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PROFESOR       : Julio Vega
INTEGRANTES: Maricel Carrasco Cid
                 Carolain Caqueo
                    Carla Romero
             José Luis Santander
MODELO DE UN SG DE SYSO
           MEJORA CONTINUA                 SEGÚN OHSAS 18001:2007
                                        Política
                                       De S y SO
            Revisión de la
              Dirección
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                                               •Evaluación de Riesgos
      Verificación y Controles                 • Requisitos Legales y de otro tipo
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correctivas y preventivas           autoridad
  Control de los Registros            Capacitación, Concienciación y Competencia
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                                      Control de la Documentación
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                                      Preparación y respuesta a la emergencia
NUMERAL 4.4.4 –
                       Documentación
    La documentación del sistema de gestión de S y SO debe incluir:

   La política y objetivos de S y SO;

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   Los documentos, incluyendo los registros exigidos en la norma;

   Los documentos, incluyendo los registros, determinados por la
    organización como necesarios para asegurar la eficacia de la
    planificación, operación y control de procesos relacionados con la
    gestión de sus riesgos de S y SO.
Para implantar este requisito tenemos que tener en
             cuenta los siguiente elementos:


    Funciones y responsabilidades de todo el personal en materia de
     prevención de riesgos laborales.

    Detalles de los sistemas de documentación e información llevados a cabo
     por s la organización para soportar su sistema de gestión de la SST así
     como de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de los
     requisitos impuesto por la OHSAS 18001

    Información detallada sobre los entornos locales en que se hace uso de la
     documentación y la información así como de las condiciones de acceso y
     posibles restricciones que se impondrán a la documentación y a la
     información , o al uso de los medios electrónicos o telemáticos.
NUMERAL 4.4.5
                      Control de documentos

Los documentos exigidos por el sistema de gestión de S y SO y por esta norma
    OHSAS deben ser controlados. Los registros son un tipo especial de
    documento y se deben controlar de acuerdo con los requisitos establecidos
    en el numeral 4.5.4


La organización debe establecer, implementar y mantener un(os)
    procedimiento(s) para:
     Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su
    emisión.
      Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y
    aprobarlos nuevamente.
      Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de
    los documentos.
       Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente
    identificables.
Para implantar este requisito tenemos que tener en
         cuenta los siguiente elementos:

   La documentación y sistema de datos que la organización a
    desarrollado y establecido para apoyar el sistema de gestión y las
    propias actividades preventivas como cumplir con los requisitos
    establecidos en OHSAS 18001.
   En segundo lugar el detalle de las responsabilidades y autoridades
    en materia preventiva dentro de la organización.
   Con estas primicias el requisito se cumplirá desarrollando y
    estableciendo los procedimientos escritos que aseguren el
    cumplimiento de las siguientes exigencias:
a)   Aprobación de los documentos del sistema por el personal autorizado así
     como la revisión periódica de los mismos y actualización cuando esto sea
     necesario. Habrá que asegurarse que los cambios se identifican, así como
     el estado de revisión de los documentos
b)   La emisión de los documentos para que sus versiones actuales estén
     disponibles en todos los lugares en que así se establezca para el perfecto
     desarrollo de las operaciones esenciales del sistema de gestión de la PRL.
c)   Asegurar el estado de conservación de los documentos para que estos
     parezcan legibles y sean fácilmente identificables.
d)   La eliminación o retirada inmediata de aquellos documentos y datos
     absoletos de todos los puntos de emisión y lugares de uso ,así como el
     establecimiento de los mecanismos que asegure que no se da uso
     accidental a documentos o datos absoletos que no se retiren.
e)   Identificación de documentos de origen externo que la organización a
     considerado como necesarios para llevar a cabo la planificación y el control
     operacional del sistema de gestión de la S&SO y que su distribución se
     asegura.
NUMERAL 4.4.6
                        Control Operacional

La organización debe determinar aquellas operaciones y actividades asociadas
    con el (los)peligro(s) identificado(s), en donde la implementación de los
    controles es necesaria para gestionar el (los) riesgo(s) de S y SO. Debe
    incluir la gestión del cambio.
Para aquellas operaciones y actividades, la organización debe implementar y
    mantener

     Los controles operacionales que sean aplicables a la organización y a
    sus actividades;

     La organización debe integrar estos controles operacionales a su sistema
    general de S y SO;

      Los controles relacionados con mercancías, equipos y servicios
    comprados; los controles relacionados con contratistas y visitantes en el
    lugar de trabajo;
Para implantar este requisito tenemos que tener en
             cuenta los siguiente elementos:
        Las organizaciones deberán identificar aquellas operaciones y
    actividades asociadas con riesgos identificados que requieran la aplicación
    de medidas de control.
   Las medidas o actividades para reducir los riesgos (prendas de protección
    individual).
   Actuaciones frente a situaciones previsibles como:
–     Emergencias, situación de riesgo grave, inminentes o primeros auxilios
–     Accidentes, incidentes y otros daños para la salud
   Actuaciones frente a cambios previsibles como:
–   Alteraciones del proceso normal, modificaciones y adquisiciones.
–   Contratación de personal o cambio de puesto de trabajo .
–   Coordinación de actividades empresariales cuando conviven en un centro de
    trabajo personal de dos o mas empresas así como las relaciones de trabajos
    temporales de duración determinada y en empresas de trabajo temporal.
   Medidas a adoptar para mujeres en situación de embarazo, menores de
    edad o trabajadores con alguna discapacidad.
   Vigilancia de la salud.
   Revisiones periódicas a equipos de seguridad.
NUMERAL 4.4.7
         Preparación y Respuesta ante Emergencias


   La organización debe establecer, implementar y mantener
    un(os)procedimiento(s) para:

   Identificar el potencial de situaciones de emergencia.

   Responder a tales situaciones de emergencia.

   Tener en cuenta partes interesadas

   Probar y revisar el procedimiento periódicamente
Para implantar este requisito tenemos que tener en
          cuenta los siguiente elementos:

       Esté procedimiento es de aplicación a todas las actividades de la empresa
      donde puedan darse situaciones de emergencia y tendrá además el
      alcance que, en función del tamaño de los centros de trabajo , determine la
      legislación sobre PRL
     El responsable del sistema de gestión integrada elaborara e implantara un
      plan de emergencia para lo cual deberá ser, para cada centro de trabajo de
      la empresa:
a)    Hacer una descripción inicial de la empresa y su entorno.
b)    Tener en cuenta la evaluación de impacto ambiental de la empresa o centro
      de trabajo y sus actualizaciones, así como la evaluación inicial de los
      riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores y sus
      actualizaciones, y elaborar en base a ello, la evaluación especifica de los
      riesgos de emergencia
c)    Realizar la planificación de medidas para la eliminación o reducción de los
      riesgos detectados en las evaluaciones anteriores.
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  • 1. PROFESOR : Julio Vega INTEGRANTES: Maricel Carrasco Cid Carolain Caqueo Carla Romero José Luis Santander
  • 2. MODELO DE UN SG DE SYSO MEJORA CONTINUA SEGÚN OHSAS 18001:2007 Política De S y SO Revisión de la Dirección Planificación • Identificación de Peligros •Evaluación de Riesgos Verificación y Controles • Requisitos Legales y de otro tipo • Objetivos, Metas y programas Seguimiento y Medición Evaluación de cumplimento legal Implementación y Operación No conformidades Acciones Re cursos, funciones responsabilidad y correctivas y preventivas autoridad Control de los Registros Capacitación, Concienciación y Competencia Auditorias del SG de S y SO Comunicaciones Documentos del SG de S y SO Control de la Documentación Control operacional Preparación y respuesta a la emergencia
  • 3. NUMERAL 4.4.4 – Documentación La documentación del sistema de gestión de S y SO debe incluir:  La política y objetivos de S y SO;  La descripción del alcance del sistema de gestión de S y SO;  La descripción de los principales elementos del SG S y SO y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados;  Los documentos, incluyendo los registros exigidos en la norma;  Los documentos, incluyendo los registros, determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con la gestión de sus riesgos de S y SO.
  • 4. Para implantar este requisito tenemos que tener en cuenta los siguiente elementos:  Funciones y responsabilidades de todo el personal en materia de prevención de riesgos laborales.  Detalles de los sistemas de documentación e información llevados a cabo por s la organización para soportar su sistema de gestión de la SST así como de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de los requisitos impuesto por la OHSAS 18001  Información detallada sobre los entornos locales en que se hace uso de la documentación y la información así como de las condiciones de acceso y posibles restricciones que se impondrán a la documentación y a la información , o al uso de los medios electrónicos o telemáticos.
  • 5. NUMERAL 4.4.5 Control de documentos Los documentos exigidos por el sistema de gestión de S y SO y por esta norma OHSAS deben ser controlados. Los registros son un tipo especial de documento y se deben controlar de acuerdo con los requisitos establecidos en el numeral 4.5.4 La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para:  Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión.  Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente.  Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.  Asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables.
  • 6. Para implantar este requisito tenemos que tener en cuenta los siguiente elementos:  La documentación y sistema de datos que la organización a desarrollado y establecido para apoyar el sistema de gestión y las propias actividades preventivas como cumplir con los requisitos establecidos en OHSAS 18001.  En segundo lugar el detalle de las responsabilidades y autoridades en materia preventiva dentro de la organización.  Con estas primicias el requisito se cumplirá desarrollando y estableciendo los procedimientos escritos que aseguren el cumplimiento de las siguientes exigencias:
  • 7. a) Aprobación de los documentos del sistema por el personal autorizado así como la revisión periódica de los mismos y actualización cuando esto sea necesario. Habrá que asegurarse que los cambios se identifican, así como el estado de revisión de los documentos b) La emisión de los documentos para que sus versiones actuales estén disponibles en todos los lugares en que así se establezca para el perfecto desarrollo de las operaciones esenciales del sistema de gestión de la PRL. c) Asegurar el estado de conservación de los documentos para que estos parezcan legibles y sean fácilmente identificables. d) La eliminación o retirada inmediata de aquellos documentos y datos absoletos de todos los puntos de emisión y lugares de uso ,así como el establecimiento de los mecanismos que asegure que no se da uso accidental a documentos o datos absoletos que no se retiren. e) Identificación de documentos de origen externo que la organización a considerado como necesarios para llevar a cabo la planificación y el control operacional del sistema de gestión de la S&SO y que su distribución se asegura.
  • 8. NUMERAL 4.4.6 Control Operacional La organización debe determinar aquellas operaciones y actividades asociadas con el (los)peligro(s) identificado(s), en donde la implementación de los controles es necesaria para gestionar el (los) riesgo(s) de S y SO. Debe incluir la gestión del cambio. Para aquellas operaciones y actividades, la organización debe implementar y mantener  Los controles operacionales que sean aplicables a la organización y a sus actividades;  La organización debe integrar estos controles operacionales a su sistema general de S y SO;  Los controles relacionados con mercancías, equipos y servicios comprados; los controles relacionados con contratistas y visitantes en el lugar de trabajo;
  • 9. Para implantar este requisito tenemos que tener en cuenta los siguiente elementos: Las organizaciones deberán identificar aquellas operaciones y actividades asociadas con riesgos identificados que requieran la aplicación de medidas de control.  Las medidas o actividades para reducir los riesgos (prendas de protección individual).  Actuaciones frente a situaciones previsibles como: – Emergencias, situación de riesgo grave, inminentes o primeros auxilios – Accidentes, incidentes y otros daños para la salud  Actuaciones frente a cambios previsibles como: – Alteraciones del proceso normal, modificaciones y adquisiciones. – Contratación de personal o cambio de puesto de trabajo . – Coordinación de actividades empresariales cuando conviven en un centro de trabajo personal de dos o mas empresas así como las relaciones de trabajos temporales de duración determinada y en empresas de trabajo temporal.  Medidas a adoptar para mujeres en situación de embarazo, menores de edad o trabajadores con alguna discapacidad.  Vigilancia de la salud.  Revisiones periódicas a equipos de seguridad.
  • 10. NUMERAL 4.4.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias  La organización debe establecer, implementar y mantener un(os)procedimiento(s) para:  Identificar el potencial de situaciones de emergencia.  Responder a tales situaciones de emergencia.  Tener en cuenta partes interesadas  Probar y revisar el procedimiento periódicamente
  • 11. Para implantar este requisito tenemos que tener en cuenta los siguiente elementos: Esté procedimiento es de aplicación a todas las actividades de la empresa donde puedan darse situaciones de emergencia y tendrá además el alcance que, en función del tamaño de los centros de trabajo , determine la legislación sobre PRL El responsable del sistema de gestión integrada elaborara e implantara un plan de emergencia para lo cual deberá ser, para cada centro de trabajo de la empresa: a) Hacer una descripción inicial de la empresa y su entorno. b) Tener en cuenta la evaluación de impacto ambiental de la empresa o centro de trabajo y sus actualizaciones, así como la evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores y sus actualizaciones, y elaborar en base a ello, la evaluación especifica de los riesgos de emergencia c) Realizar la planificación de medidas para la eliminación o reducción de los riesgos detectados en las evaluaciones anteriores. d) La identificación de los posibles escenarios de emergencia. e) Una definición de la organización de emergencia necesaria.