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Hoja Nro.
Fecha de Factura 08/04/2013
Factura Nro. 0588-82886689
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AV. DE MAYO 878 (C1084AAQ)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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FACTURA DE
SERVICIOS CUIT: 30-66328849-7 / Ing. Brutos: 901-156370-1
Inicio de Actividades: 23/05/1994
<NnwWnnnWwNWNnnwwNnwNNnwWnnnwWNnnWnWwwnNNWnNnwnNNww>
BARREDA CHACON PAOLA ALEJANDRA
ING CARLOS TELLIER 965
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TOTAL A PAGAR $ 80,83
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Para obtenerlo, enviá sin cargo un SMS al 8899. Además marcando *611# SEND
opc 1 conocé gratuitamente el saldo de tu cuenta o informa un pago realizado.
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Claro.
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ImporteTipo de ComprobanteFechaRESUMEN DE CUENTA AL 08/04/2013
08/03/2013 Saldo Anterior 102,46
27/03/2013 Recibo Banco B 0001-860243529 -102,50Orientación al consumidor Provincia de Buenos Aires
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Conceptos Cantidad Precio Monto
PLAN C080B LINEA 11-33208498 Claro Móvil Mod. Fact. CPP
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PACK 100 MB CR (09/03/13 al 08/04/13) 9,66Control 2 B
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Cargo Fijo Adelantado (09/04/13 al 08/05/13) 77,33Min. destino a móviles de claro: $ 0.0000 $ 0.0000
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  • 1. 470795 DIG-RB-016261-100413/A/N-X-1UP/20/1266/146 1/1 1/1 CONDICION DE VENTA: CONTADO Hoja Nro. Fecha de Factura 08/04/2013 Factura Nro. 0588-82886689 AMX ARGENTINA S.A. AV. DE MAYO 878 (C1084AAQ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires IVA RESPONSABLE INSCRIPTO BCódigo N° 06 FACTURA DE SERVICIOS CUIT: 30-66328849-7 / Ing. Brutos: 901-156370-1 Inicio de Actividades: 23/05/1994 <NnwWnnnWwNWNnnwwNnwNNnwWnnnwWNnnWnWwwnNNWnNnwnNNww> BARREDA CHACON PAOLA ALEJANDRA ING CARLOS TELLIER 965 B1722OWS - MERLO CUENTA: 2/0744371576 CUIT: ING. BRUTOS: IVA: CONSUMIDOR FINAL CLIENTE: 22527649 Próximo vencimiento 24/05/2013 Vencimiento actual 23/04/2013 TOTAL A PAGAR $ 80,83 Límite de crédito: $291 Te informamos que en CLARO podés pagar tu factura con el número de cuenta. Para obtenerlo, enviá sin cargo un SMS al 8899. Además marcando *611# SEND opc 1 conocé gratuitamente el saldo de tu cuenta o informa un pago realizado. Recordá que obtenés 10 puntos por mes de Claro Club adhiriéndote a Factura Electrónica. Ingresá a individuos.claro.com.ar y disfrutá de los beneficios de ser Claro. CICLO: 8 Mensajes Importantes ImporteTipo de ComprobanteFechaRESUMEN DE CUENTA AL 08/04/2013 08/03/2013 Saldo Anterior 102,46 27/03/2013 Recibo Banco B 0001-860243529 -102,50Orientación al consumidor Provincia de Buenos Aires 08/04/2013 Factura B 0588-82886689 80,870800-222-9042 $ 80,83TOTAL A PAGAR Conceptos Cantidad Precio Monto PLAN C080B LINEA 11-33208498 Claro Móvil Mod. Fact. CPP Pack 50 SMS (09/03/13 al 08/04/13) 0,00DETALLE DEL PLAN DE PRECIOS : PLAN C080B - Plan Claro PACK 100 MB CR (09/03/13 al 08/04/13) 9,66Control 2 B Pack Llamadas Ilimitadas a Claro (09/03/13 al 08/04/13) 28,99Carga Inicial: $ 63.9100 Bonif. Pack Llamadas x 6 meses (09/03/13 al 08/04/13) -28,99Precio Incluído en abono Precio Excedente al abono Bon Pack Datos x 1 M (09/03/13 al 08/04/13) -9,66Min. destino a teléfonos fijos: $ 0.7100 $ 0.7830 Cargo Fijo Adelantado (09/04/13 al 08/05/13) 77,33Min. destino a móviles de claro: $ 0.0000 $ 0.0000 Pack 50 SMS (09/04/13 al 08/05/13) 0,00Min. destino a móviles: $ 0.7100 $ 0.7830 PACK 100 MB CR (09/04/13 al 08/05/13) 9,66 Pack Llamadas Ilimitadas a Claro (09/04/13 al 08/05/13) 28,99 Bonif. Pack Llamadas x 6 meses (09/04/13 al 08/05/13) -28,99 Bon Pack Datos x 1 M (09/04/13 al 08/05/13) -9,66 TOTAL LINEA 11-33208498 (IVA incluido) $ 77,33 Precios sin impuestos, ni cargo ENARD Ley 26573. No dejes de consultar tus puntos Claro Club en www.claroclub.com.ar Recargo por Mora 0,24 Impuesto Interno 4.17% 2,66 Cargo 1% financ ENARD Ley 26.573/09 0,64 TOTAL FACTURA (IVA incluido) $ 80,87 3066328849706058863157440772305201304180 C.A.E. N°: 63157440772305 Fecha de Vto.: 18/04/2013 - ORIGINAL TALON BANCO IMPORTE: $ CUENTA: 2/0744371576 Esta factura también es válida para abonar después del vencimiento. El recargo se incluirá en su próxima factura. TALON BANCO IMPORTE: $ 80,83 FECHA: 23/04/2013 CUENTA: 2/0744371576 FECHA: TALON CLIENTE IMPORTE: $ CUENTA: 2/0744371576 FECHA: El Resumen de Cuenta no abonado en Término puede ocasionar la interrupción automática del servicio. TALON CLIENTE IMPORTE: $ 80,83 CUENTA: 2/0744371576 FECHA: 23/04/2013 TALON Claro Son PESOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TALON Claro CUENTA: 2/0744371576 FECHA: IMPORTE: $ CUENTA: 2/0744371576 FECHA: 23/04/2013 IMPORTE: $ 80,83 Esta factura también es válida para abonar después del vencimiento. El recargo se incluirá en su próxima factura. El Resumen de Cuenta no abonado en Término puede ocasionar la interrupción automática del servicio. 00820744371576 0820744371576230413000080836