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Malestroit : le budget en détail

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Malestroit : le budget en détail

  • 1. Conseil Municipal du 7 avril 2015 CA 2014 / BP 2015
  • 3. 3 BP 2015 – LOTISSEMENT LA GARE Ventes 1ère tranche / Lancement 2ème tranche S° DEPENSES 2015 RECETTES 2015 RESULTAT 2014 F 114 386,83 85 078,09 + 29 308,74 Report 29 308,74 Total F 114 386,83 114 386,83 I - 44 507,62 - 44 507,62 Report 44 507,62 Total I 44 507,62 44 507,62
  • 4. 4 BP 2015 – LOTISSEMENT LA CROIZEDO Ventes 1ère tranche / Lancement 2ème tranche S° DEPENSES 2015 RECETTES 2015 RESULTAT 2014 F 362 126,60 362 126,50 + 0,10 Report 0,10 Total F 362 126,60 362 126,60 I 369 376,57 369 376,57 0,00 Report Total I 369 376,57 369 376,57
  • 5. 5 BP 2015 – MAISON DE SANTE Ventes 1ère tranche / Lancement 2ème tranche S° DEPENSES 2015 RECETTES 2015 RESULTAT 2014 F 0,00 0,00 Report Total F 0,00 0,00 I 1 773 600 1 773 600 Report Total I 1 773 600 1 773 600
  • 8. EVOLUTION DES DEPENSES - 100 000,00 200 000,00 300 000,00 400 000,00 500 000,00 600 000,00 700 000,00 800 000,00 900 000,00 1 000 000,00 2010 2011 2012 2013 2014 509 063,95 573 291,61 591 663,93 523 401,54 587 885,53 829 831,76 894 696,72 894 656,20 864 202,01 921 036,47 446 665,94 488 669,28 480 500,51 416 199,73 419 930,59 132 239,47 140 947,51 159 671,38 188 574,35 182 988,52 47 619,03 21 897,44 4 903,65 348,03 336 719,36 Chapitre 011 Chapitre 012 Chapitre 65 Chapitre 66 Chapitre 67
  • 9. EVOLUTION DES RECETTES - 200 000,00 400 000,00 600 000,00 800 000,00 1 000 000,00 1 200 000,00 1 400 000,00 1 600 000,00 1 800 000,00 2010 2011 2012 2013 2014 77 035,30 75 071,34 67 021,28 64 008,10 63 716,26 1 374 251,98 1 441 916,23 1 596 996,88 1 615 513,11 1 673 043,85 627 602,33 620 818,73 635 300,05 619 837,98 629 052,18 101 217,81 62 608,73 68 929,02 77 388,03 79 599,42 Chapitre 013 Chapitre 70 Chapitre 73 Chapitre 74 Chapitre 75
  • 11. 08/04/2015 EVOLUTION DE LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT - € 200 000 € 400 000 € 600 000 € 800 000 € 1 000 000 € 1 200 000 € 1 400 000 € 2010 2011 2012 2013 2014 €736 081,62 €914 105,26 €1 141 313,73 €899 136,60 €885 641,34 740 589 920 051 1 204 385 933 821 945 311 RESULTAT DE L'EXERCICE CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
  • 12. ETAT DE LA DETTE Au 31/12/2014, le capital restant du est de 4 429 567, 94 € 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 €3 600 000,00 €3 700 000,00 €3 800 000,00 €3 900 000,00 €4 000 000,00 €4 100 000,00 €4 200 000,00 €4 300 000,00 €4 400 000,00 €4 500 000,00 €4 600 000,00 €4 700 000,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Capital restant dû au 31/12 Intérêts Amortissement 1 718 € par habitant
  • 13. CA 2014 / BP 2015
  • 14. 2 511 229 € DEPENSES 2 507 842, 45€ RECETTES - 3 386,60 € RÉSULTAT 2014 889 027, 90€ Résultat antéreur 885 641, 34 € Résultat cumulé SECTION DE FONCTIONNEMENT Résultat cumulé 2013 : 899 136, 60 €
  • 15. 885 641, 34 € EQUILIBRE DES BUDGETS 2015 Fonctionnement Investissement Total Fonctionnement 406 606,60 Total Investissement 479 034,74 15 BP 2015 – Affectation du résultat
  • 16. BP 2015 – BUDGET GENERAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
  • 17. DEPENSES REELLES CA 2014 BP 2015 Évolution % CHAPITRE 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 587 885,53 571 970,00 - 3% CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 921 036,47 967 396,00 +5% CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 419 930,59 591 363,00 + 40% TOTAL CHARGES DE GESTION COURANTE 1 928 852,50 2 130 729,00 +10% CHAPITRE 66 - CHARGES FINANCIERES 182 988,52 192 067,06 + 5 % CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 336 719,36 2 963,04 -99 % Sous-total 519 707,88 195 030,10 -62% TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 448 560,30 2 325 759,10 -5 % BP 2015 – BUDGET GENERAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
  • 18. DEPENSES CA 2014 BP 2015 Évolution % Dépenses réelles 2 448 560,03 2 325 759,10 - 5 % 022 – Dépenses imprévues - 65 000,00 042- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 62 668,54 67 145,88 +7% 023 – Virement à la section de fonctionnement - 133 257,55 TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 511 229,10 2 591 362,53 + 3 % BP 2015 – BUDGET GENERAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
  • 19. BP 2015 – BUDGET GENERAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
  • 20. RECETTES CA 2014 BP 2015 Évolution % CHAPITRE 013 - ATTENUATION DE CHARGES 55 022,47 33 315,00 - 39 % CHAPITRE 70 - PRODUITS DES SERVICES 63 716,26 58 500,00 - 8 % CHAPITRE 73 - IMPOTS ET TAXES 1 673 043,85 1 651 322,00 - 1,29 % CHAPITRE 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 629 052,18 604 290,00 - 4 % CHAPITRE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 79 599,42 68 050,00 - 14, 50 % TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE 2 500 434,18 2 415 477,0 -3, 39 % CHAPITRE 76 - PRODUITS FINANCIERS 332,47 40,00 - 87, 90 % CHAPITRE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 4 077,21 0,00 Sous total 4 409,68 40,00 TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 2 504 843,86 2 415 517,00 - 3, 56 % BP 2015 – BUDGET GENERAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
  • 21.  Diversité de ressources Répartition des recettes 2015 O13 Atténuation de charges 70 Produits services du domaine 73 Impôts et Taxes 74 Dotations, subventions, particip. 75 Autres produits gestion courante
  • 22. •1 013 € Dépenses par habitants •1 103 € Recettes par habitants MONTANTS PAR HABITANTS EN 2015
  • 23. 479 034,74 € Besoin de financement -230 949,32 € Restes à réaliser - 138 761,00€ RÉSULTAT 2014 -109 324,42€ Résultat antérieur - 248 085,42 € Résultat à reporter BP 2015 – BUDGET GENERAL SECTION D’INVESTISSEMENT
  • 24. Solde des reports: 230 949,32 € Total des crédits 2015 proposés = 458 680 € Recettes attendues = 134 895 € Besoin de financement = 158 685 € 24 BP 2015 – Programme d’équipement du budget général
  • 25. Opération 127 – Matériel: 117 259€ 25 BP 2015 – Programme d’équipement du budget général 1/8 Nacelle Matériel informatique mairie + médiathèque Acquisition TPE Mobilier Pass'temps 20 jardinières neuves (place Queinnec : terrasses) remplacement 10 jardinières Place du Bouffay Acquisition de 5 poubelles extérieures en bois Remplacement panneaux signalisation Matériel sportif au complexe (tapis parade, matelas protection trampoline) Complément chaises pour salle des fêtes Chapiteau pour animations sur la digue compresseur cuve 200 litres remorque agricole 8 tonnes (remplacement de 2 vieilles remorques inutilisables)
  • 26. Opération 128 – Camping: 20 887€ 26 BP 2015 – Programme d’équipement du budget général 2/8 Installation Wifi gratuit au camping, camping-cars, digue, pontons + quai Plisson Reprises allées du camping Remplacement prises 6 A des bornes
  • 27. Opération 135 – Voirie: 68 844€ 27 BP 2015 – Programme d’équipement du budget général 3/8 Monocouche du Jaugan à la Garenne Cheminement piétons de la base nautique au Canoë kayak + allées espace vert rue des tanneurs Signalisation et installation des chantiers Travaux accessibilité handicapés sur la voirie Aménagements divers (Pluviales Bd St Gilles, ralentisseur Bois Solon…) reprise accodrains Fg St Michel devant Clinique
  • 28. Opération 17 – Eclairage public: 75 710 € 28 BP 2015 – Programme d’équipement du budget général 4/8 Forfait extensions 2015 Eclairage chemin de halage Renforcement éclairage carrefour Lamenais/place Queinnec Illuminations complémentaires
  • 29. Opération 41 – Plantations: 4 880 € Opération financière – fonds de concours: 11 500 € 29 BP 2015 – Programme d’équipement du budget général 5/8 Remplacements de plants sur massifs existants Aménagement du square Eugène Kerhervé Ravalement de façades - subventions aux particuliers Fonds de concours chalets
  • 30. Opération 11O – Etude: 2 000 € Opération 148 – Eglise: 6 370 € Opération 211 – Etude: 49 584 € 30 BP 2015 – Programme d’équipement du budget général 6/8 Etude transformation ZPPAUP en AVAP Frais de géomètre pour nouvelles acquisitions (forfait) Tranche cond. 1 (partie avant-projet et lanc. Consult.)
  • 31. Opération 220 – Aménagements urbains: 21 140 € 31 BP 2015 – Programme d’équipement du budget général 7/8 Bornes électriques complémentaires pour le Marché 2 Bornes recharge véhicules électriques Signalisation vélo chemin des Etrelots Abri-bus Ecole Paul Gauguin Reprise signalisation urbaine Clôture chemin des coteaux Rondins bois traité pour délimitation parking Digue
  • 32. Opération 49 – Bâtiments : 80 506€ 32 BP 2015 – Programme d’équipement du budget général 8/8 Mises aux normes accessibilité Salle Jehan (revêtement de sol) Rénovation toiture Syndicat d'initiatives Remplacement et isolation ouverture Syndicat d'initiatives Travaux mise aux normes suite rapport APAVE Logement au-dessus Trésorerie (remplacement baignoire par douche) Complexe sportif : tracés sportifs grande salle sans mise en peinture complète de la salle
  • 33. Répartition des dépenses d’investissement 2015 2 000,00 117 258,80 20 886,92 68 844,00 6 370,00 75 710,00 49 584,00 21 140,00 4 879,96 80 505,95 11 500,00 - 20 000,00 40 000,00 60 000,00 80 000,00 100 000,00 120 000,00 140 000,00 OPÉR. 110 - TERRAINS OPÉR. 127 - MATÉRIELS OPÉR. 128 - CAMPING OPÉR. 135 - VOIRIE OPÉR. 148 - EGLISE OPÉR. 17 - ECLAIRAGE PUB. OPÉR. 211 - ETUDES OPÉR. 220 - AMÉN. URBAINS OPÉR. 41 - PLANTATIONS OPÉR. 49 - BÂTIMENTS OPÉRATIONS FINANCIÈRES