SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  2
Télécharger pour lire hors ligne
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
INSPEKTORAT
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
01 1.522.970,00
1.1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara
berkala
1.406.070,00 Terlaksananya pengawasan
internal
kali 150,00 Tersusunya laporan hasil pengawasan
(LHP)
kali 150,00
1.2 Inventarisasi Temuan Pengawasan 24.100,00 Ter-inventarisasi hasil temuan
pengawasan APIP
triwulan 4,00 Terdatanya temuan hasil pemeriksaan triwulan 4,00
1,3 TindakLanjut Hasil Temuan Pengawasan 21.800,00 Terlaksananya monitoring tindak
lanjut hasil pemeriksaan
APIP 4,00 Terlaksananya monitoring tindaklanjut
hasil pemeriksaan
APIP 4,00
1.4 Koordinasi Pengawasan yang lebih
komprehensif
71.000,00 Terlaksananya koordinasi antar
SKPD, LSM dan Organisasi
profesi tentang implementasi
pelaksanaan Good Governance
semester 2,00 Penerapan implementasi Good
Governance
semester 2,00
02 70.500,00
2.1 Pembentukan Unit Khusus Penanganan
Pengaduan Masyarakat
70.500,00 Intensifnya penanganan
pengaduan masyarakat
kasus 26,00 Terselesaikannya penanganan
pengaduan masyarakat
% 80,00
03 298.260,00 25,00
3.1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan
298.260,00 Jumlah peserta yang mengikuti
diklat/bintek
orang 28,00 Penerapan pengetahuan peserta
diklat/bintek
% 70,00
04 18.000,00
4.1 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
18.000,00 Penyusunan kebijakan dan
prosedur pengawasan
tahun 1,00 Tersusunya kebijakan dan prosedur
pengawasan
tahun 1,00
05 539.190,00
5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.945,00 Tepenuhinya penyediaan materai
dan perangko
bulan 12,00 Kelancaran surat menyurat bulan 12,00
5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
34.800,00 Terpenuhinya jasa komunikasi
dan listrik
bulan 12,00 Kelancaran operasional kantor bulan 12,00
5.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
18.875,00 Terlaksananya perbaikan
peralatan kantor
bulan 12,00 Berfungsinya peralatan kantor secara
oftimal
bulan 12,00
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
pada Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat
PROGRAM/KEGIATAN
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksan
dan Aparatur Pengawasan
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
OUTPUT KEGIATAN
INPUT (dalam
ribuan Rp)
OUT COME KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
5'.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.432,00 Terpenuhinya penyediaan ATK bulan 12,00 Kelancaran administrasi perkantoran bulan 12,00
5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.700,00 Terpenuhinya penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
bulan 12,00 Kelancaran administrasi perkantoran bulan 12,00
5.6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
9.215,00 Terpenuhinya penyediaan
komponen instalasi listrikkantor
bulan 12,00 Berfungsinya peralatan listrik kantor
secara oftimal
bulan 12,00
5.7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.605,00 Terpenuhinya penyediaan
peralatan rumah tangga
bulan 12,00 Terpelihanya kebersihan lingkungan
kantor
bulan 12,00
5.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
8.100,00 Tersedianya penyediaan bahan
bacaan & peraturan perundang-
undangan
bulan 12,00 Terpenuhinya kebutuhan informasi dan
kelengkapan dokumen peraturan dan
perundang-undangan
bulan 12,00
5.9 Penyediaan Makanan dan Minuman 45.918,00 Terpenuhinya penyediaan
pendukung rapat intern
bulan 12,00 Lancarnya pelaksanaan rapat intern bulan 12,00
5.10 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah Lainnya
221.600,00 Terlaksananya rapat koordinasi
program
bulan 12,00 Sinkronisasi program daerah, provinsi
dan pusat
bulan 12,00
5.11 Penyedia Pendukung Administrasi/teknis
Perkantoran
124.000,00 Tersedianya penyediaan
pendukung adm/teknis perkantoran
bulan 12,00 Kelancaran operasional kantor bulan 12,00
06 116.030,00
6.1 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor 73.950,00 Terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor
bulan 12,00 Berfungsinya bangunan/gedung
kantorsesuai umur rencana
bulan 12,00
6.2 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
42.080,00 Tersedianya kendaraan yanglayak
pakai
bulan 12,00 Kelancaran pelaksanaan transportasi
kantor
bulan 12,00
07 42.000,00
7.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD
24.800,00 Tersusunya laporan kinerja
SKPD
bulan 12,00 Ketersediaan informasi kinerja SPKD
yang akuntabel
bulan 12,00
7.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 17.200,00 Tersusunya laporan keuangan
SKPD
bulan 12,00 Ketersediaan informasi keuangan SPKD
yang akuntabel dan transparan
bulan 12,00
Jumlah 2.606.950,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
PROGRAM/KEGIATAN
INPUT (dalam
ribuan Rp)
OUTPUT KEGIATAN OUT COME KEGIATAN

Contenu connexe

Tendances

Rencana anggaran belanja tahun 2019
Rencana anggaran belanja tahun 2019Rencana anggaran belanja tahun 2019
Rencana anggaran belanja tahun 2019
dikinuye
 

Tendances (20)

Apbdes 2017
Apbdes 2017Apbdes 2017
Apbdes 2017
 
Rekap apbd 2021(1)
Rekap apbd 2021(1)Rekap apbd 2021(1)
Rekap apbd 2021(1)
 
Dpa papbd skpkd 2021
Dpa papbd skpkd 2021Dpa papbd skpkd 2021
Dpa papbd skpkd 2021
 
PP nomor 47 tahun 2015 Penjelasan
PP nomor 47 tahun 2015 PenjelasanPP nomor 47 tahun 2015 Penjelasan
PP nomor 47 tahun 2015 Penjelasan
 
2. Dinas kesehatan
2. Dinas kesehatan2. Dinas kesehatan
2. Dinas kesehatan
 
Kecamataan pggs
Kecamataan pggsKecamataan pggs
Kecamataan pggs
 
Ringkasan DPA Tahun 2013
Ringkasan DPA Tahun 2013Ringkasan DPA Tahun 2013
Ringkasan DPA Tahun 2013
 
Ringkasan dpa skpd
Ringkasan dpa skpdRingkasan dpa skpd
Ringkasan dpa skpd
 
Bpbd
BpbdBpbd
Bpbd
 
Dinas pmd
Dinas pmdDinas pmd
Dinas pmd
 
Bpkpsdm
BpkpsdmBpkpsdm
Bpkpsdm
 
Pengantar evaluasi hasil_renja_skpk_2016 (2 files merged)
Pengantar evaluasi hasil_renja_skpk_2016 (2 files merged)Pengantar evaluasi hasil_renja_skpk_2016 (2 files merged)
Pengantar evaluasi hasil_renja_skpk_2016 (2 files merged)
 
Dukcatpil
DukcatpilDukcatpil
Dukcatpil
 
Rencana anggaran belanja tahun 2019
Rencana anggaran belanja tahun 2019Rencana anggaran belanja tahun 2019
Rencana anggaran belanja tahun 2019
 
Lamp. I Ringkasan APBDes dan Lampiran II Rincian ABDes
Lamp. I Ringkasan APBDes dan Lampiran II Rincian ABDesLamp. I Ringkasan APBDes dan Lampiran II Rincian ABDes
Lamp. I Ringkasan APBDes dan Lampiran II Rincian ABDes
 
DPA BTL TAHUN 2013
DPA BTL TAHUN 2013DPA BTL TAHUN 2013
DPA BTL TAHUN 2013
 
Sekda
SekdaSekda
Sekda
 
Badan kesbangpol(1)
Badan kesbangpol(1)Badan kesbangpol(1)
Badan kesbangpol(1)
 
Dinas kesehatan
Dinas kesehatanDinas kesehatan
Dinas kesehatan
 
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015
 

Similaire à lampiran-renja-2014-inspektorat

Pemutakhiran Renstra Kecamatan Bunga Mas (1).pdf
Pemutakhiran Renstra Kecamatan Bunga Mas (1).pdfPemutakhiran Renstra Kecamatan Bunga Mas (1).pdf
Pemutakhiran Renstra Kecamatan Bunga Mas (1).pdf
kecamatanbungamas
 
Contoh matrik jadwal pelaksanaan program
Contoh matrik jadwal pelaksanaan programContoh matrik jadwal pelaksanaan program
Contoh matrik jadwal pelaksanaan program
Imam Suyanto
 
Tabel output indiator program kegiatan dinas kesehatan
Tabel output indiator program kegiatan dinas kesehatanTabel output indiator program kegiatan dinas kesehatan
Tabel output indiator program kegiatan dinas kesehatan
Muriady Dimur
 
49_lembar-monitoring-evaluasi-dan-tidak-lanjut-pelaksanaan-pembangunan-zona-i...
49_lembar-monitoring-evaluasi-dan-tidak-lanjut-pelaksanaan-pembangunan-zona-i...49_lembar-monitoring-evaluasi-dan-tidak-lanjut-pelaksanaan-pembangunan-zona-i...
49_lembar-monitoring-evaluasi-dan-tidak-lanjut-pelaksanaan-pembangunan-zona-i...
MuhammadHanif2862
 

Similaire à lampiran-renja-2014-inspektorat (20)

2. renja 2018
2. renja 20182. renja 2018
2. renja 2018
 
Berita skp untuk website
Berita skp untuk websiteBerita skp untuk website
Berita skp untuk website
 
Pemutakhiran Renstra Kecamatan Bunga Mas (1).pdf
Pemutakhiran Renstra Kecamatan Bunga Mas (1).pdfPemutakhiran Renstra Kecamatan Bunga Mas (1).pdf
Pemutakhiran Renstra Kecamatan Bunga Mas (1).pdf
 
Rkt 2015 bappeda
Rkt 2015 bappedaRkt 2015 bappeda
Rkt 2015 bappeda
 
Lampiran renja
Lampiran renjaLampiran renja
Lampiran renja
 
Renstra BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016-2021
Renstra BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016-2021Renstra BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016-2021
Renstra BP2RD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016-2021
 
Renja 2016
Renja 2016Renja 2016
Renja 2016
 
Tabulasi renstra Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2011 - 2015
Tabulasi renstra Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2011 - 2015Tabulasi renstra Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2011 - 2015
Tabulasi renstra Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2011 - 2015
 
6. Lampiran 4b
6. Lampiran 4b6. Lampiran 4b
6. Lampiran 4b
 
Contoh matrik jadwal pelaksanaan program
Contoh matrik jadwal pelaksanaan programContoh matrik jadwal pelaksanaan program
Contoh matrik jadwal pelaksanaan program
 
Tapkin bappeda 2015
Tapkin bappeda 2015Tapkin bappeda 2015
Tapkin bappeda 2015
 
KAK IPAL.pdf
KAK IPAL.pdfKAK IPAL.pdf
KAK IPAL.pdf
 
Pengukuran kinerja 2015
Pengukuran kinerja 2015Pengukuran kinerja 2015
Pengukuran kinerja 2015
 
Pengukuran Kinerja 2015
Pengukuran Kinerja 2015Pengukuran Kinerja 2015
Pengukuran Kinerja 2015
 
Tabel output indiator program kegiatan dinas kesehatan
Tabel output indiator program kegiatan dinas kesehatanTabel output indiator program kegiatan dinas kesehatan
Tabel output indiator program kegiatan dinas kesehatan
 
dpa-skpd-22
dpa-skpd-22dpa-skpd-22
dpa-skpd-22
 
49_lembar-monitoring-evaluasi-dan-tidak-lanjut-pelaksanaan-pembangunan-zona-i...
49_lembar-monitoring-evaluasi-dan-tidak-lanjut-pelaksanaan-pembangunan-zona-i...49_lembar-monitoring-evaluasi-dan-tidak-lanjut-pelaksanaan-pembangunan-zona-i...
49_lembar-monitoring-evaluasi-dan-tidak-lanjut-pelaksanaan-pembangunan-zona-i...
 
316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes316397195 rab-siskeudes
316397195 rab-siskeudes
 
Bkd
BkdBkd
Bkd
 
Bpbd
BpbdBpbd
Bpbd
 

Plus de Inspektorat Kabupaten Banjar

Plus de Inspektorat Kabupaten Banjar (20)

Piagam pengawasan (revisi)
Piagam pengawasan (revisi)Piagam pengawasan (revisi)
Piagam pengawasan (revisi)
 
Piagam Pengawasan
Piagam PengawasanPiagam Pengawasan
Piagam Pengawasan
 
8. pokin inspektorat 2016
8. pokin inspektorat 20168. pokin inspektorat 2016
8. pokin inspektorat 2016
 
4. iku
4. iku4. iku
4. iku
 
3. pk 2018 inspektorat
3. pk 2018 inspektorat3. pk 2018 inspektorat
3. pk 2018 inspektorat
 
6. rencana aksi 2018
6. rencana aksi 20186. rencana aksi 2018
6. rencana aksi 2018
 
6. rencana aksi 2017
6. rencana aksi 20176. rencana aksi 2017
6. rencana aksi 2017
 
Renja 2017
Renja 2017Renja 2017
Renja 2017
 
pk 2017 inspektorat
pk 2017 inspektoratpk 2017 inspektorat
pk 2017 inspektorat
 
Renstra 2016 2021
Renstra 2016 2021Renstra 2016 2021
Renstra 2016 2021
 
Renja 2016 inspektorat
Renja 2016 inspektoratRenja 2016 inspektorat
Renja 2016 inspektorat
 
Isi renstra 2016 2021 hasil perbaikan
Isi renstra 2016 2021 hasil perbaikanIsi renstra 2016 2021 hasil perbaikan
Isi renstra 2016 2021 hasil perbaikan
 
Rkt skpd
Rkt skpdRkt skpd
Rkt skpd
 
Revisi iii renstra 2011 2015
Revisi iii renstra 2011 2015Revisi iii renstra 2011 2015
Revisi iii renstra 2011 2015
 
Renja 2015
Renja 2015Renja 2015
Renja 2015
 
Rencana aksi kinerja
Rencana aksi kinerjaRencana aksi kinerja
Rencana aksi kinerja
 
Perjanjian kinerja 2016
Perjanjian kinerja 2016Perjanjian kinerja 2016
Perjanjian kinerja 2016
 
Laporan kinerja instansi pemerintah
Laporan kinerja instansi pemerintahLaporan kinerja instansi pemerintah
Laporan kinerja instansi pemerintah
 
Lampiran perjanjian kinerja 2015
Lampiran perjanjian kinerja 2015Lampiran perjanjian kinerja 2015
Lampiran perjanjian kinerja 2015
 
Iku
IkuIku
Iku
 

lampiran-renja-2014-inspektorat

  • 1. PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR INSPEKTORAT RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 01 1.522.970,00 1.1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala 1.406.070,00 Terlaksananya pengawasan internal kali 150,00 Tersusunya laporan hasil pengawasan (LHP) kali 150,00 1.2 Inventarisasi Temuan Pengawasan 24.100,00 Ter-inventarisasi hasil temuan pengawasan APIP triwulan 4,00 Terdatanya temuan hasil pemeriksaan triwulan 4,00 1,3 TindakLanjut Hasil Temuan Pengawasan 21.800,00 Terlaksananya monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP 4,00 Terlaksananya monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP 4,00 1.4 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif 71.000,00 Terlaksananya koordinasi antar SKPD, LSM dan Organisasi profesi tentang implementasi pelaksanaan Good Governance semester 2,00 Penerapan implementasi Good Governance semester 2,00 02 70.500,00 2.1 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 70.500,00 Intensifnya penanganan pengaduan masyarakat kasus 26,00 Terselesaikannya penanganan pengaduan masyarakat % 80,00 03 298.260,00 25,00 3.1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 298.260,00 Jumlah peserta yang mengikuti diklat/bintek orang 28,00 Penerapan pengetahuan peserta diklat/bintek % 70,00 04 18.000,00 4.1 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 18.000,00 Penyusunan kebijakan dan prosedur pengawasan tahun 1,00 Tersusunya kebijakan dan prosedur pengawasan tahun 1,00 05 539.190,00 5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.945,00 Tepenuhinya penyediaan materai dan perangko bulan 12,00 Kelancaran surat menyurat bulan 12,00 5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.800,00 Terpenuhinya jasa komunikasi dan listrik bulan 12,00 Kelancaran operasional kantor bulan 12,00 5.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.875,00 Terlaksananya perbaikan peralatan kantor bulan 12,00 Berfungsinya peralatan kantor secara oftimal bulan 12,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal pada Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat PROGRAM/KEGIATAN Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksan dan Aparatur Pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran OUTPUT KEGIATAN INPUT (dalam ribuan Rp) OUT COME KEGIATAN
  • 2. INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 5'.4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.432,00 Terpenuhinya penyediaan ATK bulan 12,00 Kelancaran administrasi perkantoran bulan 12,00 5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.700,00 Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan bulan 12,00 Kelancaran administrasi perkantoran bulan 12,00 5.6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 9.215,00 Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrikkantor bulan 12,00 Berfungsinya peralatan listrik kantor secara oftimal bulan 12,00 5.7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.605,00 Terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga bulan 12,00 Terpelihanya kebersihan lingkungan kantor bulan 12,00 5.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.100,00 Tersedianya penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang- undangan bulan 12,00 Terpenuhinya kebutuhan informasi dan kelengkapan dokumen peraturan dan perundang-undangan bulan 12,00 5.9 Penyediaan Makanan dan Minuman 45.918,00 Terpenuhinya penyediaan pendukung rapat intern bulan 12,00 Lancarnya pelaksanaan rapat intern bulan 12,00 5.10 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 221.600,00 Terlaksananya rapat koordinasi program bulan 12,00 Sinkronisasi program daerah, provinsi dan pusat bulan 12,00 5.11 Penyedia Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran 124.000,00 Tersedianya penyediaan pendukung adm/teknis perkantoran bulan 12,00 Kelancaran operasional kantor bulan 12,00 06 116.030,00 6.1 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor 73.950,00 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor bulan 12,00 Berfungsinya bangunan/gedung kantorsesuai umur rencana bulan 12,00 6.2 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 42.080,00 Tersedianya kendaraan yanglayak pakai bulan 12,00 Kelancaran pelaksanaan transportasi kantor bulan 12,00 07 42.000,00 7.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD 24.800,00 Tersusunya laporan kinerja SKPD bulan 12,00 Ketersediaan informasi kinerja SPKD yang akuntabel bulan 12,00 7.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 17.200,00 Tersusunya laporan keuangan SKPD bulan 12,00 Ketersediaan informasi keuangan SPKD yang akuntabel dan transparan bulan 12,00 Jumlah 2.606.950,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan PROGRAM/KEGIATAN INPUT (dalam ribuan Rp) OUTPUT KEGIATAN OUT COME KEGIATAN