TEMPO HÁBIL PARA A
CONTRATAÇÃO DA CONSULTORIA.
META REPROGRAMADA PELA UNIDADE PARA 1.100KM.
A EXECUÇÃO DESTA AÇÃO ESTÁ CONDICIONADA A
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS.
Justificativa
Justificativa
1288
1341
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
1195
1408
Ação
Ação
CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE
DO PRODUTO DE SÃO PAULO -
SELO SÃO PAULO
GESTÃO SANITÁRIA DOS
RISCOS NA PRODUÇÃO DE
ALIMENTOS
FORÇA TAREFA NAS
FRONTEIRAS - CONSTRUÇÃO
DE POSTOS FIXOS DE FISCALIZ.
SANITÁRIA
DESENVOLVIMENTO E
CONSOLIDAÇÃO DE SISTEMAS
INFORMATIZADOS
EDUCAÇÃO SANITÁRIA PARA
PRODUTORES RURAIS
AVALIAÇÃO DE PRODUTOS E
PROCESSOS MONITORADOS
PELA DEFESA AGROPECUÁRIA
NOVOS INSUMOS
ESTRATÉGICOS P/
DIAGNÓSTICO E CONTROLE DE
PRAGAS E DOENÇAS
PROJEÇÃO ESTRATÉGICA DOS
SERVIÇOS DE ATENÇÃO
SANITÁRIA E DE CONTROLE DE
RISCOS
QUALIDADE DO CAPITAL
HUMANO
MELHOR CAMINHO
MODERNIZAÇÃO DOS
RECURSOS PRODUTIVOS
PRODUTOS CERTIFICADOS
ESTABELECIMENTOS COM
BOAS PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO
POSTOS FIXOS
CONSTRUÍDOS
SISTEMAS
INFORMATIZADOS
PRODUTORES
CAPACITADOS
PESQUISAS REALIZADAS
INSUMOS PRODUZIDOS
ETAPAS IMPLANTADAS DO
SISTEMA DE GESTÃO DA
QUALIDADE
ETAPAS DESENVOLVIDAS
DA MATRIZ DE
CAPACITAÇÃO
ESTRADAS TRAFEGÁVEIS
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
ADQUIRIDOS
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
km
unidade
80.000.010 110.500.010 109.876.730
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresas
não Dependentes
12.251.000
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Oficial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 33
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1314
4407
INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O AGRONEGÓCIO
FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
-
-
-
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
63
5
568
200
10
257
200
10
Justificativa
Justificativa
1410
2057
5550
5955
5956
Ação
Ação
PONTES METÁLICAS
SISTEMAS INTERNOS DE
GESTÃO
MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA
REDE INTRAGOV
INFRA-ESTRUTURA DE
HARDWARE E SOFTWARE
SISTEMA DE SERVIÇOS E
INFORMAÇÕES À SOCIEDADE
VIA PORTAL WEB
PONTES METÁLICAS
INSTALADAS
PROCESSOS
INFORMATIZADOS
LINKS DE DADOS, VOZ E
IMAGEM IMPLANTADOS
HARDWARE E SOFTWARE
ATUALIZADOS
SERVIÇOS
DISPONIBILIZADOS VIA
PORTAL WEB
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
1.298.835 1.298.835 894.066
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresas
não Dependentes
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
16000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES
100
1601
1602
1603
SUPORTE ADMINISTRATIVO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
GESTÃO DA MALHA HIDROVIÁRIA
REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS, PERMITIDOS E AUTORIZADOS
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
4
500
5
2
3,5
1
4.854.390
4
6
4
500
1
4
PRINCIPAL OBRA TEVE LICITAÇÃO FRUSTRADA E SUA
EXECUÇÃO ADIADA; PROJETO ESTÁ SENDO REVISADO
PARA SOLUÇÃO EXEQUÍVEL. PORTANTO, ALGUMAS
METAS FORAM POSTERGADAS.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4908
4909
5924
2245
1291
2156
4898
4910
5873
Ação
Ação
Ação
ADMINISTRAÇÃO DAS
UNIDADES DA SECRETARIA
DOS TRANSPORTES
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
DE TRANSPORTE
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO
E CAPACITAÇÃO - COMITÊ DE
TECNOLOGIA DO DER/SP
ESTUDO DE VIABILIDADE DE
IMPLANT.DO CORREDOR DE
EXPORTAÇÃO E DE NOVAS
CONCESSÕES
AMPLIAÇÃO E PROTEÇÃO DOS
VÃOS DE NAVEGAÇÃO DAS
PONTES NA HIDROVIA TIETÊ-
PARANÁ
AMPLIAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE
CANAIS DA HIDROVIA TIETÊ -
PARANÁ (HTP)
FOMENTO AO
DESENVOLVIMENTO DO
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO
E EQUIPAMENTOS DE
SEGURANÇA À NAVEGAÇÃO
OPERAÇÃO DO SISTEMA
HIDROVIÁRIO
UNIDADES ADMINISTRADAS
VEÍCULOS MANTIDOS
TRABALHOS REALIZADOS E
DIVULGADOS
ESTUDOS REALIZADOS
OBRAS EXECUTADAS
CANAIS AMPLIADOS OU
RETIFICADOS
VOLUME DE CARGA
CAMPANHA INTEGRAL DE
MANUTENÇÃO REALIZADA
CAMPANHA DE INSPEÇÃO
REALIZADA
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
km
toneladas
unidade
unidade
452.094.542
0
8.481.052
469.843.590
0
17.817.032
457.457.623
0
5.914.013
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
0
0
0
34 – São Paulo, 119 (85) Diário Oficial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
16000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES
1603
1604
1605
1606
REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS, PERMITIDOS E AUTORIZADOS
SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA
OPERAÇÃO E CONTROLE DE RODOVIAS
AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
1
710
13
1,34
1.456
97
8
40
1
675
12
1,18
1.418
76
8
33
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4911
4912
4913
4899
4900
4901
4902
4903
Ação
Ação
Ação
ADMINISTRAÇÃO DOS
SERVIÇOS DELEGADOS EM
TRANSPORTE
FISCALIZAÇÃO,PLANEJ.,REGUL.
SERV. PERMIT.E AUTORIZ.-
TRANSP.COLETIVO
PASSAGEIROS
REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
SERVIÇOS DELEGADOS EM
TRANSPORTE-CONCESSÕES
RODOVIÁRIAS
IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS
VOLTADAS À REDUÇÃO DE
ACIDENTES RODOVIÁRIOS
POLICIAMENTO NAS RODOVIAS
ESTADUAIS
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE
POSTOS DE PESAGEM NAS
RODOVIAS ESTADUAIS
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE
PRAÇAS DE PEDÁGIO NAS
RODOVIAS ESTADUAIS
OPERAÇÃO DA MALHA
RODOVIÁRIA POR MEIO DE
UNIDADES DE ATENDIMENTO
UNIDADE ADMINISTRADA
EMPRESAS DE ÔNIBUS
FISCALIZADAS
CONTRATOS DE
CONCESSÃO FISCALIZADOS
ÍNDICE DE ACIDENTES
REDUZIDO
NÚMERO DE OCORRÊNCIAS
CRIMINAIS NAS RODOVIAS
ESTADUAIS REDUZIDO
POSTOS DE PESAGEM
IMPLEMENTADOS
PRAÇAS DE PEDÁGIO
IMPLEMENTADAS
UNIDADES DE
ATENDIMENTO
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
%
unidade
unidade
unidade
unidade
102.369.520
97.294.701
74.295.193
113.739.520
103.085.217
91.377.480
95.894.256
96.153.652
88.915.396
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
0
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
16000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES
1606
1607
AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA
MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
2.154,8
1
50,57
115,93
39,05
7,29
397
28,96
16,7
35
223
73,34
156
44
1
397
396
337
INSTALAÇÃO DE CÂMERA EM RODOVIA ESTADUAL.
ALGUMAS OBRAS TIVERAM SEU PRAZO DE EXECUÇÃO
PROLONGADO FACE A PROBLEMAS AMBIENTAIS E
FALTA DE RECURSOS NO MERCADO.
OBRA COM FINANCIAMENTO EXTERNO CUJA
LIBERAÇÃO PROVOCOU PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS
DE EXECUÇÃO
A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA EM FUNÇÃO DE
DIFICULDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO. DIVERSOS
RECURSOS FORAM IMPOSTOS PELOS PARTICIPANTES,
O QUE PROVOCOU ATRASO NO CRONOGRAMA DE
LICITAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE NO INÍCIO DAS
OBRAS.
OBRA EXECUTADA ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM
PREFEITURA MUNICIPAL. A OBRA ESTÁ EM FASE DE
CONCLUSÃO
OBRA COM FINANCIAMENTO EXTERNO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO NÃO ASSINADO
NÃO FORAM ADQUIRIDOS OS EQUIPAMENTOS A
TEMPO DE EXECUÇÃO. TAMBEM HOUVE
DIFICULDADES NA MENSURAÇÃO DOS SERVIÇOS
EXECUTADOS FACE A PULVERIZAÇÃO DAS OBRAS DE
TAPA BURACOS, PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS
DE TRINCAS.
Justificativa
Justificativa
1114
1413
1418
1419
1933
1970
2097
2246
2247
4904
Ação
Ação
ESTRADAS VICINAIS
MODERNIZAÇÃO /
MONITORAÇÃO DE RODOVIAS
ESTADUAIS
DUPLICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO
DE RODOVIAS ESTADUAIS
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS
ESTADUAIS
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS
ESTADUAIS - BID 2
IMPLANTAÇÃO E
TRANSPOSIÇÃO DE RODOVIAS -
CONVÊNIO DER/DERSA
TERMINAIS RODOVIÁRIOS
PAVIMENTAÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS
VICINAIS - BID
PAVIMENTAÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS
VICINAIS - BIRD
PATRULHA RODOVIÁRIA
ESTRADAS VICINAIS
RECUPERADAS/PAVIMENTA
DAS
EQUIPAMENTOS DE
CÂMARAS, CONTADORES E
PAINÉIS DE MENSAGEM
INSTALADOS
RODOVIA DUPLICADA E/OU
IMPLANTADA
RODOVIAS ESTADUAIS
RECUPERADAS
RODOVIAS ESTADUAIS
RECUPERADAS
LIGAÇÕES RODOVIÁRIAS
RECUPERADAS OU
ADEQUADAS
TERMINAIS REFORMADOS
OU CONSTRUÍDOS
ESTRADAS VICINAIS
PAVIMENTADAS OU
RECUPERADAS
ESTRADAS VICINAIS
PAVIMENTADAS OU
RECUPERADAS
RODOVIAS E/OU ESTRADAS
RECUPERADAS
Produto
Produto
km
unidade
km
km
km
km
unidade
km
km
km
1.529.355.423
36.478.577
2.964.762.362
39.383.763
2.691.324.555
37.019.563
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
209.587.000
0
sábado, 9 de maio de 2009 Diário Oficial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 35
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
16000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES
1607
1608
1609
1611
4407
MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
TRAVESSIAS LITORÂNEAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA
TRANSPOSIÇÃO RODO-FERROVIÁRIA DA RMSP
FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
-
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
10
32
7
15.835
50
40
2
8
32
7
15.500
31,53
Justificativa
Justificativa
Justificativa
Justificativa
1110
4914
1421
4907
1420
2151
2153
Ação
Ação
Ação
Ação
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E
MODERNIZAÇÃO DE
AEROPORTOS DO ESTADO DE
SÃO PAULO
SEGURANÇA DA REDE DE
AEROPORTOS ESTADUAIS
MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE
OPERAÇÃO E INSTALAÇÕES
DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS
CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO
E DEMAIS ELEMENTOS DE
SEGURANÇA EM RODOVIAS
OBRAS COMPLEMENTARES E
CONDICIONANTES DA
LIC.OPERAÇÃO DO RODOANEL-
TRECHO OESTE
EXECUÇÃO DAS OBRAS DO
RODOANEL - TRECHO SUL
EXECUÇÃO DAS OBRAS DO
RODOANEL - TRECHO LESTE
AEROPORTOS
REFORMADOS
AEROPORTOS MANTIDOS
INSTALAÇÕES
MODERNIZADAS
CONSERVAÇÃO E
SINALIZAÇÃO EXECUTADA
TRECHO OESTE DO
RODOANEL CONCLUÍDO
OBRAS CONCLUÍDAS
ETAPA CONCLUÍDA
Produto
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
km
%
%
%
0
300.116.078
20
0
549.663.630
20
0
533.523.036
0
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
21.480.000
0
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
3.635.000
0
1.775.343.000
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
16000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES
4407 FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO
-
-
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial Dotação em 31/12/
558
2.809
659
133
4.925
OBTIVEMOS RESULTADOS SATISFATÓRIOS EM
FUNÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
DISPONIBILIZADAS.
NÃO OCORRERAM AS IMPLANTAÇÕES PROGRAMADAS
NO ANO DE 2008 E POR ESSE MOTIVO NÃO HOUVE O
DESENVOLVIMENTO DOS TREINAMENTOS E CURSOS
NECESSÁRIOS, NO QUE DIZ RESPEITO À
CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA AOS FUNCIONÁRIOS
DOS ÓRGÃOS, COMO FORMA DE INCLUSÃO DIGITAL
INTERNA, DA PRÓPRIA ESTRUTURA DA ST E ÓRGÃOS
VINCULADOS.
OBTIVEMOS RESULTADO POSITIVO DENTRO DAS
DISPONIBILIDADES ORÇAMENTÁRIAS DE CADA ÓRGÃO.
QUANTO AO DH E A ARTESP, AS DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS NÃO FORAM UTILIZADAS, OU FOI
POUCO UTILIZADA NO CASO DO DH, TENDO EM VISTA
QUE NÃO FOI AFERIDA RECEITA PREVISTA PARA 2008,
TAIS SERVIÇOS FORAM TRANSFERIDOS E INCLUSOS
NO EXERCÍCIO DE 2009.
Justificativa
2191
2206
5892
Ação
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DE RECURSOS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO
DESENVOLVIMENTO DE
INICIATIVAS DE INCLUSÃO
DIGITAL
GERENCIAMENTO DE
RECURSOS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
RECURSOS DE TIC
ADEQUADOS
PESSOAS INCLUÍDAS
DIGITALMENTE
RECURSOS DE TIC EM
FUNCIONAMENTO
Produto
unidade
unidade
unidade
9.863.376 14.328.876 8.368.212
Orçamento Realizada
Metas
-
-
-
R$ 1,00
2008 2008
Unidade Medida 2008
Demais Recursos
0
Invest. Empresas
não Dependentes
893.000
36 – São Paulo, 119 (85) Diário Oficial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
17000 SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA
1701
1702
1703
1704
INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CIDADANIA
ASSISTÊNCIA À VÍTIMA
PROGRAMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS
-
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
1.127.446
1.084
10
168
16
700.000
1.000
4
200
10
10
EM 2008 FORAM FEITAS AS LIBERAÇÕES DE
PAGAMENTOS AUTORIZADAS PELO SENHOR
GOVERNADOR. OS PEDIDOS E LIBERAÇÕES DE
PROCESSOS SÃO BASEADOS NO VALOR DA
DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ANO, QUE EM
2008 FOI DE R$ 6.650.000,00.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4151
4943
5615
5616
5898
5899
Ação
Ação
Ação
Ação
COORDENAÇÃO E OPERAÇÃO
DOS CENTROS DE
INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA
ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO
AOS FAMILIARES DE VÍTIMAS
FATAIS
PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS E DA
CIDADANIA
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES
A EX-PRESOS POLÍTICOS - LEI
Nº 10.726/2001
CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE
AO TRÁFICO/EXPLORAÇÃO DE
SERES HUMANOS
MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO
PARA O ACESSO À JUSTIÇA
ATENDIMENTOS
EFETUADOS
CASOS ATENDIDOS
CURSOS MINISTRADOS
INDENIZAÇÕES PAGAS
CURSOS MINISTRADOS
CURSOS MINISTRADOS
Produto
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
unidade
3.013.671
300.540
4.698.238
2.405.550
2.900.897
545.232
7.482.697
4.082.514
2.640.891
17.647
7.311.674
3.393.993
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
0
0
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
0
0
0
0
2008
INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO
POSIÇÃO DE
PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011
17000 SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA
1704
1709
1710
PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
ASSENTAMENTO FUNDIÁRIO
-
-
-
-
Executado até 31/12/
Executado até 31/12/
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Dotação Inicial
Dotação Inicial
Dotação em 31/12/
Dotação em 31/12/
222
263
3.148
2
6.380
250
700
3.500
2.060
2
NO ANO DE 2008, O PICO DE ATENDIMENTOS
(PESSOAS PROTEGIDAS) FOI DE 222 PESSOAS. 308
PESSOAS FORAM ATENDIDAS,PORÉM, DESTE TOTAL,
86 PESSOAS NÃO PERMANECERAM NA REDE DE
PROTEÇÃO. A MÉDIA DE ATENDIMENTOS FOI DE 194
PESSOAS EM 2008.
ESTA AÇÃO É REALIZADA POR MEIO DE CONVÊNIO
ENTRE O MDA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO E O ITESP.A META PREVISTA NÃO FOI
CUMPRIDA POR PROBLEMAS DE CADASTRO DOS
INTERESSADOS E PROJETOS RECUSADOS PELA
COMISSÃO DE ANÁLISE E PELO BANCO DO BRASIL.
FORAM ANALISADAS E ENCAMINHADAS PARA O
BANCO DO BRASIL 600 SUBSTITUIÇÕES DE
BENEFICIÁRIOS, 115 SOLICITAÇÕES DE
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS E 491 DAPS DE PRONAF A
E A/C.
AS METAS ESTABELECIDAS PARA 2008 NÃO FORAM
ALCANÇADAS EM VIRTUDE DA FORMALIZAÇÃO DE
NOVAS PARCERIAS COM OS MUNICÍPIOS, AS QUAIS
NECESSITARAM DE TRABALHOS DE BASE CADASTRAL
PARA FUTURAS REGULARIZAÇÕES DE TERRAS.
DESTACA-SE AINDA QUE INÚMEROS TRABALHOS
FORAM CONCLUÍDOS, MAS QUE POR FORÇA DE
OBSTRUÇÕES DE ORDEM LEGAL, AGUARDAM
LIBERAÇÃO PARA TEREM SEUS TÍTULOS EMITIDOS À
POPULAÇÃO. OUTRO FATOR RELEVANTE FOI A
REDUÇÃO GRADATIVA DO QUADRO FUNCIONAL DA
FUNDAÇÃO QUE PREJUDICOU AS METAS ATRIBUÍDAS
NO ANO.
A META NÃO FOI ATINGIDA PORQUE A ARRECADAÇÃO
DE TERRAS DEPENDE DE PROCEDIMENTOS JURIDICOS
E DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS QUE
IMPOSSIBILITAM A AGILIDADE DESEJADA, ASSIM COMO
DA VONTADE DAS PARTES; EM MUITOS CASOS, EXISTE
RESISTÊNCIA POR PARTE DOS ATUAIS OCUPANTES
DAS ÁREAS EM ACEITAR O VALOR OFERTADO PARA O
PAGAMENTO DAS BENFEITORIAS.
Justificativa
Justificativa
Justificativa
4949
2210
4959
5481
5909
1044
Ação
Ação
Ação
PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS
IMPLEMENTAÇÃO DO
PROGRAMA NACIONAL DO
CRÉDITO FUNDIÁRIO-PNCF NO
ESTADO
REGULARIZAÇÃO DE TERRAS
IMPLANTAÇÃO DE
ASSENTAMENTOS RURAIS
RECONHECIMENTO DOS
TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS
INFRA-ESTRUTURA AGRÁRIA
PESSOAS ATENDIDAS
FAMÍLIAS ATENDIDAS
TÍTULOS DE
DOMÍNIO/PROPRIEDADE
EXPEDIDOS
ÁREA ARRECADADA
QUILOMBOS
RECONHECIDOS
FAMÍLIAS ATENDIDAS
Produto
Produto
Produto
unidade
unidade
unidade
ha
unidade
unidade
6.365.167
29.077.715
12.559.158
33.274.234
1.444.971
30.410.053
Orçamento
Orçamento
Orçamento
Realizada
Realizada
Realizada
Metas
Metas
Metas
-
-
-
-
-
-
R$ 1,00
R$ 1,00
2008
2008
2008
2008
Unidade Medida
Unidade Medida
Unidade Medida
2008
2008
2008
Demais Recursos
Demais Recursos
0
0
Invest. Empresas
não Dependentes
Invest. Empresas
não Dependentes
0
0
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011
Resultados Execução Programas PPA 2008-2011

Contenu connexe

Tendances

Audiencia publica 1º quadrimestre 2018
Audiencia publica  1º quadrimestre 2018Audiencia publica  1º quadrimestre 2018
Audiencia publica 1º quadrimestre 2018PrefeituraRiodoCampo
 
Confira a íntegra do projeto LDO Caruaru
Confira a íntegra do projeto LDO CaruaruConfira a íntegra do projeto LDO Caruaru
Confira a íntegra do projeto LDO CaruaruPortal NE10
 
Edital recad 1 termo de referência - consulta publica-01_098598689
Edital recad 1  termo de referência - consulta publica-01_098598689Edital recad 1  termo de referência - consulta publica-01_098598689
Edital recad 1 termo de referência - consulta publica-01_098598689Francisco Brito
 
Curso Orçamento Público e Mecanismos de Participação_Elaboração de Peças Orça...
Curso Orçamento Público e Mecanismos de Participação_Elaboração de Peças Orça...Curso Orçamento Público e Mecanismos de Participação_Elaboração de Peças Orça...
Curso Orçamento Público e Mecanismos de Participação_Elaboração de Peças Orça...Movimento Nossa BH
 
Leis estaduais de goiás
Leis estaduais de goiásLeis estaduais de goiás
Leis estaduais de goiásparisnewsbr
 
Ex-secretário e ex-coordenador de Saúde de Rondônia terão de pagar R$ 30 mil ...
Ex-secretário e ex-coordenador de Saúde de Rondônia terão de pagar R$ 30 mil ...Ex-secretário e ex-coordenador de Saúde de Rondônia terão de pagar R$ 30 mil ...
Ex-secretário e ex-coordenador de Saúde de Rondônia terão de pagar R$ 30 mil ...Rondoniadinamica Jornal Eletrônico
 
Anexo da ldo ao orçamento 2009
Anexo da ldo ao orçamento 2009Anexo da ldo ao orçamento 2009
Anexo da ldo ao orçamento 2009chrystianlima
 
Greenwood Management Forestry Investment Brazil Licenses vale do buriti
Greenwood Management Forestry Investment Brazil Licenses vale do buritiGreenwood Management Forestry Investment Brazil Licenses vale do buriti
Greenwood Management Forestry Investment Brazil Licenses vale do buritiGreenwood Management
 
Icms substituição tributária - produtos submetidos ao regime por meio de pr...
Icms   substituição tributária - produtos submetidos ao regime por meio de pr...Icms   substituição tributária - produtos submetidos ao regime por meio de pr...
Icms substituição tributária - produtos submetidos ao regime por meio de pr...Paulo Vieira
 
GW Group reforestation Licenses vale do buriti
GW Group reforestation Licenses vale do buritiGW Group reforestation Licenses vale do buriti
GW Group reforestation Licenses vale do buritiGW Group
 
TÉCNICAS E MÉTODOS APLICADOS AOS INQUÉRITOS AGRÍCOLAS
TÉCNICAS E MÉTODOS APLICADOS AOS INQUÉRITOS AGRÍCOLASTÉCNICAS E MÉTODOS APLICADOS AOS INQUÉRITOS AGRÍCOLAS
TÉCNICAS E MÉTODOS APLICADOS AOS INQUÉRITOS AGRÍCOLASVincenzo Patruno
 
Convenio federal desviado proc tcm-ce
Convenio federal desviado proc tcm-ceConvenio federal desviado proc tcm-ce
Convenio federal desviado proc tcm-ceFrancisco Luz
 
Apostila tributaria
Apostila tributariaApostila tributaria
Apostila tributariaAlex Guedes
 
Aepedeserrap260711
Aepedeserrap260711Aepedeserrap260711
Aepedeserrap260711Ceu Jr
 

Tendances (20)

Pta tributos
Pta tributosPta tributos
Pta tributos
 
AMM News nº 31
AMM News nº 31 AMM News nº 31
AMM News nº 31
 
Audiencia publica 1º quadrimestre 2018
Audiencia publica  1º quadrimestre 2018Audiencia publica  1º quadrimestre 2018
Audiencia publica 1º quadrimestre 2018
 
Confira a íntegra do projeto LDO Caruaru
Confira a íntegra do projeto LDO CaruaruConfira a íntegra do projeto LDO Caruaru
Confira a íntegra do projeto LDO Caruaru
 
Edital recad 1 termo de referência - consulta publica-01_098598689
Edital recad 1  termo de referência - consulta publica-01_098598689Edital recad 1  termo de referência - consulta publica-01_098598689
Edital recad 1 termo de referência - consulta publica-01_098598689
 
Curso Orçamento Público e Mecanismos de Participação_Elaboração de Peças Orça...
Curso Orçamento Público e Mecanismos de Participação_Elaboração de Peças Orça...Curso Orçamento Público e Mecanismos de Participação_Elaboração de Peças Orça...
Curso Orçamento Público e Mecanismos de Participação_Elaboração de Peças Orça...
 
Leis estaduais de goiás
Leis estaduais de goiásLeis estaduais de goiás
Leis estaduais de goiás
 
Ex-secretário e ex-coordenador de Saúde de Rondônia terão de pagar R$ 30 mil ...
Ex-secretário e ex-coordenador de Saúde de Rondônia terão de pagar R$ 30 mil ...Ex-secretário e ex-coordenador de Saúde de Rondônia terão de pagar R$ 30 mil ...
Ex-secretário e ex-coordenador de Saúde de Rondônia terão de pagar R$ 30 mil ...
 
Anexo da ldo ao orçamento 2009
Anexo da ldo ao orçamento 2009Anexo da ldo ao orçamento 2009
Anexo da ldo ao orçamento 2009
 
Greenwood Management Forestry Investment Brazil Licenses vale do buriti
Greenwood Management Forestry Investment Brazil Licenses vale do buritiGreenwood Management Forestry Investment Brazil Licenses vale do buriti
Greenwood Management Forestry Investment Brazil Licenses vale do buriti
 
AMM News nº 32
AMM News nº 32AMM News nº 32
AMM News nº 32
 
Plano de ação setor tributos araripina
Plano de ação setor tributos araripinaPlano de ação setor tributos araripina
Plano de ação setor tributos araripina
 
Plano de ação setor tributos araripina
Plano de ação setor tributos araripinaPlano de ação setor tributos araripina
Plano de ação setor tributos araripina
 
Icms substituição tributária - produtos submetidos ao regime por meio de pr...
Icms   substituição tributária - produtos submetidos ao regime por meio de pr...Icms   substituição tributária - produtos submetidos ao regime por meio de pr...
Icms substituição tributária - produtos submetidos ao regime por meio de pr...
 
GW Group reforestation Licenses vale do buriti
GW Group reforestation Licenses vale do buritiGW Group reforestation Licenses vale do buriti
GW Group reforestation Licenses vale do buriti
 
TÉCNICAS E MÉTODOS APLICADOS AOS INQUÉRITOS AGRÍCOLAS
TÉCNICAS E MÉTODOS APLICADOS AOS INQUÉRITOS AGRÍCOLASTÉCNICAS E MÉTODOS APLICADOS AOS INQUÉRITOS AGRÍCOLAS
TÉCNICAS E MÉTODOS APLICADOS AOS INQUÉRITOS AGRÍCOLAS
 
Convenio federal desviado proc tcm-ce
Convenio federal desviado proc tcm-ceConvenio federal desviado proc tcm-ce
Convenio federal desviado proc tcm-ce
 
Apostila tributaria
Apostila tributariaApostila tributaria
Apostila tributaria
 
Aepedeserrap260711
Aepedeserrap260711Aepedeserrap260711
Aepedeserrap260711
 
Relatorios do fisco
Relatorios do fiscoRelatorios do fisco
Relatorios do fisco
 

En vedette (6)

Primeiro semestre todas atividades
Primeiro semestre todas atividadesPrimeiro semestre todas atividades
Primeiro semestre todas atividades
 
Concejos Para El Rescate De Datos2
Concejos Para El Rescate De Datos2Concejos Para El Rescate De Datos2
Concejos Para El Rescate De Datos2
 
SDS EM AÇÃO.
SDS EM AÇÃO.SDS EM AÇÃO.
SDS EM AÇÃO.
 
Presentation microfinance
Presentation  microfinancePresentation  microfinance
Presentation microfinance
 
602 presentation
602 presentation602 presentation
602 presentation
 
Sucessão familiar nas empresas rurais
Sucessão familiar nas empresas ruraisSucessão familiar nas empresas rurais
Sucessão familiar nas empresas rurais
 

Similaire à Resultados Execução Programas PPA 2008-2011

Elaboracao execucao PPA (1).ppt
Elaboracao execucao PPA (1).pptElaboracao execucao PPA (1).ppt
Elaboracao execucao PPA (1).pptssuser2d3b73
 
3º Encontro do Conhecimento PCASP
3º Encontro do Conhecimento PCASP3º Encontro do Conhecimento PCASP
3º Encontro do Conhecimento PCASPBetha Sistemas
 
19.ago ruby 08.30_painel fiscalização p&d e ee_cgu
19.ago ruby 08.30_painel fiscalização p&d e ee_cgu19.ago ruby 08.30_painel fiscalização p&d e ee_cgu
19.ago ruby 08.30_painel fiscalização p&d e ee_cguitgfiles
 
2014 icms - rio grande do sul
2014   icms - rio grande do sul2014   icms - rio grande do sul
2014 icms - rio grande do sulWagner Salazar
 
Edttecnico sefazrs2014 04_110
Edttecnico sefazrs2014 04_110Edttecnico sefazrs2014 04_110
Edttecnico sefazrs2014 04_110Concurso Virtual
 
Transparência das informações das contas públicas brasileiras
Transparência das informações das contas públicas brasileirasTransparência das informações das contas públicas brasileiras
Transparência das informações das contas públicas brasileirasMinistério da Economia
 
Portaria cronograma n.138 04.04.13 diário[1]
Portaria cronograma n.138 04.04.13 diário[1]Portaria cronograma n.138 04.04.13 diário[1]
Portaria cronograma n.138 04.04.13 diário[1]Luciana Nascimento
 
Lei nº 210, de 10.08.09 ppa 2010-2013
Lei nº 210, de 10.08.09   ppa 2010-2013Lei nº 210, de 10.08.09   ppa 2010-2013
Lei nº 210, de 10.08.09 ppa 2010-2013Cacoal NEWS
 
Aneel relatório da celg - decadencia e endividamento
Aneel   relatório da celg - decadencia e endividamentoAneel   relatório da celg - decadencia e endividamento
Aneel relatório da celg - decadencia e endividamentoheltonbl
 
Anexo I – Programa de Trabalho
Anexo I – Programa de TrabalhoAnexo I – Programa de Trabalho
Anexo I – Programa de Trabalhoredeminastv
 
966 - planejamento estratégico
966 - planejamento estratégico966 - planejamento estratégico
966 - planejamento estratégicoJezer Portilho
 
Palestra: eSocial
Palestra: eSocialPalestra: eSocial
Palestra: eSocialCRC-TO
 
01.apresentação siconv
01.apresentação siconv01.apresentação siconv
01.apresentação siconvgvirtual
 
Apres S I N T E G R A
Apres  S I N T E G R AApres  S I N T E G R A
Apres S I N T E G R Aguest457fde
 
Apres S I N T E G R A
Apres  S I N T E G R AApres  S I N T E G R A
Apres S I N T E G R Aguest457fde
 
Apres S I N T E G R A
Apres  S I N T E G R AApres  S I N T E G R A
Apres S I N T E G R Aguest457fde
 
SIGFIS SOB A ÓTICA DAS DELIBERAÇÕES 280 e 281.pdf
SIGFIS SOB A ÓTICA DAS DELIBERAÇÕES 280 e 281.pdfSIGFIS SOB A ÓTICA DAS DELIBERAÇÕES 280 e 281.pdf
SIGFIS SOB A ÓTICA DAS DELIBERAÇÕES 280 e 281.pdfAnaCristinadaSilva24
 

Similaire à Resultados Execução Programas PPA 2008-2011 (20)

Elaboracao execucao PPA (1).ppt
Elaboracao execucao PPA (1).pptElaboracao execucao PPA (1).ppt
Elaboracao execucao PPA (1).ppt
 
3º Encontro do Conhecimento PCASP
3º Encontro do Conhecimento PCASP3º Encontro do Conhecimento PCASP
3º Encontro do Conhecimento PCASP
 
19.ago ruby 08.30_painel fiscalização p&d e ee_cgu
19.ago ruby 08.30_painel fiscalização p&d e ee_cgu19.ago ruby 08.30_painel fiscalização p&d e ee_cgu
19.ago ruby 08.30_painel fiscalização p&d e ee_cgu
 
2014 icms - rio grande do sul
2014   icms - rio grande do sul2014   icms - rio grande do sul
2014 icms - rio grande do sul
 
Edttecnico sefazrs2014 04_110
Edttecnico sefazrs2014 04_110Edttecnico sefazrs2014 04_110
Edttecnico sefazrs2014 04_110
 
Transparência das informações das contas públicas brasileiras
Transparência das informações das contas públicas brasileirasTransparência das informações das contas públicas brasileiras
Transparência das informações das contas públicas brasileiras
 
Encontro de Gestores - Set/2013 PROPLAN - Metas 2014
Encontro de Gestores - Set/2013 PROPLAN - Metas 2014Encontro de Gestores - Set/2013 PROPLAN - Metas 2014
Encontro de Gestores - Set/2013 PROPLAN - Metas 2014
 
Governança de TI em Pernambuco
Governança de TI em PernambucoGovernança de TI em Pernambuco
Governança de TI em Pernambuco
 
Portaria cronograma n.138 04.04.13 diário[1]
Portaria cronograma n.138 04.04.13 diário[1]Portaria cronograma n.138 04.04.13 diário[1]
Portaria cronograma n.138 04.04.13 diário[1]
 
Lei nº 210, de 10.08.09 ppa 2010-2013
Lei nº 210, de 10.08.09   ppa 2010-2013Lei nº 210, de 10.08.09   ppa 2010-2013
Lei nº 210, de 10.08.09 ppa 2010-2013
 
Aneel relatório da celg - decadencia e endividamento
Aneel   relatório da celg - decadencia e endividamentoAneel   relatório da celg - decadencia e endividamento
Aneel relatório da celg - decadencia e endividamento
 
Anexo I – Programa de Trabalho
Anexo I – Programa de TrabalhoAnexo I – Programa de Trabalho
Anexo I – Programa de Trabalho
 
966 - planejamento estratégico
966 - planejamento estratégico966 - planejamento estratégico
966 - planejamento estratégico
 
Palestra: eSocial
Palestra: eSocialPalestra: eSocial
Palestra: eSocial
 
01.apresentação siconv
01.apresentação siconv01.apresentação siconv
01.apresentação siconv
 
ACADEMIA SUL
ACADEMIA SULACADEMIA SUL
ACADEMIA SUL
 
Apres S I N T E G R A
Apres  S I N T E G R AApres  S I N T E G R A
Apres S I N T E G R A
 
Apres S I N T E G R A
Apres  S I N T E G R AApres  S I N T E G R A
Apres S I N T E G R A
 
Apres S I N T E G R A
Apres  S I N T E G R AApres  S I N T E G R A
Apres S I N T E G R A
 
SIGFIS SOB A ÓTICA DAS DELIBERAÇÕES 280 e 281.pdf
SIGFIS SOB A ÓTICA DAS DELIBERAÇÕES 280 e 281.pdfSIGFIS SOB A ÓTICA DAS DELIBERAÇÕES 280 e 281.pdf
SIGFIS SOB A ÓTICA DAS DELIBERAÇÕES 280 e 281.pdf
 

Resultados Execução Programas PPA 2008-2011

  • 1. sábado, 9 de maio de 2009 Diário Oficial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 17 SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO Gabinete do Secretário São Paulo, 27 de abril de 2009 OF. GSEP. 1/0385/2009 Senhor Presidente, Em atenção ao disposto no artigo 5º, da Lei 13.123 de 8 de julho de 2008 que institui o Plano Plurianual para o período de 2008/2011, tenho a honra de encaminhar a essa Assembléia informações sobre o acompanhamento dos programas aprovados no Plano Plurianual referentes aos resultados obtidos no exercício de 2008. A documentação anexa apresenta a execução quantitativa das metas pretendidas para aquele ano, no âmbito dos programas finalísticos, identificados segundo o órgão responsável pela execução. Os resultados apresentados foram informados pelos gerentes, responsáveis pelos programas componentes do Plano Plurianual, no processo de monitoramento de programas e ações. Atenciosamente Francisco Vidal Luna Secretário de Estado Exelentíssimo Senhor. JOSÉ ANTONIO BARROS MUNHOZ DD. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado São Paulo - Capital 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 1000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 150 151 PROCESSO LEGISLATIVO GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - - - Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ 5 3 15 8.784 298 6.501,1 5 36 1.200 5 4 8.784 305 8.300 10 36 1.500 A META NÃO FOI ATINGIDA EM RAZÃO DE MENOR NÚMERO DE SESSÕES NO MÊS DE DEZEMBRO. O CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PROGRAMADO TEVE DE SER REMODELADO PARA SE ADAPTAR AS DISTRIBUIÇÕES DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO INÍCIO DO ANO E NA MEDIDA DO POSSÍVEL FOI INSERIDO NOS MESES SUBSEQUENTES. SALIENTAMOS, AINDA A DIFICULDADE DE CONCILIAÇÃO DAS DATAS OFERTADAS DOS CURSOS COM A DISPONIBILIDADE DOS SERVIDORES. EM VIRTUDE DE PROBLEMAS LICITATÓRIO E REMODELAÇÃO DE CRONOGRAMA POR PARTE DAS EMPRESAS NO PRIMEIRO SEMESTRE, PARTE DAS ATIVIDADES INICIALMENTE PLANEJADAS FICARAM POSTERGADAS PARA O PRÓXIMO EXECÍCIO, SENDO QUE AS METAS PROGRAMADAS DEVERÃO SER COMPLEMENTADAS POSTERIORMENTE. META NÃO ATINGIDA DEVIDO AO ATRASO DO PROCESSO LICITATÓRIO DE AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE REDE QUE IMPOSSIBILITOU A AQUISIÇÃO ANTES DO FINAL DO ANO. Justificativa Justificativa 1215 1321 1343 4508 4817 4818 4819 4820 5701 Ação Ação PALÁCIO 9 DE JULHO - REFORMAS/INSTALAÇÕES CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PAULISTA ESTUDOS E PESQUISAS PARA SUBSIDIAR ATIVIDADES POLÍTICAS DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS FUNCIONAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUALIDADE TOTAL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO OBRAS E/OU REFORMAS TEMA LEGAL CONSOLIDADO ESTUDOS REALIZADOS HORAS TRANSMITIDAS SESSÕES LEGISLATIVAS HORAS/AULA AUDITORIAS REALIZADAS PROCESSOS INFORMATIZADOS ESTAÇÕES DE TRABALHO EM REDE Produto Produto unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade 437.326.000 3.924.509 559.490.867 10.497.842 547.293.955 6.519.599 Orçamento Orçamento Realizada Realizada Metas Metas - - - - - - - - - R$ 1,00 R$ 1,00 2008 2008 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 Demais Recursos Demais Recursos 0 0 Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes 0 0 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 2000 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 200 CONTROLE EXTERNO - - Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação em 31/12/ 6 89.085 2 40 89.000 AGUARDANDO DEFINIÇÕES. Justificativa 1361 1926 4821 Ação CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SEDES DO TRIBUNAL MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA OBRAS REALIZADAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO IMPLANTADAS AUDITORIAS REALIZADAS Produto unidade % unidade 319.283.807 400.052.032 391.990.585 Orçamento Realizada Metas - - - R$ 1,00 2008 2008 Unidade Medida 2008 Demais Recursos 0 Invest. Empresas não Dependentes 0 Ofício
  • 2. 18 – São Paulo, 119 (85) Diário Oficial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 3000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 303 PROCESSO JUDICIÁRIO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - - Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação em 31/12/ 8.479.248 86 6.234.916 93 17 8.800.000 100 5.500.000 95 10 META NÃO ALCANÇADA DEVIDO AO QUADRO REDUZIDO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA E DE REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A AÇÃO 4826 - DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA. META NÃO ALCANÇADA EM DECORRÊNCIA DE REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A FAVOR DA AÇÃO 4826- DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA. META NÃO ALCANÇADA EM DECORRÊNCIA DE REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A FAVOR DA AÇÃO 4826- DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA. Justificativa 4567 4822 4826 4827 4828 Ação DILIGÊNCIAS JUDICIAIS FUNCIONAMENTO DA ESCOLA PAULISTA DA MAGISTRATURA DISTRIBUIÇÃO DA JUSTIÇA INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS INSTALAÇÃO DE VARAS JUDICIAIS DILIGÊNCIAS REALIZADAS EVENTOS REALIZADOS AÇÕES JULGADAS UNIDADES INFORMATIZADAS VARAS INSTALADAS Produto unidade unidade unidade unidade unidade 4.654.286.182 4.994.704.097 4.984.159.176 Orçamento Realizada Metas - - - - - R$ 1,00 2008 2008 Unidade Medida 2008 Demais Recursos 0 Invest. Empresas não Dependentes 0 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 6000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR 600 PROCESSO JUDICIÁRIO MILITAR - - Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação em 31/12/ 3.6863.100 Justificativa 4832 Ação DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA MILITAR AÇÕES JULGADAS Produto unidade 33.450.763 35.293.413 34.138.625 Orçamento Realizada Metas - R$ 1,00 2008 2008 Unidade Medida 2008 Demais Recursos 0 Invest. Empresas não Dependentes 0 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 8000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 801 802 PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - - - Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ 28.638 385.227 79 2.874.400 3.997 887.265 500 1.654.718 50.000 374.600 170 2.902.379 4.000 1.000.000 500 1.723.269 FORAM MUNICIPALIZADOS NO EXERCÍCIO DE 2008, 28.638 ALUNOS, ATINGINDO 57,28% DO TOTAL. RESSALTAMOS QUE A META FICOU PREJUDICADA EM FUNÇÃO DAS RESTRIÇÕES DECORRENTES DE ANO ELEITORAL. A REALIZAÇÃO DA META FOI PREJUDICADA POR CONTA DA LEI ELEITORAL E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE ABRANGE OS CONVÊNIOS CELEBRADOS ATÉ 03.07.08. O REPASSE DE RECURSOS AOS MUNICÍPIOS ESTÁ CONDICIONADO À EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRA, NOS TERMOS DO DECRETO Nº49.507/05,QUE DISCIPLINA O ASSUNTO. A FALTA DE 03 (TRÊS) PROFISSONAIS PREJUDICOU O ALCANCE DA META. O ORÇAMENTO ESTADUAL É REALIZADO NO MÊS DE JULHO DO ANO ANTERIOR, PORTANTO, AS METAS SÃO BASEADAS EM ESTIMATIVAS. A AÇÃO EM QUESTÃO OBJETIVA , PRINCIPALMENTE, O REPASSE DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, QUE ATENDEU EM 2008 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 22 MUNICÍPIOS. ESSES, PERTENCENTES AO SISTEMA CENTRALIZADO, OU SEJA, MUNICÍPIOS EM QUE O DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO ESCOLAR - DSE, GERENCIA DIRETAMENTE A MERENDA. O NÚMERO DE MUNICÍPIOS A SEREM GERENCIADOS DE FORMA DIRETA SÓ É CONHECIDO NO DIA 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. O ORÇAMENTO ESTADUAL É REALIZADO NO MÊS DE JULHO DO ANO ANTERIOR, PORTANTO, AS METAS SÃO BASEADAS EM ESTIMATIVAS. A AÇÃO 5742 É USADA PRINCIPALMENTE PARA REPASSE DE RECURSOS AO PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, PROGRAMA ESTE QUE ATENDEU, NO ANO DE 2008, OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 538 MUNICÍPIOS PERTENCENTES AO SISTEMA DECENTRALIZADO. O NÚMERO DE MUNICÍPIO A SEREM GERENCIADOS DE FORMA INDIRETA SÓ É CONHECIDO NO DIA 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. Justificativa Justificativa 5612 5740 5810 4073 4734 5417 5741 5742 Ação Ação MUNICIPALIZAÇÃO DE ESCOLAS E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA AÇÃO COOPERATIVA ESTADO- MUNICÍPIO PARA CONSTRUÇÕES ESCOLARES SUPRIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UTENSÍLIOS E SERVIÇOS CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR APOIO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS PROVISÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA SISTEMA DESCENTRALIZADO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ALUNOS MUNICIPALIZADOS ALUNOS TRANSPORTADOS PRÉDIOS ESCOLARES ATENDIDOS ALUNOS ATENDIDOS PROFISSIONAIS CAPACITADOS ALUNOS ATENDIDOS ESCOLAS ATENDIDAS ALUNOS ATENDIDOS Produto Produto unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade 201.687.050 191.632.280 271.124.097 191.432.280 252.971.579 184.601.914 Orçamento Orçamento Realizada Realizada Metas Metas - - - - - - - - R$ 1,00 R$ 1,00 2008 2008 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 Demais Recursos Demais Recursos 0 0 Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes 0 0
  • 3. sábado, 9 de maio de 2009 Diário Oficial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 19 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 8000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 803 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL - - Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação em 31/12/ 50.247 22 181.000 330 75.251 37.662 160.879 315.863 1.467 58.190 23 181.000 1.150 64.401 28.079 168.685 208.700 1.467 A DIFERENÇA ENTRE A META ORÇADA E A EXECUTADA OCORREU EM RAZÃO DE QUE A PRIMEIRA FOI ESTIMADA EM FUNÇÃO DO NÚMERO DE MATRÍCULAS REGISTRADAS EM 2007, QUANDO HAVIA 79 CENTROS DE ESTUDOS DE LÍNGUA. ALÉM DISSO, PREVIA-SE UM AUMENTO DE 20%, DEVIDO À EXPECTATIVA DE CRIAÇÃO DE NOVOS CENTROS COM NOVAS TURMAS, FATO QUE NÃO SE CONFIRMOU EM 2008, QUANDO FUNCIONARAM 77 CENTROS, UMA VEZ QUE DOIS FORAM FECHADOS POR FALTA DE DEMANDA. A META ORÇADA REFLETIA O INTERESSE DEMONSTRADO PELOS MUNICÍPIOS EM PARTICIPAR DO PROJETO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA - PEC. A DIFERENÇA DECORREU DA DESISTÊNCIA DE UM MUNICÍPIO. OS PROJETOS CURRICULARES, UNIDADE DE MEDIDA DESTA AÇÃO, ERAM PROPOSTOS PELAS EQUIPES DE EDUCADORES DAS UNIDADES ESCOLARES, OBJETIVANDO APROFUNDAR O CONHECIMENTO DE SEUS ALUNOS. EM 2008 A SECRETARIA ALTEROU A METODOLOGIA E, COM BASE NO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - IDESP, QUE APONTAVA UM RENDIMENTO INSATISFATÓRIO EM 379 ESCOLAS, DECIDIU DESENVOLVER PROJETOS ELABORADOS PELAS EQUIPES PEDAGÓGICAS DA COORDENADORIA DE ESTUDOS E NORMAS PEDAGÓGICAS - CENP, COM O OBJETIVO ABRANGENTE DE MELHORAR O DESEMPENHO DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. NO EXERCÍCIO DE 2008, TANTO NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO 8006 (COORDENADORIA DE ENSINO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE SÃO PAULO, QUANTO NA 8007 - (COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR), O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ALOCADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, LEVANTADO POR MEIO DE RATEIO, DIRETAMENTE, PROPORCIONAL AOS VALORES DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, INDICA QUE NÃO OCORREU A EXPANSÃO ESPERADA EM RELAÇÃO AO CONTINGENTE DO ANO ANTERIOR. NEM MESMO O CRESCIMENTO DO NÚMERO DE REPOSIÇÃO DOS PROFESSORES QUE PASSARAM PARA INATIVIDADE. Justificativa 2028 4087 5143 5144 5156 5160 5161 5743 5744 Ação REVISÃO DE CENTROS DE ESTUDOS DE LÍNGUA E PARCERIAS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS FÍSICOS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS INCLUSÃO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENS. FUND. - FUNDEB LER E ESCREVER - INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NOS ANOS INICIAIS DO ENS. FUNDAMENTAL PROVISÃO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGÓGICO PARA AS CLASSES DO ENSINO FUNDAMENTAL ALUNOS ATENDIDOS MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS PROJETOS PEDAGÓGICOS IMPLEMENTADOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES BENEFICIADOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO BENEFICIADOS ALUNOS ABRANGIDOS ESCOLAS ATENDIDAS Produto unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade 4.999.021.920 5.432.206.844 5.365.599.367 Orçamento Realizada Metas - - - - - - - - - R$ 1,00 2008 2008 Unidade Medida 2008 Demais Recursos 0 Invest. Empresas não Dependentes 0 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 8000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 803 804 805 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO PARCERIA ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL - - - - Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ 92 184 405.000 3.779 78.476 15.540 78,6 70 92 243 405.000 3.779 77.917 11.512 76 36 OS PROJETOS CURRICULARES, UNIDADE DE MEDIDA DESTA AÇÃO, ERAM PROPOSTOS PELAS EQUIPES DE EDUCADORES DAS UNIDADES ESCOLARES, OBJETIVANDO APROFUNDAR O CONHECIMENTO DE SEUS ALUNOS. EM 2008 A SECRETARIA ALTEROU A METODOLOGIA E, COM BASE NO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - IDESP, QUE APONTAVA UM RENDIMENTO INSATISFATÓRIO EM 379 ESCOLAS, DECIDIU DESENVOLVER PROJETOS ELABORADOS PELAS EQUIPES PEDAGÓGICAS DA COORDENADORIA DE ESTUDOS E NORMAS PEDAGÓGICAS - CENP, COM O OBJETIVO DE MELHORAR O DESEMPENHO DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. Justificativa Justificativa Justificativa 5808 5145 5745 5746 5757 5759 5806 4655 Ação Ação Ação DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS NAS UNIDADES DE ENSINO INCLUSÃO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO MÉDIO - EJA PROVISÃO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGÓGICO PARA AS CLASSES DE ENSINO MÉDIO REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO - FUNDEB REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES - ENSINO MÉDIO - FUNDEB DESENVOLVIMENTO CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PARCERIA E INTEGRAÇÃO ESCOLA/COMUNIDADE EM PREVENÇÃO ALUNOS APROVADOS PROJETOS PEDAGÓGICOS IMPLEMENTADOS JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS ESCOLAS ATENDIDAS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO BENEFICIADOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES BENEFICIADOS ALUNOS APROVADOS PARCERIAS REALIZADAS Produto Produto Produto % unidade unidade unidade unidade unidade % unidade 2.329.604.011 113.413.873 2.575.565.213 63.642.731 2.563.878.509 63.579.010 Orçamento Orçamento Orçamento Realizada Realizada Realizada Metas Metas Metas - - - - - - - - R$ 1,00 R$ 1,00 2008 2008 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 2008 Demais Recursos Demais Recursos 0 0 Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes 0 0
  • 4. 20 – São Paulo, 119 (85) Diário Oficial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 8000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 805 807 808 PARCERIA ESCOLA, COMUNIDADE E SOCIEDADE CIVIL INFORMATIZAÇÃO ESCOLAR FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES NA EDUCAÇÃO BÁSICA - - - - Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ 2.334 88.973 5.250 3 11.850 5.436 92.935 2.334 35.964 5.247 3 11.850 5.436 205.000 A EXECUÇÃO DA META AQUÉM DA ORÇADA PROVÉM DA MUDANÇA NA SISTEMÁTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, PRINCIPALMENTE, DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA NÍVEL II. EM 2008, DE ACORDO COM A NOVA DIRETRIZ ADOTADA PELA SECRETARIA, APENAS OS GESTORES- DIRIGENTES REGIONAIS, SUPERVISORES DE ENSINO,PROFESSOR COORDENADOR DAS OFICINAS PEDAGÓGICAS DAS DIRETORIAS DE ENSINO,DIRETORES DE ESCOLA E,PROFESSORES COORDENADORES DAS UNIDADES ESCOLARES FORAM CONVOCADOS PARA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL OU À DISTÂNCIA, POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIAS.E,COM O OBJETIVO DE NÃO AFASTAR O PROFESSOR DA SUA ATIVIDADE DOCENTE, EM SALA DE AULA,A EQUIPE ESCOLAR RECEBEU CAPACITAÇÃO DURANTE O DESENVOLVIMENTO DA HORA DE TRABALHO PEDAGÓGICO COLETIVO. ALÉM DISSO,FORAM DISPONILIZADOS CURSOS PARA TODOS OS EDUCADORES, VIA ON LINE E POR MEIO DE VÍDEO AULAS. VALE CITAR A CRIAÇÃO DO SITE - A REDE APRENDE - COM O INTUITO DE DISCUTIR E SANAR TODAS AS DÚVIDAS SURGIDAS DA IMPLEMENTAÇÃO DAS NOVAS PROPOSTAS CURRICULARES. Justificativa Justificativa Justificativa 5146 5606 2030 4653 5170 5919 5148 Ação Ação Ação ESCOLA DA FAMÍLIA APOIO TÉCNICO PEDAGÓGICO PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS PARCERIAS INFORMATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFORMATIZAÇÃO GERENCIAL DA REDE ESCOLAR INFRA-ESTRUTURA DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO INFOVIA-ESCOLA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS ABERTAS AOS FINAIS DE SEMANA EDUCADORES ORIENTADOS ESCOLAS EQUIPADAS MÓDULOS IMPLANTADOS TERMINAIS INTERLIGADOS PONTOS DE COMUNICAÇÃO PARTICIPAÇÕES EM CAPACITAÇÕES Produto Produto Produto unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade 96.008.606 82.834.800 149.308.984 104.775.550 138.666.318 87.415.462 Orçamento Orçamento Orçamento Realizada Realizada Realizada Metas Metas Metas - - - - - - - R$ 1,00 R$ 1,00 2008 2008 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 2008 Demais Recursos Demais Recursos 0 0 Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes 0 0 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 8000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 808 813 FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES NA EDUCAÇÃO BÁSICA AVALIAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL - - - Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação em 31/12/ 8.944 3.944.760,53 1.410 120.000 8.775.000 1.980 A EXECUÇÃO DA META AQUÉM DA ORÇADA PROVÉM DA MUDANÇA NA SISTEMÁTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS EDUCADORES DO ENSINO MÉDIO.EM 2008, DE ACORDO COM A NOVA DIRETRIZ ADOTADA PELA SECRETARIA, APENAS OS GESTORES- DIRIGENTES REGIONAIS, SUPERVISORES DE ENSINO,PROFESSOR COORDENADOR DAS OFICINAS PEDAGÓGICAS DAS DIRETORIAS DE ENSINO,DIRETORES DE ESCOLA E,PROFESSORES COORDENADORES DAS UNIDADES ESCOLARES FORAM CONVOCADOS PARA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL OU À DISTÂNCIA, POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIAS.E,COM O OBJETIVO DE NÃO AFASTAR O PROFESSOR DA SUA ATIVIDADE DOCENTE, EM SALA DE AULA,A EQUIPE ESCOLAR RECEBEU CAPACITAÇÃO DURANTE O DESENVOLVIMENTO DA HORA DE TRABALHO PEDAGÓGICO COLETIVO. ALÉM DISSO,FORAM DISPONILIZADOS CURSOS PARA TODOS OS EDUCADORES, VIA ON LINE E POR MEIO DE VÍDEO AULAS. VALE CITAR A CRIAÇÃO DO SITE - A REDE APRENDE - COM O INTUITO DE DISCUTIR E SANAR TODAS AS DÚVIDAS SURGIDAS DA IMPLEMENTAÇÃO DAS NOVAS PROPOSTAS CURRICULARES. QUANDO DA ELABORAÇÃO DO PPA 2008-2011, NAS AÇÕES DA REDE DO SABER ERA LEVADO EM CONTA, O NÚMERO DE PARTICIPAÇÕES EM CAPACITAÇÃO DEFINIDAS NAS AÇÕES 5148 E 5149 DO PROGRAMA 808 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES NA EDUCAÇÃO BÁSICA.ENTRETANTO, NOVA DIRETRIZ ESTABELECEU QUE APENAS AS EQUIPES DE GESTORES SERIAM CONVOCADOS PARA ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO NOS AMBIENTES DA REDE DO SABER. ASSIM, TODOS OS PROFESSORES PASSARAM A PARTICIPAR NAS ESCOLAS, NA HORA DE TRABALHO PEDAGÓGICO COLETIVO - HTPCS, EVITANDO O AFASTAMENTO DA ATIVIDADE DOCENTE. PARA TANTO, A REDE DO SABER DISTRIBUIU O KIT MULTIMÍDIA, NA SALA DO PROFESSOR, EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL. ESSE PROCEDIMENTO EXIGIU REVER OS PARÂMETROS, INICIALMENTE, ESTABELECIDOS PARA CÁLCULO DAS METAS DO PPA E, O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS FERRAMENTAS PARA O SEU MONITORAMENTO, PERMITINDO COMPUTAR AS HORAS DE UTILIZAÇÃO DA REDE DO SABER NESTE NOVO MODELO, INCLUINDO TANTO AS HORAS DE UTILIZAÇÃO PROPRIAMENTE DITA, COMO AQUELAS REALIZADAS NAS PRÓPRIAS ESCOLAS. O DECRETO Nº 48.298/03 BENEFICIA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, TITULARES DE CARGO OU, ESTÁVEIS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS PARA CURSOS DE MESTRADO OU DOUTORADO. A META PROJETADA LEVAVA EM CONSIDERAÇÃO A QUANTIDADE DE CONCESSÃO DESSE BENEFÍCIO ATRAVÉS DE ESTUDOS REALIZADOS SOBRE O HISTÓRICO DE CRESCIMENTO DA DEMANDA E, DA DIMINUIÇÃO POR DESISTÊNCIA OU, CONCLUSÃO DOS ESTUDOS. EM 2008, A SECRETARIA SUSPENDEU OS EFEITOS DESSE BENEFÍCIO, DURANTE SETE MESES, PARA ESTUDAR A NOVA SISTEMÁTICA A SER ADOTADA, O QUE OCORREU COM A PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 53.277,DE 25/07/2008, O QUE NÃO PERMITIU O CUMPRIMENTO DA META ORÇADA. Justificativa 5149 5151 5152 Ação APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS EDUCADORES DO ENSINO MÉDIO REDE DO SABER CONCESSÃO DE BOLSAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARTICIPAÇÕES EM CAPACITAÇÕES HORAS DE UTILIZAÇÃO EDUCADORES BENEFICIADOS Produto unidade unidade unidade 10.950.010 22.626.200 22.015.075 Orçamento Realizada Metas - - - R$ 1,00 2008 2008 Unidade Medida 2008 Demais Recursos 0 Invest. Empresas não Dependentes 0
  • 5. sábado, 9 de maio de 2009 Diário Oficial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 21 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 8000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 813 814 815 AVALIAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL EXPANSÃO, MELHORIA E REFORMA DA REDE FÍSICA ESCOLAR GESTÃO INSTITUCIONAL E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - - - - Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ 6 2.054.694 25 167 2.390 553 5 3.163.091 30 1.457 5.600 840 ESSA AÇÃO FOI ABSORVIDA NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PREVISTA NO PROJETO 2031 - MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL PAULISTA. DEVIDO ÀS ALTERAÇÕES NO DESENHO E PROCEDIMENTOS DE APLICAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SARESP 2008, A META REGISTRADA FOI DE 1.820.000 ALUNOS DA 2ª, 4ª, 6ª, 8ª DO ENSINO FUNDAMENTAL E 3º DO ENSINO MÉDIO. FATORES QUE IMPEDIRAM O CUMPRIMENTO DAS METAS INICIALMENTE PREVISTAS: A INDISPONIBILIDADE DE PROJETISTAS, DE EQUIPAMENTOS E, DE MÃO DE OBRA NO MERCADO, GERADA PELO AQUECIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL E EXPANSÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA NO PERÍODO; A FALTA DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS NAS REGIÕES PERIFÉRICAS DA CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO; AS EXIGÊNCIAS CADA VEZ MAIS RESTRITIVAS RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE; E, O LONGO PRAZO DE VIABILIZAÇÃO DE UMA OBRA DESDE A IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO ATÉ A CONCLUSÃO DA MESMA. A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PERMANENTE DA REDE ESCOLAR FOI POSSÍVEL EM MEADOS DO ANO, NÃO PERMITINDO ASSIM A ATUAÇÃO NA TOTALIDADE DA REDE, IMPEDINDO O CUMPRIMENTO DAS METAS INICIALMENTE PREVISTAS. AS METAS TIVERAM UMA PERFORMANCE AQUÉM DO PREVISTO NO ORÇAMENTO EM FUNÇÃO DE DIFICULDADES NO PROCESSO DE VIABILIZAÇÃO DAS OBRAS, TAIS COMO: INDISPONIBILIDADE DE PROJETISTAS E, DE MÃO DE OBRA NO MERCADO GERADA PELO AQUECIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, EM FUNÇÃO DA EXPANSÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA, ALÉM DE LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS. Justificativa Justificativa Justificativa 2031 5749 5750 1510 2033 2034 2137 Ação Ação Ação MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL PAULISTA AVALIAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DAS UNIDADES DE APOIO CONSTRUÇÃO DE NOVOS PRÉDIOS ESCOLARES REFORMAS E MELHORIAS EM PRÉDIOS ESCOLARES MELHORIA E SUBSTITUIÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES/SALAS INADEQUADAS INDICADORES ESTABELECIDOS PROJETOS AVALIADOS ALUNOS AVALIADOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUÍDOS, AMPLIADOS OU REFORMADOS SALAS DE AULA CONSTRUÍDAS PRÉDIOS ESCOLARES READEQUADOS PRÉDIOS ESCOLARES ADEQUADOS E SUBSTITUÍDOS Produto Produto Produto unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade 288.573.658 5.064.730.683 896.296.805 5.916.172.591 896.277.810 5.695.372.870 Orçamento Orçamento Orçamento Realizada Realizada Realizada Metas Metas Metas - - - - - - - R$ 1,00 R$ 1,00 2008 2008 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 2008 Demais Recursos Demais Recursos 0 0 Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes 0 0 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 8000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 815 4407 4501 GESTÃO INSTITUCIONAL E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL - - - - Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação em 31/12/ 4.948 101 5.246 4.003 1 20 2 5.431 5.000 101 5.397 3.951 13 16,2 2 5.430 A VARIAÇÃO DA META ENTRE O EXECUTADO E O ORÇADO FOI PROVENIENTE DA VARIAÇAO SOFRIDA NO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, EM VIRTUDE DO PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO,COM A TRANSFERÊNCIA DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL PARA A MUNICIPAL, DIMINUINDO A QUANTIDADE DE UNIDADES EXECUTORAS - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APMS QUE PASSARAM A FAZER PARTE DA RELAÇÃO DE EXECUTORAS DOS MUNICÍPIOS - REX. A VARIAÇÃO SOFRIDA PELA META EM QUESTÃO ADVÉM DO PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO, OCORRENDO, CONSEQUENTEMENTE, DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE UNIDADES DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APMS,E, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, EM AMBIENTE ESCOLAR. ESSE PROCEDIMENTO DEIXOU DE SER AUTORIZADO A PARTIR DE JUNHO 2008, EM VIRTUDE DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. A SECRETARIA PROCEDEU A MUDANÇA NO MODELO DE SERVIÇO, PASSANDO A SER CONTRATADO ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO,OU PREGÃO, PELAS DIRETORIAS DE ENSINO. A PREVISÃO ORÇADA E PROGRAMADA DE 13 PROJETOS ESTAVA ALICERÇADA NO APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE PARCERIA ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E O GOVERNO FEDERAL. NA AUSÊNCIA DESSES COUBE, SOMENTE, A GESTÃO DA SEE. Justificativa Justificativa 4681 5154 5159 5163 5418 5696 5811 5536 Ação Ação AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E ENTIDADE VINCULADA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO MÉDIO APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO À EDUCAÇÃO BÁSICA, DECORRENTE DE LEGISLAÇÃO DO FUNDEB GESTÃO ESTRATÉGICA E POLÍTICA INTEGRAÇÃO À REDE INTRAGOV - INFRA-ESTRUTURA ASSOCIAÇÕES DE PAIS E MESTRES ATENDIDAS UNIDADES ADMINISTRADAS ESCOLAS ATENDIDAS ESCOLAS ATENDIDAS PROJETOS IMPLEMENTADOS RESULTADO AUFERIDO PROJETOS IMPLEMENTADOS UNIDADES CONECTADAS Produto Produto unidade unidade unidade unidade unidade % unidade unidade 52.817.551 31.535.842 29.926.295 Orçamento Orçamento Realizada Realizada Metas Metas - - - - - - - - R$ 1,00 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 Demais Recursos 0 Invest. Empresas não Dependentes 0
  • 6. 22 – São Paulo, 119 (85) Diário Oficial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 8000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 4501 COMUNICAÇÃO SOCIAL - - Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação em 31/12/ 4212 Justificativa 5576 Ação COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO MATERIAIS E SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING Produto unidade 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Orçamento Realizada Metas - R$ 1,00 2008 2008 Unidade Medida 2008 Demais Recursos 0 Invest. Empresas não Dependentes 0 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 9000 SECRETARIA DA SAÚDE 100 910 914 SUPORTE ADMINISTRATIVO PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS - - - - Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ 13.886 36,09 12,64 1.669.751.853 17.619 4.171.662 21.000 13.532 23,5 2.450.000.000 5.000 6.452.234 21.000 A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA PORQUE ALGUMAS OBRAS PLANEJADAS PARA 2008 FORAM REPROGRAMADAS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE DEVIDO A AJUSTES QUE SE FIZERAM NECESSÁRIOS DURANTE O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS, COMO ADEQUAÇÕES PARA ATENDER A AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA. A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA DEVIDO AOS SEGUINTES FATORES: NÃO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE AMÉRICO BRASILIENSE; NÚMERO EXCESSIVO DE PREGÕES FRACASSADOS; ATRASOS NAS ENTREGAS DE FORNECEDORES JÁ CONTRATADOS; PRODUÇÃO TERCEIRIZADA COMPROMETIDA EM VIRTUDE DE INSUMOS REPROVADOS E PROBLEMAS INTERNOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS. A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA DEVIDO AO DIRECIONAMENTO DAS EQUIPES DE CAMPO PARA AÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS EM DETRIMENTO DAS PREVISTAS NO CONTROLE. Justificativa Justificativa Justificativa 4859 1957 1966 4838 4833 4839 4859 Ação Ação Ação COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DA FÁBRICA DE MEDICAMENTOS - FURP AMÉRICO BRASILIENSE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FURP EM GUARULHOS FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS APOIO E ORIENTAÇÃO AOS MUNICÍPIOS CONTROLE DE ENDEMIAS COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS OBRAS REALIZADAS OBRAS REALIZADAS MEDICAMENTOS PRODUZIDOS MUNICÍPIOS ASSESSORADOS PESSOAS ATENDIDAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS Produto Produto Produto unidade % % unidade unidade unidade unidade 414.697.407 180.027.470 51.046.545 678.688.934 244.278.547 56.812.953 670.174.052 219.502.996 55.215.302 Orçamento Orçamento Orçamento Realizada Realizada Realizada Metas Metas Metas - - - - - - - R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 2008 Demais Recursos Demais Recursos Demais Recursos 0 0 0 Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes 0 0 0
  • 7. sábado, 9 de maio de 2009 Diário Oficial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 23 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 9000 SECRETARIA DA SAÚDE 914 926 927 PREVENÇÃO E CONTROLE DE ENDEMIAS APOIO À ATENÇÃO BÁSICA DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE UNIVERSALIDADE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - - - - Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ 6.322 26 645 402 64 9.000 35 645 275 7.230 3.061.860 A META NÃO FOI ALCANÇADA EM FUNÇÃO DE: 1- DESLOCAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA AS AÇÕES DE BLOQUEIO DE TRANSMISSÃO DE DENGUE, DENTRE OUTRAS DEMANDAS MUNICIPAIS; 2- FORAM PLANEJADAS CAPACITAÇÕES COM BASE EM PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO DE FORÇA DE TRABALHO QUE NÃO SE CONCRETIZOU DEVIDO AO ANO SER ELEITORAL; 3- QUESTÕES OPERACIONAIS RELACIONADAS AOS MONITORES E/OU AOS TREINANDOS QUE OCASIONOU O CANCELAMENTO OU TRANSFERÊNCIA DE CAPACITAÇÕES;4- MUDANÇAS NA GESTÃO MUNICIPAL E ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO(IMPEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DEVIDO A PERIODO ELEITORAL). A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA DEVIDO A DOIS FATORES: 1. A COMISSÃO CIENTÍFICA DA SUCEN PASSOU A EXIGIR PARECER DE COMISSÕES DE ÉTICA EXTERNAS À INSTITUIÇÃO, E NÃO HOUVE TEMPO PARA OS MESMOS SEREM REAPRESENTADOS À COMISSÃO CIENTÍFICA AINDA NO ANO DE 2008 E 2.OCORREU UM PROCESSO DE REORGANIZAÇÃO DA ÁREA DE PESQUISA, QUE IMPLICOU EM ADIAMENTO DA APROVAÇÃO DE PROJETOS. ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2008. ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2008. Justificativa Justificativa Justificativa 4861 5419 4717 4867 5769 4106 4107 Ação Ação Ação CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NA ÁREA DE ENDEMIAS DOSE CERTA - PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA QUALIS - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS E DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR POR TERCEIROS SERVIDORES CAPACITADOS PESQUISAS REALIZADAS MUNICÍPIOS ATENDIDOS COM MEDICAMENTOS OU REPASSES FINANCEIROS EQUIPES DE PSF/QUALIS IMPLANTADAS/EXISTENTES REGIÕES DE SAÚDE CAPACITADAS PROFISSIONAIS QUALIFICADOS ATENDIMENTOS REALIZADOS Produto Produto Produto unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade 112.101.000 408.375.751 135.453.406 176.952.008 99.153.048 176.668.524 Orçamento Orçamento Orçamento Realizada Realizada Realizada Metas Metas Metas - - - - - - - R$ 1,00 R$ 1,00 2008 2008 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 2008 Demais Recursos Demais Recursos 0 0 Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes 0 0 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 9000 SECRETARIA DA SAÚDE 927 928 929 ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM RIB. PRETO ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SÃO PAULO - - - - Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ 3.640 785,14 510 48 639.910 208.045 132.914 672.000 30 6.122.002 770.000 14.496 750 520 48 615.825 165.000 130.400 ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2008. ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2008. ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2008. ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2008. ESTA AÇÃO FOI TRANSFERIDA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA, ATENDENDO AO DISPOSTO NO DECRETO 52.747 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2008. A META NÃO FOI ATINGIDA PORQUE DURANTE O ANO HOUVE CANDIDATOS QUE DESISTIRAM DA BOLSA. Justificativa Justificativa Justificativa 4109 4134 4860 5420 5421 1963 4843 4855 4868 5422 5665 Ação Ação Ação ASSISTÊNCIA MÉDICO AMBULATORIAL NOS CTOS. DE ATENDIM. MÉDICO AMBULATORIAL-CEAMAS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA O SERVIDOR E DEPENDENTES COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO INST.DE ASSIST.MÉDICA AO SERV.PÚBLICO ESTADUAL OBRAS DE ADEQUAÇÃO,AMPLIAÇÃO APARELHAMENTO HOSP.CLÍNICAS FAC.MED.RIB.PRETO-USP RESIDÊNCIA MÉDICA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ATENDIMENTO HEMOTERÁPICO ATENDIMENTOS REALIZADOS SERVIÇOS INFORMATIZADOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PACIENTES ATENDIDOS COM MEDICAMENTOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS OBRAS REALIZADAS BOLSAS CONCEDIDAS SISTEMAS INTEGRADOS/OPERACIONA LIZADOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PACIENTES ATENDIDOS COM MEDICAMENTOS BOLSAS DE SANGUE DISTRIBUÍDAS Produto Produto Produto unidade % unidade unidade unidade m² unidade unidade unidade unidade unidade 193.106.334 707.841.031 255.036.827 767.272.036 254.259.859 765.916.785 Orçamento Orçamento Orçamento Realizada Realizada Realizada Metas Metas Metas - - - - - - - - - - - R$ 1,00 R$ 1,00 2008 2008 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 2008 Demais Recursos Demais Recursos 41.916.236 0 Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes 0 0
  • 8. 24 – São Paulo, 119 (85) Diário Oficial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 9000 SECRETARIA DA SAÚDE 929 930 ATENDIMENTO INTEGRAL E DE ALTA COMPLEXIDADE EM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM SÃO PAULO ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP - - - Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação em 31/12/ 7.128,02 917 25 1.720.642 3.251.394,06 47.500 10 20 2.066 14.988.462 588 7.128 917 25 2.574.032 3.410.143 47.500 1.501 20.224.597 645 A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA DEVIDO A MAIOR ARTICULAÇÃO ENTRE AS SECRETARIAS ESTADUAL E MUNICIPAL DE SAÚDE COM O REDIRECIONAMENTO DE CASOS MAIS COMPLEXOS. A GRADE DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA FOI REVISTA E OS ATENDIMENTOS PASSARAM A SER REFERENCIADOS. A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA DEVIDO A MAIOR ARTICULAÇÃO ENTRE AS SECRETARIAS ESTADUAL E MUNICIPAL DE SAÚDE COM O REDIRECIONAMENTO DE CASOS MAIS COMPLEXOS. A GRADE DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA FOI REVISTA E OS ATENDIMENTOS PASSARAM A SER REFERENCIADOS. A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA PORQUE OS EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS DOS HOSPITAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PASSARAM A SER REALIZADOS PELO CENTRO ESTADUAL DE ANÁLISES CLÍNICAS - CEAC GERENCIADO POR ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ACÃO 4852 - REPASSE DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO MÉDICO A ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE E OUTRAS ENTIDADES. A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA DEVIDO A OCORRÊNCIA DE ÓBITOS DE HANSENIANOS INSCRITOS NO PROJETO DO ESTADO. Justificativa Justificativa 1964 4843 4845 4868 5422 1377 1958 1959 4849 4850 4851 Ação Ação OBRAS DE ADEQUAÇÃO,AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DO HOSP.DAS CLÍNICAS FAC.MED.DA USP RESIDÊNCIA MÉDICA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO PARA SERVIÇOS DE REFERÊNCIA AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DANTE PAZZANESE REFORMA,AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DO HOSPITAL FERRAZ DE VASCONCELOS APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO ATENDIMENTO MÉDICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR PAGAMENTO DE PENSÃO AOS HANSENIANOS OBRAS REALIZADAS BOLSAS CONCEDIDAS SISTEMAS E EQUIPAMENTOS EM OPERAÇÃO ATENDIMENTOS REALIZADOS PACIENTES ATENDIDOS COM MEDICAMENTOS OBRAS REALIZADAS OBRAS REALIZADAS OBRAS REALIZADAS CONVÊNIOS/TERMOS ADITIVOS ASSINADOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PENSIONISTAS BENEFICIADOS Produto Produto m² unidade % unidade unidade m² % % unidade unidade unidade 6.975.195.005 8.422.063.182 8.333.160.828 Orçamento Orçamento Realizada Realizada Metas Metas - - - - - - - - - - - R$ 1,00 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 Demais Recursos 0 Invest. Empresas não Dependentes 0 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 9000 SECRETARIA DA SAÚDE 930 931 932 ATENDIMENTO INTEGRAL E DESCENTRALIZADO NO SUS/SP CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE - - - - Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ 17.067.695 280 12 18 13.151 1.046 4.515 479 21.964.801 9.803.367 828 272.673 10.660 4.553 8.924.984 A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA DEVIDO AO PACTO DE GESTÃO NA SAÚDE, QUE A PARTIR DE 01/01/2008, TRANSFERIU VÁRIOS SERVIÇOS DA GESTÃO ESTADUAL PARA A GESTÃO MUNICIPAL O PROJETO PASSOU POR MUDANÇAS PROFUNDAS NÃO RESPONDENDO MAIS AO ELABORADO NO PPA 2008 2011. O HOSPITAL, HOJE, DENOMINADO COMO HOSPITAL DO CANCER E INAUGURADO EM MAIO DE 2008, SERÁ ACOMPANHADO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS HOSPITAIS DA SECRETARIA SE ESTADO DA SAÚDE. A META NÃO FOI ATINGIDA EM VIRTUDE DE AFASTAMENTO E DESISTÊNCIA DE ALGUNS MÉDICOS RESIDENTES. A FORMA DE REPOSIÇÃO DAS VAGAS É REALIZADA, SOMENTE, ATRAVÉS DE PROCESSO DE SELEÇÃO. Justificativa Justificativa Justificativa 4852 5532 5695 5775 5786 4861 4862 4863 5779 4124 Ação Ação Ação REPASSE DE RECURSOS P/ ATEND. MÉDICO A ORG.SOCIAIS DE SAÚDE E OUTRAS ENTIDADES REPASSE DE REC.FEDERAIS P/ SERV. PREST.POR MUNICÍPIOS E ENTID.SOB GEST.ESTADUAL DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DOUTOR ARNALDO SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A POPULAÇÃO COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PROGRAMA DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL - PAP RESIDÊNCIA MÉDICA JOVENS ACOLHEDORES CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ATENDIMENTOS REALIZADOS CONTRATOS/CONVÊNIOS FIRMADOS ATENDIMENTOS REALIZADOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS MUNICÍPIOS COM MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL REDUZIDA SERVIDORES CAPACITADOS SERVIDORES FORMADOS BOLSAS CONCEDIDAS UNIVERSITÁRIOS HABILITADOS DOSES APLICADAS Produto Produto Produto unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade 112.943.869 11.786.488 95.509.459 11.338.150 95.001.868 9.509.093 Orçamento Orçamento Orçamento Realizada Realizada Realizada Metas Metas Metas - - - - - - - - - - R$ 1,00 R$ 1,00 2008 2008 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 2008 Demais Recursos Demais Recursos 0 0 Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes 0 0
  • 9. sábado, 9 de maio de 2009 Diário Oficial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 25 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 9000 SECRETARIA DA SAÚDE 932 933 934 CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DE SAÚDE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DIAGNÓSTICO, REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO, INFORMAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA EM CÂNCER - - - - Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ 95 1.525.151 83 75 19.926.320 80 749 201 7 100 1.090.000 81 75 15.894.920 80 777 168 167 A META DE 100% DEVERÁ SER ALCANÇADA ATÉ 2010, PORTANTO, 95% É UM ÓTIMO PERCENTUAL DE DESEMPENHO NO PROGRAMA PARA O ANO DE 2008. A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA PORQUE O INSTITUTO DE SAÚDE NÃO PARTICIPOU DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, O QUE LEVOU À REDUÇÃO DO NÚMERO DE TESES DEFENDIDAS. ALÉM DISSO, NO ITEM TRABALHOS APRESENTADOS EM CONGRESSOS, HOUVE MENOR PARTICIPAÇÃO DE PESQUISADORES EM EVENTOS CIENTÍFICOS, POIS A SECRETARIA NÃO AUTORIZOU AS SOLICITAÇÕES DE APOIO PARA VIABILIZAR ESSA PARTICIPAÇÃO (INSCRIÇÃO, TRANSPORTES, ETC). A META ORÇADA NÃO FOI ALCANÇADA PORQUE OS PROJETOS DE PESQUISA QUE SERIAM DESENVOLVIDOS PELO INSTITUTO DE SAÚDE NÃO FORAM CONCLUIDOS, ESTANDO COMPUTADOS NA META EXECUTADA SOMENTE OS PRODUTOS DO INSTITUTO BUTANTAN. Justificativa Justificativa Justificativa 4127 4138 4722 5423 5780 5781 4856 5805 5807 Ação Ação Ação VIGILÂNCIA SANITÁRIA EXAMES DE LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA VACINAÇÃO DE ROTINA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL ESTUDOS E PESQUISAS DE INTERESSE EM SAÚDE PÚBLICA DIFUSÃO DO CONHECIMENTO INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DE MÉTODOS E PROCESSOS EM BIOMEDICINA/SAÚDE COLETIVA PROPORÇÃO DE MUNICÍPIOS PRODUZINDO RELATÓRIOS DO PROAGUA EXAMES REALIZADOS PROPORÇÃO DOS CASOS NOTIFICADOS/INVESTIGADO S PESQUISAS EM ANDAMENTO/REALIZADAS DOSES APLICADAS COBERTURA VACINAL ESTUDOS E PESQUISAS REALIZADOS AÇÕES DE DIFUSÃO DO CONHECIMENTO REALIZADAS PATENTES, PRODUTOS EM DESENVOLVIMENTO/DESEN VOLVIDOS Produto Produto Produto % unidade % unidade unidade % unidade unidade unidade 981.000 8.116.727 415.635 9.102.415 228.628 8.121.186 Orçamento Orçamento Orçamento Realizada Realizada Realizada Metas Metas Metas - - - - - - - - - R$ 1,00 R$ 1,00 2008 2008 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 2008 Demais Recursos Demais Recursos 0 0 Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes 0 0 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 9000 SECRETARIA DA SAÚDE 934 935 936 937 DIAGNÓSTICO, REABILITAÇÃO, CAPACITAÇÃO, INFORMAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA EM CÂNCER PRODUÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, BIOFÁRMACOS E HEMODERIVADOS DOE SANGUE, DOE VIDA CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS - - - - - Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ 176 43.448 228.618 1.490 1.039 89.700.858 286.543 150 32.000 228.000 300 720 96.200.000 70 285.160 A META ORÇADA FOI BASEADA NA PRODUÇÃO EXECUTADA EM 2007. A PRODUÇÃO DO INSTITUTO BUTANTAN OBEDECE À DEMANDA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA CUMPRIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO, QUE NO EXERCÍCIO DE 2008, FOI MENOR PARA ALGUMAS VACINAS, A EXEMPLO DA DUPLA INFANTIL. A META NÃO FOI EXECUTADA EM VIRTUDE DE PROBLEMAS COM O EDITAL DE LICITAÇÃO E COM A CONSULTORIA JURÍDICA DESTA SECRETARIA. Justificativa Justificativa Justificativa 4859 4865 5776 5777 5778 4869 4871 4192 Ação Ação Ação COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL EPIDEMIOLOGIA E INFORMAÇÃO EM CÂNCER ANÁLISE LABORATORIAL DIAGNÓSTICA CITO E ANATOMOPATOLÓGICA E IMUNOISTOQUÍMICA CAPACITAÇÃO EM ONCOLOGIA REABILITAÇÃO PROTÉTICA DE PACIENTES COM CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO PRODUÇÃO DE BIOLÓGICOS SISTEMA DE APOIO INFORMACIONAL À DISTRIBUIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS BIOLÓGICAS COLETA, PROCESSAMENTO E FORNECIMENTO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES AÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS CASOS NOVOS DE CÂNCER CADASTRADOS NO RHC DE SÃO PAULO EXAMES REALIZADOS CITOTÉCNICOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE CAPACITADOS/FORMADOS PRÓTESES FACIAIS, OCULARES E BUCAIS CONFECCIONADAS PRODUTOS BIOLÓGICOS PRODUZIDOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES TRANSACIONAIS INSTALADOS BOLSAS DE SANGUE E DE HEMOCOMPONENTES FORNECIDAS Produto Produto Produto unidade unidade unidade unidade unidade % unidade 5.544.390 49.091.832 4.078.012 59.948.096 4.078.011 56.986.122 Orçamento Orçamento Orçamento Realizada Realizada Realizada Metas Metas Metas - - - - - - - - R$ 1,00 R$ 1,00 2008 2008 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 2008 Demais Recursos Demais Recursos 0 0 Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes 0 0
  • 10. 26 – São Paulo, 119 (85) Diário Oficial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 9000 SECRETARIA DA SAÚDE 937 3904 4407 CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS SANEAMENTO PARA TODOS FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO - - - - Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ 76 22 20 10 58 3 A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA DEVIDO A NÃO ASSINATURA DE CONVÊNIO COM OS MUNICÍPIOS QUE NÃO CUMPRIRAM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS. A META DA AÇÃO NÃO FOI LANÇADA PORQUE O PRODUTO DA AÇÃO CORRESPONDE APENAS A UM DOS SUB-ITENS DO CONTRATO FIRMADO COM A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO/PRODESP. INFORMAMOS QUE A AÇÃO 4858 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTÁ VINCULADA AO CONTRATO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO E A PRODESP COM DIVERSAS FINALIDADES TAIS COMO, FOLHA DE PAGAMENTO, DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS ENTRE OUTROS ÍTENS, E QUE, OS RECURSOS FINANCEIROS FORAM DEVIDAMENTE UTILIZADOS NESTA AÇÃO NO ANO DE 2008. COMUNICAMOS TAMBÉM QUE PARA O ANO DE 2010 A AÇÃO ESTARÁ DEVIDAMENTE AJUSTADA NA LDO/LOA E QUE EM 2009 ESTAREMOS MONITORANDO E JUSTIFICANDO ATRAVÉS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO/SIMPA. Justificativa Justificativa Justificativa 5801 1936 1935 2256 4858 Ação Ação Ação FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES MELHORIA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO SAÚDE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO REUNIÕES REALIZADAS CONVÊNIOS ASSINADOS SISTEMAS IMPLANTADOS SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS IMPLANTADO TERMINAIS IMPLANTADOS PARA VÍDEO CONFERÊNCIA Produto Produto Produto unidade unidade % % unidade 10 50.000.000 8.500.000 0 26.915.990 6.520.023 0 26.915.987 6.120.022 Orçamento Orçamento Orçamento Realizada Realizada Realizada Metas Metas Metas - - - - - R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 2008 Demais Recursos Demais Recursos Demais Recursos 0 0 0 Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes 0 0 0 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 10000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 100 1015 1018 SUPORTE ADMINISTRATIVO DESENVOLVIMENTO LOCAL COMÉRCIO EXTERIOR E COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL - - - - Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ 1 1 22 8 15 1 21 1 1 39 1 10 1 1 1 15 1 A META REALIZADA CONSUMIU INTEGRALMENTE OS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO, RESTANDO AINDA EM CARTEIRA SOLICITAÇÕES NÃO ATENDIDAS. ESTA AÇÃO NÃO FOI REALIZADA POIS A ÁREA DE COMÉRCIO EXTERIOR FOI DESATIVADA. ESTA AÇÃO NÃO FOI REALIZADA POIS A ÁREA DE COMÉRCIO EXTERIOR FOI DESATIVADA. ESTA AÇÃO NÃO FOI REALIZADA POIS A ÁREA DE COMÉRCIO EXTERIOR FOI DESATIVADA. Justificativa Justificativa Justificativa 5272 5690 4394 5204 5239 5697 5207 5208 5211 5698 Ação Ação Ação APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO OBRIGAÇÕES DO ESTADO PELA INCORPORAÇÃO DE INST. ISOLADAS PELAS UNIVERSIDADES APOIO TECNOLÓGICO AOS MUNICÍPIOS - PATEM FOMENTO, APOIO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA PAULISTA DE PARQUES TECNOLÓGICOS FOMENTO E APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS APOIO À CRIAÇÃO DE AGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO MELHORIA DA QUALIDADE DA PAUTA DE EXPORTAÇÕES PROMOÇÃO E SUPORTE A NEGÓCIOS INTERNACIONAIS PROGEX - PROGRAMA DE APOIO TECNOLÓGICO À EXPORTAÇÃO ESTUDOS E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE COMÉRCIO EXTERIOR PAULISTA UNIDADES ADMINISTRADAS INSTITUIÇÕES INCORPORADAS LAUDOS, PARECERES E RELATÓRIOS TÉCNICOS NÚCLEOS DE PARQUES TECNOLÓGICOS LOCALIZADOS CRIADOS AÇÕES DE FOMENTO E SUPORTE PROJETOS ELABORADOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO EMPRESÁRIOS ATENDIDOS ESTUDOS REALIZADOS Produto Produto Produto unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade 101.779.676 35.080.680 1.109.418 107.907.125 34.795.770 418.418 103.096.859 17.201.963 250.300 Orçamento Orçamento Orçamento Realizada Realizada Realizada Metas Metas Metas - - - - - - - - - - R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 2008 Demais Recursos Demais Recursos Demais Recursos 0 0 0 Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes 0 0 0
  • 11. sábado, 9 de maio de 2009 Diário Oficial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 27 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 10000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 1018 1021 1023 1024 COMÉRCIO EXTERIOR E COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL GESTÃO DA INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE ENSINO PÚBLICO TECNOLÓGICO ENSINO PÚBLICO TÉCNICO - - - - - Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ 5 5.315 1 28.434 521 1 5 3.100 24.130 310 Justificativa Justificativa Justificativa 2109 1515 1519 5290 5620 2114 Ação Ação Ação GESTÃO INOVADORA DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS EXPANSÃO DO ENSINO PÚBLICO TECNOLÓGICO MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL DO CENTRO PAULA SOUZA - ENS. PÚBL. TECNOLÓGICO MANUTENÇÃO DO ENSINO PÚBLICO TECNOLÓGICO CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE, TÉCNICO E ADMINISTRATIVO MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL DO CENTRO PAULA SOUZA - ENS. PÚBL. TÉCNICO MODELOS IMPLANTADOS MATRÍCULAS AMPLIADAS PLANO DE REORGANIZAÇÃO / RACIONALIZAÇÃO IMPLANTADO MATRÍCULAS MANTIDAS DOCENTES E FUNCIONÁRIOS TÉCNICO- ADMINISTRATIVOS CAPACITADOS PLANO DE REORGANIZAÇÃO / RACIONALIZAÇÃO IMPLANTADO Produto Produto Produto unidade unidade unidade unidade unidade unidade 8.106.000 170.436.686 464.407.042 8.106.000 160.277.248 556.884.128 8.076.573 157.628.035 545.340.530 Orçamento Orçamento Orçamento Realizada Realizada Realizada Metas Metas Metas - - - - - - R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 2008 Demais Recursos Demais Recursos Demais Recursos 0 0 0 Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes 0 0 0 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 10000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 1024 1026 1027 ENSINO PÚBLICO TÉCNICO GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE - - - - Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ 12.421 91.393 3.033 1.156 8.257 1 2 9 21.600 98.940 1.940 8.000 3 50 10 9 META NÃO ALCANÇADA DEVIDO A PROBLEMAS RELACIONADOS A CONVÊNIOS, OBRAS DE INFRA- ESTRUTURA FÍSICA E MOROSIDADE NA LICITAÇÃO PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS, QUE INVIABILIZARAM A INSTALAÇÃO DAS UNIDADES PROGRAMADAS PARA O EXERCÍCIO. META NÃO ALCANÇADA DEVIDO A PROBLEMAS RELACIONADOS A CONVÊNIOS, OBRAS DE INFRA- ESTRUTURA FÍSICA E MOROSIDADE NA LICITAÇÃO PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS, QUE INVIABILIZARAM A INSTALAÇÃO DAS UNIDADES PROGRAMADAS PARA O EXERCÍCIO. A META NÃO FOI ATINGIDA EM FUNÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA. NÃO FOI POSSÍVEL ATINGIR A META PROGRAMADA EM FUNÇÃO DE ENTRAVES ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS. OS FORMULÁRIOS ELETRÔNICOS, O EDITAL E DEMAIS DOCUMENTOS FORAM APROVADOS PELA CJ DA PASTA SOMENTE EM DEZEMBRO/08, ESTANDO PROGRAMADA PARA JANEIRO/09 A REUNIÃO DO CONSELHO DE ORIENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO E LANÇAMENTO DO EDITAL. A META NÃO FOI ATINGIDA EM FUNÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA, CULMINANDO NA CRIAÇÃO DA AGÊNCIA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS. Justificativa Justificativa Justificativa 2226 5292 5620 5844 5845 5847 1929 5848 5849 Ação Ação Ação EXPANSÃO DE MATRÍCULAS NO ENSINO PÚBLICO TÉCNICO MANUTENÇÃO DO ENSINO PÚBLICO TÉCNICO CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE, TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ENSINO À DISTÂNCIA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE TRABALHADORES APOIO À POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PROJETOS DO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - FUNCET ASSISTÊNCIA E APOIO AO INVESTIDOR ESTUDOS NA ÁREA DE INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE MATRÍCULAS AMPLIADAS MATRÍCULAS MANTIDAS DOCENTES E FUNCIONÁRIOS TÉCNICO- ADMINISTRATIVOS CAPACITADOS ALUNOS QUALIFICADOS PESSOAS CAPACITADAS PROJETOS EXECUTADOS EMPRESAS ATENDIDAS INVESTIDORES ATENDIDOS PROJETOS DESENVOLVIDOS Produto Produto Produto unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade 8.554.146 10.306.940 6.587.034 10.115.940 219.672 7.033.416 Orçamento Orçamento Orçamento Realizada Realizada Realizada Metas Metas Metas - - - - - - - - - R$ 1,00 R$ 1,00 2008 2008 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 2008 Demais Recursos Demais Recursos 0 0 Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes 0 0
  • 12. 28 – São Paulo, 119 (85) Diário Oficial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 10000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 1027 1035 1037 4407 INOVAÇÃO PARA A COMPETITIVIDADE ENSINO MÉDIO - CENTRO E.T. PAULA SOUZA QUALIDADE DA ENGENHARIA E DA INFRA-ESTRUTURA PAULISTA FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO - - - - - Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ 528 10.086 1 2.056 1.544 30.114 182 333 1.676 1.951 797 39.120 162 META NÃO ALCANÇADA DEVIDO A PROBLEMAS RELACIONADOS A CONVÊNIOS, OBRAS DE INFRA- ESTRUTURA FÍSICA E MOROSIDADE NA LICITAÇÃO PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS, QUE INVIABILIZARAM A INSTALAÇÃO DAS UNIDADES PROGRAMADAS PARA O EXERCÍCIO. ESPECIFICAMENTE PARA O ENSINO MÉDIO NÃO HÁ CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES.AS CONTRATAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES SÃO REALIZADAS PARA AS ESCOLAS TÉCNICAS QUE ATUARÃO NAS DUAS MODALIDADES DE ENSINO META NÃO ALCANÇADA, PELO FATO DE QUE MUITAS ESCOLAS NÃO FORAM INSTALADAS E VAGAS OCIOSAS NÃO FORAM PREENCHIDAS. Justificativa Justificativa Justificativa 5850 2120 2121 5620 5757 5759 5852 5840 Ação Ação Ação INCENTIVO A INOVAÇÃO E DIFUSÃO TECNOLÓGICAS EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO - CENTRO PAULA SOUZA MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL DO CENTRO PAULA SOUZA - ENSINO MÉDIO CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE, TÉCNICO E ADMINISTRATIVO REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO - FUNDEB REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIDORES - ENSINO MÉDIO - FUNDEB MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - CENTRO PAULA SOUZA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS AÇÕES DESENVOLVIDAS MATRÍCULAS AMPLIADAS PLANO DE REORGANIZAÇÃO / RACIONALIZAÇÃO IMPLANTADO DOCENTES E FUNCIONÁRIOS TÉCNICO- ADMINISTRATIVOS CAPACITADOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO BENEFICIADOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES BENEFICIADOS MATRÍCULAS MANTIDAS ESTUDOS REALIZADOS Produto Produto Produto unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade 37.638.135 108.976.559 111.913 37.355.551 135.194.919 235.713 36.236.572 132.907.603 111.741 Orçamento Orçamento Orçamento Realizada Realizada Realizada Metas Metas Metas - - - - - - - - R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 2008 Demais Recursos Demais Recursos Demais Recursos 0 0 0 Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes 0 0 0 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 10000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 4407 4501 FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO COMUNICAÇÃO SOCIAL - - - Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação em 31/12/ 11 12 EXECUÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. Justificativa Justificativa 5892 5576 Ação Ação GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMUNICAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO RECURSOS DE TIC EM FUNCIONAMENTO MATERIAIS E SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING Produto Produto unidade unidade 5.000.000 0 0 Orçamento Orçamento Realizada Realizada Metas Metas - - R$ 1,00 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 Demais Recursos 0 Invest. Empresas não Dependentes 0
  • 13. sábado, 9 de maio de 2009 Diário Oficial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 29 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 12000 SECRETARIA DA CULTURA 1201 1203 FOMENTO E DIFUSÃO CULTURAL FORMAÇÃO ARTÍSTICA - - - Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ 422 1 210 1 82 3 740 4 13 2.273.954 100 394 100 156 5 11 1 18 1 13 2.500.000 100 7 384 DOS 05(CINCO)PROJETOS PREVISTOS PARA ACONTECER EM 2008, FOI REALIZADO SOMENTE UM EM VIRTUDE DAS ADEQUAÇÕES INTERNAS OCORRIDAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA. META NÃO ATINGIDA EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO NO MÊS DE JULHO (FÉRIAS ESCOLARES). A UNIDADE DE FOMENTO E DIFUSÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL TENTOU NO 2º SEMESTRE INCREMENTAR AS CAMPANHAS VISANDO AO CUMPRIMENTO DA META PROPOSTA, PORÉM SEM SUCESSO. PARA O ANO DE 2009, REAVALIAM-SE AS POSSIBILIDADES PARA CONTORNAR O PROBLEMA OCORRIDO DURANTE 2008. META NÃO ATINGIDA DEVIDO AO REDIRECIONAMENTO DA DOTAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE DIRETRIZES DO GABINETE. Justificativa Justificativa 1986 2011 4736 5441 5450 5706 5707 5708 5709 5710 5958 2012 4779 Ação Ação PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL - PAC SISTEMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS - PROJETOS DE ESTÍMULO A LEITURA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS VINCULADOS À LOTERIA DA CULTURA PRÊMIO ESTÍMULO À PRODUÇÃO CULTURAL AÇÃO CULTURAL NO ESTADO CIRCULAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE MÚSICA, ARTES CÊNICAS, DANÇA E CIRCO CRIANDO ARTE DIFUSÃO CULTURAL CAMPANHA VÁ AO CINEMA E AO TEATRO COMPANHIA DE DANÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DE CAMPOS DO JORDÃO PROJETO GURI PROJETOS PATROCINADOS PROJETOS DESENVOLVIDOS APRESENTAÇÕES REALIZADAS PROJETOS FINANCIADOS PRÊMIOS CONCEDIDOS PROJETOS REALIZADOS APRESENTAÇÕES REALIZADAS EXPOSIÇÕES REALIZADAS PROJETOS REALIZADOS INGRESSOS UTILIZADOS COMPANHIA IMPLANTADA OBRAS REALIZADAS POLOS MUSICAIS IMPLANTADOS E MANTIDOS Produto Produto unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade % % unidade 120.162.302 106.092.472 131.220.902 130.523.723 126.216.391 130.522.155 Orçamento Orçamento Realizada Realizada Metas Metas - - - - - - - - - - - - - R$ 1,00 R$ 1,00 2008 2008 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 Demais Recursos Demais Recursos 0 0 Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes 0 0 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 12000 SECRETARIA DA CULTURA 1203 1206 1207 FORMAÇÃO ARTÍSTICA RÁDIO E TV EDUCATIVAS FÁBRICAS DE CULTURA - PROGRAMA PARA INCLUSÃO SOCIAL - - - - Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ 6.904 3.313 514 53 18 10 25,46 1 8.294,74 15.994 1.677 3.000 4.000 541 3 29 50 1 8.305 16.048 ALÉM DO NÚMERO DE ALUNOS FORMADOS, HÁ QUE SE CONSIDERAR A QUANTIDADE DE PÚBLICO NOS EVENTOS REALIZADOS AO LONGO DO ANO QUE SOMOU MAIS DE 136.700 PESSOAS ATENDIDAS. A NATUREZA DESTA ATIVIDADE É A ORGANIZAÇÃO DE UMA REDE SOCIAL VINCULADA ÀS QUESTÕES DE ETNIAS, ESPECIFICAMENTE DO MOVIMENTO NEGRO. ASSIM, TODA A ATIVIDADE DESENVOLVIDA AO LONGO DO ANO DE 2008 CULMINOU COM A REALIZAÇÃO DO 2º FESTIVAL PAULISTA DE HIP-HOP, QUE CONTOU COM O PÚBLICO DE 5.000 PESSOAS E MAIS DE 10 ATIVIDADES (OFICINAS, PALESTRAS, SHOWS) AO LONGO DO DIA 29 DE NOVEMBRO. O REFERIDO PÚBLICO, TODAVIA, NÃO PODE SER CONTEMPLADO NA CONTAGEM FINAL DO PRODUTO DESTA AÇÃO. A META NÃO FOI ATINGIDA UMA VEZ QUE A MESMA ESTAVA SUPERESTIMADA. RECURSOS INSUFICIENTES PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA STORAGE (DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS COM CAPACIDADE DE 16TB). A PARTIR DE MAIO/08, HOUVE MUDANÇAS NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO PARA 24 HORAS DE TRANSMISSÃO/DIA. META ORÇAMENTÁRIA DEIXOU DE SER ATINGIDA EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇAS NA PROGRAMAÇÃO ( A RÁDIO FM OPERA 24 HORAS/DIA E A AM, 19 HORAS/DIA). Justificativa Justificativa Justificativa 5469 5691 5692 5721 5722 1028 2013 5459 5460 5461 Ação Ação Ação OFICINAS CULTURAIS CENTRO DE ESTUDOS MUSICAIS TOM JOBIM CONSERVATÓRIO DE TATUÍ FORMAÇÃO ARTÍSTICA E INCLUSÃO SOCIAL FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DA DIVERSIDADE IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO E TV DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APOIO TÉCNICO- ADMINISTRATIVO PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DA TV CULTURA PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DAS RÁDIOS AM/FM OFICINAS REALIZADAS PESSOAS ATENDIDAS ALUNOS FORMADOS ATIVIDADES REALIZADAS ATIVIDADES REALIZADAS TECNOLOGIA DIGITAL IMPLANTADA SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS UNIDADE ADMINISTRADA HORAS DE TRANSMISSÃO HORAS DE TRANSMISSÃO Produto Produto Produto unidade unidade unidade unidade unidade % % unidade unidade unidade 173.875.798 42.493.000 187.792.444 42.368.954 186.586.431 13.236.368 Orçamento Orçamento Orçamento Realizada Realizada Realizada Metas Metas Metas - - - - - - - - - - R$ 1,00 R$ 1,00 2008 2008 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 2008 Demais Recursos Demais Recursos 0 0 Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes 0 0
  • 14. 30 – São Paulo, 119 (85) Diário Oficial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 12000 SECRETARIA DA CULTURA 1207 1213 1214 FÁBRICAS DE CULTURA - PROGRAMA PARA INCLUSÃO SOCIAL GESTÃO DE RECURSOS DA SECRETARIA DA CULTURA MUSEU VIVO - - - - Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ 3.757 8 8 16,13 462.447 41.309 2 3.500 5.000 100 7 16,13 30.000 15.000 650.000 16.000 NENHUMA UNIDADE FOI CONCLUÍDA; FORAM EXECUTADOS SOMENTE 10% DA OBRA DEVIDO A READEQUAÇÃO DE CUSTOS E ATIVIDADES NÃO PREVISTAS (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, REDIRECIONAMENTO DA ADUTORA DA SABESP, DEMOLIÇÕES, PROJETO E EXECUÇÃO DE MANEJO ARBÓREO). NÃO FOI POSSÍVEL A EXECUÇÃO DA AÇÃO, EM VIRTUDE DOS RECURSOS SIMBÓLICOS NO ORÇAMENTO. NO ANO DE 2008 HOUVE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESENVOLVIDA PELOS PRÓPRIOS SERVIDORES DA PASTA, NÃO ONERANDO RECURSO ORÇAMENTÁRIO. A SECRETARIA NÃO CONSEGUIU ESTABELECER UM PLANO DE CAPACITAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES QUALIFICADOS PARA ESTA ÁREA. OS RECURSOS PARA ESTA AÇÃO FORAM UTILIZADOS PARA VIABILIZAR ETAPAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DA META, QUE SERÁ CONCLUÍDA FUTURAMENTE NOS MUSEU DA HISTÓRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO E DE ARTE CONTEMPORÂNEA. DEVIDO À ALTA COMPLEXIDADE DA IMPLANTAÇÃO E A OCORRÊNCIA DE FATORES COMO PROBLEMAS NA IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NÃO FOI ATENDIDA A META ESTIMADA. META ORÇADA SUPERESTIMADA. Justificativa Justificativa Justificativa 1888 5714 2025 5726 5727 5728 2026 5730 5732 5733 Ação Ação Ação CONSTRUÇÃO DE CENTROS FÁBRICAS DE CULTURA INSERÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS ADAPTAÇÕES DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA CULTURA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CRIAÇÃO DE NOVOS MUSEUS CATAVENTO - ESPAÇO DA CRIANÇA MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA MUSEU DE ARTE SACRA PRÉDIOS CONSTRUÍDOS JOVENS ATENDIDOS OBRAS REALIZADAS SERVIDORES CAPACITADOS UNIDADES ADMINISTRADAS SISTEMA IMPLANTADO OBRAS REALIZADAS PÚBLICO INFANTO-JUVENIL ATENDIDO PÚBLICO ATENDIDO PÚBLICO ATENDIDO Produto Produto Produto unidade unidade m² unidade unidade % m² unidade unidade unidade 28.541.158 67.850.000 29.144.124 72.682.500 27.638.887 72.104.456 Orçamento Orçamento Orçamento Realizada Realizada Realizada Metas Metas Metas - - - - - - - - - - R$ 1,00 R$ 1,00 2008 2008 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 2008 Demais Recursos Demais Recursos 0 0 Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes 0 0 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 12000 SECRETARIA DA CULTURA 1214 1215 MUSEU VIVO PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL - - - Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação em 31/12/ 551.193 541.986 9 46 1.954 883 455.788 327.765 7 20 825 604 Justificativa Justificativa 5734 5735 5736 5737 5738 5739 Ação Ação VÁ AO MUSEU PINACOTECA PRESERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS ACERVOS DOS MUSEUS DO ESTADO IDENTIFICAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PAULISTA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PAULISTA PÚBLICO ATENDIDO PÚBLICO ATENDIDO MUSEUS PRESERVADOS BENS INVENTARIADOS PROCESSOS ANALISADOS PÚBLICO ATENDIDO Produto Produto unidade unidade unidade unidade unidade unidade 705.010 1.880.202 1.551.100 Orçamento Orçamento Realizada Realizada Metas Metas - - - - - - R$ 1,00 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 Demais Recursos 0 Invest. Empresas não Dependentes 0
  • 15. sábado, 9 de maio de 2009 Diário Oficial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 31 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 1301 1307 1308 GERAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS PARA O AGRONEGÓCIO DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL SEGURANÇA ALIMENTAR - - - - Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ 7 305.270 103 304.614 1.511 970 561 594 498 7 208.981 85 158.425 1.059 700 594 549 498 NO ANO DE 2008 FORAM ATENDIDOS 561 MUNICÍPIOS DO ESTADO, ISSO EQUIVALE A 94% DA META ESTIPULADA. O NÃO CUMPRIMENTO DA META FIXADA SE DEVE A DIVERSOS FATORES, MAS PRINCIPALMENTE A UMA MUDANÇA DE PERFIL NA AGRICULTURA PAULISTA, ONDE NOS ÚLTIMOS ANOS OCORREU DIMINUIÇÃO NA ÁREA PLANTADA COM CEREAIS E UM AUMENTO COM CANA-DE-AÇÚCAR, EUCALIPTO ETC. ISSO INTERFERIU DIRETAMENTE NA VENDA DE SEMENTES OFERECIDAS PELO DEPARTAMENTO. Justificativa Justificativa 1380 4872 4874 4891 5925 1167 4435 4437 4713 Ação Ação REVITALIZAÇÃO DOS INSTITUTOS DE PESQUISA ANÁLISES LABORATORIAIS PARA A QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR INSUMOS TECNOLÓGICOS ESTRATÉGICOS TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA O AGRONEGÓCIO GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIAS PARA O AGRONEGÓCIO IMPLEMENTAÇÃO DE MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS ABASTECIMENTO DE SEMENTES E MUDAS NO ESTADO DE SÃO PAULO ASSISTÊNCIA AOS MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE DESENV. SUSTENTÁVEL GESTÃO PÚBLICA EM DESENVOLVIMENTO RURAL NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA MODERNIZADOS ANÁLISES LABORATORIAIS REALIZADAS INSUMOS PRODUZIDOS ATENDIMENTOS TÉCNICOS EFETUADOS PESQUISAS REALIZADAS MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS IMPLEMENTADAS MUNICÍPIOS ATENDIDOS COM SEMENTES E MUDAS DE QUALIDADE MUNICÍPIOS ATENDIDOS UNIDADES EM OPERAÇÃO Produto Produto unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade 154.684.850 113.159.866 180.496.768 165.369.042 126.720.130 220.401.103 160.930.706 109.817.731 216.297.914 Orçamento Orçamento Realizada Realizada Metas Metas - - - - - - - - - R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 Demais Recursos Demais Recursos Demais Recursos 36.419.694 0 0 Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes 0 0 0 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 1308 1309 1310 SEGURANÇA ALIMENTAR GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO AGRONEGÓCIO PAULISTA MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE QUALIDADE DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS - - - - Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação em 31/12/ 753.379 10.844.930 590.807 20 7.398 7.797 1.321 55 405 745.000 11.442.104 641.350 20 6.000 3.478 200 600 A META EXECUTADA ATINGIU 99,4% DA PROGRAMADA. COMO A DEMANDA PELOS RESTAURANTES É EXÓGENA, FATORES ALHEIOS A NOSSO CONTROLE PODEM TER OCORRIDO, COMO A SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE EM FUNÇÃO DE FERIADOS LOCAIS OU MESMO INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS (CHUVAS),QUE REDUZEM O ACESSO DE PESSOAS, IMPEDIRAM O CUMPRIMENTO TOTAL DA META. A META PARA 2008 FOI ATINGIDA EM 92%. DURANTE O PERÍODO ELEITORAL FICOU SUSPENSA A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES, O QUE COMPROMETEU O ALCANCE DA META ESTABELECIDA. DOS 3.478 CONTRATOS DE FINANCIAMENTO PREVISTOS, FORAM REALIZADOS 1.321 CONTRATOS, O QUE EQUIVALE A UMA LIBERAÇÃO DE R$42,71 MILHÕES DE REAIS, REFERENTES ÀS LINHAS DE CRÉDITO DO FUNDO, CUJOS FINANCIAMENTOS SÃO CONCEDIDOS AOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DO BANCO NOSSA CAIXA, ISSO EQUIVALE A 38% DA META INICIAL PREVISTA, EM FUNÇÃO DA BAIXA DEMANDA DE CRÉDITO PELOS PRODUTORES RURAIS. OS 200 ATENDIMENTOS PREVISTOS NÃO FORAM ALCANÇADOS NA SUA PLENITUDE PRINCIPALMENTE EM VIRTUDE DA ESCASSEZ DE RECURSOS HUMANOS, JÁ QUE APESAR DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO EM AGOSTO DE 2006, VISANDO O INGRESSO DE NOVOS SERVIDORES E ALGUMAS REESTRUTURAÇÕES NO INSTITUTO, OS PROFISSIONAIS NÃO ASSUMIRAM AINDA O SEUS POSTOS DE TRABALHO. POR SE TRATAR DE UM ANO ELEITORAL, A META FICOU PREJUDICADA DEVIDO A NÃO APRESENTAÇÃO PELOS MUNICÍPIOS DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA EM TEMPO HÁBIL, PARA A FORMALIZAÇÃO DE TODOS OS CONVÊNIOS PROGRAMADOS. Justificativa Justificativa 1309 1330 4783 4893 1327 1334 1407 4453 4770 Ação Ação VIVA LEITE BOM PRATO AÇÕES INTEGRADAS EM SEGURANÇA ALIMENTAR OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR SUBVENÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS - FEAP MICROBACIAS SUBVENÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO NO AGRONEGÓCIO PAULISTA CRÉDITO PARA EXPANSÃO NO AGRONEGÓCIO PAULISTA ASSESSORIA NA CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS AO SIST. EST. INTEGRADO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PESSOAS ATENDIDAS - IDOSOS E CRIANÇAS REFEIÇÕES SERVIDAS PESSOAS ATENDIDAS SISTEMAS INFORMATIZADOS MANTIDOS PRODUTORES ATENDIDOS SUBVENÇÕES CONCEDIDAS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO ENTIDADES ATENDIDAS CONVÊNIOS REALIZADOS Produto Produto unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade 58.176.224 59.488.070 17.683.326 Orçamento Orçamento Realizada Realizada Metas Metas - - - - - - - - - R$ 1,00 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 Demais Recursos 0 Invest. Empresas não Dependentes 0
  • 16. 32 – São Paulo, 119 (85) Diário Oficial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 1310 1311 1313 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE QUALIDADE DAS AGROPOLÍTICAS PÚBLICAS DEFESA SANITÁRIA DO AGRONEGÓCIO P/ PROTEÇÃO DA SAÚDE DO HOMEM E DO MEIO AMBIENTE RISCO SANITÁRIO ZERO - - - - Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ 1.030 118 170 3.392,1 250 136.237 105.597 8 1.440 160 2.700 250 129.014 106.798 8 INFORMAMOS DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA META ESTABELECIDA PARA O EXERCÍCIO DE 2008, POR TRATAR-SE DE AÇÃO QUE ACOMPANHA O DESENVOLVIMENTO DOS DEMAIS PROJETOS E ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ESTA AÇÃO CONSISTE EM DAR SUPORTE ÀS DEMAIS AÇÕES, ASSIM UMA VEZ QUE NÃO FORAM CUMPRIDAS AS METAS NOS OUTROS ELEMENTOS, OS OBJETIVOS PROPOSTOS PARA ESSA AÇÃO NATURALMENTE TAMBÉM NÃO SE CONCRETIZARAM. O INGRESSO DOS CONCURSADOS OCORREU SOMENTE NO DECORRER DO 2º SEMESTRE, SENDO OS MESMOS DIRECIONADOS PARA TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO. DIANTE DESTE FATO NÃO FOI POSSÍVEL ENVOLVÊ-LOS NA EXECUÇÃO DA AÇÃO, FICANDO PREJUDICADA A META PREVISTA Justificativa Justificativa Justificativa 4455 4879 5767 1412 4388 4457 4458 1283 Ação Ação Ação ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DOS AGRONEGÓCIOS REPRESENTAÇÕES SETORIAIS E REGIONAIS DO AGRONEGÓCIO CAPACITAÇÃO DE AGENTES DO AGRONEGÓCIO PAULISTA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES DA DEFESA AGROPECUÁRIA GESTÃO DA DEFESA AGROPECUÁRIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA VEGETAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL MODERNIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE LABORATORIAL AÇÕES IMPLEMENTADAS EVENTOS REALIZADOS PESSOAS CAPACITADAS ÁREAS CONSTRUÍDAS, AMPLIADAS E/OU RECUPERADAS UNIDADES EM OPERAÇÃO INSPEÇÕES REALIZADAS INSPEÇÕES REALIZADAS LABORATÓRIOS DE ANÁLISE CONSOLIDADOS Produto Produto Produto unidade unidade unidade m² unidade unidade unidade unidade 92.625.836 57.738.194 20.777.000 141.654.562 69.407.990 17.366.200 139.364.138 61.609.617 7.592.314 Orçamento Orçamento Orçamento Realizada Realizada Realizada Metas Metas Metas - - - - - - - - R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 2008 Demais Recursos Demais Recursos Demais Recursos 0 1.870.140 0 Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes 0 0 0 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 1313 1314 RISCO SANITÁRIO ZERO INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O AGRONEGÓCIO - - - Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação em 31/12/ 23 10 1 5.534 6 450.000 1.810,62 122 30 100 3 1 3.000 1 375.000 1 1 3.000 120 A META NÃO FOI ALCANÇADA PORQUE EMBORA AS EMPRESAS TIVERAM INTERESSE DOS PRODUTOS SEREM CERTIFICADOS, NÃO FORAM APROVADAS NA AUDITORIA E ESTÃO FAZENDO ADAPTAÇÕES PARA ALCANÇAREM A CERTIFICAÇÃO. A RESOLUÇÃO ESTADUAL REGULAMENTANDO A ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO, PRESSUPOSTO PARA O ALCANCE DA META PREVISTA, NÃO FOI EDITADA. ENTRETANTO, ANTECIPOU-SE A EXECUÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES PREPARATÓRIAS COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO NO ANO DE 2009. OS POSTOS FIXOS NÃO FORAM CONSTRUÍDOS EM 2008 CONQUANTO TENHA HAVIDO ALOCAÇÃO DE RECURSOS. TENDO EM VISTA QUE TAIS POSTOS ESTARÃO LOCALIZADOS NAS FAIXAS DE DOMÍNIO DE RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS NÃO FOI RESOLVIDA A QUESTÃO PATRIMONIAL REFERENTE AOS MESMOS, NÃO TENDO COMO LICITAR OU TOMAR QUALQUER PROVIDÊNCIA PARA A CONCRETIZAÇÃO DAS OBRAS NECESSÁRIAS. A QUESTÃO PATRIMONIAL DOS POSTOS, CONTUDO, TEVE SEU ENCAMINHAMENTO PARA QUE NO FUTURO PRÓXIMO, TAL IMPEDIMENTO NÃO REPRESENTE ÓBICE À REALIZAÇÃO DE OBRAS NOS MESMOS. ENTROU EM FASE DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO PROCESSO SAA N.º 74.274/2008, PORÉM FOI CANCELADO POR NÃO HAVER TEMPO HÁBIL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO. O REFERIDO PROJETO SERÁ IMPLEMENTADO EM 2009. OS TRABALHOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO NÃO OCORRERAM EM TEMPO HÁBIL PARA A CONTRATAÇÃO DA CONSULTORIA. META REPROGRAMADA PELA UNIDADE PARA 1.100KM. A EXECUÇÃO DESTA AÇÃO ESTÁ CONDICIONADA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS. Justificativa Justificativa 1288 1341 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 1195 1408 Ação Ação CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE DO PRODUTO DE SÃO PAULO - SELO SÃO PAULO GESTÃO SANITÁRIA DOS RISCOS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS FORÇA TAREFA NAS FRONTEIRAS - CONSTRUÇÃO DE POSTOS FIXOS DE FISCALIZ. SANITÁRIA DESENVOLVIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS EDUCAÇÃO SANITÁRIA PARA PRODUTORES RURAIS AVALIAÇÃO DE PRODUTOS E PROCESSOS MONITORADOS PELA DEFESA AGROPECUÁRIA NOVOS INSUMOS ESTRATÉGICOS P/ DIAGNÓSTICO E CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS PROJEÇÃO ESTRATÉGICA DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO SANITÁRIA E DE CONTROLE DE RISCOS QUALIDADE DO CAPITAL HUMANO MELHOR CAMINHO MODERNIZAÇÃO DOS RECURSOS PRODUTIVOS PRODUTOS CERTIFICADOS ESTABELECIMENTOS COM BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO POSTOS FIXOS CONSTRUÍDOS SISTEMAS INFORMATIZADOS PRODUTORES CAPACITADOS PESQUISAS REALIZADAS INSUMOS PRODUZIDOS ETAPAS IMPLANTADAS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ETAPAS DESENVOLVIDAS DA MATRIZ DE CAPACITAÇÃO ESTRADAS TRAFEGÁVEIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS Produto Produto unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade unidade km unidade 80.000.010 110.500.010 109.876.730 Orçamento Orçamento Realizada Realizada Metas Metas - - - - - - - - - - - R$ 1,00 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 Demais Recursos 0 Invest. Empresas não Dependentes 12.251.000
  • 17. sábado, 9 de maio de 2009 Diário Oficial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 33 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 1314 4407 INFRA-ESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O AGRONEGÓCIO FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO - - - Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação em 31/12/ 63 5 568 200 10 257 200 10 Justificativa Justificativa 1410 2057 5550 5955 5956 Ação Ação PONTES METÁLICAS SISTEMAS INTERNOS DE GESTÃO MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE INTRAGOV INFRA-ESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES À SOCIEDADE VIA PORTAL WEB PONTES METÁLICAS INSTALADAS PROCESSOS INFORMATIZADOS LINKS DE DADOS, VOZ E IMAGEM IMPLANTADOS HARDWARE E SOFTWARE ATUALIZADOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS VIA PORTAL WEB Produto Produto unidade unidade unidade unidade unidade 1.298.835 1.298.835 894.066 Orçamento Orçamento Realizada Realizada Metas Metas - - - - - R$ 1,00 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 Demais Recursos 0 Invest. Empresas não Dependentes 0 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 16000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES 100 1601 1602 1603 SUPORTE ADMINISTRATIVO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO GESTÃO DA MALHA HIDROVIÁRIA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS, PERMITIDOS E AUTORIZADOS - - - - - Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ 4 500 5 2 3,5 1 4.854.390 4 6 4 500 1 4 PRINCIPAL OBRA TEVE LICITAÇÃO FRUSTRADA E SUA EXECUÇÃO ADIADA; PROJETO ESTÁ SENDO REVISADO PARA SOLUÇÃO EXEQUÍVEL. PORTANTO, ALGUMAS METAS FORAM POSTERGADAS. Justificativa Justificativa Justificativa 4908 4909 5924 2245 1291 2156 4898 4910 5873 Ação Ação Ação ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - COMITÊ DE TECNOLOGIA DO DER/SP ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANT.DO CORREDOR DE EXPORTAÇÃO E DE NOVAS CONCESSÕES AMPLIAÇÃO E PROTEÇÃO DOS VÃOS DE NAVEGAÇÃO DAS PONTES NA HIDROVIA TIETÊ- PARANÁ AMPLIAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CANAIS DA HIDROVIA TIETÊ - PARANÁ (HTP) FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE HIDROVIÁRIO MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA À NAVEGAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA HIDROVIÁRIO UNIDADES ADMINISTRADAS VEÍCULOS MANTIDOS TRABALHOS REALIZADOS E DIVULGADOS ESTUDOS REALIZADOS OBRAS EXECUTADAS CANAIS AMPLIADOS OU RETIFICADOS VOLUME DE CARGA CAMPANHA INTEGRAL DE MANUTENÇÃO REALIZADA CAMPANHA DE INSPEÇÃO REALIZADA Produto Produto Produto unidade unidade unidade unidade unidade km toneladas unidade unidade 452.094.542 0 8.481.052 469.843.590 0 17.817.032 457.457.623 0 5.914.013 Orçamento Orçamento Orçamento Realizada Realizada Realizada Metas Metas Metas - - - - - - - - - R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 2008 Demais Recursos Demais Recursos Demais Recursos 0 0 0 Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes 0 0 0
  • 18. 34 – São Paulo, 119 (85) Diário Oficial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 16000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES 1603 1604 1605 1606 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS, PERMITIDOS E AUTORIZADOS SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA OPERAÇÃO E CONTROLE DE RODOVIAS AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA - - - - - Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ 1 710 13 1,34 1.456 97 8 40 1 675 12 1,18 1.418 76 8 33 Justificativa Justificativa Justificativa 4911 4912 4913 4899 4900 4901 4902 4903 Ação Ação Ação ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DELEGADOS EM TRANSPORTE FISCALIZAÇÃO,PLANEJ.,REGUL. SERV. PERMIT.E AUTORIZ.- TRANSP.COLETIVO PASSAGEIROS REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS DELEGADOS EM TRANSPORTE-CONCESSÕES RODOVIÁRIAS IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS VOLTADAS À REDUÇÃO DE ACIDENTES RODOVIÁRIOS POLICIAMENTO NAS RODOVIAS ESTADUAIS IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE POSTOS DE PESAGEM NAS RODOVIAS ESTADUAIS IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PRAÇAS DE PEDÁGIO NAS RODOVIAS ESTADUAIS OPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA POR MEIO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO UNIDADE ADMINISTRADA EMPRESAS DE ÔNIBUS FISCALIZADAS CONTRATOS DE CONCESSÃO FISCALIZADOS ÍNDICE DE ACIDENTES REDUZIDO NÚMERO DE OCORRÊNCIAS CRIMINAIS NAS RODOVIAS ESTADUAIS REDUZIDO POSTOS DE PESAGEM IMPLEMENTADOS PRAÇAS DE PEDÁGIO IMPLEMENTADAS UNIDADES DE ATENDIMENTO Produto Produto Produto unidade unidade unidade % unidade unidade unidade unidade 102.369.520 97.294.701 74.295.193 113.739.520 103.085.217 91.377.480 95.894.256 96.153.652 88.915.396 Orçamento Orçamento Orçamento Realizada Realizada Realizada Metas Metas Metas - - - - - - - - R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 2008 Demais Recursos Demais Recursos Demais Recursos 0 0 0 Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes 0 0 0 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 16000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES 1606 1607 AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - - - Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ 2.154,8 1 50,57 115,93 39,05 7,29 397 28,96 16,7 35 223 73,34 156 44 1 397 396 337 INSTALAÇÃO DE CÂMERA EM RODOVIA ESTADUAL. ALGUMAS OBRAS TIVERAM SEU PRAZO DE EXECUÇÃO PROLONGADO FACE A PROBLEMAS AMBIENTAIS E FALTA DE RECURSOS NO MERCADO. OBRA COM FINANCIAMENTO EXTERNO CUJA LIBERAÇÃO PROVOCOU PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO A META ORÇADA NÃO FOI ATINGIDA EM FUNÇÃO DE DIFICULDADES NO PROCESSO LICITATÓRIO. DIVERSOS RECURSOS FORAM IMPOSTOS PELOS PARTICIPANTES, O QUE PROVOCOU ATRASO NO CRONOGRAMA DE LICITAÇÃO E CONSEQUENTEMENTE NO INÍCIO DAS OBRAS. OBRA EXECUTADA ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL. A OBRA ESTÁ EM FASE DE CONCLUSÃO OBRA COM FINANCIAMENTO EXTERNO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO NÃO ASSINADO NÃO FORAM ADQUIRIDOS OS EQUIPAMENTOS A TEMPO DE EXECUÇÃO. TAMBEM HOUVE DIFICULDADES NA MENSURAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS FACE A PULVERIZAÇÃO DAS OBRAS DE TAPA BURACOS, PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS DE TRINCAS. Justificativa Justificativa 1114 1413 1418 1419 1933 1970 2097 2246 2247 4904 Ação Ação ESTRADAS VICINAIS MODERNIZAÇÃO / MONITORAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS DUPLICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - BID 2 IMPLANTAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DE RODOVIAS - CONVÊNIO DER/DERSA TERMINAIS RODOVIÁRIOS PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - BID PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - BIRD PATRULHA RODOVIÁRIA ESTRADAS VICINAIS RECUPERADAS/PAVIMENTA DAS EQUIPAMENTOS DE CÂMARAS, CONTADORES E PAINÉIS DE MENSAGEM INSTALADOS RODOVIA DUPLICADA E/OU IMPLANTADA RODOVIAS ESTADUAIS RECUPERADAS RODOVIAS ESTADUAIS RECUPERADAS LIGAÇÕES RODOVIÁRIAS RECUPERADAS OU ADEQUADAS TERMINAIS REFORMADOS OU CONSTRUÍDOS ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS OU RECUPERADAS ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTADAS OU RECUPERADAS RODOVIAS E/OU ESTRADAS RECUPERADAS Produto Produto km unidade km km km km unidade km km km 1.529.355.423 36.478.577 2.964.762.362 39.383.763 2.691.324.555 37.019.563 Orçamento Orçamento Realizada Realizada Metas Metas - - - - - - - - - - R$ 1,00 R$ 1,00 2008 2008 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 Demais Recursos Demais Recursos 0 0 Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes 209.587.000 0
  • 19. sábado, 9 de maio de 2009 Diário Oficial Poder Legislativo São Paulo, 119 (85) – 35 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 16000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES 1607 1608 1609 1611 4407 MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA TRAVESSIAS LITORÂNEAS DO ESTADO DE SÃO PAULO CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA TRANSPOSIÇÃO RODO-FERROVIÁRIA DA RMSP FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO - - - - - - Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ 10 32 7 15.835 50 40 2 8 32 7 15.500 31,53 Justificativa Justificativa Justificativa Justificativa 1110 4914 1421 4907 1420 2151 2153 Ação Ação Ação Ação IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE AEROPORTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO SEGURANÇA DA REDE DE AEROPORTOS ESTADUAIS MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E INSTALAÇÕES DAS TRAVESSIAS LITORÂNEAS CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DEMAIS ELEMENTOS DE SEGURANÇA EM RODOVIAS OBRAS COMPLEMENTARES E CONDICIONANTES DA LIC.OPERAÇÃO DO RODOANEL- TRECHO OESTE EXECUÇÃO DAS OBRAS DO RODOANEL - TRECHO SUL EXECUÇÃO DAS OBRAS DO RODOANEL - TRECHO LESTE AEROPORTOS REFORMADOS AEROPORTOS MANTIDOS INSTALAÇÕES MODERNIZADAS CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO EXECUTADA TRECHO OESTE DO RODOANEL CONCLUÍDO OBRAS CONCLUÍDAS ETAPA CONCLUÍDA Produto Produto Produto Produto unidade unidade unidade km % % % 0 300.116.078 20 0 549.663.630 20 0 533.523.036 0 Orçamento Orçamento Orçamento Orçamento Realizada Realizada Realizada Realizada Metas Metas Metas Metas - - - - - - - R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 2008 2008 Demais Recursos Demais Recursos Demais Recursos 0 21.480.000 0 Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes 3.635.000 0 1.775.343.000 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 16000 SECRETARIA DOS TRANSPORTES 4407 FORTALECIMENTO DA GESTÃO COM TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO - - Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação em 31/12/ 558 2.809 659 133 4.925 OBTIVEMOS RESULTADOS SATISFATÓRIOS EM FUNÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DISPONIBILIZADAS. NÃO OCORRERAM AS IMPLANTAÇÕES PROGRAMADAS NO ANO DE 2008 E POR ESSE MOTIVO NÃO HOUVE O DESENVOLVIMENTO DOS TREINAMENTOS E CURSOS NECESSÁRIOS, NO QUE DIZ RESPEITO À CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA AOS FUNCIONÁRIOS DOS ÓRGÃOS, COMO FORMA DE INCLUSÃO DIGITAL INTERNA, DA PRÓPRIA ESTRUTURA DA ST E ÓRGÃOS VINCULADOS. OBTIVEMOS RESULTADO POSITIVO DENTRO DAS DISPONIBILIDADES ORÇAMENTÁRIAS DE CADA ÓRGÃO. QUANTO AO DH E A ARTESP, AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NÃO FORAM UTILIZADAS, OU FOI POUCO UTILIZADA NO CASO DO DH, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI AFERIDA RECEITA PREVISTA PARA 2008, TAIS SERVIÇOS FORAM TRANSFERIDOS E INCLUSOS NO EXERCÍCIO DE 2009. Justificativa 2191 2206 5892 Ação AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS DE INCLUSÃO DIGITAL GERENCIAMENTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO RECURSOS DE TIC ADEQUADOS PESSOAS INCLUÍDAS DIGITALMENTE RECURSOS DE TIC EM FUNCIONAMENTO Produto unidade unidade unidade 9.863.376 14.328.876 8.368.212 Orçamento Realizada Metas - - - R$ 1,00 2008 2008 Unidade Medida 2008 Demais Recursos 0 Invest. Empresas não Dependentes 893.000
  • 20. 36 – São Paulo, 119 (85) Diário Oficial Poder Legislativo sábado, 9 de maio de 2009 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 17000 SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 1701 1702 1703 1704 INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CIDADANIA ASSISTÊNCIA À VÍTIMA PROGRAMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS - - - - - Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ 1.127.446 1.084 10 168 16 700.000 1.000 4 200 10 10 EM 2008 FORAM FEITAS AS LIBERAÇÕES DE PAGAMENTOS AUTORIZADAS PELO SENHOR GOVERNADOR. OS PEDIDOS E LIBERAÇÕES DE PROCESSOS SÃO BASEADOS NO VALOR DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ANO, QUE EM 2008 FOI DE R$ 6.650.000,00. Justificativa Justificativa Justificativa Justificativa 4151 4943 5615 5616 5898 5899 Ação Ação Ação Ação COORDENAÇÃO E OPERAÇÃO DOS CENTROS DE INTEGRAÇÃO DA CIDADANIA ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO AOS FAMILIARES DE VÍTIMAS FATAIS PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES A EX-PRESOS POLÍTICOS - LEI Nº 10.726/2001 CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE AO TRÁFICO/EXPLORAÇÃO DE SERES HUMANOS MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO PARA O ACESSO À JUSTIÇA ATENDIMENTOS EFETUADOS CASOS ATENDIDOS CURSOS MINISTRADOS INDENIZAÇÕES PAGAS CURSOS MINISTRADOS CURSOS MINISTRADOS Produto Produto Produto Produto unidade unidade unidade unidade unidade unidade 3.013.671 300.540 4.698.238 2.405.550 2.900.897 545.232 7.482.697 4.082.514 2.640.891 17.647 7.311.674 3.393.993 Orçamento Orçamento Orçamento Orçamento Realizada Realizada Realizada Realizada Metas Metas Metas Metas - - - - - - R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 2008 2008 Demais Recursos Demais Recursos Demais Recursos Demais Recursos 0 0 0 0 Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes 0 0 0 0 2008 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS APROVADOS NO POSIÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2008 - 2011 17000 SEC. DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 1704 1709 1710 PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ASSENTAMENTO FUNDIÁRIO - - - - Executado até 31/12/ Executado até 31/12/ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Dotação Inicial Dotação Inicial Dotação em 31/12/ Dotação em 31/12/ 222 263 3.148 2 6.380 250 700 3.500 2.060 2 NO ANO DE 2008, O PICO DE ATENDIMENTOS (PESSOAS PROTEGIDAS) FOI DE 222 PESSOAS. 308 PESSOAS FORAM ATENDIDAS,PORÉM, DESTE TOTAL, 86 PESSOAS NÃO PERMANECERAM NA REDE DE PROTEÇÃO. A MÉDIA DE ATENDIMENTOS FOI DE 194 PESSOAS EM 2008. ESTA AÇÃO É REALIZADA POR MEIO DE CONVÊNIO ENTRE O MDA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E O ITESP.A META PREVISTA NÃO FOI CUMPRIDA POR PROBLEMAS DE CADASTRO DOS INTERESSADOS E PROJETOS RECUSADOS PELA COMISSÃO DE ANÁLISE E PELO BANCO DO BRASIL. FORAM ANALISADAS E ENCAMINHADAS PARA O BANCO DO BRASIL 600 SUBSTITUIÇÕES DE BENEFICIÁRIOS, 115 SOLICITAÇÕES DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS E 491 DAPS DE PRONAF A E A/C. AS METAS ESTABELECIDAS PARA 2008 NÃO FORAM ALCANÇADAS EM VIRTUDE DA FORMALIZAÇÃO DE NOVAS PARCERIAS COM OS MUNICÍPIOS, AS QUAIS NECESSITARAM DE TRABALHOS DE BASE CADASTRAL PARA FUTURAS REGULARIZAÇÕES DE TERRAS. DESTACA-SE AINDA QUE INÚMEROS TRABALHOS FORAM CONCLUÍDOS, MAS QUE POR FORÇA DE OBSTRUÇÕES DE ORDEM LEGAL, AGUARDAM LIBERAÇÃO PARA TEREM SEUS TÍTULOS EMITIDOS À POPULAÇÃO. OUTRO FATOR RELEVANTE FOI A REDUÇÃO GRADATIVA DO QUADRO FUNCIONAL DA FUNDAÇÃO QUE PREJUDICOU AS METAS ATRIBUÍDAS NO ANO. A META NÃO FOI ATINGIDA PORQUE A ARRECADAÇÃO DE TERRAS DEPENDE DE PROCEDIMENTOS JURIDICOS E DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS QUE IMPOSSIBILITAM A AGILIDADE DESEJADA, ASSIM COMO DA VONTADE DAS PARTES; EM MUITOS CASOS, EXISTE RESISTÊNCIA POR PARTE DOS ATUAIS OCUPANTES DAS ÁREAS EM ACEITAR O VALOR OFERTADO PARA O PAGAMENTO DAS BENFEITORIAS. Justificativa Justificativa Justificativa 4949 2210 4959 5481 5909 1044 Ação Ação Ação PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO CRÉDITO FUNDIÁRIO-PNCF NO ESTADO REGULARIZAÇÃO DE TERRAS IMPLANTAÇÃO DE ASSENTAMENTOS RURAIS RECONHECIMENTO DOS TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS INFRA-ESTRUTURA AGRÁRIA PESSOAS ATENDIDAS FAMÍLIAS ATENDIDAS TÍTULOS DE DOMÍNIO/PROPRIEDADE EXPEDIDOS ÁREA ARRECADADA QUILOMBOS RECONHECIDOS FAMÍLIAS ATENDIDAS Produto Produto Produto unidade unidade unidade ha unidade unidade 6.365.167 29.077.715 12.559.158 33.274.234 1.444.971 30.410.053 Orçamento Orçamento Orçamento Realizada Realizada Realizada Metas Metas Metas - - - - - - R$ 1,00 R$ 1,00 2008 2008 2008 2008 Unidade Medida Unidade Medida Unidade Medida 2008 2008 2008 Demais Recursos Demais Recursos 0 0 Invest. Empresas não Dependentes Invest. Empresas não Dependentes 0 0