2. Highlights
Receita Líquida Acréscimo de 12,5% na
R$1.060 milhões (2007*) Receita devido à
Revisão/Reajuste Tarifário
R$984 milhões (2006*)
para o Ciclo 2007/2008
+ 7,7%
EBITDA
R$766 milhões (2007*)
Redução de 35,2% nas
despesas de Pessoal R$550 milhões (2006*)
(2006* x 2007*) + 39,3%
Distribuição de R$613,4
Lucro Líquido milhões e pagamento de
R$559 milhões (2007*) R$ 786,1 milhões em
remuneração aos acionistas
R$364 milhões (2006*)
de Jan a Out/2007
+ 53,6%
Aprovação de Financiamento
de R$ 764,2 milhões junto
ao BNDES *Acum.: Jan-Set
2
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
3. Índice
1. A Empresa
2. Informações Econômico-financeiras
3. A Receita da Transmissão Paulista
4. Expansão da Transmissão - Perspectivas
3
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
4. Composição do Capital Social
Total: 149,3 Milhões de ações
ON PN
42% 58%
Total ON: 62,6 Milhões Total PN: 86,7 Milhões
OUTROS - (PJ/ADR)
25,5%
FAZ. SP
ISA-BR 10,8%
89,4%
ELETROBRÁS OUTROS - PF
9,8% 7,2% BNDES
2,9%
OUTROS ELETROBRÁS
0,8% 53,6%
Base: 31/10/2007
4
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5. Meio Ambiente: Certificações ISO 14.001
SUBESTAÇÕES
SE Santa Bárbara SE Baixada Santista
MINAS GERAIS
SE Xavantes SE Bragança Paulista
RIO GRANDE SE Araraquara SE Dracena
SE ETR Centro SE Interlagos
SE Oeste Sorocaba SE Porto Ferreira
SE Registro SE Presidente Prudente
MATO GROSSO SE Itapetininga II SE Ramon Rebert Filho
DO SUL RIO PARDO
SE Valparaíso SE São José dos Campos
SE Sta Cabeça SE Votuporanga II
SE Miguel Reale SE Anhanguera
RIO TIETÊ
RIO PARANÁ
RIO PARANAPANEMA
RIO DE
RIO PARAÍBA JANEIRO
OCEANO ATLÂNTICO
20 SUBESTAÇÕES CERTIFICADAS PARANÁ
RECERTIFICADAS ISO 14001
5
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6. Meio Ambiente
LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS CONCLUÍDOS EM:
2002
TAC - Termo de Ajustamento de Conduta
2006
LT Baixada Santista - Tijuco Preto Circ. 3 (LO)
LT Chavantes - Botucatu Circ. 2 (LO)
LT Seccionamento Bauru – Embu – SE Oeste (LO)
6
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7. Meio Ambiente
LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM ANDAMENTO
LT Guarulhos – Anhanguera (LP+LI)
LT Araraquara – São Carlos (LP+LI)
LTs Vale do Paraíba 230 kV – Recapacitação
LT Três Irmãos – Andradina 138 kV – Recapacitação
LT Ilha Solteira – Jales 138 kV – Recapacitação
LT Jupiá - Três Irmãos 138 kV – Recapacitação
LT Jupiá - Ilha Solteira 138 kV – Recapacitação
LT Tijuco Preto – Baixada Santista 345 kV - Manutenção
7
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8. Certificação ISO 9001:2000
OPERAÇÃO DO SISTEMA
DE
RIO GRAN
CENTRO DE
Á OPERAÇÃO
RI
N
O
DO SISTEMA
RA
TI
ET
PA
Ê
BOM JARDIM
O
RI
RIO PARANA
PANEMA
SÃO PAULO
Certificado: 23/12/1998
Recertificado : 15/03/2002 CENTRO REGIONAL DE
Recertificado : 17/06/2005 OPERAÇÃO CABREÚVA
Recertificado: 30/05/2007
8
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
9. Certificação ISO 9001:2000
INSPEÇÃO DE LINHAS AÉREAS DE TRANSMISSÃO
3 EQUIPES
Certificado: 19/12/2003 REGIONAL CABREÚVA
Recertificação: 10/12/2006
3 EQUIPES
REGIONAL JUPIÁ
VOTUPORANGA
JUPIÁ
1 EQUIPE
MOCOCA REGIONAL SÃO
BAURU PAULO
PRESIDENTE
PRUDENTE
STA. BÁRBARA
CHAVANTES TAUBATÉ
CABREUVA
3 EQUIPES
3 EQUIPES ITAPETININGA SÃO PAULO MOGI DAS REGIONAL TAUBATÉ
REGIONAL BAURU CRUZES
CUBATÃO
9
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10. Certificação ISO 9001:2000
PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
Programação Centralizada
Divisão de Manutenção
SÃO PAULO
JUPIÁ
BAURU
CABREUVA TAUBATÉ
SÃO PAULO
Certificado: 16/12/2004
Recertificação: 18/12/2007
10
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
11. Certificação ISO 9001:2000
MANUTENÇÃO DUPLAS CÂMARAS DISJUNTOR PK
Manutenção Centralizada
CABREÚVA
JUPIÁ
BAURU
TAUBATÉ
CABREUVA
SÃO PAULO
Certificado: 16/12/2006
11
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12. Pesquisa e Desenvolvimento
25 8
7
20 20 20 20
20 19
6
17
5
15 5,1
Milhões de Reais
No de Projetos
4,9
13 4,7
4,4 4
10 3,6
3
3,2
2
2,2
5
1
0 0
2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008*
Ciclo
Qtde. Projetos Aprovados Valor Aprovado no Ciclo
12
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
13. Educação Corporativa
Jan-Set/07
Cursos Realizados 397
Participações 5.849
Carga Horária - Aula 5.237
Treinandos - Hora 43.515
• Investimentos no treinamento de nossos colaboradores
com foco na especialização;
• Ajuste do quadro de funcionários com 1.534 adesões, em
novembro/2006,ao Programa de Desligamento Voluntário.
13
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
14. Organograma
Estrutura Anterior
Presidência
Nova Estrutura Secretaria
Gestão Estratégica Auditoria Interna
Organização e
Comunicação
3 qualidade
Diretoria Financeira e Diretoria de Gestão Diretoria de
Diretoria Administrativa RI Organizacional* Diretoria de Operações
Empreendimentos
RH RI Contratos
Planejamento da Expansão
Suprimentos Financeira Manutenção Engenharia
Jurídico Contabilidade Operação Gestão de Obras
TI Planejamento
14
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
15. Políticas Corporativas Aprovadas em 2007
1. Política Ambiental
2. Política da Qualidade
3. Política de Comunicação
4. Política de Controles Internos
5. Política de Gestão Humana
6. Política de Saúde Ocupacional
7. Política para Gestão Integral de Riscos
15
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
16. Compromissos: nossos grupos de interesses
Crescimento com rentabilidade e
geração de valor
Construir relações
Construir relações de
sustentáveis, com
confiança e transparência,
qualidade, custos
ACIONISTAS através da eqüidade de
competitivos, E informações e regras claras
comunicação confiável e INVESTIDORES
nos processos de compras
transparente
de bens e serviços.
CLIENTES FORNECEDORES
RSE
CTEEP
Respeitar os Direitos Humanos; prestar
serviços com qualidade e eficiência,
ESTADO SOCIEDADE fornecer informação de interesse
Fortalecer o Estado de público e contribuir para o
Direito desenvolvimento sustentável e para o
bem estar social
COLABORADORES
Contribuir para o desenvolvimento integral de
seus colaboradores e valorizar sua
contribuição para a organização.
16
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
17. Programas de Responsabilidade Social
Programas sociais focados em:
preparar jovens para o mercado de Investimentos nos Programas de
trabalho, Responsabilidade Social
*últimos 3 anos
recuperar e inserir dependentes
químicos, R$ milhões
preservar o patrimônio cultural, entre
outros.
10.070
Dentre eles, destacamos:
Instituto Criança Cidadã – ICC, atua 4.647
na promoção da educação, cultura e
assistência a 8.000 crianças e 4.446
adolescentes na cidade de São
Paulo.
Projeto Pomar - plantio e arborização
das margens do Rio Pinheiros em
São Paulo.
Campanha do Agasalho- recordista
no número de arrecadação em 2004 2005 2006
parceria com o governo do estado.
17
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
18. Área de Atuação
18
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
19. Leilão de Transmissão ANEEL - 7/Nov/2007
- CTEEP venceu o Lote A, com 2 Linhas de de Transmissão:
- CTEEP venceu o Lote A, com 2 Linhas Transmissão: Colinas –
Ribeiro Gonçalves C2, que liga Colinas, no Tocantins, a Ribeiro
Gonçalves, no Piauí,Colinas (TO) – Ribeiro Gonçalves do Piauí e que
- LT 500 KV e Ribeiro Gonçalves – São João C2 (PI), C2,
liga Ribeiro Gonçalves a São João do Piauí,–no Piauí, ambas emC2 (PI);
- LT 500 KV Ribeiro Gonçalves (PI) São João do Piauí 500 kV;
- Lance de de R$28,94 milhões, equivalenteumum deságio de 56,73%;
- Lance R$28,94 milhões, equivalente a a deságio de 56,73%;
- Extensão total: 720km;km;
- Extensão total: 720
- Investimento previsto segundo ANEEL: R$471,2 milhões;
- Investimento previsto segundo ANEEL: R$471,2 milhões;
- Entrada emem operação 21 meses após assinatura dodo Contrato de
- Entrada Operação 21 meses após a a assinatura Contrato de
Concessão;
Concessão.
19
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
20. Informações Operacionais
Telecomunicações
Estações de Microondas 177
Centrais Telefônicas 145
Cabos de Fibras Óticas 1.935 km
Centros de controle
Centro de Operação da Transmissão 1
Bom Jardim
Centros de Operação de Retaguarda 1
Cabreúva
20
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
21. Informações Operacionais
Linhas de transmissão
Extensão de linhas 12.144 km
Extensão de circuitos 18.494 km
Subestações
Número de subestações 102
Número de transformadores 498
Número de reatores 76
Energia transmitida em 2006 129.658 GWh
Capacidade de transformação 42.069 MVA
Número de empregados 1.302 (19/11/07)
21
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
22. Sistema de Transmissão
TRANSFORMAÇÕES - MVA No CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO
REDE BÁSICA DIT
RB DIT
SISTÊMICAS FRONTEIRA SISTÊMICAS DISTRIBUIÇÃO 117 205
12.141 27.171 883 1.874 36% 64%
39.312 2.757 322
93% 7% 100%
42.069
100% LINHAS - km
REDE BÁSICA DIT
No SUBESTAÇÕES kV EXTENSÃO kV EXTENSÃO
RB DIT 440 4.925 138 4.634
345 456 88 903
51 51
230 1.225 69 2
50% 50%
6.606 5.539
102 54% 46%
100%
12.144
100%
22
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
23. Energia Transmitida
43.522
42.896
CESP ~ ELETROPAULO
12.475
AES ~ 16.946
CPFL
10.102
DUKE ~
13.852
392 Bandeirante
PETROBR ÁS ~
EMAE ~ 1.375 6.170 CBA/Gerdau
Carbocloro
620
CBA ~ 13.276
Piratininga
55.266
FURNAS (T)
3.771 13.520 Elektro
6.447
CEMIG (T)
7 4.739 Grupo Rede / CMS
129.658 Santa Cruz
2
COPEL (T) GWh
1.951 2.212 Enersul
77
ELETROSUL (T)
1.443 8.057 Perdas, Cons. Pp.
6 Serv . Auxiliar
LIGHT (T)
192
~ GERADORAS TRANSMISSORAS DISTRIBUIDORAS OUTROS
23
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
24. Disponibilidade de Linhas de Transmissão
100,0000%
Jan-Out/2007
69 kV
100,0%
99,5%
CTEEP 88 kV
99,9954% 99,0% 100,0000%
98,5%
98,0%
440 kV 138 kV
99,9953% 99,9942%
7296 horas / ano
345 kV 230 kV
99,9920% 18.494 km circuito
100,0000%
Observação: apenas desligamentos não programados Meta – 99,70 %
24
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
25. Disponibilidade de Transformadores
99,9751%
Jan-Out/2007
34,5 kV
100,0%
CTEEP 99,5% 69 kV
99,9563% 100,0000%
99,0%
98,5%
500 kV 88 kV
99,9941% 99,9925%
98,0%
440 kV 138 kV
99,9468% 99,9220%
7296 horas / ano
6,9% - Manutenções Forçadas
93,1% - Manutenções Preventivas Programadas
345 kV 230 kV 498 transformadores
46,4% - Periódicas 99,9865%
53,6% - Aperiódicas (Defeito, Ensaios)
99,9661%
Meta – 99,4700 %
25
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
26. Disponibilidade de Reatores
100,0000%
230 kV Jan-Out/2007
100,0%
99,5%
99,0%
98,5%
CTEEP 98,0% 345 kV
99,9522%
100,0000%
7296 horas / ano
100,0% - Manutenções Preventivas Programadas
76 Reatores
49,7% - Periódicas
50,3% - Aperiódicas (Defeito, Ensaios) 440 kV
Meta – 99,50 %
99,9340%
26
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
28. Demonstração dos Resultados
R$ Milhões
30-09-07* 30-09-06* Var. %
Receita Operacional Líquida 1.060,0 983,9 7,7
Despesa Operacional -293,6 -434,1 -32,4
EBITDA 766,4 549,8 39,4
EBITDA % 72,3% 55,9%
Depreciação -129,0 -127,0 1,6
Lucro Operacional 637,4 422,8 50,8
Resultado não Operacional 102,0 13,6 650,0
Lucro Bruto 821,3 468,9 75,2
IR & CSLL -262,8 -159,6 64,7
+ Juros sobre o Capital Próprio 0,0 54,4 0,0
Lucro Líquido 558,5 363,6 53,6
Margem Líquida % 52,7% 37,0%
Lucro por Ação 3,74 2,44
*Acum.: Jan-Set
28
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
29. Receita de Uso da Rede Elétrica
R$ Milhões
30.09.07* 30.09.06*
REDE BÁSICA
Ativos Existentes 797 782
Novos Investimentos 164 98
Superávit (Déficit) 8 (2)
969 878
RECEITA DE CONEXÃO
DIT´s - Ativos Existentes 53 68
DIT´s - Novos Investimentos 16 18
69 86
ENCARGOS REGULAMENTARES
CCC 52 41
CDE 35 27
PROINFA 8 4
95 72
PARCELA DE AJUSTE 22 (2)
1.155 1.034
*Acum.: Jan-Set
29
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
30. Despesas Operacionais
R$ Milhões
30.09.2007* 30.09.2006* Var.
Pessoal 166 256 -35,2%
Serviços 44 60 -26,7%
Depreciação 129 127 1,6%
Outros 84 119 -29,4%
TOTAL 423 562 -24,7%
• O PDV – Programa de Desligamento Voluntário, cuja
adesão ocorreu em novembro/2006, contou com 1.534
adesões, dos quais 1.444 já se desligaram da Empresa;
• A quantidade de funcionários, que era de 2.737 em
31/10/2006, se reduziu a 1.382 em 30.09.2007.
*Acum.: Jan-Set
30
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
31. Passivo Oneroso
R$ Milhões
CONTRATO TAXA DE SALDO SALDO
INSTITUIÇÃO
VIGÊNCIA AMORTIZAÇÕES JUROS 31.12.06 31.09.07
Fundação CESP - CTEEP BSPS 1997 - 2017 240 meses IGPDI + 6,00% 84 84
Fundação EPTE - CTEEP BSPS 1997 - 2017 240 meses IGPDI + 6,00% 149 148
BANCO ALFA 10 meses no encerramento 103,85% CDI - 50
BANCO SAFRA 4 meses no encerramento 101,90% CDI - 50
renovável
BANCO DO BRASIL 11 meses no encerramento 103,00% CDI - 10
ELETROBRÁS 1994 - 2021 80 trimestres UFIR + 8,00% 1 1
234 343
CURTO PRAZO 9 118
LONGO PRAZO 225 225
Evento Subseqüente: Aprovação de Financiamento junto ao BNDES de R$ 764,2 milhões
em Outubro/2007, com entrada de caixa de R$ 400 milhões neste mesmo mês.
31
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
32. Principais Indicadores
Em %
30.09.07* 30.09.06*
DESPESA OPER. / REC. LÍQUIDA 27,7 44,1
PESSOAL / RECEITA LÍQUIDA 15,7 26,0
EBITDA / RECEITA LÍQUIDA 72,3 55,9
LUCRO LÍQ. / RECEITA LÍQUIDA 52,7 37,0
*Acum.: Jan-Set
32
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
34. Evolução do valor das Ações
680
TRPL3: 653,40
640
600
TRPL4: 643,85
560
520 Índice 100 em 28/12/2001
480 IBOV: 475,87
440
400 IEE: 401,97
360
320
280
240
200
160
120
80
40
0
16-1
d e z-
a b r- 0
ag o -
d e z-
a b r- 0
ag o -
d e z-
a b r- 0
a b r- 0
d e z-
a b r- 0
ag o -
d e z-
ag o -
d e z-
ag o -
a b r- 0
ag o -
1-07
01
02
05
03
04
06
02
03
06
04
05
07
2
3
4
5
6
7
Base 100
cotação último dia
fechamento mês
Período: 28/12/01 a 16/11/07
34
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
35. Evolução no Mercado
R$ por ação
41,85
45,00
40,00
33,65
31,80
30,62
30,10
35,00
26,40
30,00
COTAÇÕES
25,00
14,60
13,85
20,00
12,10
11,40
15,00
6,50
5,61
5,45
10,00
5,15
5,00
0,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 16/11/2007
TRPL3 TRPL4
35
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
36. Volume Médio Diário de Negociação – Ações PN
12,0
11,5 R$ Milhões
11,0
10,6
10,0
9,5
9,0
9,0
8,0
7,5
7,2
7,0
6,0
5,0
4,0
jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07*
* Até 21/11
36
APIMEC 2007 São Paulo, 26 de novembro de 2007
37. -
se
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
t/0
no 2
v/
0
ja 2
n/
0
m 3
ar
/0
m 3
ai
/0
3
ju
APIMEC 2007
l /0
se 3
t/0
no 3
v/
0
ja 3
n/
0
m 4
ar
/0
m 4
ai
/0
4
ju
l /0
se 4
t/0
no 4
v/
0
ja 4
n/
0
m 5
ar
/0
m 5
Valor Patrimonial
ai
São Paulo, 26 de novembro de 2007
/0
5
ju
l /0
se 5
t/0
no 5
v/
0
ja 5
n/
0
Valor de Mercado
m 6
Valor da Companhia
ar
/0
m 6
ai
/0
6
ju
l /0
se 6
t/0
no 6
v/
0
ja 6
n/
0
m 7
ar
/0
m 7
ai
/0
7
ju
l /0
se 7
t/0
7
5.616.464
R$ milhares
4.064.022
37
38. Remuneração ao Acionista
R$ milhares
700.000
613.373
600.000
500.000
421.654
400.000
300.000
200.000
114.953
100.000 75.000
-
2004 2005 2006 2007
38
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39. A RECEITA DA
TRANSMISSÃO PAULISTA
REAJUSTE ANUAL
Resolução Homologatória
ANEEL Nº 496 de
29 de junho de 2007
40. Base Legal – Contrato de Concessão
• Reajuste Anual em 1º de julho de cada ano
• Indexador: IGP-M (4,3966%)
• Revisão Tarifária Periódica sobre Novas Obras
• 1º de julho de 2005 (processada em 2007)
• 1º de julho de 2009
• 1º de julho de 2013
40
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41. Composição da RAP
RAP = RPB + RPC + PA
RAP = Receita Anual Permitida
RPB = Receita Anual Permitida das Instalações de
Transmissão da Rede Básica
(Contratos CPST / Administrados pelo ONS -
Operador Nacional do Sistema Elétrico)
RPC = Receita das DITs - Demais Instalações de
Transmissão / Instalações de Conexão
(Contratos CCT / com Distribuidoras ou
Geradoras)
PA = Parcela de Ajuste
(Compensar Excesso ou Déficit de Arrecadação)
41
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42. Composição da RAP
RPB = RBSE + RBNI
RBSE = Receita de Rede Básica dos Serviços
Existentes em 31/12/1999 (RAP Blindada)
RBNI = Receita de Rede Básica de Novos
Investimentos concluídos entre 01/01/2000
a 30/06/2007 (RAP sujeita a Revisão)
42
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43. Composição da RAP
RPC = RPCI + RCDM
RPCI = Receita de DITs / CONEXÕES dos Serviços
Existentes em 31/12/1999 (RAP Blindada)
RCDM = Receita de DITs / CONEXÕES dos Novos
Investimentos concluídos entre 01/01/2000
e 30/06/2007 (sujeita a Revisão)
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44. Evolução da RAP
DESCRIÇÃO - VALORES EM R$ MILHÕES jul/07 jul/06 Var. %
1. SE - SERVIÇO EXISTENTE (REAJ. IGP-M ATÉ 2015) 1.211,1 1.155,8 4,8
1.1- RBSE 940,5 900,2 4,5
1.2- DITs - SE 270,6 255,6 5,9
1.2.1- DISTRIBUIDORAS 267,8 253,0 5,9
1.2.2- GERADORAS 2,8 2,6 5,8
2. NI - NOVOS INVESTIMENTOS 206,7 158,5 30,5
2.1- LEILÃO-LT CHAV/BOT (SEM REVISÃO) 12,0 11,5 4,4
2.2- ATÉ JUNHO/2005 (REVISÃO 2007) 99,3 123,9 -19,9
2.3- APÓS JUNHO/2005 (REVISÃO EM 2009) 93,7 23,0 307,4
2.4- AO&M - INSTALAÇÕES DE TERCEIROS 1,7 0,0
3. RECEITA NORMAL (SE + NI) 1.417,9 1.314,2 7,9
4. Parcela de Ajuste 60,7 0,2 30240,6
4.1- Superávit / Déficit de Arrecadação 70,6 62,5 12,9
4.2- Parcela de Ajuste Revisão Tarifária -33,3 0,0
4.3- Parcela de Ajuste PIS/COFINS 6,7 -62,3 -110,8
4.4- Parcela de Ajuste / Receita Retroativa 16,7 0,0
5. Total da Receita 1.478,5 1.314,4 12,5
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46. Sistema de Planejamento
PLANOS SETORIAIS DE EXPANSÃO TRANSMISSÃO
PAULISTA
CCPE ONS GESTÃO DAS
INSTALAÇÕES EM
PDET PAR
OPERAÇÃO
(5 / 10 anos) (3 anos)
TRANSMISSÃO
MELHORIAS PAULISTA
ORÇAMENTO
PLANO CONSOLIDADO REFORÇOS PLURIANUAL
2007 - 2009
M.M.E. / ANEEL
(4 ANOS) AMPLIAÇÕES
NOVAS
LICITAÇÕES
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47. Plano de Investimentos
R$ milhões
554
523 503
285
2007 2008 2009 2010
Total Investimentos
O Plano de Investimentos apresenta para os próximos 3 anos (2008-2010) um
total de R$ 1,34 bilhão e não inclui investimentos com as LTs do Leilão ganho em
7/11/2007.
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48. As declarações contidas neste relatório relativas
à perspectiva dos negócios da Empresa, às
projeções e resultado e ao potencial de
crescimento da Empresa constituem-se em
meras previsões e foram baseadas nas
expectativas da administração em relação ao
futuro da Empresa. Estas expectativas são
altamente dependentes de mudanças no
mercado, do desempenho econômico geral do
País, do setor e dos mercados internacionais,
estando sujeitas a mudanças.
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