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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
                       Estado do Paraná
                       Exercício:    2009

                       Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Filtros
  Despesa - 339014
Empenho    Data                 Credor                                               Red.      Programática                                    Fonte                Valor
          5/6/2009
8358       5/6/2009      11786 MARTA EVELYN GIANSANTE STORTI PO                       1442 08.020.10.302.0012.2.021.3.3.90.14.00.00.            33497              460,00
           Valor referente a liberação de 02 diárias para a Coordenadora Municipal DST/Aids MARTA EVELYN GIANSANTE STORTI POPULIN cobrir
           gastos com alimentação e hospedagem na participação da Reunião Técnica de DST/Aids em Curitiba-Pr., nos dias 08 e 09/06/2009, com saída ás
           17h300 (07/06) e retorno ás 18h30 do dia 09/06/2009.
8384       5/6/2009       6140 JURANDIR GUATASSARA BOEIRA                               177 07.010.04.122.0002.2.012.3.3.90.14.00.00.           01000              300,00
           Valor referente a liberação de 01 diária ao Secretário de Planejamento Urbano para locomoção á São José do Rio Preto/SP., para visitar condomínios
           residenciais, para implantação de projetos similares no Município de Maringá. Saída prevista para o dia 05/06/2009 às 08h00 e retorno para o dia
           06/06/2009 às 18h00.
                                                                                                                             Empenhado no dia:                     760,00



          10/6/2009
8520       10/6/2009 1164130 SILVIO MAGALHAES BARROS II                                     9 02.010.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.00.00.         01000              380,00
           Valor referente a liberação de 01 diária para deslocamento do Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II, que viajará para Curitiba-PR., no dia
           15/06/2009 às 07h40, onde participará da Comemoração ao Dia da Indústria, promovida pela FIEP, a convite do Sr. Rodrigo Rocha Loures,
           retornando a Maringá, no dia 16/06/2009 por volta das 08h15.
8548       10/6/2009      7470 FLOR DE MARIA SILVA DUARTE                               938 14.010.13.122.0004.2.101.3.3.90.14.00.00.           01000              450,00
           Valor referente a liberação de 1.1/2 diárias para a Secretária de Cultura Flor de Maria Silva Duarte, em sua estadia na Cidade de Curitiba-Pr., para
           participar de reunião do Conselho de Editoração, com ida prevista para o dia 17/06/2009 ás 07h00 e retorno em 18/06/2009 ás 17h00. O pagamento
           deverá ser efetuado de imediato considerando a data da reunião do Conselho.
                                                                                                                             Empenhado no dia:                     830,00



          15/6/2009
8557       15/6/2009     28866 VANDA LUCIA DE SAO JOSE SORDI                          1609 08.020.10.302.0012.2.018.3.3.90.14.00.00.            03303              920,00
           Valor referente a liberação de 04 diárias para a técnica do Hospital Municipal - Setor Psiquiatria -, Vanda Lúcia São José Sordi, para fins de visita
           técnica e troca de experiências com o Hospital Estadual de Joinville-SC. Saída dia 17/06/2009 ás 06h00 e retorno dia 20/06/2009 ás 17h00.
8616       15/6/2009      9841 EDITH DIAS DE CARVALHO                                   987 15.010.27.122.0013.2.109.3.3.90.14.00.00.           01000              720,00
           Valor referente a liberação de 02 diárias para a Secretária Edith Dias de Carvalho, que irá para a cidade de Brasília-DF., nos dias 16 e 17/06/2009 à
           convite da Secretaria Nacional de Esporte Educacional, para participar da Oficina para discutir as novas perspectivas para as Olimpíadas
           Escolares-JEBS, que será realizada em nossa cidade no mês de Novembro de 2009. Saída no dia 16/06/2009 ás 08h00 e retorno dia 17/06/2009 às
           18h00.
                                                                                                                             Empenhado no dia:                 1.640,00



          18/6/2009
8683       18/6/2009 1242086 LUIZ LAZARO SORVOS                                       1319 21.010.04.122.0002.2.071.3.3.90.14.00.00.            01000          1.260,00
           Valor referente a liberação de 3,5 diárias para suprir despesas c/viagem à Brasília/DF., para reuniões nos Ministérios: do Turismo/Agricultura,
           Pecuária e Abastecimento/Justiça/Trabalho e da Cultura, sendo: Ida dia 22/06/2009 às 06h10 e retorno dia 25/06/2009 às 08h20 e chegada em
           Maringá às 11h30.
8684       18/6/2009      8748 GESIRLEI JUSTINA J DA SILVA                              938 14.010.13.122.0004.2.101.3.3.90.14.00.00.           01000              420,00
           Valor referente a liberação de 03 diárias para a Coordenadora de Arquivo e Museu, Gesirlei Justina Jacomini da Silva, em sua estadia na Cidade de
           Telêmaco Borba-Pr., para participar do 7º Encontro de Museus do Paraná - Fórum Estadual -, com ida prevista para o dia 24/06/2009 as 06h00 e
           retorno em 26/06/2009 as 23h00. O pagamento deverá ser efetuado de imediato, considerando a data de realização do evento.
8685       18/6/2009     17864 RACHEL DE OLIVEIRA COELHO                                938 14.010.13.122.0004.2.101.3.3.90.14.00.00.           01000              420,00
           Valor referente a liberação de 03 diárias para a Gerente de Patrimônio Histórico, Rachel de Oliveira Coelho, em sua estadia na Cidade de Telêmaco
           Borba-Pr., para participar do 7º Encontro de Museus do Paraná - Fórum Estadual -, com ida prevista para o dia 24/06/2009 as 06h00 e retorno em
           26/06/2009 as 23h00. O pagamento deverá ser efetuado de imediato, considerando a data de realização do evento.
                                                                                                                             Empenhado no dia:                 2.100,00



          19/6/2009

                                                                                                       www.elotech.com.br                  20/07/2009Pág. 1
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
                       Estado do Paraná
                       Exercício:    2009

                       Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Filtros
  Despesa - 339014
Empenho   Data                 Credor                                                Red.      Programática                                   Fonte               Valor

8719       19/6/2009     10676 MAURILIO MANGOLIN                                       689 12.010.04.122.0006.2.066.3.3.90.14.00.00.           01000           230,00
           Valor referente a liberação de 01 diária para realização de viagem até a cidade de Curitiba-PR., no dia 25 de junho/2009, para participar da 153ª
           Reunião Ordinária do Conselho Estadual do Trabalho, tendo como pauta a Municipalização da Agência do Trabalhador de Maringá, saida dia 25 às
           06h10 - volta às 00h10.
8722       19/6/2009 1242277 LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR                               9 02.010.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.00.00.        01000           195,00
           Valor referente a liberação de 3/4 de diária para o Sr. Leopoldo Floriano Fiewski Junior - Assessor do Gabinete do Prefeito (Diretor) - que viajará para
           Curitiba-Pr, onde participará de reunião junto a Companhia de Saneamento do Paraná, relativo ao término do Contrato de concessão, com saída às
           06h00 do dia 18/06/2009 e retorno no mesmo dia às 20h00.
8723       19/6/2009     11393 ADEMIR FELIX DE JESUS                                        9 02.010.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.00.00.        01000         1.050,00
           Valor referente a liberação de 03.3/4 de diárias, para o Sr. Ademir Felix de Jesus, Assessor de Promoção da Igualdade Racial, (Gerente), que viajará
           para Brasília-DF.,onde participará nos dias 25 a 28/06/2009 da IIª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, com saída no dia
           25/06/2009 às 06h10 e retorno no dia 28/06/2009 por volta das 21h45.
8744       19/6/2009     21502 WALTER LUIZ GUERLLES                                    636 11.020.26.125.0015.2.059.3.3.90.14.00.00.           01015         1.200,00
           Valor correspondente a liberação de 04 Diárias para o Secretário dos Transportes Walter Luiz Guerlles em viagem a cidade de Rio Branco-AC., para
           participar da 69º Reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de Transportes Urbano e Trânsito, nos dias 09 e 10 de julho de
           2009.
           Saída ..... .08/07/2009 ás 12h20
           Retorno ... 12/07/2009 ás 01h05
8750       19/6/2009 1242086 LUIZ LAZARO SORVOS                                      1319 21.010.04.122.0002.2.071.3.3.90.14.00.00.            01000           300,00
           Valor referente a liberação de 01 Diária p/viagem á cidade de Cascavel/PR., para participar do Encontro sobre Gestão Pública Municipal - Século XXI
           Modernização e do Encontro de Trabalho com o Projeto Brasil Municípios -, com saída no dia 19/06/2009 às 17h00 e retorno dia 20/06/2009 às
           19h00.
                                                                                                                            Empenhado no dia:                2.975,00



          20/6/2009
8759       20/6/2009 1230616 DINIZ AFONSO                                              572 10.010.04.122.0002.2.070.3.3.90.14.00.00.           01000           300,00
           Valor referente a liberação de 01diária que será utilizada pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente - Diniz Afonso -, para participar do grupo de
           trabalho denominado G22, formado pelos 22 Municípios pólos do Paraná, que correspondem cerca de 80% do volume de resíduos gerados no Estado,
           que se realizará em Curitiba-PR., na SEMA, no dia 24/06/2009.
                                                                                                                            Empenhado no dia:                  300,00



          22/6/2009
8774       22/6/2009     12696 CINTHIA SOARES AMBONI                                 1094 18.010.04.128.0005.2.121.3.3.90.14.00.00.            01000           460,00
           Valor referente a liberação de 02 diárias em nome de Cinthia Soares Amboni para viagem a Curitiba-PR., com partida no dia 25/06/2009 às 22h15 e
           retorno no dia 28/06/2009 às 05h50. A finalidade da viagem é a participação em curso sobre "Elaboração do Plano Plurianual - PPA. Teoria e Prática"
           a ser realizado nos dias 26 e 27/06/2009, promovido pelo ISET - Instituto Superior de Ensino Tecnológico-SEFAZ.
9302       22/6/2009     39317 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS                       1094 18.010.04.128.0005.2.121.3.3.90.14.00.00.            01000         1.500,00
           Valor referente a liberação de 05 diárias em nome da Secretária "Terezinha Beraldo Pereira Ramos" que participará do 4º Encontro Nacional de
           Política Social, que realizar-se-á em Vitória-ES., no período de 29 de junho a 1º de julho de 2009. O tema central do Encontro, "A crise
           contemporânea e seus impactos sociais", espaço para se aprofundar o conhecimento da realidade, defender a construção de uma nova ordem social e
           rearticular forças de resistência à dominação capitalista nas esferas econômica, social, política e cultural.
           Ida: 28/06/2009 às 05h00.
           Retorno previsto para 03/07/2009 às 02h00.
9303       22/6/2009 1241489 CATHERINA ANGELA CAPUTO                                 1094 18.010.04.128.0005.2.121.3.3.90.14.00.00.            01000         1.500,00
           Valor referente a liberação de 05 diárias em nome da Assistente "Catherina Angela Caputo" que participará juntamente com a Secretária "Terezinha
           Beraldo Pereira Ramos" do 4º Encontro Nacional de Política Social que realizar-se-á em Vitória-ES., no período de 29 de junho a 1º de julho de 2009.
           O tema central do Encontro, "A crise contemporânea e seus impactos sociais", espaço para se aprofundar o conhecimento da realidade, defender a
           construção de uma nova ordem social e rearticular forças de resistência à dominação capitalista nas esferas econômica, social, política e cultural.
           Ida: 28/06/2009 às 05h00.
           Retorno previsto para 03/07/2009 às 02h00.
9304       22/6/2009 1242867 RENAN GOIS ESTEFANINI                                   1094 18.010.04.128.0005.2.121.3.3.90.14.00.00.            01000         1.500,00




                                                                                                       www.elotech.com.br                 20/07/2009Pág. 2
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
                       Estado do Paraná
                       Exercício:    2009

                       Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Filtros
  Despesa - 339014
Empenho   Data                 Credor                                               Red.      Programática                                  Fonte                Valor
           Valor referente a liberação de 05 diárias em nome da Assistente "Renan Gois Estefanini" que participará juntamente com a Secretária "Terezinha
           Beraldo Pereira Ramos" do 4º Encontro Nacional de Política Social que realizar-se-á em Vitória-ES., no período de 29 de junho a 1º de julho de 2009.
           O tema central do Encontro, "A crise contemporânea e seus impactos sociais", espaço para se aprofundar o conhecimento da realidade, defender a
           construção de uma nova ordem social e rearticular forças de resistência à dominação capitalista nas esferas econômica, social, política e cultural.
           Ida: 28/06/2009 às 05h00.
           Retorno previsto para 03/07/2009 às 02h00.
9311       22/6/2009 1234089 ROSANGELA ARRABAL DANIELIDES GO                          689 12.010.04.122.0006.2.066.3.3.90.14.00.00.           01000         1.610,00
           valor referente a liberação de 07 diárias para realização de viagem até a cidade de São Paulo-SP. - onde a Srª Rosangela Arrabal Danielides
           Gonçalves, Gerente de Turismo, prestará serviços no Stand da Região Noroeste do Paraná, a qual Maringá faz parte. O evento - Salão do Turismo
           Roteiros do Brasil - a ser realizado no período de 1ª a 05 de julho/2009. Ida dia 30/06/2009 às 08h05 - volta dia 06/07/2009 às 18h00.
9312       22/6/2009 1242813 LIGIA EGOROFF GALLI DA SILVA                             689 12.010.04.122.0006.2.066.3.3.90.14.00.00.           01000         1.610,00
           Valor referente a liberação de 07 diárias para realização de viagem até a cidade de São Paulo-SP., onde a Srª Ligia Egoroff Galli da Silva,
           Coordenadora de Eventos, prestará serviços no Stand da Região Noroeste do Paraná, a qual Maringá faz parte. O Evento - Salão do Turismo Roteiros
           do Brasil - a ser realizado no período de 1ª a 05 de julho de 2009, ida dia 30/06/2009 às 08h05 - volta dia 06 de julho/2009
                                                                                                                           Empenhado no dia:                8.180,00



          23/6/2009
9353       23/6/2009 1236377 PAULO MANTOVANI                                          134 05.010.06.181.0021.2.125.3.3.90.14.00.00.           01000          460,00
           Valor referente a liberação de 02 diárias para o Sr. Paulo Mantovani, Gerente de Defesa Social, em viagem á Curitiba-Pr., no Tribunal de Contas do
           Estado, visando resolver sobre a importação dos equipamentos de choque não letal Taser. A previsão de saída de Maringá será por volta das 07h00 do
           dia 29/06/2009 da sede da Guarda Municipal e o retorno está previsto para o dia 30/06/2009, com saída de Curitiba por volta das 18h00.
9354       23/6/2009     11100 EDSON JOSE NEVES                                       134 05.010.06.181.0021.2.125.3.3.90.14.00.00.           01000          460,00
           Valor referente a liberação de 02 diária para o Sr. Edson José Neves, que estará acompanhando o Sr. Paulo Mantovani, Gerente de Defesa Social, em
           vigem á Curitiba-Pr., no Tribunal de Contas do Estado, visando resolver sobre a importação de equipamentos de choque não letal Taser. A previsão de
           saída de Maringá será por volta das 07h00 do dia 29/06/2009 da sede da Guarda Municipal e o retorno está previsto para o dia 30/06/2009, com saída
           de Curitiba por volta das 18h00.
                                                                                                                           Empenhado no dia:                 920,00



          24/6/2009
9356       24/6/2009      7470 FLOR DE MARIA SILVA DUARTE                             938 14.010.13.122.0004.2.101.3.3.90.14.00.00.           01000          600,00
           Valor referente a liberação de 02 diárias para a Secretária de Cultura Flor de Maria Silva Duarte, em sua estadia na Cidade de Curitiba-Pr., para
           participar de reunião de trabalho com as coordenações regionais de Cultura, com ida prevista para o dia 28/06/2009 ás 06h00 e retorno em 29/06/2009
           ás 00h00. O pagamento deverá ser efetuado de imediato, considerando a data de realização do evento.
                                                                                                                           Empenhado no dia:                 600,00



          29/6/2009
9459       29/6/2009 1164130 SILVIO MAGALHAES BARROS II                                    9 02.010.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.00.00.        01000         1.050,00
           Valor referente a liberação de 2 e 1/2 diárias para o senhor Prefeito Silvio Magalhães Barros II, que viajará no dia 29/06/2009 de Maringá para
           Curitiba-PR., onde participa de reunião com a Diretoria do Instituto Ambiental do Paraná e as 13h30 viajará para Brasília-DF., onde participa da 3ª
           reunião da Diretoria Executiva da FNP Á realizar-se no Centro de Eventos Brasil 21, retorna para São Paulo no 01/07/2009 onde participará de
           reunião de abertura do 4º Salão do Turismo - Roteiros do Brasil -, retornando para Maringá no mesmo dia às 15h00.
                                                                                                                           Empenhado no dia:                1.050,00



          30/6/2009
9513       30/6/2009     42978 MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CARNI                     1274 20.010.04.122.0002.2.092.3.3.90.14.00.00.           01510          140,00




                                                                                                      www.elotech.com.br                 20/07/2009Pág. 3
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
                      Estado do Paraná
                      Exercício:   2009

                      Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Filtros
  Despesa - 339014
Empenho   Data                Credor                                              Red.    Programática                                    Fonte              Valor
          Valor referente a liberação de 01 Diária para a Servidora Maria Terezinha de Oliveira Carniato, Gerente de Fiscalização-SEURB -, para atender
          despesas durante sua viagem.
          Natureza da viagem: Caráter oficial
          ASSUNTO: Curso de Acessibilidade
          Destino: Londrina-PR.
          Período: 30/06 e 01/07/2009
          Saída prevista: 08h00 do dia 30/06/2009
          Retorno previsto: 17h30 do dia 01/07/2009
9515      30/6/2009      3386 CLAUDINEI JOSE VECCHI                                1274 20.010.04.122.0002.2.092.3.3.90.14.00.00.          01510            140,00
          Valor referente a liberação de 01 Diária ao Servidor Claudinei José Vecchi, Diretor Administrativo - SEURB -, para atender despesas durante sua
          viagem.
          Natureza da viagem: Caráter oficial
          ASSUNTO: Curso de Acessibilidade
          Destino: Londrina-PR
          Período: 30/06 e 01/07/2009
          Saída prevista: 08h00 do dia 30/06/2009
          Retorno previsto: 17h30 do dia 01/07/2009
9516      30/6/2009      6950 EUNICE AP CARNEIRO POLIMENI                          1274 20.010.04.122.0002.2.092.3.3.90.14.00.00.          01510            140,00
          Valor referente a liberação de 01 diária a Servidora Eunice Aparecida Carneiro Polimeni, Gerente de Controle Urbano - SEURB -, para atender
          despesas durante sua viagem.
          Natureza da viagem: Caráter oficial
          ASSUNTO: Curso de Acessibilidade
          Destino: Londrina-PR
          Período: 30/06 e 01/07/2009
          Saída prevista: 08h00 do dia 30/06/2009
          Retorno previsto: 17h30 do dia 01/07/2009
9517      30/6/2009      9956 NELSON GOMES TONELLI                                 1274 20.010.04.122.0002.2.092.3.3.90.14.00.00.          01510            140,00
          Valor referente a liberação de 01 diária ao Servidor Nelson Gomes Tonelli, da Gerência de Controle Urbano - SEURB -, para atender despesas durante
          sua viagem.
          Natureza da viagem: Caráter oficial
          ASSUNTO: Curso de Acessibilidade
          Destino: Londrina-PR
          Período: 30/06 e 01/07/2009
          Saída prevista: 08h00 do dia 30/06/2009
          Retorno previsto: 17h30 do dia 01/07/2009
9557      30/6/2009      3373 JOSE GILBERTO PURPUR                                  636 11.020.26.125.0015.2.059.3.3.90.14.00.00.          01015            520,00
          Valor referente a liberação de 02 diárias para locomoção do Diretor de Planejamento e Sistema Viário, José Gilberto Purpur, ás cidades de São Paulo,
          Piracicaba e São Bernardo do Campo-SP., onde participará de visita Técnica ás Prefeituras para tratar de assuntos relacionados á Rotatórias
          Semaforizadas e controle de semáforos, no período de 06 a 08/07/2009
          Saida........14h00 do dia 06/07/2009
          Retorno....18h00 do dia 08/07/2009
                                                                                                                        Empenhado no dia:                 1.080,00




nº Empenhos Emitidos: 30                                                                                        Total Empenhado:                   20.435,00
                                                                                                                     Total Anulado:                     0,00
                                                                                                     Total Empenhado Líquido:                      20.435,00




                                                                                                   www.elotech.com.br                  20/07/2009Pág. 4
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                 Exercício:   2009

                 Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

Filtros
  Despesa - 339014
Empenho   Data           Credor                          Red.    Programática                   Fonte            Valor



                                         Resumo por Credor



     Credor                                                                          Valor
     ADEMIR FELIX DE JESUS                                                         1.050,00
     CATHERINA ANGELA CAPUTO                                                       1.500,00
     CINTHIA SOARES AMBONI                                                           460,00
     CLAUDINEI JOSE VECCHI                                                           140,00
     DINIZ AFONSO                                                                    300,00
     EDITH DIAS DE CARVALHO                                                          720,00
     EDSON JOSE NEVES                                                                460,00
     EUNICE AP CARNEIRO POLIMENI                                                     140,00
     FLOR DE MARIA SILVA DUARTE                                                    1.050,00
     GESIRLEI JUSTINA J DA SILVA                                                     420,00
     JOSE GILBERTO PURPUR                                                            520,00
     JURANDIR GUATASSARA BOEIRA                                                      300,00
     LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR                                                195,00
     LIGIA EGOROFF GALLI DA SILVA                                                  1.610,00
     LUIZ LAZARO SORVOS                                                            1.560,00
     MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CARNIATTO                                           140,00
     MARTA EVELYN GIANSANTE STORTI POPULIM                                           460,00
     MAURILIO MANGOLIN                                                               230,00
     NELSON GOMES TONELLI                                                            140,00
     PAULO MANTOVANI                                                                 460,00
     RACHEL DE OLIVEIRA COELHO                                                       420,00
     RENAN GOIS ESTEFANINI                                                         1.500,00
     ROSANGELA ARRABAL DANIELIDES GONCALVES                                        1.610,00
     SILVIO MAGALHAES BARROS II                                                    1.430,00
     TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS                                               1.500,00
     VANDA LUCIA DE SAO JOSE SORDI                                                   920,00
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                                                       Total :                    20.435,00

                                               Total Anulado:                          0,00

                                     Total Empenhado Líquido:                    20.435,00




                                                                         www.elotech.com.br   20/07/2009Pág. 5
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
                 Estado do Paraná
                 Exercício:   2009

                 Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2009 a 30/06/2009

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  Despesa - 339014
Empenho   Data           Credor                       Red.   Programática                   Fonte            Valor

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  • 1. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2009 Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2009 a 30/06/2009 Filtros Despesa - 339014 Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor 5/6/2009 8358 5/6/2009 11786 MARTA EVELYN GIANSANTE STORTI PO 1442 08.020.10.302.0012.2.021.3.3.90.14.00.00. 33497 460,00 Valor referente a liberação de 02 diárias para a Coordenadora Municipal DST/Aids MARTA EVELYN GIANSANTE STORTI POPULIN cobrir gastos com alimentação e hospedagem na participação da Reunião Técnica de DST/Aids em Curitiba-Pr., nos dias 08 e 09/06/2009, com saída ás 17h300 (07/06) e retorno ás 18h30 do dia 09/06/2009. 8384 5/6/2009 6140 JURANDIR GUATASSARA BOEIRA 177 07.010.04.122.0002.2.012.3.3.90.14.00.00. 01000 300,00 Valor referente a liberação de 01 diária ao Secretário de Planejamento Urbano para locomoção á São José do Rio Preto/SP., para visitar condomínios residenciais, para implantação de projetos similares no Município de Maringá. Saída prevista para o dia 05/06/2009 às 08h00 e retorno para o dia 06/06/2009 às 18h00. Empenhado no dia: 760,00 10/6/2009 8520 10/6/2009 1164130 SILVIO MAGALHAES BARROS II 9 02.010.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.00.00. 01000 380,00 Valor referente a liberação de 01 diária para deslocamento do Sr. Prefeito Silvio Magalhães Barros II, que viajará para Curitiba-PR., no dia 15/06/2009 às 07h40, onde participará da Comemoração ao Dia da Indústria, promovida pela FIEP, a convite do Sr. Rodrigo Rocha Loures, retornando a Maringá, no dia 16/06/2009 por volta das 08h15. 8548 10/6/2009 7470 FLOR DE MARIA SILVA DUARTE 938 14.010.13.122.0004.2.101.3.3.90.14.00.00. 01000 450,00 Valor referente a liberação de 1.1/2 diárias para a Secretária de Cultura Flor de Maria Silva Duarte, em sua estadia na Cidade de Curitiba-Pr., para participar de reunião do Conselho de Editoração, com ida prevista para o dia 17/06/2009 ás 07h00 e retorno em 18/06/2009 ás 17h00. O pagamento deverá ser efetuado de imediato considerando a data da reunião do Conselho. Empenhado no dia: 830,00 15/6/2009 8557 15/6/2009 28866 VANDA LUCIA DE SAO JOSE SORDI 1609 08.020.10.302.0012.2.018.3.3.90.14.00.00. 03303 920,00 Valor referente a liberação de 04 diárias para a técnica do Hospital Municipal - Setor Psiquiatria -, Vanda Lúcia São José Sordi, para fins de visita técnica e troca de experiências com o Hospital Estadual de Joinville-SC. Saída dia 17/06/2009 ás 06h00 e retorno dia 20/06/2009 ás 17h00. 8616 15/6/2009 9841 EDITH DIAS DE CARVALHO 987 15.010.27.122.0013.2.109.3.3.90.14.00.00. 01000 720,00 Valor referente a liberação de 02 diárias para a Secretária Edith Dias de Carvalho, que irá para a cidade de Brasília-DF., nos dias 16 e 17/06/2009 à convite da Secretaria Nacional de Esporte Educacional, para participar da Oficina para discutir as novas perspectivas para as Olimpíadas Escolares-JEBS, que será realizada em nossa cidade no mês de Novembro de 2009. Saída no dia 16/06/2009 ás 08h00 e retorno dia 17/06/2009 às 18h00. Empenhado no dia: 1.640,00 18/6/2009 8683 18/6/2009 1242086 LUIZ LAZARO SORVOS 1319 21.010.04.122.0002.2.071.3.3.90.14.00.00. 01000 1.260,00 Valor referente a liberação de 3,5 diárias para suprir despesas c/viagem à Brasília/DF., para reuniões nos Ministérios: do Turismo/Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Justiça/Trabalho e da Cultura, sendo: Ida dia 22/06/2009 às 06h10 e retorno dia 25/06/2009 às 08h20 e chegada em Maringá às 11h30. 8684 18/6/2009 8748 GESIRLEI JUSTINA J DA SILVA 938 14.010.13.122.0004.2.101.3.3.90.14.00.00. 01000 420,00 Valor referente a liberação de 03 diárias para a Coordenadora de Arquivo e Museu, Gesirlei Justina Jacomini da Silva, em sua estadia na Cidade de Telêmaco Borba-Pr., para participar do 7º Encontro de Museus do Paraná - Fórum Estadual -, com ida prevista para o dia 24/06/2009 as 06h00 e retorno em 26/06/2009 as 23h00. O pagamento deverá ser efetuado de imediato, considerando a data de realização do evento. 8685 18/6/2009 17864 RACHEL DE OLIVEIRA COELHO 938 14.010.13.122.0004.2.101.3.3.90.14.00.00. 01000 420,00 Valor referente a liberação de 03 diárias para a Gerente de Patrimônio Histórico, Rachel de Oliveira Coelho, em sua estadia na Cidade de Telêmaco Borba-Pr., para participar do 7º Encontro de Museus do Paraná - Fórum Estadual -, com ida prevista para o dia 24/06/2009 as 06h00 e retorno em 26/06/2009 as 23h00. O pagamento deverá ser efetuado de imediato, considerando a data de realização do evento. Empenhado no dia: 2.100,00 19/6/2009 www.elotech.com.br 20/07/2009Pág. 1
  • 2. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2009 Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2009 a 30/06/2009 Filtros Despesa - 339014 Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor 8719 19/6/2009 10676 MAURILIO MANGOLIN 689 12.010.04.122.0006.2.066.3.3.90.14.00.00. 01000 230,00 Valor referente a liberação de 01 diária para realização de viagem até a cidade de Curitiba-PR., no dia 25 de junho/2009, para participar da 153ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual do Trabalho, tendo como pauta a Municipalização da Agência do Trabalhador de Maringá, saida dia 25 às 06h10 - volta às 00h10. 8722 19/6/2009 1242277 LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR 9 02.010.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.00.00. 01000 195,00 Valor referente a liberação de 3/4 de diária para o Sr. Leopoldo Floriano Fiewski Junior - Assessor do Gabinete do Prefeito (Diretor) - que viajará para Curitiba-Pr, onde participará de reunião junto a Companhia de Saneamento do Paraná, relativo ao término do Contrato de concessão, com saída às 06h00 do dia 18/06/2009 e retorno no mesmo dia às 20h00. 8723 19/6/2009 11393 ADEMIR FELIX DE JESUS 9 02.010.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.00.00. 01000 1.050,00 Valor referente a liberação de 03.3/4 de diárias, para o Sr. Ademir Felix de Jesus, Assessor de Promoção da Igualdade Racial, (Gerente), que viajará para Brasília-DF.,onde participará nos dias 25 a 28/06/2009 da IIª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, com saída no dia 25/06/2009 às 06h10 e retorno no dia 28/06/2009 por volta das 21h45. 8744 19/6/2009 21502 WALTER LUIZ GUERLLES 636 11.020.26.125.0015.2.059.3.3.90.14.00.00. 01015 1.200,00 Valor correspondente a liberação de 04 Diárias para o Secretário dos Transportes Walter Luiz Guerlles em viagem a cidade de Rio Branco-AC., para participar da 69º Reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Públicos de Transportes Urbano e Trânsito, nos dias 09 e 10 de julho de 2009. Saída ..... .08/07/2009 ás 12h20 Retorno ... 12/07/2009 ás 01h05 8750 19/6/2009 1242086 LUIZ LAZARO SORVOS 1319 21.010.04.122.0002.2.071.3.3.90.14.00.00. 01000 300,00 Valor referente a liberação de 01 Diária p/viagem á cidade de Cascavel/PR., para participar do Encontro sobre Gestão Pública Municipal - Século XXI Modernização e do Encontro de Trabalho com o Projeto Brasil Municípios -, com saída no dia 19/06/2009 às 17h00 e retorno dia 20/06/2009 às 19h00. Empenhado no dia: 2.975,00 20/6/2009 8759 20/6/2009 1230616 DINIZ AFONSO 572 10.010.04.122.0002.2.070.3.3.90.14.00.00. 01000 300,00 Valor referente a liberação de 01diária que será utilizada pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente - Diniz Afonso -, para participar do grupo de trabalho denominado G22, formado pelos 22 Municípios pólos do Paraná, que correspondem cerca de 80% do volume de resíduos gerados no Estado, que se realizará em Curitiba-PR., na SEMA, no dia 24/06/2009. Empenhado no dia: 300,00 22/6/2009 8774 22/6/2009 12696 CINTHIA SOARES AMBONI 1094 18.010.04.128.0005.2.121.3.3.90.14.00.00. 01000 460,00 Valor referente a liberação de 02 diárias em nome de Cinthia Soares Amboni para viagem a Curitiba-PR., com partida no dia 25/06/2009 às 22h15 e retorno no dia 28/06/2009 às 05h50. A finalidade da viagem é a participação em curso sobre "Elaboração do Plano Plurianual - PPA. Teoria e Prática" a ser realizado nos dias 26 e 27/06/2009, promovido pelo ISET - Instituto Superior de Ensino Tecnológico-SEFAZ. 9302 22/6/2009 39317 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 1094 18.010.04.128.0005.2.121.3.3.90.14.00.00. 01000 1.500,00 Valor referente a liberação de 05 diárias em nome da Secretária "Terezinha Beraldo Pereira Ramos" que participará do 4º Encontro Nacional de Política Social, que realizar-se-á em Vitória-ES., no período de 29 de junho a 1º de julho de 2009. O tema central do Encontro, "A crise contemporânea e seus impactos sociais", espaço para se aprofundar o conhecimento da realidade, defender a construção de uma nova ordem social e rearticular forças de resistência à dominação capitalista nas esferas econômica, social, política e cultural. Ida: 28/06/2009 às 05h00. Retorno previsto para 03/07/2009 às 02h00. 9303 22/6/2009 1241489 CATHERINA ANGELA CAPUTO 1094 18.010.04.128.0005.2.121.3.3.90.14.00.00. 01000 1.500,00 Valor referente a liberação de 05 diárias em nome da Assistente "Catherina Angela Caputo" que participará juntamente com a Secretária "Terezinha Beraldo Pereira Ramos" do 4º Encontro Nacional de Política Social que realizar-se-á em Vitória-ES., no período de 29 de junho a 1º de julho de 2009. O tema central do Encontro, "A crise contemporânea e seus impactos sociais", espaço para se aprofundar o conhecimento da realidade, defender a construção de uma nova ordem social e rearticular forças de resistência à dominação capitalista nas esferas econômica, social, política e cultural. Ida: 28/06/2009 às 05h00. Retorno previsto para 03/07/2009 às 02h00. 9304 22/6/2009 1242867 RENAN GOIS ESTEFANINI 1094 18.010.04.128.0005.2.121.3.3.90.14.00.00. 01000 1.500,00 www.elotech.com.br 20/07/2009Pág. 2
  • 3. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2009 Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2009 a 30/06/2009 Filtros Despesa - 339014 Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor Valor referente a liberação de 05 diárias em nome da Assistente "Renan Gois Estefanini" que participará juntamente com a Secretária "Terezinha Beraldo Pereira Ramos" do 4º Encontro Nacional de Política Social que realizar-se-á em Vitória-ES., no período de 29 de junho a 1º de julho de 2009. O tema central do Encontro, "A crise contemporânea e seus impactos sociais", espaço para se aprofundar o conhecimento da realidade, defender a construção de uma nova ordem social e rearticular forças de resistência à dominação capitalista nas esferas econômica, social, política e cultural. Ida: 28/06/2009 às 05h00. Retorno previsto para 03/07/2009 às 02h00. 9311 22/6/2009 1234089 ROSANGELA ARRABAL DANIELIDES GO 689 12.010.04.122.0006.2.066.3.3.90.14.00.00. 01000 1.610,00 valor referente a liberação de 07 diárias para realização de viagem até a cidade de São Paulo-SP. - onde a Srª Rosangela Arrabal Danielides Gonçalves, Gerente de Turismo, prestará serviços no Stand da Região Noroeste do Paraná, a qual Maringá faz parte. O evento - Salão do Turismo Roteiros do Brasil - a ser realizado no período de 1ª a 05 de julho/2009. Ida dia 30/06/2009 às 08h05 - volta dia 06/07/2009 às 18h00. 9312 22/6/2009 1242813 LIGIA EGOROFF GALLI DA SILVA 689 12.010.04.122.0006.2.066.3.3.90.14.00.00. 01000 1.610,00 Valor referente a liberação de 07 diárias para realização de viagem até a cidade de São Paulo-SP., onde a Srª Ligia Egoroff Galli da Silva, Coordenadora de Eventos, prestará serviços no Stand da Região Noroeste do Paraná, a qual Maringá faz parte. O Evento - Salão do Turismo Roteiros do Brasil - a ser realizado no período de 1ª a 05 de julho de 2009, ida dia 30/06/2009 às 08h05 - volta dia 06 de julho/2009 Empenhado no dia: 8.180,00 23/6/2009 9353 23/6/2009 1236377 PAULO MANTOVANI 134 05.010.06.181.0021.2.125.3.3.90.14.00.00. 01000 460,00 Valor referente a liberação de 02 diárias para o Sr. Paulo Mantovani, Gerente de Defesa Social, em viagem á Curitiba-Pr., no Tribunal de Contas do Estado, visando resolver sobre a importação dos equipamentos de choque não letal Taser. A previsão de saída de Maringá será por volta das 07h00 do dia 29/06/2009 da sede da Guarda Municipal e o retorno está previsto para o dia 30/06/2009, com saída de Curitiba por volta das 18h00. 9354 23/6/2009 11100 EDSON JOSE NEVES 134 05.010.06.181.0021.2.125.3.3.90.14.00.00. 01000 460,00 Valor referente a liberação de 02 diária para o Sr. Edson José Neves, que estará acompanhando o Sr. Paulo Mantovani, Gerente de Defesa Social, em vigem á Curitiba-Pr., no Tribunal de Contas do Estado, visando resolver sobre a importação de equipamentos de choque não letal Taser. A previsão de saída de Maringá será por volta das 07h00 do dia 29/06/2009 da sede da Guarda Municipal e o retorno está previsto para o dia 30/06/2009, com saída de Curitiba por volta das 18h00. Empenhado no dia: 920,00 24/6/2009 9356 24/6/2009 7470 FLOR DE MARIA SILVA DUARTE 938 14.010.13.122.0004.2.101.3.3.90.14.00.00. 01000 600,00 Valor referente a liberação de 02 diárias para a Secretária de Cultura Flor de Maria Silva Duarte, em sua estadia na Cidade de Curitiba-Pr., para participar de reunião de trabalho com as coordenações regionais de Cultura, com ida prevista para o dia 28/06/2009 ás 06h00 e retorno em 29/06/2009 ás 00h00. O pagamento deverá ser efetuado de imediato, considerando a data de realização do evento. Empenhado no dia: 600,00 29/6/2009 9459 29/6/2009 1164130 SILVIO MAGALHAES BARROS II 9 02.010.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.00.00. 01000 1.050,00 Valor referente a liberação de 2 e 1/2 diárias para o senhor Prefeito Silvio Magalhães Barros II, que viajará no dia 29/06/2009 de Maringá para Curitiba-PR., onde participa de reunião com a Diretoria do Instituto Ambiental do Paraná e as 13h30 viajará para Brasília-DF., onde participa da 3ª reunião da Diretoria Executiva da FNP Á realizar-se no Centro de Eventos Brasil 21, retorna para São Paulo no 01/07/2009 onde participará de reunião de abertura do 4º Salão do Turismo - Roteiros do Brasil -, retornando para Maringá no mesmo dia às 15h00. Empenhado no dia: 1.050,00 30/6/2009 9513 30/6/2009 42978 MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CARNI 1274 20.010.04.122.0002.2.092.3.3.90.14.00.00. 01510 140,00 www.elotech.com.br 20/07/2009Pág. 3
  • 4. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2009 Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2009 a 30/06/2009 Filtros Despesa - 339014 Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor Valor referente a liberação de 01 Diária para a Servidora Maria Terezinha de Oliveira Carniato, Gerente de Fiscalização-SEURB -, para atender despesas durante sua viagem. Natureza da viagem: Caráter oficial ASSUNTO: Curso de Acessibilidade Destino: Londrina-PR. Período: 30/06 e 01/07/2009 Saída prevista: 08h00 do dia 30/06/2009 Retorno previsto: 17h30 do dia 01/07/2009 9515 30/6/2009 3386 CLAUDINEI JOSE VECCHI 1274 20.010.04.122.0002.2.092.3.3.90.14.00.00. 01510 140,00 Valor referente a liberação de 01 Diária ao Servidor Claudinei José Vecchi, Diretor Administrativo - SEURB -, para atender despesas durante sua viagem. Natureza da viagem: Caráter oficial ASSUNTO: Curso de Acessibilidade Destino: Londrina-PR Período: 30/06 e 01/07/2009 Saída prevista: 08h00 do dia 30/06/2009 Retorno previsto: 17h30 do dia 01/07/2009 9516 30/6/2009 6950 EUNICE AP CARNEIRO POLIMENI 1274 20.010.04.122.0002.2.092.3.3.90.14.00.00. 01510 140,00 Valor referente a liberação de 01 diária a Servidora Eunice Aparecida Carneiro Polimeni, Gerente de Controle Urbano - SEURB -, para atender despesas durante sua viagem. Natureza da viagem: Caráter oficial ASSUNTO: Curso de Acessibilidade Destino: Londrina-PR Período: 30/06 e 01/07/2009 Saída prevista: 08h00 do dia 30/06/2009 Retorno previsto: 17h30 do dia 01/07/2009 9517 30/6/2009 9956 NELSON GOMES TONELLI 1274 20.010.04.122.0002.2.092.3.3.90.14.00.00. 01510 140,00 Valor referente a liberação de 01 diária ao Servidor Nelson Gomes Tonelli, da Gerência de Controle Urbano - SEURB -, para atender despesas durante sua viagem. Natureza da viagem: Caráter oficial ASSUNTO: Curso de Acessibilidade Destino: Londrina-PR Período: 30/06 e 01/07/2009 Saída prevista: 08h00 do dia 30/06/2009 Retorno previsto: 17h30 do dia 01/07/2009 9557 30/6/2009 3373 JOSE GILBERTO PURPUR 636 11.020.26.125.0015.2.059.3.3.90.14.00.00. 01015 520,00 Valor referente a liberação de 02 diárias para locomoção do Diretor de Planejamento e Sistema Viário, José Gilberto Purpur, ás cidades de São Paulo, Piracicaba e São Bernardo do Campo-SP., onde participará de visita Técnica ás Prefeituras para tratar de assuntos relacionados á Rotatórias Semaforizadas e controle de semáforos, no período de 06 a 08/07/2009 Saida........14h00 do dia 06/07/2009 Retorno....18h00 do dia 08/07/2009 Empenhado no dia: 1.080,00 nº Empenhos Emitidos: 30 Total Empenhado: 20.435,00 Total Anulado: 0,00 Total Empenhado Líquido: 20.435,00 www.elotech.com.br 20/07/2009Pág. 4
  • 5. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2009 Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2009 a 30/06/2009 Filtros Despesa - 339014 Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor Resumo por Credor Credor Valor ADEMIR FELIX DE JESUS 1.050,00 CATHERINA ANGELA CAPUTO 1.500,00 CINTHIA SOARES AMBONI 460,00 CLAUDINEI JOSE VECCHI 140,00 DINIZ AFONSO 300,00 EDITH DIAS DE CARVALHO 720,00 EDSON JOSE NEVES 460,00 EUNICE AP CARNEIRO POLIMENI 140,00 FLOR DE MARIA SILVA DUARTE 1.050,00 GESIRLEI JUSTINA J DA SILVA 420,00 JOSE GILBERTO PURPUR 520,00 JURANDIR GUATASSARA BOEIRA 300,00 LEOPOLDO FLORIANO FIEWSKI JUNIOR 195,00 LIGIA EGOROFF GALLI DA SILVA 1.610,00 LUIZ LAZARO SORVOS 1.560,00 MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA CARNIATTO 140,00 MARTA EVELYN GIANSANTE STORTI POPULIM 460,00 MAURILIO MANGOLIN 230,00 NELSON GOMES TONELLI 140,00 PAULO MANTOVANI 460,00 RACHEL DE OLIVEIRA COELHO 420,00 RENAN GOIS ESTEFANINI 1.500,00 ROSANGELA ARRABAL DANIELIDES GONCALVES 1.610,00 SILVIO MAGALHAES BARROS II 1.430,00 TEREZINHA BERALDO PEREIRA RAMOS 1.500,00 VANDA LUCIA DE SAO JOSE SORDI 920,00 WALTER LUIZ GUERLLES 1.200,00 Total : 20.435,00 Total Anulado: 0,00 Total Empenhado Líquido: 20.435,00 www.elotech.com.br 20/07/2009Pág. 5
  • 6. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA Estado do Paraná Exercício: 2009 Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2009 a 30/06/2009 Filtros Despesa - 339014 Empenho Data Credor Red. Programática Fonte Valor Comentários 1 - www.elotech.com.br 20/07/2009Pág. 6